2 Итоговые выводы по разделу 43 Радел 3

Вид материалаПрезентация

Содержание


3.4.2 Связь и телекоммуникации
Планируется установить в 2010-2011 году
Результаты от реализации стратегии развития телекоммуникаций.
Газоснабжение - дефицита нет.
Теплоснабжение - достаточно существующих мощностей
Подобный материал:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

3.4.2 Связь и телекоммуникации


На территории муниципального образования Белореченский район услуги сотовой связи предоставляют операторы: ООО «Мобиком-Кавказ», ООО «Вымпелком», ООО «МТС».

Всего в районе установлено 9 вышек сотовой связи, обеспечена устойчивая связь на 80% территории района.

В 2009 году планируется установка 2 вышек сотовой связи.

По инвестиционному проекту ОАО «Южная телекоммуникационная компания» начато строительство волоконно-оптической линии связи на участке Белореченск – муфта на Красногвардейское. Окончание строительства в 2009 году.

Начата реализация инвестиционного проекта ОАО «Южная телекоммуникационная компания» по строительству волоконно-оптической линии связи на участке г.Белореченск - муфта на Красногвардейское. Окончание строительства в 2009 году, для реализации данного проекта Краснодарским филиалом ОАО «ЮТК» выделено 6млн. 144 тыс. руб., планируется построить 11 км. волоконно-оптической линии связи.

Выполнение этого проекта позволит значительно повысить качество междугородних, международных услуг связи и Интернета, предоставить новые услуги, как например цифровое телевидение по телефонным проводам.

Сотовая связь

На 80% территории района обеспечена устойчивая связь различных операторов.

Таблица 32

Компания

Установлено трансляторов на 01.01.2009

Планируется установить в 2010-2011 году

МТС

13

2

Мегафон

3

-

БиЛайн

4

-


Реализация мероприятий стратегии позволит достичь следующих показателей развития телекоммуникаций в муниципальном образовании Белореченский район на период до 2020г.


Таблица 33.

Результаты от реализации стратегии развития телекоммуникаций.


Показатели

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2015 год

2017 год

2020 год

Количество основных телефонов, тыс. шт.

114,11

114,1

114,132

114,1

114,1

114,16

114,1

Телефонная плотность на 100 жителей

113,47

114

115

116

117

118

119

Процент цифровизации

117, 24

118

119

120

121

122

123

Количество абонентов сотовых операторов

990000

99200

995000

99800

91010

103000

91050

Кол-во нетелефонизированных населенных пунктов

00

00

00

00

00

00

00

Количество пользователей Интернет тыс.

220,832

222

223

224

225

226

227

Плотность пользователей Интернет на 100 жителей

113

114

115

116

117

118

119

Объем услуг связи, млн. руб.

660

661

662

663

664

665

666

Объемы услуг почтовой связи млн. руб.

444

444,05

444,10

444,15

444,20

444,25

444,30

Количество почтовых отделений

337

337

337

337

338

339

440

В том числе отремонтированных

33

33

33

33

33

34

35

Налоговые поступления в консолидированный бюджет, млн. руб.

220,4

220,6

220,8

221,0

221,0

221,2

221,4


3.4.3 Инженерная инфраструктура


Таблица 34

Инженерная инфраструктура. Итоговая таблица по обеспечению развития муниципального образования необходимой инфраструктурой в целом, учитывая ликвидацию дефицита и перспективное развитие в разрезе перспектив


Наименование

Существующее состояние

Краткосрочные перспективы развития (1-3 года)

Среднесрочные перспективы развития (3-5 лет)

Долгосрочные перспективы развития (до15 лет)

Электроснабжение

99,2МВА

110,2

150,2

160,3

Газоснабжение

220,756 млн. м3

237,765

255,756

265,756

Теплоснабжение

83,3 Гкал/час

83,3 Гкал/час

83,3 Гкал/час

83,3 Гкал/час

Водоснабжение

21,5 тыс.м3/сут

21,5 тыс.м3/сут

25 тыс.м3/сут

25 тыс.м3/сут

Водоотведение

14,75 тыс.м3/сут

17,35 тыс.м3/сут

20,75 тыс.м3/сут

28,75 тыс.м3/сут



Таблица 35

Инженерная инфраструктура. Мероприятия по обеспечению развития муниципального образования необходимой инженерной инфраструктурой с учетом перспективного развития в разрезе стратегических инвестиционных проектов, территориального развития МО и устранению существующего дефицита

Мероприятие

Сроки

Требуемые мощности

Объем необходимого финансирования

Источники финансирования (бюджетные – по уровню бюджета, частные, заемные)

Обоснование -инвестиционные проекты, для которых реализуется мероприятия (указать объем для каждого инвестиционного проекта) (основанием может выступать территориальное развитие МО или устранение существующего дефицита)

примечания

Электроснабжение

Реконструкция и строительство новых сетей НЭСК


Приобретение нового оборудования и техническое перевооружение НЭСК


Увеличение мощности ПС «Очистные сооружения»

Установка ячейки 10 кВт на ПС 35/10 кВт «Рязанская 2»

Установка ячейки 10 кВт на ПС 35/10 кВт «Рязанская 2»

Установка ячейки 10 кВт на ПС 110/35/10 кВт «Промзона»

Установка ячейки 10 кВт на ПС 35/10 кВт «Великая»

Строительство ВЛ от подстанций до объектов подключения

2009-2012г.


2013-2024гг


Требуемые мощности 11 МВт

Установка ТП -5шт

Строительство ВЛ-10 кВ-2,4 км

Строительство КЛ-10 кВ-0,55 км


50,1 МВт

Замена трансформатора 10 МВА на 16 МВА и коммутационного оборудования



10 млн. 68 тыс.руб.


