2 Итоговые выводы по разделу 43 Радел 3
Вид материала | Презентация |
- Статья отнесена к разделу, 58.33kb.
- Практикум по разделу «Растения», 103.87kb.
- Итоговые тесты по инфекционным болезням для студентов Vкурса педиатрического факультета, 1853.4kb.
- Выводы к разделу 1 раздел анализ применения правовых способов обеспечения исполнения, 487.36kb.
- Доклад по дисциплине "История и методология науки", 118.84kb.
- Итоговые оценки по дисциплине №4 «ветеринарная радиобиология», 343.94kb.
- «Жилищно-коммунальное хозяйство», 185.46kb.
- Курс гигиены инструкци я к практическому занятию по разделу «гигиеническая оценка среды, 1084.46kb.
- 4. Уроки/выводы/требования на национальном уровне, 69.12kb.
- Еления и потребления тэр по разделу энергосбережения и повышения эффективности работы,, 531.8kb.
3.4.2 Связь и телекоммуникации
На территории муниципального образования Белореченский район услуги сотовой связи предоставляют операторы: ООО «Мобиком-Кавказ», ООО «Вымпелком», ООО «МТС».
Всего в районе установлено 9 вышек сотовой связи, обеспечена устойчивая связь на 80% территории района.
В 2009 году планируется установка 2 вышек сотовой связи.
По инвестиционному проекту ОАО «Южная телекоммуникационная компания» начато строительство волоконно-оптической линии связи на участке Белореченск – муфта на Красногвардейское. Окончание строительства в 2009 году.
Начата реализация инвестиционного проекта ОАО «Южная телекоммуникационная компания» по строительству волоконно-оптической линии связи на участке г.Белореченск - муфта на Красногвардейское. Окончание строительства в 2009 году, для реализации данного проекта Краснодарским филиалом ОАО «ЮТК» выделено 6млн. 144 тыс. руб., планируется построить 11 км. волоконно-оптической линии связи.
Выполнение этого проекта позволит значительно повысить качество междугородних, международных услуг связи и Интернета, предоставить новые услуги, как например цифровое телевидение по телефонным проводам.
Сотовая связь
На 80% территории района обеспечена устойчивая связь различных операторов.
Таблица 32
-
Компания
Установлено трансляторов на 01.01.2009
Планируется установить в 2010-2011 году
МТС
13
2
Мегафон
3
-
БиЛайн
4
-
Реализация мероприятий стратегии позволит достичь следующих показателей развития телекоммуникаций в муниципальном образовании Белореченский район на период до 2020г.
Таблица 33.
Результаты от реализации стратегии развития телекоммуникаций.
Показатели | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2015 год | 2017 год | 2020 год |
Количество основных телефонов, тыс. шт. | 114,11 | 114,1 | 114,132 | 114,1 | 114,1 | 114,16 | 114,1 |
Телефонная плотность на 100 жителей | 113,47 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
Процент цифровизации | 117, 24 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 |
Количество абонентов сотовых операторов | 990000 | 99200 | 995000 | 99800 | 91010 | 103000 | 91050 |
Кол-во нетелефонизированных населенных пунктов | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Количество пользователей Интернет тыс. | 220,832 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 |
Плотность пользователей Интернет на 100 жителей | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
Объем услуг связи, млн. руб. | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 |
Объемы услуг почтовой связи млн. руб. | 444 | 444,05 | 444,10 | 444,15 | 444,20 | 444,25 | 444,30 |
Количество почтовых отделений | 337 | 337 | 337 | 337 | 338 | 339 | 440 |
В том числе отремонтированных | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 |
