Годовой отчет ОАО «туймазинский завод автобетоновозов» за 2010 год
Вид материала | Отчет |
СодержаниеБухгалтерский баланс за 2010 год I. внеоборотные активы Ii. оборотные активы На конец отчетногопериода Iii. капитал и резервы Iv. долгосрочные обязательства V. краткосрочные обязательства |
- Годовой отчет ОАО «туймазинский завод автобетоновозов» за 2009 год, 1313.01kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Годовой отчет ОАО «Трубный завод» за 2010 год, 141.97kb.
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
- Годовой отчет за 2010/2011 учебный год ргоу спо «Чебоксарский машиностроительный техникум», 2825.11kb.
- Годовой отчет ОАО «Московский завод «Кристалл» за 2006 год, 392.19kb.
- Годовой отчет ОАО «Камский прессово рамный завод» за 2010 год, 545.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Копейский молочный завод» за 2010 год, 791.68kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «опытный завод «электрон» по итогам работы, 109.48kb.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2010 ГОД
Ф. №1
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 61 | 54 |
-патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные права и активы | 111 | | 6 |
-прочие нематериальные активы | 114 | 61 | 48 |
Основные средства в том числе | 120 | 89 418 | 80 878 |
Незавершенное строительство в том числе | 130 | 3233 | 3097 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 |
Долгосрочные финансовые вложения в т.ч. | 140 | 50 | 50 |
Отложенные налоговые активы | 145 | 39 285 | 66 565 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | | |
ИТОГО по разделу I | 190 | 132 047 | 150 644 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 294 741 | 243 123 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 156384 | 108 886 |
животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 |
затраты в незавершенном производстве | 213 | 61 650 | 64 507 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 73 987 | 65 893 |
товары отгруженные | 215 | 0 | 2 097 |
расходы будущих периодов | 216 | 2 720 | 1 740 |
прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 624 | 3 414 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
в том числе покупатели и заказчики | 231 | | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе | 240 | 65 949 | 68 822 |
- покупатели и заказчики | 241 | 27 134 | 33 220 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 23 000 |
Денежные средства в том числе | 260 | 4 458 | 4 572 |
Прочие оборотные активы | 270 | | |
ИТОГО по разделу II | 290 | 365 772 | 342 931 |
БАