Ведомственная целевая программа «Развитие градостроительной деятельности в Кемеровской области на 2010-2012 годы» Кемерово, 2010г

Вид материалаПрограмма

Содержание


Главное управление архитектуры и гардостроительства Кемеровской области
Итого расходов
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6



  1. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах


Затраты на реализацию программных мероприятий, приведенные в разделе 4 Программы определены из ориентировочных трудозатрат и рыночной стоимости необходимых товаров и услуг по состоянию на 01.11.2009г. Определение затрат выполнено путем опроса потенциальных исполнителей по каждому мероприятию Программы с сопоставлением стоимости аналогичных работ, выполненных ранее. Утвержденные нормативные расценки на запланированные виды работ отсутствуют.

  1. Система управления реализацией программы


Общую координацию и контроль исполнения программных мероприятий осуществляет начальник главного управления. Реализацию мероприятий «Разработка и содержание информационного портала» и «Разработка методических рекомендаций, типовых инструкций, правил, положений по реализации градостроительных функций органами местного самоуправления, проведение совещаний, семинаров, конференций, конкурсов» осуществляет отдел территориально-земельных отношений и инженерных изысканий под руководством начальника отдела. Реализацию остальных мероприятий осуществляет отдел градостроительного планирования и проектных работ под руководством начальника отдела. Привлечение сторонних специализированных организаций для реализации мероприятий осуществляется на конкурсной основе при взаимодействии с управлением государственного заказа Администрации Кемеровской области.

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

«Развитие градостроительной деятельности

в Кемеровской области» на 2010-2012 гг


Структура бюджетных ассигнований,

необходимых для реализации мероприятий

ведомственной целевой программы

Главное управление архитектуры и гардостроительства Кемеровской области

(наименование субъекта бюджетного планирования)

Развитие градостроительной деятельности в Кемеровской области

(наименование мероприятия программы)

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации

Предельный объем финансовых ресурсов на исполнение

целевой программы ведомства

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расхода

Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов

Текущий

финансовый год

Очередной

финансовый год

Плановый

период

(1-й год)

Плановый

Период

(2-й год)

БДО

БПО

Итого

БДО

БПО

Итого

БДО

БПО

Итого

БДО

БПО

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

04

12

0010400

012

211

3650,0




3650,0

3620,0




3620,0

3620,0




3620,0

3620,0




3620,0

04

12

0010400

012

212

11,0




11,0

20,0




20,0


















04

12

0010400

012

213

766,2




766,2

950,0




950,0

950,0




950,0

950,0




950,0

04

12

0010400

012

221

78,5




78,5

80,0




80,0



















04

12

0010400

012

222

66,0




66,0

40,0




40,0



















04

12

0010400

012

225

10,7




10,7

10,0




10,0



















04

12

0010400

012

226

257,9




257,9

160,0




160,0



















04

12

0010400

012

290

7,8




7,8

5,0




5,0



















04

12

0010400

012

310

46,0




46,0

25,0




25,0



















1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

04

12

0010400

012

340

81,0




81,0

70,0




70,0



















09

10

0010400

012

Итого:

4975,1




4975,1

4980,0




4980,0

4570,0




4570,0

4570,0




4570,0

01

14

0920321

012

290

8,0




8,0




























01

14

0920321

012

Итого:

8,0




8,0




























04

12

3405400

013

226










479,0




479,0

479,0




479,0

479,0




479,0

04

12

3405400

013

Итого:










479,0




479,0

479,0




479,0

479,0




479,0

03

09

5227403

013

226

4550,0




4550,0




























03

09

5227403

013

Итого:

4550,0




4550,0




























03

14

5227403

013

226










2000,0




2000,0



















07

07

4319900

013

Итого:










2000,0




2000,0



















Итого расходов:

9533,10




9533,10

7459,0




7459,0

5049,0




5049,0

5049,0




5049,0