Утверждена

Вид материалаПрограмма

Содержание


Основные задачи
Таблица 17 (тыс. руб.)
Цель проекта
Основные параметры системы образования на 2010-2015 годы.
Проекты (мероприятия)
Основные прогнозируемые параметры на 2010-2015гг
Развитие коммунальной инфраструктуры
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9






7. Стратегические направления программы.

Главная цель и стратегические направления развития Кикнурского района сформировались в итоге анализа социально-экономического положения района, SWOT-анализа, мнений экспертов, представителей органов власти, общественных организаций и населения и были одобрены на заседании рабочей группы по разработке ПСЭ района.

Главная цель – (миссия): повышение уровня жизни населения и создание благоприятных условий для проживания населения за счет преодоления негативных и закрепления позитивных тенденций по обеспечению устойчивого и поступательного движения социально-экономического развития района на долгосрочную перспективу, формирования и реализации позитивного имиджа района.

По итогам анализа социально-экономического развития и SWOT - анализа Кикнурского района, обсуждения на заседании рабочей группы были определены 2 стратегических направления и ряд приоритетных направлений, обеспечивающих достижение главной цели социально-экономического развития:

7.1. Экономическое развитие муниципального образования.

В рамках этого стратегического направления выделяют следующие приоритетные направления: «Сельское хозяйство», «Лесной комплекс», «Торговля и бытовые услуги», «Малое предпринимательство», « Социальная сфера», «Разработка и реализация кадровой политики».

7.1.1. Развитие сельского хозяйства

Главная цель:

Развитие аграрного сектора, обеспечивающего снабжение населения сельскохозяйственной продукцией, увеличение доли сельского хозяйства в экономике района, развитие личных подсобных хозяйств граждан.

Задачи:

Поддержка личных подсобных хозяйств путем развития сельской потребительской кооперации , привлечение кредитов на обновление основных средств производства сельскохозяйственной продукции, внедрение новых технологий по производству продукции сельского хозяйства, увеличение поголовья скота и развитие мясного скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях района.

Проекты:

- освоение инвестиционного пилотного проекта в племенном молочном животноводстве агрофирмы «Содружество»

-развитие мясного скотоводства

( СПК «Кокшага», ООО «Старт», КФХ «Доверие»)

-Развитие семеноводства сельскохозяйственных культур путем приобретения элитных семян СХПК « Красное Знамя», размножения их на семенном участке и обмена внутри района.

-повышение плодородия почв путем известкования в ООО «Старт» - 200га, запашки многолетних трав – СПК «Авангард», СПК «Кокшага», СХПК «Красное Знамя» - по 50 га в год.

-реконструкция сушильно-сортировального хозяйства в ООО «Старт»

-сохранение молочного стада в СХПК « Красное Знамя»

-модернизация животноводческого комплекса в СХПК « Красное Знамя»

- реализация соглашения между Кировской областью и группой «Черкизово»


7.1.2. Развитие деревообрабатывающей промышленности и лесопереработки.

Главная цель:

Увеличение поступления налогов в бюджет района от лесного комплекса, решение проблем занятости населения, увеличение заработной платы, снижение социальной напряженности.

Основные задачи:

- использование новых технологий,

- углубленная переработка древесины,

- расширение промышленного использования местных сырьевых ресурсов,

- использование новых технологий.

Проекты:

- Переработка отходов производства на пиллеты.

7.1.3. Развитие торговли и бытовых услуг.

Главная цель:

- расширение перечня бытовых услуг, увеличение ассортимента товаров народного потребления и улучшение качества обслуживания населения.

Задачи:

- расширение перечня бытовых услуг,

- увеличение ассортимента товаров,

- улучшение качества обслуживания населения.

Проекты:

- расширение спектра представляемых услуг на базе центра диагностики автомобилей АТП,

- строительство новых торговых павильонов.


7.1.4. Развитие малого бизнеса.

Главная цель:

Создание благоприятных условий для малого бизнеса на территории района для дальнейшего увеличение занятости, доходов населения и пополняемости доходов местного бюджета.

Задачи:

- формирование муниципального заказа с привлечением малого бизнеса;

- поддержка и развитие сельской потребкооперации и личных подсобных хозяйств;

- развитие народных промыслов.

Проекты:

- создание кредитного кооператива;

- закупка дров для бюджетных учреждений у предприятий малого бизнеса через муниципальный заказ.


7.1.5. Разработка и реализация кадровой политики.

Главная цель:

Формирование резерва кадров района.

