Утверждена
Вид материала | Программа |
- Программадисциплин ы по кафедре социологии, политологии и социальной работы «социальная, 262.36kb.
- Программадисциплины по кафедре социологии, политологии и социальной работы «Социальная, 277.01kb.
- Правительства Республики Карелия от 10 апреля 2007 года №129р-п утверждена постановлением, 2244.84kb.
- Рабочая программа утверждена на заседании кафедры «Электроснабжение» года протокол, 80.53kb.
- Утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1985 года. Конституция Российской Федерации., 686.73kb.
- Рабочая программа утверждена на заседании методкомиссии иф 2003 г. Протокол № Председатель, 363.89kb.
- Рабочая программа утверждена на заседании кафедры «Электроснабжение» «8» октября 2001, 92.93kb.
- Программа утверждена учебно-методической комиссией по специальности «Технология машиностроения», 200.75kb.
- Рабочая программа утверждена на заседании кафедры «Электроснабжение» 2000 года протокол, 117.19kb.
- Рабочая программа утверждена на заседании кафедры «Электроснабжение» 2001 года протокол, 123.02kb.
7. Стратегические направления программы.
Главная цель и стратегические направления развития Кикнурского района сформировались в итоге анализа социально-экономического положения района, SWOT-анализа, мнений экспертов, представителей органов власти, общественных организаций и населения и были одобрены на заседании рабочей группы по разработке ПСЭ района.
Главная цель – (миссия): повышение уровня жизни населения и создание благоприятных условий для проживания населения за счет преодоления негативных и закрепления позитивных тенденций по обеспечению устойчивого и поступательного движения социально-экономического развития района на долгосрочную перспективу, формирования и реализации позитивного имиджа района.
По итогам анализа социально-экономического развития и SWOT - анализа Кикнурского района, обсуждения на заседании рабочей группы были определены 2 стратегических направления и ряд приоритетных направлений, обеспечивающих достижение главной цели социально-экономического развития:
7.1. Экономическое развитие муниципального образования.
В рамках этого стратегического направления выделяют следующие приоритетные направления: «Сельское хозяйство», «Лесной комплекс», «Торговля и бытовые услуги», «Малое предпринимательство», « Социальная сфера», «Разработка и реализация кадровой политики».
7.1.1. Развитие сельского хозяйства
Главная цель:
Развитие аграрного сектора, обеспечивающего снабжение населения сельскохозяйственной продукцией, увеличение доли сельского хозяйства в экономике района, развитие личных подсобных хозяйств граждан.
Задачи:
Поддержка личных подсобных хозяйств путем развития сельской потребительской кооперации , привлечение кредитов на обновление основных средств производства сельскохозяйственной продукции, внедрение новых технологий по производству продукции сельского хозяйства, увеличение поголовья скота и развитие мясного скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях района.
Проекты:
- освоение инвестиционного пилотного проекта в племенном молочном животноводстве агрофирмы «Содружество»
-развитие мясного скотоводства
( СПК «Кокшага», ООО «Старт», КФХ «Доверие»)
-Развитие семеноводства сельскохозяйственных культур путем приобретения элитных семян СХПК « Красное Знамя», размножения их на семенном участке и обмена внутри района.
-повышение плодородия почв путем известкования в ООО «Старт» - 200га, запашки многолетних трав – СПК «Авангард», СПК «Кокшага», СХПК «Красное Знамя» - по 50 га в год.
-реконструкция сушильно-сортировального хозяйства в ООО «Старт»
-сохранение молочного стада в СХПК « Красное Знамя»
-модернизация животноводческого комплекса в СХПК « Красное Знамя»
- реализация соглашения между Кировской областью и группой «Черкизово»
7.1.2. Развитие деревообрабатывающей промышленности и лесопереработки.
Главная цель:
Увеличение поступления налогов в бюджет района от лесного комплекса, решение проблем занятости населения, увеличение заработной платы, снижение социальной напряженности.
Основные задачи:
- использование новых технологий,
- углубленная переработка древесины,
- расширение промышленного использования местных сырьевых ресурсов,
- использование новых технологий.
