«Результаты деятельности Комитета по лицензированию Томской области за 2009 год»
Вид материала | Доклад |
СодержаниеРаздел III доклада Основные показатели реализации вцп Основные показатели реализации вцп |
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.99kb.
- «Результаты деятельности Департамента финансов Томской области за 2008 год», 1288.74kb.
- Заместитель Губернатора Томской области по научно-технической и инновационной политике, 271.01kb.
- Постановлением Губернатора Томской области от 30. 06. 2007г. №85. Исполнение государственной, 667.94kb.
- «Результаты деятельности Департамента потребительского рынка Администрации Томской, 585.16kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2011-2013 годы, 362.87kb.
- Постановлением Губернатора Томской области от 30. 06. 2007г. №85. Предоставление государственной, 620.79kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Департамента финансов Томской, 789.37kb.
- Административный регламент, 569.82kb.
- Административный регламент, 673.06kb.
1.5. В настоящее время, в соответствии с действующим федеральным законодательством, в полномочия Комитета входит лицензирование розничной продажи алкогольной продукции, заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов, заготовки, переработки и реализации лома черных металлов, медицинской деятельности, фармацевтической деятельности, деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Лицензирование в сфере здравоохранения Комитет осуществляет в объеме полномочий Российской Федерации, переданных на уровень субъекта в соответствии со статьей 5.1. Основ законодательства об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-I.
. Кроме того, Комитет осуществляет государственное регулирование отношений, возникающих в области организации региональных лотерей, регистрацию организаций в качестве центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники.
1.6. Подведомственных учреждений Комитет не имеет.
1.7. Межведомственных задач нет.
1.8. В своей деятельности для достижения поставленных целей и решения задач Комитет взаимодействует с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Томской области.
1.9. Возможными рисками, препятствующими достижению поставленных целей и решению задач являются:
- изменение действующего федерального законодательства;
- сложившаяся финансово-экономическая ситуация.
Таблица 2.3.
Методика расчета показателей
№ п/п | Наименование показателя | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя | ||
Обозначение переменной | Наименование переменной | Источник исходных данных | |||
| | | | | |
| Доля государственных услуг, на которые приняты соответствующие регламенты, в общем количестве предоставляемых органом государственных услуг. | F1*100% F | F F1 | количество государственных услуг, предоставляемых органом количество государственных услуг, предоставляемых органом, на которые приняты соответствующие регламенты | ведомственная статистика |
| Доля субъектов предпринимательства, получивших информационную и консультативную поддержку дистанционно. | N1*100% N | N N1 | количество субъектов предпринимательства, получивших информационную и консультативную поддержку, предоставляемую органом количество субъектов предпринимательства, получивших информационную и консультативную поддержку, предоставляемую органом, дистанционно. | ведомственная статистика |
^ Раздел III доклада
«Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность и распределение расходов на их реализацию»
1.1. Информация об объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета представлена в таблице 3.1.
Таблица 3.1.
Информация об объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета
тысяч рублей
Наименование программы, непрограммной деятельности | Код бюджетной классификации | Отчетный финансовый год (2009 год) (факт) | Текущий финансовый год (2010 год) | Очередной финансовый год (2011 год) | Плановый период (2012 год) | Плановый период (2013 год) | |||
раз-дел | под-раз-дел | целее-вая статья | вид расхо-дов | ||||||
| | ||||||||
Ведомственные целевые программы | |||||||||
ВЦП 1 Регламентация предоставления Комитетом по лицензированию Томской области государственных услуг, исполнения государственных функций (2007-2010годы) | 0114 | - | 0020400 | 012 | 691,7 | 736,6 | 0 | 0 | 0 |
ВЦП2 Совершенствование системы оказания субъектам предпринимательства информационной и консультативной поддержки» (2009-2011 годы) | | | | | 60,0 | 67,0 | 20,0 | 0 | 0 |
Итого по ведомственным целевым программам | 751,7 | 803,6 | 20,0 | 0 | 0 | ||||
| |||||||||
Непрограммная деятельность | |||||||||
Мероприятие 1 Лицензирование отдельных видов деятельности на территории Томской области | 0114 | - | 0020400 | 012 | 16270,7 | 16260,2 | 16831,0 | 16226,0 | 16226,0 |
Мероприятие 2 Государственное регулирование проведения региональных лотерей | |||||||||
Мероприятие 3 Регистрация и снятие с регистрации центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники | |||||||||
Итого по непрограммной деятельности | 16270,7 | 16260,2 | 16831,0 | 16226,0 | 16226,0 | ||||
Итого по СБП | 17022,4 | 17063,8 | 16851,0 | 16226,0 | 16226,0 | ||||
|
1.2. Характеристика взаимосвязи целей, задач и бюджетных целевых программ представлена в таблице 3.2.