Задачи:

- организация подготовки и переподготовки кадров в сфере материального производства и непроизводственной сфере;

- внедрение эффективной системы подбора и оценки кадров;

Мероприятии: Реализация мероприятий в рамках программы «Кадры»

7.1.6 Анализ социально- экономического развития инфраструктуры района 2006 -2008 год.


Анализ за три года показывает, что в целом в экономике ЖКХ наметились положительные процессы в сфере производства тепла, водоснабжения и водоотведения. Жилищно-коммунальное хозяйство относится к отрасли жизнеобеспечения, от которой зависит здоровье и благополучие людей, а также стабильная работа всех объектов экономики нашего поселка.

Экономика ЖКХ развивается поступательно. Объем валового дохода в 2008 году составил 6647 тыс. рублей, против 4182 тыс. рублей, или увеличился за последние 3 года в 1.6 раза.

Таблица 17 (тыс. руб.)


п/п


Наименование

Факт

за

2006г.

Факт

за

2007г.

Факт

за

2008г.

1.

Валовой доход всего

4182

5828

6647




Тем роста (%)

113,6

139,4

114,1




в том числе:










1.1

Теплоснабжение

2296

3656

3976




Темп роста (%)

121,2

159,2

108,8

1.2.

Водоснабжение

1306

1561

2020




Темп роста (%)

104,7

119,5

129,4

1.3.

Водоотведение

580

611

651




Темп роста (%)

107,2

105,3

106,5


В структуре коммунальных услуг приоритет сохранен за теплоснабжением, удельный вес составляет около 60% от всех оказываемых коммунальных услуг.

Таблица 18


п/п


Наименование

Факт

за

2006г.

(%)

Факт

за

2007г.

(%)

Факт

за

2008г

(%)

1

Удельный вес валового дохода всего

100

100

100

1.1

Теплоснабжение

54,9

62,7

59,8

1.2.

Водоснабжение

31,2

26,8

30,4

1.3

Водоотведение

13,9

10,5

9,8

































Производство важнейших видов коммунальных услуг в натуральном выражении:

Таблица 19

№п/п

Наименование

Ед.

измер.

Факт 2006г

Факт 2007г.

Факт 2008г.

1

Тепло всего

т. Гкал

4,34

5,57

5,53


1.1.

для населения

т. Гкал

0,49

0,65

0,63

1.1.1

Удельный вес

%

11,3

11,7

11,4

2

Вода всего

т.куб.м

86,30

91,13

102,42

2.1

Для населения

т.куб.м

53,0

56,93

65,87

2.1.1

Удельный вес

%

61,4

62,5

64,3

3.

Стоки всего

т.куб.м

29,3

27,3

28,04

3.1

Для населения

т.куб.м

14,2

13,78

14,29

3.1.1

Удельный вес

%

48,5

50,5

50,9


Прирост валового дохода получен не только за счет роста тарифов на услуги, но и за счет роста объема услуг в натуральном выражении. В структуре прироста валового дохода около 78,1% получено за счет роста тарифов:

Таблица 20


п/п


Наименование

Факт

за

2006г.

(%)

Факт

за

2007г.

(%)

Факт

за

2008г

(%)

1

Удельный вес прироста валового дохода всего


100


100


100

1.1

за счет роста тарифов на коммунальные услуги

54,8

58,4

78,1

1.2.

за счет роста объемов в натуральном измерении

45,2

41,6

21,9



Валовая продукция коммунальных услуг на душу населения в поселке возросла за 3 года с 345,06 рублей до 462,43 рубля, или возросла в 1,34 раза.

Таблица 21

№п/п

Наименование

Факт

за

2006г.

(%)

Факт

за

2007г.

(%)

Факт

за

2008г

(%)

1.

Проживают в поселке (чел)

5627/ 46,1%

5627/ 51,4%

5627/ 52,8%

2.

Численность населения,

которые пользуются коммунальными услугами (чел)


3866



4256


4511




Темп роста (%)

109,6

110,1

106,0

3

Оказано коммунальных услуг населению

1334

1708

2086




Темп роста (%)

100,0

128,0

122,1

4

Коммунальные услуги на 1-го потребителя коммунальных услуг (руб).


345,06


401,32


462,43




Темп роста (%)

90,5

116,3

115,23



Жилищно – коммунальное хозяйство на протяжении анализируемого периода своевременно осуществляет расчеты с поставщиками за товары и выполненные работы, с персоналом организации, с государственными внебюджетными фондами, а также с бюджетом по налогам и сборам.

