Утверждена
Вид материала | Программа |
- Программадисциплин ы по кафедре социологии, политологии и социальной работы «социальная, 262.36kb.
- Программадисциплины по кафедре социологии, политологии и социальной работы «Социальная, 277.01kb.
- Правительства Республики Карелия от 10 апреля 2007 года №129р-п утверждена постановлением, 2244.84kb.
- Рабочая программа утверждена на заседании кафедры «Электроснабжение» года протокол, 80.53kb.
- Утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1985 года. Конституция Российской Федерации., 686.73kb.
- Рабочая программа утверждена на заседании методкомиссии иф 2003 г. Протокол № Председатель, 363.89kb.
- Рабочая программа утверждена на заседании кафедры «Электроснабжение» «8» октября 2001, 92.93kb.
- Программа утверждена учебно-методической комиссией по специальности «Технология машиностроения», 200.75kb.
- Рабочая программа утверждена на заседании кафедры «Электроснабжение» 2000 года протокол, 117.19kb.
- Рабочая программа утверждена на заседании кафедры «Электроснабжение» 2001 года протокол, 123.02kb.
VI. Физическая культура и спорт
42
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
процентов
14,4
16,6
17
17,2
17,5
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
43
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:
х
х
х
х
х
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме
процентов
30,7
24,9
23
23
22
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом
процентов
6,03
5,1
13
13
14
управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием
процентов
0
0
0
0
0
управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы
процентов
57,51
49,17
64
64
64
управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) муниципального района не более 25 процентов
процентов
57,51
49,17
64
64
64
44
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло -, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района
процентов
21,43
68,75
68,75
68,75
80
45
Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории муниципального района, кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов
процентов
0
100
100
100
100
46
Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета:
процентов
х
х
х
х
х
холодной воды
7,63
6,24
16
16
20
горячей воды
0
0
0
0
0
газа
0
7,5
100
100
100
электрической энергии
100
100
100
100
100
тепловой энергии
0
0
0
0
0
47
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги
процентов
97,9
93,2
96
96
96
48
Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года)
процентов
0
100
100
100
100
49
Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:
процентов
х
х
х
х
х
по водоснабжению
100
100
100
100
100
по водоотведению
100
100
100
100
100
49.1
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
процентов
0
0
0
0
0
VIII. Доступность и качество жилья
50
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего
кв. метров
24,9
24,9
24,9
25
25
в том числе введенная в действие за год
кв. метров
0,04
0,09
0,09
0,08
0,08
51
Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего
единиц
504
551
551
553
553
в том числе введенных в действие за год
единиц
0,52
1,32
1,32
1,33
1,33
52
Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:
х
х
х
х
х
общая площадь жилых помещений
кв. метров
526
136
1125
280
280
число жилых квартир
единиц
7
2
15
4
4
53
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
процентов
100
100
100
100
100
54
Год утверждения или внесения последних изменений:
х
х
х
х
х
в генеральный план (схему территориального планирования муниципального района)
год
1989
1989
2009
2010
в правила землепользования и застройки муниципального района
год
2008
в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры
год
2011
IX. Организация муниципального управления
55
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, в том числе их информационной открытостью
процентов числа опрошенных
57,04
58
60
65
56
Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)
процентов
0
0
0
0
0
57
Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования
процентов
13,7
12,7
13
13,7
13,8
58
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
процентов
49
52
240
250
260
расхождения со статданными, так как в них указаны участники клубных формирований
59
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)
процентов числа опрошенных
75,2
78
80
84
60
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года)
процентов
0
0
0
0
0
61
Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений
процентов
0
0
0
0
0
62
Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства, всего
процентов
15
21
0
0
0
в том числе доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности
процентов
0
0
0
0
0
63
Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет)
да (нет)
64
Среднегодовая численность постоянного населения
тыс. человек
11,544
11,2
10,9
10,5
10,2
65
Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего
тыс. рублей
99647,7
145550
132657
115458
124520
в том числе:
х
х
х
х
х
х
на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
5413
27452
19559
1567
1504
на образование (общее, дошкольное), всего
тыс. рублей
50609,3
76488,7
73068
53070
53877
из них:
х
х
х
х
х
х
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
3447
20285
61898
344