Проекты:
- Переработка отходов производства на пиллеты.
7.1.3. Развитие торговли и бытовых услуг.
Главная цель:
- расширение перечня бытовых услуг, увеличение ассортимента товаров народного потребления и улучшение качества обслуживания населения.
Задачи:
- расширение перечня бытовых услуг,
- увеличение ассортимента товаров,
- улучшение качества обслуживания населения.
Проекты:
- расширение спектра представляемых услуг на базе центра диагностики автомобилей АТП,
- строительство новых торговых павильонов.
7.1.4. Развитие малого бизнеса.
Главная цель:
Создание благоприятных условий для малого бизнеса на территории района для дальнейшего увеличение занятости, доходов населения и пополняемости доходов местного бюджета.
Задачи:
- формирование муниципального заказа с привлечением малого бизнеса;
- поддержка и развитие сельской потребкооперации и личных подсобных хозяйств;
- развитие народных промыслов.
Проекты:
- создание кредитного кооператива;
- закупка дров для бюджетных учреждений у предприятий малого бизнеса через муниципальный заказ.
7.1.5. Разработка и реализация кадровой политики.
Главная цель:
Формирование резерва кадров района.
Задачи:
- организация подготовки и переподготовки кадров в сфере материального производства и непроизводственной сфере;
- внедрение эффективной системы подбора и оценки кадров;
Мероприятии: Реализация мероприятий в рамках программы «Кадры»
7.1.6 Анализ социально- экономического развития инфраструктуры района 2006 -2008 год.
Анализ за три года показывает, что в целом в экономике ЖКХ наметились положительные процессы в сфере производства тепла, водоснабжения и водоотведения. Жилищно-коммунальное хозяйство относится к отрасли жизнеобеспечения, от которой зависит здоровье и благополучие людей, а также стабильная работа всех объектов экономики нашего поселка.
Экономика ЖКХ развивается поступательно. Объем валового дохода в 2008 году составил 6647 тыс. рублей, против 4182 тыс. рублей, или увеличился за последние 3 года в 1.6 раза.
Таблица 17 (тыс. руб.)
№п/п | Наименование | Факт за 2006г. | Факт за 2007г. | Факт за 2008г. |
1. | Валовой доход всего | 4182 | 5828 | 6647 |
| Тем роста (%) | 113,6 | 139,4 | 114,1 |
| в том числе: | | | |
1.1 | Теплоснабжение | 2296 | 3656 | 3976 |
| Темп роста (%) | 121,2 | 159,2 | 108,8 |
1.2. | Водоснабжение | 1306 | 1561 | 2020 |
| Темп роста (%) | 104,7 | 119,5 | 129,4 |
1.3. | Водоотведение | 580 | 611 | 651 |
| Темп роста (%) | 107,2 | 105,3 | 106,5 |
В структуре коммунальных услуг приоритет сохранен за теплоснабжением, удельный вес составляет около 60% от всех оказываемых коммунальных услуг.