Налоговые поступления в консолидированный бюджет, млн. руб. | 220,4 | 220,6 | 220,8 | 221,0 | 221,0 | 221,2 | 221,4 |
3.4.3 Инженерная инфраструктура
Таблица 34
Инженерная инфраструктура. Итоговая таблица по обеспечению развития муниципального образования необходимой инфраструктурой в целом, учитывая ликвидацию дефицита и перспективное развитие в разрезе перспектив | ||||
Наименование | Существующее состояние | Краткосрочные перспективы развития (1-3 года) | Среднесрочные перспективы развития (3-5 лет) | Долгосрочные перспективы развития (до15 лет) |
Электроснабжение | 99,2МВА | 110,2 | 150,2 | 160,3 |
Газоснабжение | 220,756 млн. м3 | 237,765 | 255,756 | 265,756 |
Теплоснабжение | 83,3 Гкал/час | 83,3 Гкал/час | 83,3 Гкал/час | 83,3 Гкал/час |
Водоснабжение | 21,5 тыс.м3/сут | 21,5 тыс.м3/сут | 25 тыс.м3/сут | 25 тыс.м3/сут |
Водоотведение | 14,75 тыс.м3/сут | 17,35 тыс.м3/сут | 20,75 тыс.м3/сут | 28,75 тыс.м3/сут |
Таблица 35
-
Инженерная инфраструктура. Мероприятия по обеспечению развития муниципального образования необходимой инженерной инфраструктурой с учетом перспективного развития в разрезе стратегических инвестиционных проектов, территориального развития МО и устранению существующего дефицита
Мероприятие
Сроки
Требуемые мощности
Объем необходимого финансирования
Источники финансирования (бюджетные – по уровню бюджета, частные, заемные)
Обоснование -инвестиционные проекты, для которых реализуется мероприятия (указать объем для каждого инвестиционного проекта) (основанием может выступать территориальное развитие МО или устранение существующего дефицита)
примечания
Электроснабжение
Реконструкция и строительство новых сетей НЭСК
Приобретение нового оборудования и техническое перевооружение НЭСК
Увеличение мощности ПС «Очистные сооружения»
Установка ячейки 10 кВт на ПС 35/10 кВт «Рязанская 2»
Установка ячейки 10 кВт на ПС 35/10 кВт «Рязанская 2»
Установка ячейки 10 кВт на ПС 110/35/10 кВт «Промзона»
Установка ячейки 10 кВт на ПС 35/10 кВт «Великая»
Строительство ВЛ от подстанций до объектов подключения
2009-2012г.
2013-2024гг
Требуемые мощности 11 МВт
Установка ТП -5шт
Строительство ВЛ-10 кВ-2,4 км
Строительство КЛ-10 кВ-0,55 км
50,1 МВт
Замена трансформатора 10 МВА на 16 МВА и коммутационного оборудования
10 млн. 68 тыс.руб.
1 млн. 005 тыс.руб.
88 млн.руб.
За счет арендных платежей в бюджет Белореченского городского поселения
За счет собственных средств, включенных в тариф
За счет индивидуального тарифа на подключение к сетям энергоснабжения
За счет собственных средств, включенных в тариф
Основные потребители:
1. «Организация производства железобетонных раструбных труб», потребность - 0,6 МВт.
2. «Производство сухих строительных смесей», потребность - 0,7 МВт.
3. «Строительство базы по выпуску мелкоштучных изделий, методом полусухого прессования», потребность - 0,7 МВт.
4. «Размещение завода по розливу питьевой воды», потребность – 1 МВт
5. Строительство муниципального бальнеологического комплекса «Воды Великовечное» потребность – 3,5 МВт.
6. «Тепличный комплекс на 16 га», потребность – 1 МВт.
7. Демонстрационная площадка, предусматривающая размещение коттеджного комплекса из быстровозводимых конструкций, потребность – 1 МВт.
8. Многоэтажное жилищное строительство, потребность – 1,5 МВт.
Основные потребители:
1. Строительство торгово-развлекательного комплекса "Вега", потребность -3МВт.
2. Строительству завода по переработке с/х продукции, производству соков и сокосодержащей продукции, потребность -3МВт.
3. Строительство центра оптово-розничной торговли с первичной переработкой, глубокой заморозкой и упаковкой с/х продукции, потребность -3МВт.