Собираемость коммунальных платежей среди населения, по отношению к среднеобластной (95,2%) низкая. За 2008 год она составила 93,2%.

В тоже время имеются проблемы, на решение которых необходимо сосредоточиться в рамках реализации раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» к программе « Социально- экономическое развитие Кикнурского района на 2010-2015 г.г.»:

1. несмотря на существенные достижения в экономии энергоресурсов, сохраняется низкая ресурсная эффективность при производстве коммунальных услуг;

2. показатели износа основных фондов (65-70%) остаются еще высокими, фактическая заменяемость 1.8% сетей ежегодно вместо 4-5%.

3. расчет за коммунальные услуги производится по нормативам, которые не обеспечивают ценовой чувствительности к нерациональному потреблению коммунальных услуг. Существующие нормативы потребления также не стимулируют население к установке приборов учета;

4. затраты электроэнергии на 1 куб. воды и стоков и на 1Гкал тепла снижаются, но желают быть ниже;

5.очень низкий уровень обеспеченности населения коммунальными услугами (особенно система теплоснабжения и водоотведения)

6. затраты топлива на 1 Гкал тепла снижаются, но желают быть ниже.

Мероприятия:

- реализация целевой областной программы « Реформирование и модернизация ЖКХ Кикнурского района на 2010-2015гг.».

Цель проекта:

* повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

* привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;

* улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с единовременным снижением их себестоимости;


7.1.8. Экология


Кикнурский район не принадлежит к группе высокоиндустриальных районов Кировской области. Наиболее значительным фактором воздействия на окружающую среду являются отходы лесной и деревообрабатывающей промышленности – опил, стружка, щепа.

Потенциал загрязнения атмосферы в районе умеренный. Основной выброс загрязняющих веществ происходит в процессе сжигания топлива на стационарных источниках, а также от автотранспорта. Котельные работают на местных видах топлива – дрова, опил.

Уровень обеспечения водными ресурсами низкий. Гидрографическая сеть района представлена рекой Б.Кокшага с притоками, относящими в бассейну р. Волга. Водоснабжение осуществляется из подземных источников. Имеются сооружения для биологической очистки сточных вод.

Локальное значение для обеспечения населения водными ресурсами имеют пруды. В 2006 году за счет средств из бюджета Российской Федерации отремонтированы гидротехнические сооружения на Путиновском и Заводском прудах.

В Кикнурском районе особенно остро стоит проблема ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов. В 2008 году проведено обустройство свалки ТБО в п. Кикнур

В 2010-2015 годах за счет средств из районного бюджета будет осуществляться финансирование экологического образования, проведение «Дней защиты от экологической опасности, обустройство и содержание памятников природы, и биотехнические мероприятия.

Мероприятия:


7.2 Развитие социальной сферы муниципального образования.

В рамках этого стратегического направления выделяют следующие приоритетные направления: «Образование», «Здравоохранение», «Культура и спорт», «Молодежная политика», «Развитие рынка труда», «Обеспечение жильем, предоставление услуг ЖКХ».


7.2.1. Развитие образования.

Главная цель: развитие материально-технической базы образовательных учреждений района, обеспечение образования в соответствии с установленными государственными образовательными стандартами, гарантирующими необходимое для общества качества образования.

Задачи:

- развитие материально-технической базы образовательных учреждений района;

- усиление вариативности образования, развитие различных форм его получения;

- обеспечение системы образования высококвалифицированными педагогическими кадрами;

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся за счет эффективных методов обучения, улучшения питания, рационализации досуговой деятельности.

- в ужесточающейся обстановке контроля и требований сокращения неэффективных расходов в сфере образования обеспечить доступность качественного образования для жителей района, так как с 2010 года произойдёт сокращение числа сельских средних школ;

- обеспечить качественный переход на новые стандарты образования;

- обеспечить достойные условия работы образовательных учреждений всех видов и типов.

Основные параметры системы образования на 2010-2015 годы.