Таблица 18
№п/п | Наименование | Факт за 2006г. (%) | Факт за 2007г. (%) | Факт за 2008г (%) |
1 | Удельный вес валового дохода всего | 100 | 100 | 100 |
1.1 | Теплоснабжение | 54,9 | 62,7 | 59,8 |
1.2. | Водоснабжение | 31,2 | 26,8 | 30,4 |
1.3 | Водоотведение | 13,9 | 10,5 | 9,8 |
| | | | |
| | | | |
Производство важнейших видов коммунальных услуг в натуральном выражении:
Таблица 19
№п/п | Наименование | Ед. измер. | Факт 2006г | Факт 2007г. | Факт 2008г. |
1 | Тепло всего | т. Гкал | 4,34 | 5,57 | 5,53 |
1.1. | для населения | т. Гкал | 0,49 | 0,65 | 0,63 |
1.1.1 | Удельный вес | % | 11,3 | 11,7 | 11,4 |
2 | Вода всего | т.куб.м | 86,30 | 91,13 | 102,42 |
2.1 | Для населения | т.куб.м | 53,0 | 56,93 | 65,87 |
2.1.1 | Удельный вес | % | 61,4 | 62,5 | 64,3 |
3. | Стоки всего | т.куб.м | 29,3 | 27,3 | 28,04 |
3.1 | Для населения | т.куб.м | 14,2 | 13,78 | 14,29 |
3.1.1 | Удельный вес | % | 48,5 | 50,5 | 50,9 |
Прирост валового дохода получен не только за счет роста тарифов на услуги, но и за счет роста объема услуг в натуральном выражении. В структуре прироста валового дохода около 78,1% получено за счет роста тарифов:
Таблица 20
№п/п | Наименование | Факт за 2006г. (%) | Факт за 2007г. (%) | Факт за 2008г (%) |
1 | Удельный вес прироста валового дохода всего | 100 | 100 | 100 |
1.1 | за счет роста тарифов на коммунальные услуги | 54,8 | 58,4 | 78,1 |
1.2. | за счет роста объемов в натуральном измерении | 45,2 | 41,6 | 21,9 |
Валовая продукция коммунальных услуг на душу населения в поселке возросла за 3 года с 345,06 рублей до 462,43 рубля, или возросла в 1,34 раза.
Таблица 21
№п/п | Наименование | Факт за 2006г. (%) | Факт за 2007г. (%) | Факт за 2008г (%) |
1. | Проживают в поселке (чел) | 5627/ 46,1% | 5627/ 51,4% | 5627/ 52,8% |
2. | Численность населения, которые пользуются коммунальными услугами (чел) | 3866 | 4256 | 4511 |
| Темп роста (%) | 109,6 | 110,1 | 106,0 |
3 | Оказано коммунальных услуг населению | 1334 | 1708 | 2086 |
| Темп роста (%) | 100,0 | 128,0 | 122,1 |
4 | Коммунальные услуги на 1-го потребителя коммунальных услуг (руб). | 345,06 | 401,32 | 462,43 |
| Темп роста (%) | 90,5 | 116,3 | 115,23 |
Жилищно – коммунальное хозяйство на протяжении анализируемого периода своевременно осуществляет расчеты с поставщиками за товары и выполненные работы, с персоналом организации, с государственными внебюджетными фондами, а также с бюджетом по налогам и сборам.
Собираемость коммунальных платежей среди населения, по отношению к среднеобластной (95,2%) низкая. За 2008 год она составила 93,2%.
В тоже время имеются проблемы, на решение которых необходимо сосредоточиться в рамках реализации раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» к программе « Социально- экономическое развитие Кикнурского района на 2010-2015 г.г.»:
1. несмотря на существенные достижения в экономии энергоресурсов, сохраняется низкая ресурсная эффективность при производстве коммунальных услуг;
2. показатели износа основных фондов (65-70%) остаются еще высокими, фактическая заменяемость 1.8% сетей ежегодно вместо 4-5%.
3. расчет за коммунальные услуги производится по нормативам, которые не обеспечивают ценовой чувствительности к нерациональному потреблению коммунальных услуг. Существующие нормативы потребления также не стимулируют население к установке приборов учета;
4. затраты электроэнергии на 1 куб. воды и стоков и на 1Гкал тепла снижаются, но желают быть ниже;
5.очень низкий уровень обеспеченности населения коммунальными услугами (особенно система теплоснабжения и водоотведения)
6. затраты топлива на 1 Гкал тепла снижаются, но желают быть ниже.
Мероприятия:
- реализация целевой областной программы « Реформирование и модернизация ЖКХ Кикнурского района на 2010-2015гг.».
Цель проекта:
* повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
* привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;
* улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с единовременным снижением их себестоимости;
7.1.8. Экология
Кикнурский район не принадлежит к группе высокоиндустриальных районов Кировской области. Наиболее значительным фактором воздействия на окружающую среду являются отходы лесной и деревообрабатывающей промышленности – опил, стружка, щепа.
Потенциал загрязнения атмосферы в районе умеренный. Основной выброс загрязняющих веществ происходит в процессе сжигания топлива на стационарных источниках, а также от автотранспорта. Котельные работают на местных видах топлива – дрова, опил.