1 млн. 005 тыс.руб.


88 млн.руб.

За счет арендных платежей в бюджет Белореченского городского поселения


За счет собственных средств, включенных в тариф


За счет индивидуального тарифа на подключение к сетям энергоснабжения


За счет собственных средств, включенных в тариф


Основные потребители:

1. «Организация производства железобетонных раструбных труб», потребность - 0,6 МВт.

2. «Производство сухих строительных смесей», потребность - 0,7 МВт.

3. «Строительство базы по выпуску мелкоштучных изделий, методом полусухого прессования», потребность - 0,7 МВт.

4. «Размещение завода по розливу питьевой воды», потребность – 1 МВт

5. Строительство муниципального бальнеологического комплекса «Воды Великовечное» потребность – 3,5 МВт.

6. «Тепличный комплекс на 16 га», потребность – 1 МВт.

7. Демонстрационная площадка, предусматривающая размещение коттеджного комплекса из быстровозводимых конструкций, потребность – 1 МВт.

8. Многоэтажное жилищное строительство, потребность – 1,5 МВт.


Основные потребители:


1. Строительство торгово-развлекательного комплекса "Вега", потребность -3МВт.

2. Строительству завода по переработке с/х продукции, производству соков и сокосодержащей продукции, потребность -3МВт.

3. Строительство центра оптово-розничной торговли с первичной переработкой, глубокой заморозкой и упаковкой с/х продукции, потребность -3МВт.

4. Строительство жилищного комплекса коттеджного типа с объектами деловой и социальной инфраструктуры «Изумрудный» потребность -3,5 МВт.

5. Строительство свиноводческого комплекса на 15 тысяч голов, потребность – 1 МВт.

6. Модернизация действующих предприятий –недропользователей, установка новых ДСУ, потребность – 6 МВт.

7. Строительство завода по производству керамического кирпича, черепицы и керамзита, потребность – 3 МВт.

8. Размещение 4-х тепличных комплексов на территории сельских поселений, потребность – 3,5МВт.

9. Размещение объектов придорожного сервиса, АЗС, СТО на территории Первомайского, Пшехского, Родниковского, Южненского сельских поселений, потребность – 5 МВт.

10. Реконструкция набережной р.Белая, потребность 3 МВт




Итого по разделу

61,1

99 млн. 685 тыс. руб.

х

х

х

Газоснабжение - дефицита нет.

Проектирование газоснабжения по сельским поселениям.

Распределительные газопроводы высокого и низкого давления и ШГРП-5 в ст. Бжедуховской.

Распределительные газопроводы высокого и низкого давления и ШРП-3,4,5 в пос. Южном.

Газоснабжение микрорайона «Северный, 2-я очередь строительства»


2009-2012 гг.


до 2020 гг



17 млн.м3


18 млн.м3



165млн. руб.

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

Бюджет муниципального образования

Основные потребители:

1. «Размещение завода по розливу питьевой воды», потребность – 0,5 млн. м3.

2. Строительство муниципального бальнеологического комплекса «Воды Великовечное» потребность – 1,5 млн. м3.

3. «Тепличный комплекс на 16 га», потребность – 15 млн. м3.


Основные потребители:

1. Строительство торгово-развлекательного комплекса "Вега", потребность -3 млн. м3.

2. Строительству завода по переработке с/х продукции, производству соков и сокосодержащей продукции, потребность - 4 млн. м3.

3. Строительство центра оптово-розничной торговли с первичной переработкой, глубокой заморозкой и упаковкой с/х продукции, потребность – 1 млн. м3.

4. Строительство жилищного комплекса коттеджного типа с объектами деловой и социальной инфраструктуры «Изумрудный» потребность – 3 млн. м3.

5. Строительство свиноводческого комплекса на 15 тысяч голов, потребность – 1 МВт.

6. Строительство завода по производству керамического кирпича, черепицы и керамзита, потребность – 2 млн. м3.

7. Размещение 4-х тепличных комплексов на территории сельских поселений, потребность – 6 млн. м3.





Итого по разделу




165 млн.руб.

х

х

х

Теплоснабжение - достаточно существующих мощностей






















Итого по разделу







х

х

х

Водоснабжение

Бурение скважины водозабор «Южный», замена сетей, контроль качества подаваемой воды


Строительство водопровода пос. Южный

Устройство скважины п. Заречный

2009-2015


2010


12,2 тыс.м3/сут


0,3 тыс. м3/сут

80547,8 тыс.руб.


530 тыс.руб.


840 тыс.руб.

бюджет Белореченского городского поселения


плата за подключение к сетям водоснабжения


средства краевого бюджета, средства бюджета Южненского с/п



Основной потребитель в среднесрочной перспективе:

Строительству завода по переработке с/х продукции, производству соков и сокосодержащей продукции, потребность до 4 тыс. м3/сутки


Для нужд населения

Бурение скважины, замена сетей, контроль качества воды

Итого по разделу

12,2 тыс.м3/сут

81917,8 тыс.руб.

х

х

х

Водоотведение

Ремонт очистных сооружений г.Белореченск



2009-2011



Дополнительных мощностей не требуется

12141,9 тыс.руб.



бюджет Белореченского городского поселения


плата за подключение к сетям водоотведения

Учитывая высокий износ сетей водоотведения, средства предусмотрены работы по поддержанию рабочего состояния.



-

Итого по разделу




12141,9 тыс.руб.

х

х

х