331
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда
тыс. рублей
34432,5
40209,6
41953
39670
38819
на здравоохранение, всего
тыс. рублей
13037,9
16054,9
14350
15407
16786
из них:
х
х
х
х
х
х
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
1479
1146
311
353
355
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда
тыс. рублей
7950,9
8982
10147
10461
10938
на культуру, всего
тыс. рублей
7299,6
8379,6
7214
7104
7570
из них:
х
х
х
х
х
х
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
0
153
180
223
137
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда
тыс. рублей
4085,2
5243,7
5154
5752
6143
на физическую культуру и спорт, всего
тыс. рублей
189
79
69
13
14
из них:
х
х
х
х
х
х
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
55
0
0
0
0
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда
тыс. рублей
0
0
0
0
0
на жилищно-коммунальное хозяйство, всего
тыс. рублей
3551,8
11692,9
4404
3811
4027
из них:
х
х
х
х
х
х
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
0
1533
598
0
0
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения
тыс. рублей
0
0
0
0
0
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги
тыс. рублей
0
0
0
0
0
на содержание работников органов местного самоуправления, всего
тыс. рублей
11277,4
15618,2
16619
15056
15540
из них:
х
х
х
х
х
х
в расчете на одного жителя муниципального образования
тыс. рублей
0,96
1,37
1,52
1,38
1,52
на развитие и поддержку малого предпринимательства, всего
тыс. рублей
27,2
8,6
110
400
500
из них:
х
х
х
х
х
х
в расчете на одно малое предприятие муниципального образования
тыс. рублей
1,18
0,37
4,78
17,39
21,74
в расчете на одного жителя муниципального образования
тыс. рублей
0,002
0,0007
0,01
0,04
0,05
на транспорт, всего
тыс. рублей
2081
1600
500
535
571
из них:
х
х
х
х
х
х
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
0
150
0
0
0
на дорожное хозяйство, всего
тыс. рублей
0
0
0
0
0
из них:
х
х
х
х
х
х
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств
тыс. рублей
Х. Дополнительные показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов по вопросам организации сбора, вывоза, утилизации и переработки
бытовых промышленныхотходов, благоустройства и озеленения территории, освещения улиц *
66.1
Объем сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов
куб.м. на 1000 жителей
2395,8
2395,8
2420
2450
2500
66.2
Утилизация твердых бытовых отходов на предприятиях промышленной переработки
куб.м. на 1000 жителей
0
0
0
0
0
67
Строительство, ремонт и содержание объектов благоустройства в фактических ценах
тыс. руб. на 1000 жителей
126,33
115,06
130
135,2
150
68
Общая площадь зеленых насаждений в пределах городской черты от общей площади городских земель
процентов
2,27
2,27
2,27
2,27
2,27
69
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года к общей протяженности улиц
процентов
64,33
71,88
71,9
72
75
70
Удельный вес протяженности улиц, проездов, набережных с усовершенствованным покрытием в общей протяженности улиц, проездов, набережных
процентов
33,33
46,88
46,88
48
50
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КИКНУРСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27.06.2011 № 41 пгт Кикнур
О внесении изменений в решение Кикнурской районной Думы
от 26.11.2009 № 312
В соответствии с решением Кикнурской районной Думы от 30.11.2010 № 389 «О бюджете Кикнурского муниципального района на 2011 год» привести в соответствии Программу социально-экономического развития Кикнурского района на 2010-2015 годы, Кикнурская районная Дума решила:
1.Внести и утвердить изменения в программу «Социально – экономическое развитие Кикнурского района на 2010-2015 годы», утвержденную решением Кикнурской районной Думы от 26.11.2009 № 312. Прилагается.
2. В подпункте 3 пункта 7.2.1 «Организация капитального ремонта» по капитальному ремонту муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 1 пгт Кикнур после слов «здание МОУ СОШ №1 пгт Кикнур» дополнить словами «расходы всего: 7840,0 тыс. рублей, в том числе в 2011 году - 3840 тыс. рублей, в 2012 году - 4000 тыс. рублей».
Глава Кикнурского
района С.Ю.Галкин
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Кикнурской
районной Думы
от 27.06.2011 № 41
ИЗМЕНЕНИЯ
в программу «Социально – экономическое развитие Кикнурского района
на 2010-2015 годы»
-
№
Наименование мероприятия
здания № 1
Объем финансирования, (тыс. руб.)
Срок исполнения
2011г.
2012г.
7.1
Организационные мероприятия
Февраль, 2011
7.1.1
Подготовка пакета документов для проведения электронных торгов
7.1.2
Проведение торгов, заключение договоров
Апрель – май, 2011
7.1.3.
Строительный контроль
54,6
Июнь – июль, 2011
7.2
Основные мероприятия:
Июнь, 2011
7.2.1
Демонтаж сигнализации в коридорах
20,0
7.2.2
Подшив потолка, побелка, замена электропроводки, осветительных приборов, декоративный ремонт мест общественного пользования, замена оконных блоков
3745,4
до 01.08.2011г
7.2.3
Установка пожарной сигнализации
20,0
Июль, 2011
7.2.4
Замена оконных блоков, установка водосточных труб, ремонт фасада и отмостки
3000,0
До 01.08.2012г
7.2.5
Выборочный ремонт здания № 2
1000,0
Всего:
3840,0, в том числе местный бюджет 840,0, областной бюджет 3000,0
4000,0, в том числе местный бюджет 800,0, областной бюджет 3200,0
__________