Уровень обеспечения водными ресурсами низкий. Гидрографическая сеть района представлена рекой Б.Кокшага с притоками, относящими в бассейну р. Волга. Водоснабжение осуществляется из подземных источников. Имеются сооружения для биологической очистки сточных вод.
Локальное значение для обеспечения населения водными ресурсами имеют пруды. В 2006 году за счет средств из бюджета Российской Федерации отремонтированы гидротехнические сооружения на Путиновском и Заводском прудах.
В Кикнурском районе особенно остро стоит проблема ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов. В 2008 году проведено обустройство свалки ТБО в п. Кикнур
В 2010-2015 годах за счет средств из районного бюджета будет осуществляться финансирование экологического образования, проведение «Дней защиты от экологической опасности, обустройство и содержание памятников природы, и биотехнические мероприятия.
Мероприятия:
7.2 Развитие социальной сферы муниципального образования.
В рамках этого стратегического направления выделяют следующие приоритетные направления: «Образование», «Здравоохранение», «Культура и спорт», «Молодежная политика», «Развитие рынка труда», «Обеспечение жильем, предоставление услуг ЖКХ».
7.2.1. Развитие образования.
Главная цель: развитие материально-технической базы образовательных учреждений района, обеспечение образования в соответствии с установленными государственными образовательными стандартами, гарантирующими необходимое для общества качества образования.
Задачи:
- развитие материально-технической базы образовательных учреждений района;
- усиление вариативности образования, развитие различных форм его получения;
- обеспечение системы образования высококвалифицированными педагогическими кадрами;
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся за счет эффективных методов обучения, улучшения питания, рационализации досуговой деятельности.
- в ужесточающейся обстановке контроля и требований сокращения неэффективных расходов в сфере образования обеспечить доступность качественного образования для жителей района, так как с 2010 года произойдёт сокращение числа сельских средних школ;
- обеспечить качественный переход на новые стандарты образования;
- обеспечить достойные условия работы образовательных учреждений всех видов и типов.
Основные параметры системы образования на 2010-2015 годы.
Таблица 22
Структура системы образования
| На 01.09. 2010 | На 01.09. 2011 | На 01.09. 2012 | На 01.09. 2013 | На 01.09. 2014 | На 01.09. 2015 |
Начальные школы | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Основные школы | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Средние школы | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
УДОД | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ДОУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коррекционная школа-интернат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество учащихся | 1015 | 960 | 910 | 850 | 800 | 750 |
2.Организация подвоза учащихся:
- приобретение 2-х автобусов в школу п. Кикнур для подвоза учащихся 3-ей ступени обучения из школ с. Потняк, с. Беляево, с. Макарье, с. Кокшага, с. Цекеево к 2011 году:
в 2010 г. – 15 человек
в 2011 г. – 30 человек
в 2012 г. – 30 человек
в 2013 г. – 25 человек
в 2014 г. – 25 человек
при условии поступления в 10 класс ≈ 80% учащихся 9-х классов выше названных школ.
3. Организация капитального ремонта:
2010 г. – здания начальной школы МОУ СОШ №1 пгт.Кикнур, детского сада «Алёнка»
2011 г. – здания школы с. Потняк, детского сада «Алёнка»,
кровля основного здания коррекционной школы
2012 г. – детский сад «Алёнка», школа с. Макарье (котельная, кровля), с. Шапта.
2013 г. – детский сад «Алёнка»
2014 г. – детский сад «Алёнка»
Таблица 23
Повышение квалификации педагогов в связи с переходом на новые стандарты:
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
54 | 37 | 26 | 20 | 15 | 10 |
Работа с КИПК и ПРО.
Таблица 24
Необходимое финансирование
Направление деятельности | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Примечание |
Инновационная деятельность (тыс. руб.) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Повышение квалификации (тыс. руб.) | 162,0 | 122,0 | 104,0 | 84,0 | 68,0 | 50,0 | |
Подвоз учащихся (тыс. руб.) | 650,0 | 650,0 | 3259,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | С учетом средств, необходимых на приобретение автобусов для доставки детей |
Капитальный ремонт (тыс.руб.) | 1800,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |
7.2.2. Развитие здравоохранения.