Таблица 22

Структура системы образования





На 01.09. 2010

На 01.09. 2011

На 01.09. 2012

На 01.09. 2013

На 01.09. 2014

На 01.09. 2015

Начальные школы

1

1

2

2

3

3

Основные школы

4

6

6

5

4

4

Средние школы

6

4

3

3

3

3

УДОД

2

2

2

2

2

2

ДОУ

1

1

1

1

1

1

Коррекционная школа-интернат


1


1


1


1


1


1

Количество учащихся

1015

960

910

850

800

750


2.Организация подвоза учащихся:

- приобретение 2-х автобусов в школу п. Кикнур для подвоза учащихся 3-ей ступени обучения из школ с. Потняк, с. Беляево, с. Макарье, с. Кокшага, с. Цекеево к 2011 году:

в 2010 г. – 15 человек

в 2011 г. – 30 человек

в 2012 г. – 30 человек

в 2013 г. – 25 человек

в 2014 г. – 25 человек

при условии поступления в 10 класс ≈ 80% учащихся 9-х классов выше названных школ.


3. Организация капитального ремонта:

2010 г. – здания начальной школы МОУ СОШ №1 пгт.Кикнур, детского сада «Алёнка»

2011 г. – здания школы с. Потняк, детского сада «Алёнка»,

кровля основного здания коррекционной школы

2012 г. – детский сад «Алёнка», школа с. Макарье (котельная, кровля), с. Шапта.

2013 г. – детский сад «Алёнка»

2014 г. – детский сад «Алёнка»


Таблица 23

Повышение квалификации педагогов в связи с переходом на новые стандарты:


2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

54

37

26

20

15

10


Работа с КИПК и ПРО.

Таблица 24

Необходимое финансирование


Направление деятельности

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Примечание

Инновационная деятельность (тыс. руб.)

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0




Повышение квалификации (тыс. руб.)

162,0

122,0

104,0

84,0

68,0

50,0




Подвоз учащихся

(тыс. руб.)

650,0

650,0

3259,0

1300,0

1300,0

1300,0

С учетом средств, необходимых на приобретение автобусов для доставки детей

Капитальный ремонт

(тыс.руб.)

1800,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0






7.2.2. Развитие здравоохранения.

Главная цель: улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения его профилактической, медико-социальной и лекарственной помощи на принципах общедоступности и бесплатности в пределах государственных социальных стандартов.

Задачи:

  1. Сохранение доступности первичной и квалифицированной медицинской помощи.
  2. Совместно с администрацией района провести целенаправленную работу по улучшению материально-технической базы здравоохранения и закрепления кадров.
  3. Рациональное использование бюджетных средств.

4. Обеспечить проведение контроля качества согласно стандартов на всех этапах оказания медицинской помощи.

Усилить контроль за преемственностью работы поликлиники и стационара; СМП и поликлиники, за взаимодействием всех служб, обеспечить проведение контроля качества согласно стандартов на всех этапах оказания медицинской помощи.

5. Обеспечить реализацию национального проекта «Здоровье», согласно плана и постановлений Правительства РФ, Кировской области.

Основные проблемы:


1. Кадровое обеспечение психонаркологической, терапевтической, анестезиологической, стоматологической, хирургической,дерматовенерологической,эпидемиологической,фтизиатрической,отоларингологической служб.

2. По системе ДЛО в 2008 году проводится обеспеченность лекарственными препаратами не в полном объеме.

3. Организация капитального ремонта:

-2010 г здание прачечной котельной и дез камеры неврологического отделения под административный отдел - 2000тыс. руб.

-2011г. здание клинической лаборатории и баклаборатории под зубопротезный кабинет - 1500 тыс. руб.

- 2012г. здание скорой помощи – 1000 тыс. руб.


7.2.3. Развитие культуры.

В условиях недостаточного финансирования сдерживается укрепление материально- технической базы учреждений культуры: в замене устаревшего светового и музыкального оборудования, в приобретении звуковой аппаратуры, в капитальном и текущем ремонте.

Цели: сохранение учреждений культуры и их материально-технической базы, культурного наследия, развитие творчества, инноваций в сфере культуры, направленные на формирование гармоничной личности и социального благополучия в обществе.

Задачи: обеспечение сохранности историко-культурного наследия района;

внедрение современных программ и проектов, информационных продуктов в сфере культуры;

сохранение и развитие кадрового потенциала района;

дальнейшее совершенствование сферы культуры с целью повышения результативности деятельности;

обеспечение условий для сохранения, функционирования и развития библиотечного, музейного фондов.

Мероприятия:

Проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок народного творчества;

Участие творческих коллективов в областных, межзональных фестивалях, конкурсах праздниках;

Капитальный ремонт кровли Тырышкинского сельского дома культуры.