4. Строительство жилищного комплекса коттеджного типа с объектами деловой и социальной инфраструктуры «Изумрудный» потребность -3,5 МВт.
5. Строительство свиноводческого комплекса на 15 тысяч голов, потребность – 1 МВт.
6. Модернизация действующих предприятий –недропользователей, установка новых ДСУ, потребность – 6 МВт.
7. Строительство завода по производству керамического кирпича, черепицы и керамзита, потребность – 3 МВт.
8. Размещение 4-х тепличных комплексов на территории сельских поселений, потребность – 3,5МВт.
9. Размещение объектов придорожного сервиса, АЗС, СТО на территории Первомайского, Пшехского, Родниковского, Южненского сельских поселений, потребность – 5 МВт.
10. Реконструкция набережной р.Белая, потребность 3 МВт
Итого по разделу
61,1
99 млн. 685 тыс. руб.
х
х
х
Газоснабжение - дефицита нет.
Проектирование газоснабжения по сельским поселениям.
Распределительные газопроводы высокого и низкого давления и ШГРП-5 в ст. Бжедуховской.
Распределительные газопроводы высокого и низкого давления и ШРП-3,4,5 в пос. Южном.
Газоснабжение микрорайона «Северный, 2-я очередь строительства»
2009-2012 гг.
до 2020 гг
17 млн.м3
18 млн.м3
165млн. руб.
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Бюджет муниципального образования
Основные потребители:
1. «Размещение завода по розливу питьевой воды», потребность – 0,5 млн. м3.
2. Строительство муниципального бальнеологического комплекса «Воды Великовечное» потребность – 1,5 млн. м3.
3. «Тепличный комплекс на 16 га», потребность – 15 млн. м3.
Основные потребители:
1. Строительство торгово-развлекательного комплекса "Вега", потребность -3 млн. м3.
2. Строительству завода по переработке с/х продукции, производству соков и сокосодержащей продукции, потребность - 4 млн. м3.
3. Строительство центра оптово-розничной торговли с первичной переработкой, глубокой заморозкой и упаковкой с/х продукции, потребность – 1 млн. м3.
4. Строительство жилищного комплекса коттеджного типа с объектами деловой и социальной инфраструктуры «Изумрудный» потребность – 3 млн. м3.
5. Строительство свиноводческого комплекса на 15 тысяч голов, потребность – 1 МВт.
6. Строительство завода по производству керамического кирпича, черепицы и керамзита, потребность – 2 млн. м3.
7. Размещение 4-х тепличных комплексов на территории сельских поселений, потребность – 6 млн. м3.
Итого по разделу
165 млн.руб.
х
х
х
Теплоснабжение - достаточно существующих мощностей
Итого по разделу
х
х
х
Водоснабжение
Бурение скважины водозабор «Южный», замена сетей, контроль качества подаваемой воды
Строительство водопровода пос. Южный
Устройство скважины п. Заречный
2009-2015
2010
12,2 тыс.м3/сут
0,3 тыс. м3/сут
80547,8 тыс.руб.
530 тыс.руб.
840 тыс.руб.
бюджет Белореченского городского поселения
плата за подключение к сетям водоснабжения
средства краевого бюджета, средства бюджета Южненского с/п
Основной потребитель в среднесрочной перспективе:
Строительству завода по переработке с/х продукции, производству соков и сокосодержащей продукции, потребность до 4 тыс. м3/сутки
Для нужд населения
Бурение скважины, замена сетей, контроль качества воды
Итого по разделу
12,2 тыс.м3/сут
81917,8 тыс.руб.
х
х
х
Водоотведение
Ремонт очистных сооружений г.Белореченск
2009-2011
Дополнительных мощностей не требуется
12141,9 тыс.руб.
бюджет Белореченского городского поселения
плата за подключение к сетям водоотведения
Учитывая высокий износ сетей водоотведения, средства предусмотрены работы по поддержанию рабочего состояния.
-
Итого по разделу
12141,9 тыс.руб.
х
х
х