Главная цель: улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения его профилактической, медико-социальной и лекарственной помощи на принципах общедоступности и бесплатности в пределах государственных социальных стандартов.
Задачи:
Сохранение доступности первичной и квалифицированной медицинской помощи.
- Совместно с администрацией района провести целенаправленную работу по улучшению материально-технической базы здравоохранения и закрепления кадров.
- Рациональное использование бюджетных средств.
4. Обеспечить проведение контроля качества согласно стандартов на всех этапах оказания медицинской помощи.
Усилить контроль за преемственностью работы поликлиники и стационара; СМП и поликлиники, за взаимодействием всех служб, обеспечить проведение контроля качества согласно стандартов на всех этапах оказания медицинской помощи.
5. Обеспечить реализацию национального проекта «Здоровье», согласно плана и постановлений Правительства РФ, Кировской области.
Основные проблемы:
1. Кадровое обеспечение психонаркологической, терапевтической, анестезиологической, стоматологической, хирургической,дерматовенерологической,эпидемиологической,фтизиатрической,отоларингологической служб.
2. По системе ДЛО в 2008 году проводится обеспеченность лекарственными препаратами не в полном объеме.
3. Организация капитального ремонта:
-2010 г здание прачечной котельной и дез камеры неврологического отделения под административный отдел - 2000тыс. руб.
-2011г. здание клинической лаборатории и баклаборатории под зубопротезный кабинет - 1500 тыс. руб.
- 2012г. здание скорой помощи – 1000 тыс. руб.
7.2.3. Развитие культуры.
В условиях недостаточного финансирования сдерживается укрепление материально- технической базы учреждений культуры: в замене устаревшего светового и музыкального оборудования, в приобретении звуковой аппаратуры, в капитальном и текущем ремонте.
Цели: сохранение учреждений культуры и их материально-технической базы, культурного наследия, развитие творчества, инноваций в сфере культуры, направленные на формирование гармоничной личности и социального благополучия в обществе.
Задачи: обеспечение сохранности историко-культурного наследия района;
внедрение современных программ и проектов, информационных продуктов в сфере культуры;
сохранение и развитие кадрового потенциала района;
дальнейшее совершенствование сферы культуры с целью повышения результативности деятельности;
обеспечение условий для сохранения, функционирования и развития библиотечного, музейного фондов.
Мероприятия:
Проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок народного творчества;
Участие творческих коллективов в областных, межзональных фестивалях, конкурсах праздниках;
Капитальный ремонт кровли Тырышкинского сельского дома культуры.
Таблица 25
Индикаторы развития культуры
Наименование показателя | Единица измерения | 2008год | 2009год | 2011год | 2015год |
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа | учреждений на 100 тыс. населения | 134 | 137 | 138 | 140 |
Удельный вес населения, участвующего в кдм, проводимых муниципальными организациями культуры | % | 236 | 236 | 237 | 238 |
Обеспеченность общедоступными библиотеками | учреждений на 100 тыс. населения | 178 | 183 | 186 | 187 |
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | штук | 21218 | 22000 | 23117 | 23916 |
Обеспечение сохранности экспонатов музейного основного фонда | единиц хранения | 6565 | 6595 | 6655 | 6775 |
7.2.4Развитие молодежной политики
Цели и задачи развития выдвигают требования по выработке нового подхода к муниципальной молодёжной политике. Целью муниципальной молодёжной политики является создание условий для успешной социализации молодёжи, развитие потенциала молодёжи и его использование в интересах района и области.
Достижение поставленной цели предполагается осуществлять за счёт решения следующих задач:
- Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях саморазвития.
- Формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодёжи.
- Патриотическое воспитание молодёжи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодёжи.
- Обеспечение молодёжи доступными и качественными социальными услугами, направленными на снижение миграции молодёжи из района.