Таблица 3.2.
Распределение расходов Комитета по лицензированию Томской области по целям, задачам и бюджетным целевым программам
тысяч рублей
Наименование цели, задачи, программы | Отчетный финансовый год (2009 год) (факт) | Текущий финансовый год (2010 год) | Очередной финансовый год (2011 год) | Плановый период (2012 год) | Плановый период (2013 год) |
Цель 1 Защита прав, законных интересов граждан, субъектов предпринимательства при осуществлении отдельных видов деятельности, проведении региональных лотерей, использовании контрольно- кассовой техники. | 8511,2 | 8531,9 | 8425,5 | 8113,0 | 8113,0 |
Задача 1.1 Содействие развитию субъектов предпринимательства в регионе, включая информационную и консультативную поддержку. | 4255,6 | 4265,95 | 4212,8 | 4056,5 | 4056,5 |
ВЦП2 Совершенствование системы оказания субъектам предпринимательства информационной и консультативной поддержки» (2009-2011 годы) | 60,0 | 67,0 | 20,0 | 0 | 0 |
Не распределено по программам | 4195,6 | 4198,95 | 4192,8 | 4056,5 | 4056,5 |
Задача 1.2 Снижение возможного причинения ущерба гражданам от осуществления отдельных видов деятельности и проведения региональных лотерей. | 4255,6 | 4265,95 | 4212,8 | 4056,5 | 4056,5 |
Не распределено по программам | 4255,6 | 4265,95 | 4212,8 | 4056,5 | 4056,5 |
Цель 2 Повышение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых субъектам предпринимательства | 8511,2 | 8531,9 | 8425,5 | 8113,0 | 8113,0 |
Задача 2.2 Повышение информированности граждан, субъектов предпринимательства о предоставляемых государственных услугах и работе органа. | 8511,2 | 8531,9 | 8425,5 | 8113,0 | 8113,0 |
ВЦП 1 Регламентация предоставления Комитетом по лицензированию Томской области государственных услуг, исполнения государственных функций (2007-2010годы) | 691,7 | 736,6 | 0 | 0 | 0 |
Не распределено по программам | 7819,5 | 7795,3 | 8425,5 | 8113,0 | 8113,0 |
Распределено средств по целям - всего | 17022,4 | 17063,8 | 16851,0 | 16226,0 | 16226,0 |
в том числе: | | | | | |
распределено по задачам | 17022,4 | 17063,8 | 16851,0 | 16226,0 | 16226,0 |
распределено по программам | 751,7 | 803.6 | 20.0 | 0 | 0 |
Не распределено по целям, задачам и программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по СБП | 17022,4 | 17063,8 | 16851,0 | 16226,0 | 16226,0 |
1.3. Информация об объемах финансирования из областного бюджета и показателях реализации непрограммной деятельности СБП представлена в таблице 3.3.
Таблица 3.3.