Таблица 25

Индикаторы развития культуры


Наименование показателя

Единица измерения

2008год

2009год

2011год

2015год

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа

учреждений на 100 тыс. населения

134

137

138

140

Удельный вес населения, участвующего в кдм, проводимых муниципальными организациями культуры

%

236

236

237

238

Обеспеченность общедоступными библиотеками

учреждений на 100 тыс. населения

178

183

186

187

Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения

штук

21218

22000

23117

23916

Обеспечение сохранности экспонатов музейного основного фонда

единиц хранения

6565

6595

6655

6775


7.2.4Развитие молодежной политики


Цели и задачи развития выдвигают требования по выработке нового подхода к муниципальной молодёжной политике. Целью муниципальной молодёжной политики является создание условий для успешной социализации молодёжи, развитие потенциала молодёжи и его использование в интересах района и области.

Достижение поставленной цели предполагается осуществлять за счёт решения следующих задач:
  1. Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных возможностях саморазвития.
  2. Формирование системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодёжи.
  3. Патриотическое воспитание молодёжи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодёжи.
  4. Обеспечение молодёжи доступными и качественными социальными услугами, направленными на снижение миграции молодёжи из района.

В результате реализации программы к 2015 г. молодёжная политика в районе будет реализовываться через комплекс доступных и качественных муниципальных услуг для молодёжи, позволяющих повысить качество ее жизни (таблица №25).

Таблица 26

Основные индикаторы развития молодёжной политики в районе


Показатель

2010 год

2011

год

2012

год

2013 год

2014 год

2015 год

Охват молодёжи, получившей услуги в рамках реализации программы, %


30


35


40


50


55


60

Количество молодых людей задействованных в реализации программы

1200

1220

1250

1250

1300

1350


Таким образом, это позволит стабилизировать и развить следующие положительные тенденции в молодёжной среде:

- сформировать активную жизненную позицию молодёжи;

- задействовать молодёжь в деятельности молодёжных общественных объединениях и клубах;

- совершенствовать систему гражданско-патриотического воспитания подростков и молодёжи в районе;

- совершенствовать систему информационного обеспечения молодёжи и молодёжной политики через выпуск молодёжных страничек в районной газете «Сельские огни».

7.2.5. Развитие спорта

Основными задачами, через решение которых будет достигнута эта цель, являются:

формирование у населения, особенно у детей и молодёжи, устойчивого интереса к спорту и здоровому образу жизни;

развитие и сохранение базы для занятий физкультурой и спортом в районе.

В связи с этим основными направлениями развития отрасли будут:

развитие массового спорта путём сохранения и увеличения спортивных площадок по месту жительства при образовательных учреждений;

привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, в том числе через спортивные и военно-спортивные клубы;

организация адаптационного процесса инвалидов средствами физической культуры;

усиление роли детско-юношеской спортивной школы;

разработка районной целевой программы развития физической культуры и спорта в районе на период до 2015 года.

На первом этапе – до 2011 года - будет обеспечено:

развитие массовых видов спорта, традиционно ориентированных на зимние и летние виды спорта;

модернизация системы физической культуры и спорта на основе внедрения единой системы учёта оформления и ведения спортивных паспортов;

возрождение системы проведения многоэтапных районных и межмуниципальных спартакиад.

На втором этапе – к 2015 году - будет обеспечено развитие системы физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям проведения соревнований районного уровня.


Таблица 27

Наименование показателя

2008 год

2009 год

2011 год

2015 год

Доля населения, занимающихся физической культурой и спортом

16.6

16.7

17.0

17.5

Обеспеченность спортивными сооружениями в районе (тыс. кв. метров на 10 000 человек населения):













Спортивные залы

19.6

20.5

20.5

20.5

Плоскостные сооружения

12.5

12.5

13.3

13.3

Число разрядников

510

520

600

650

Проведение спортивно-массовых мероприятий

70

71

72

73

Число КФК

33

34

35

36



7.2.6.Развитие рынка труда.

Главная цель: создание условий для развития рынка труда, способных влиять на баланс между спросом и предложением рабочей силы необходимой квалификации, а также на содействие занятости населения.

Задачи:

- расширение занятости населения на основе подъема экономики, создание новых рабочих мест в перспективных отраслях, поддержка и развитие предпринимательства, развитие общественных и временных работ, народных промыслов и ремесел;

- привлечение средств бюджета и средств работодателей для финансирования мероприятий по решению проблем занятости.

Проекты (мероприятия):

- реализация целевой программы «Содействие занятости населения района на 2008 - 2010 г.г.»

- участие в областной целевой программе «Снижение напряженности на рыке труда Кировской области»

6.2.7. Развитие системы ЖКХ

Главная цель: повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы жизнеобеспечения населения района, улучшение качества услуг с одновременным снижение затрат.