В результате реализации программы к 2015 г. молодёжная политика в районе будет реализовываться через комплекс доступных и качественных муниципальных услуг для молодёжи, позволяющих повысить качество ее жизни (таблица №25).
Таблица 26
Основные индикаторы развития молодёжной политики в районе
Показатель | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Охват молодёжи, получившей услуги в рамках реализации программы, % | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 |
Количество молодых людей задействованных в реализации программы | 1200 | 1220 | 1250 | 1250 | 1300 | 1350 |
Таким образом, это позволит стабилизировать и развить следующие положительные тенденции в молодёжной среде:
- сформировать активную жизненную позицию молодёжи;
- задействовать молодёжь в деятельности молодёжных общественных объединениях и клубах;
- совершенствовать систему гражданско-патриотического воспитания подростков и молодёжи в районе;
- совершенствовать систему информационного обеспечения молодёжи и молодёжной политики через выпуск молодёжных страничек в районной газете «Сельские огни».
7.2.5. Развитие спорта
Основными задачами, через решение которых будет достигнута эта цель, являются:
формирование у населения, особенно у детей и молодёжи, устойчивого интереса к спорту и здоровому образу жизни;
развитие и сохранение базы для занятий физкультурой и спортом в районе.
В связи с этим основными направлениями развития отрасли будут:
развитие массового спорта путём сохранения и увеличения спортивных площадок по месту жительства при образовательных учреждений;
привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, в том числе через спортивные и военно-спортивные клубы;
организация адаптационного процесса инвалидов средствами физической культуры;
усиление роли детско-юношеской спортивной школы;
разработка районной целевой программы развития физической культуры и спорта в районе на период до 2015 года.
На первом этапе – до 2011 года - будет обеспечено:
развитие массовых видов спорта, традиционно ориентированных на зимние и летние виды спорта;
модернизация системы физической культуры и спорта на основе внедрения единой системы учёта оформления и ведения спортивных паспортов;
возрождение системы проведения многоэтапных районных и межмуниципальных спартакиад.
На втором этапе – к 2015 году - будет обеспечено развитие системы физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям проведения соревнований районного уровня.
Таблица 27
Наименование показателя | 2008 год | 2009 год | 2011 год | 2015 год |
Доля населения, занимающихся физической культурой и спортом | 16.6 | 16.7 | 17.0 | 17.5 |
Обеспеченность спортивными сооружениями в районе (тыс. кв. метров на 10 000 человек населения): | | | | |
Спортивные залы | 19.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
Плоскостные сооружения | 12.5 | 12.5 | 13.3 | 13.3 |
Число разрядников | 510 | 520 | 600 | 650 |
Проведение спортивно-массовых мероприятий | 70 | 71 | 72 | 73 |
Число КФК | 33 | 34 | 35 | 36 |
7.2.6.Развитие рынка труда.
Главная цель: создание условий для развития рынка труда, способных влиять на баланс между спросом и предложением рабочей силы необходимой квалификации, а также на содействие занятости населения.
Задачи:
- расширение занятости населения на основе подъема экономики, создание новых рабочих мест в перспективных отраслях, поддержка и развитие предпринимательства, развитие общественных и временных работ, народных промыслов и ремесел;
- привлечение средств бюджета и средств работодателей для финансирования мероприятий по решению проблем занятости.
Проекты (мероприятия):
- реализация целевой программы «Содействие занятости населения района на 2008 - 2010 г.г.»
- участие в областной целевой программе «Снижение напряженности на рыке труда Кировской области»
6.2.7. Развитие системы ЖКХ
Главная цель: повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы жизнеобеспечения населения района, улучшение качества услуг с одновременным снижение затрат.
Задачи:
- снижение издержек, повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг;
- совершенствование системы договорных отношений между учреждениями бюджетной сферы и ЖКХ путем внедрения муниципального заказа на выполнение работ и оказание услуг.
Основные прогнозируемые параметры на 2010-2015гг:
В 2010 – 2015 годах темпы прироста коммунальных услуг составит в среднем 12,6% в год. Объем валового дохода в 2015 год составит 16832 млн. рублей против 9578 млн. рублей в 2010 году, или увеличится в 1,8 раза.