Информация о показателях реализации непрограммной деятельности
Наименование целей деятельности СБП и мероприятий непрограммной деятельности | Ед. изм. | Отчетный финансовый год (2009 год) (факт) | Текущий финансовый год (2010 год) | Очередной финансовый год (2011 год) | Плановый период (2012 год) | Плановый период (2013 год) |
Цель 1 Защита прав, законных интересов граждан, субъектов предпринимательства при осуществлении отдельных видов деятельности, проведении региональных лотерей, использовании контрольно- кассовой техники. | | | | | | |
Мероприятие 1 Лицензирование отдельных видов деятельности на территории Томской области. | . | | | | | |
Количество выданных лицензий. | ед. | 413 | 400 | 350 | 300 | 200 |
Количество действующих лицензий. | ед. | 2900 | 3530 | 3725 | 3925 | 4000 |
Количество выявленных и устраненных нарушений законодательства. | ед. | 160 | 125 | 145 | 175 | 195 |
Мероприятие 2 Государственное регулирование проведения региональных лотерей. | | | | | | |
Количество вновь зарегистрированных региональных лотерей. | ед. | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
Количество разрешенных к проведению региональных лотерей. | ед. | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
Количество выявленных и устраненных нарушений законодательства. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 3 Регистрация и снятие с регистрации центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники. | | | | | | |
Количество выданных свидетельств о регистрации центра технического обслуживания контрольно-кассовой техники. | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Количество действующих свидетельств о регистрации центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники. | ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
1.4. Комитет по лицензированию Томской области в реализации областных целевых программ, долгосрочных областных целевых программ не участвует.
1.5. Сведения о ведомственных целевых программах представлены в таблице 3.5..
Таблица 3.5.
Краткая характеристика действующей и (или) планируемой
ведомственной целевой программы
-
Наименование ВЦП
Регламентация предоставления Комитетом по лицензированию Томской области государственных услуг, исполнения государственных функций
Сведения об утверждении ВЦП
Приказ Комитета по лицензированию Томской области от 13.01. 2009 № 8
Сроки реализации ВЦП
2008-2010 годы
^ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
Наименование программы | Ед. изм. | Отчетный финансовый год (2009 год) (факт) | Текущий финансовый год (2010 год) | Очередной финансовый год (2011 год) | Плановый период (2012 год) | Плановый период (2013 год) |
Цель программы Повышение информированности граждан, субъектов предпринимательства о предоставляемых государственных услугах и работе органа. | | | | | | |
Доля респондентов, удовлетворенных качеством и доступностью государственных услуг, предоставляемых органом. | % % | 85,0 | 90,0 | - | - | - |
Задача 1 программы Предоставление заявителю возможности получения государственных услуг по лицензированию дистанционно. | | | | | | |
Увеличение числа субъектов предпринимательства, получивших государственную услугу дистанционно. | % | 7,0 | 7,0 | - | - | - |
Задача 2 программы Улучшение условий получения государственных услуг по лицензированию | | | | | | |
Количество субъектов предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку. | ед. | 4400 | 4500 | - | - | - |
Задача 3 программы Усовершенствование административных процедур предоставления государственных услуг по лицензированию. | | | | | | |
Сокращение сроков предоставления государственных услуг, исполнения государственных функций. | дни | 10 | 7 | - | - | - |
Задача 4 программы Установление порядка и форма контроля за предоставлением государственных услуг по лицензированию. | | | | | | |
Количество жалоб субъектов предпринимательства – получателей государственных услуг в органы государственной власти и судебные органы. | ед. | 0 | 0 | - | - | - |
Затраты на реализацию программы | тыс.руб. | 691,7 | 736,6 | - | - | - |
-
Наименование ВЦП
Совершенствование системы оказания субъектам предпринимательства информационной и консультативной поддержки
Сведения об утверждении ВЦП
Приказ Комитета по лицензированию Томской области от 13.01. 2009 № 8
Сроки реализации ВЦП
2009-2011 годы
^ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
Наименование программы | Ед. изм. | Отчетный финансовый год (2009 год) (факт) | Текущий финансовый год (2010 год) | Очередной финансовый год (2011 год) | Плановый период (2012 год) | Плановый период (2013 год) |
Цель программы Содействие развитию субъектов предпринимательства в регионе, включая информационную и консультативную поддержку | | | | | | |
Доля субъектов предпринимательства, удовлетворенных качеством и доступностью оказания информационной и консультативной поддержки. | % % | 75,0 | 80,0 | 90,0 | - | - |
Задача 1 программы Предоставление субъектам предпринимательства возможности получения информационной и консультативной поддержки дистанционно. | | | | | | |
Доля субъектов предпринимательства, получивших информационную и консультативную поддержку дистанционно. | % | 40,0 | 50,0 | 70,0 | | - |
Задача 2 программы Улучшение условий получения субъектами предпринимательства информационной и консультативной поддержки | | | | | | |
Количество субъектов предпринимательства, получивших информационную и консультативную поддержку с использованием справочного терминала | ед. | 0 | 0 | 120 | - | - |
Задача 3 программы Предоставление субъектам предпринимательства возможности получения информационной и консультативной поддержки в полном объеме по всем видам деятельности, подлежащим лицензированию. | | | | | | |
Количество субъектов предпринимательства, получивших информационную и консультативную поддержку по видам лицензирования, не входящим в компетенцию Комитета по лицензированию | ед. | 475 | 500 | 500 | - | - |
Затраты на реализацию программы | Ытыс.руб. | 60,0 | 67,0 | 20,0 | - | - |
1.6. Информация об исполнении Комитетом по лицензированию Томской области отдельных полномочий Российской Федерации, делегированных на уровень субъекта Российской Федерации.