Задачи:

- снижение издержек, повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг;

- совершенствование системы договорных отношений между учреждениями бюджетной сферы и ЖКХ путем внедрения муниципального заказа на выполнение работ и оказание услуг.

Основные прогнозируемые параметры на 2010-2015гг:

В 2010 – 2015 годах темпы прироста коммунальных услуг составит в среднем 12,6% в год. Объем валового дохода в 2015 год составит 16832 млн. рублей против 9578 млн. рублей в 2010 году, или увеличится в 1,8 раза.

В структуре валового дохода приоритет остается за теплом, водоснабжением, утилизацией отходов.

Основные прогнозирующие показатели раздела 3.4 к Программе «Социально- экономическое развитие Кикнурского района на 2010 – 2015 гг.».

Развитие коммунальной инфраструктуры:

Проект (мероприятия)

- реализация целевой областной программы « Реформирование и модернизация ЖКХ Кикнурского района на 2010-2015гг.».

Цель проекта:

* повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

* привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;

* улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с единовременным снижением их себестоимости;

Задачи проекта:

* обеспечение финансового оздоровления отрасли ЖКХ;

* создание условий для снижения себестоимости и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

* обеспечение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;

* оказание государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса.

Сроки и этапы реализации проекта.

Проект будет выполняться в течение 2010-2015гг.

- 1-ый этап 2010-2012гг;

- 2-ой этап 2013-2015гг.

Мероприятия проекта и его направления:

1. Обеспечение финансовой стабильности жилищно-коммунального комплекса следующие мероприятия:

* инвентаризация и погашение задолженности организации ЖКХ;

* обеспечение стабильного и достаточного текущего финансирования предоставленных жилищно-коммунальных услуг;

2. Формирование рыночных механизмов функционирован6ия жилищно-коммунального комплекса следующие мероприятия:

* развитие экономических отношений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

3. Модернизация и техническое переоснащение объектов коммунальной инфраструктуры.

4. Формирование условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.


7.2.8 Строительство. Градостроительная деятельность.

Таблица 28



Проект



Срок выполнения

Объемы финансирования:

всего тыс.руб.

областной бюджет

местный бюджет

Разработка и утверждение Схемы территориального планирования муниципального образования Кикнурский муниципальный район

2009-2010 гг

1 000,0

60,0

Информационное обеспечение градостроительной деятельности: установка программы

2010-2011 гг:

2010

2011

-

80,0

60,0

20.0

Разработка проекта планировки и проекта межевания территорий под индивидуальное жилищное строительство

2012-2014 гг.:

2012

2013

2014

-

500,0

200,0

100,0

200,0

Разработка и принятие Правил землепользования и застройки сельских населенных пунктов района

2010-2015 гг

( при необходимости)

-

500,0

Индивидуальное жилищное строительство

2010-2015 гг:


средства индивидуальных застройщиков

Строительство многоквартирного жилого дома: пгт Кикнур

ул. Просвещения

2011-2014 гг

внебюджетные источники

Строительство объектов недвижимости субъектами малого и среднего бизнеса

2010-2015 гг

внебюджетные источники

Строительство АЗС

( ООО «Движение», ООО «Лукойл»)

2010-2013 гг

внебюджетные источники



Анализ итогов строительства жилья и объектов соцкультбыта за последние годы показывает, что ситуация в строительном комплексе района остается сложной.

В районе ведется строительство объектов: Средняя школа на 168 уч. в селе Русские Краи, Башня базовой станции цифровой сотовой системы связи стандарта GSM-900 (пгт Кикнур). В 2007 году завершено строительство противоэрозионного пруда на р. Ваштранга д. Завод.

Всего по району строящихся индивидуальных жилых домов-37 и два многоквартирных жилых дома ТСЖ «Теремок» и ТСЖ «Заречье».

Таблица 29

Ввод жилья по району за 2007-2008 годы, планируется в 2009 год, прогноз до 2015 года


Годы

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Квадратные метры

440

1002

1200

1380

1400

1440

880

990

1500



В 2007-2008 годах разработаны градостроительные документы:

Правила землепользования и застройки пгт Кикнур и сельских населенных пунктов городского поселения; д. Ваштранга; с. Кокшага; с. Потняк; с.Р.Краи; с. Цекеево; с. Шапта. В текущем году завершается работа по разработке генерального плана пгт Кикнур.