В структуре валового дохода приоритет остается за теплом, водоснабжением, утилизацией отходов.
Основные прогнозирующие показатели раздела 3.4 к Программе «Социально- экономическое развитие Кикнурского района на 2010 – 2015 гг.».
Развитие коммунальной инфраструктуры:
Проект (мероприятия)
- реализация целевой областной программы « Реформирование и модернизация ЖКХ Кикнурского района на 2010-2015гг.».
Цель проекта:
* повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
* привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;
* улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с единовременным снижением их себестоимости;
Задачи проекта:
* обеспечение финансового оздоровления отрасли ЖКХ;
* создание условий для снижения себестоимости и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
* обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;
* оказание государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса.
Сроки и этапы реализации проекта.
Проект будет выполняться в течение 2010-2015гг.
- 1-ый этап 2010-2012гг;
- 2-ой этап 2013-2015гг.
Мероприятия проекта и его направления:
1. Обеспечение финансовой стабильности жилищно-коммунального комплекса следующие мероприятия:
* инвентаризация и погашение задолженности организации ЖКХ;
* обеспечение стабильного и достаточного текущего финансирования предоставленных жилищно-коммунальных услуг;
2. Формирование рыночных механизмов функционирован6ия жилищно-коммунального комплекса следующие мероприятия:
* развитие экономических отношений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
3. Модернизация и техническое переоснащение объектов коммунальной инфраструктуры.
4. Формирование условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.
7.2.8 Строительство. Градостроительная деятельность.
Таблица 28
Проект | Срок выполнения | Объемы финансирования: всего тыс.руб. | |
областной бюджет | местный бюджет | ||
Разработка и утверждение Схемы территориального планирования муниципального образования Кикнурский муниципальный район | 2009-2010 гг | 1 000,0 | 60,0 |
Информационное обеспечение градостроительной деятельности: установка программы | 2010-2011 гг: 2010 2011 | - | 80,0 60,0 20.0 |
Разработка проекта планировки и проекта межевания территорий под индивидуальное жилищное строительство | 2012-2014 гг.: 2012 2013 2014 | - | 500,0 200,0 100,0 200,0 |
Разработка и принятие Правил землепользования и застройки сельских населенных пунктов района | 2010-2015 гг ( при необходимости) | - | 500,0 |
Индивидуальное жилищное строительство | 2010-2015 гг: | средства индивидуальных застройщиков | |
Строительство многоквартирного жилого дома: пгт Кикнур ул. Просвещения | 2011-2014 гг | внебюджетные источники | |
Строительство объектов недвижимости субъектами малого и среднего бизнеса | 2010-2015 гг | внебюджетные источники | |
Строительство АЗС ( ООО «Движение», ООО «Лукойл») | 2010-2013 гг | внебюджетные источники |
Анализ итогов строительства жилья и объектов соцкультбыта за последние годы показывает, что ситуация в строительном комплексе района остается сложной.
В районе ведется строительство объектов: Средняя школа на 168 уч. в селе Русские Краи, Башня базовой станции цифровой сотовой системы связи стандарта GSM-900 (пгт Кикнур). В 2007 году завершено строительство противоэрозионного пруда на р. Ваштранга д. Завод.
Всего по району строящихся индивидуальных жилых домов-37 и два многоквартирных жилых дома ТСЖ «Теремок» и ТСЖ «Заречье».
Таблица 29
Ввод жилья по району за 2007-2008 годы, планируется в 2009 год, прогноз до 2015 года
Годы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Квадратные метры | 440 | 1002 | 1200 | 1380 | 1400 | 1440 | 880 | 990 | 1500 |
В 2007-2008 годах разработаны градостроительные документы:
Правила землепользования и застройки пгт Кикнур и сельских населенных пунктов городского поселения; д. Ваштранга; с. Кокшага; с. Потняк; с.Р.Краи; с. Цекеево; с. Шапта. В текущем году завершается работа по разработке генерального плана пгт Кикнур.