Таблица 3.6.
Направление расходов | Наименование показателя | Ед. изм. | Год N (2011 год) | Год (N+1) (2012 год) | Год (N+2) (2013 год) | |||
Значение показателя | Сумма субвенций, тыс. руб. | Значение показателя | Сумма субвенций, тыс. руб. | Значение показателя | Сумма субвенций, тыс. руб. | |||
1. Осуществление переданных полномочий в сфере здравоохранения (лицензирование медицинскойфармацевтической деятельности, деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, осуществление контроля за соответствием качества оказываемой медицинской помощи установленным федеральным стандартам в сфере здравоохранения) | 1.1. Количество выданных лицензий. | ед. | 230 | 2798,3 | 180 | 2305,8 | 150 | 2305,8 |
1.2. Количество действующих лицензий | ед. | 500 | 600 | 790 | ||||
1.3. Количество выявленных и устраненных нарушений законодательства. | ед. | 25 | 30 | 35 |
Раздел IV
«Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации»
Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации, у Комитета по лицензированию Томской области отсутствуют.
Раздел V
«Меры организационного характера, обеспечивающие достижение запланированных целей и задач Комитета по лицензированию Томской области»
1.1. Меры организационного характера, которые Комитет по лицензированию планирует предпринять для достижения запланированных целей и задач. Сроки, ответственные исполнители и планируемый результат от реализации данных мер (таблица 5.1).
Таблица 5.1.
Меры организационного характера, которые Комитет по лицензированию планирует предпринять для достижения запланированных целей и задач. Сроки, ответственные исполнители и планируемый результат от реализации данных мер.
№ п/п | Наименование мероприятия | Результат мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Совершенствование использования электронного документооборота в целях улучшения взаимодействия между структурными подразделениями. | Сокращение временных затрат при решении вопросов, требующих взаимодействия структурных подразделений. | III квартал 2011 года | начальники структурных подразделений (Макаренко, Колмогорова, Окишева, Кашнир, Верюжская) |
2. | Разработка системы мониторинга и контроля эффективности деятельности государственных гражданских служащих Комитета по лицензированию. | Повышение эффективности бюджетных расходов. | I квартал 2011 года | Отдел правовых вопросов и экспертизы (Верюжская) |
3. | Разработка и реализация мер по энерго- и ресурсосбережению на 2011 -2013 г.г. | Повышение эффективности бюджетных расходов. | 2011 – 2013 годы | Финансово-экономический отдел (Кашнир) |
4. | Реализация мер по повышению эффективности проведения мероприятий государственного контроля соблюдения лицензиатами лицензионных требований и условий в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ от 26.12.2008. | Повышение уровня защищенности граждан, субъектов предпринимательства при осуществлении отдельных видов деятельности (предупреждение, выявление и устранение фактов осуществления незаконной предпринимательской деятельности, недобросовестного оказания услуг, реализации некачественной, контрафактной продукции) | 2011 – 2013 годы | начальники структурных подразделений (Макаренко, Колмогорова, Окишева) |
5. | Реализация мер по переходу на предоставление государственных услуг в электронном виде (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р) | Переход на предоставление государственных услуг в электронном виде | 2011 – 2013 годы | Рабочая группа (Даниленко, Окишева, Макаренко, Верюжская, Сидоренко, Морозов) |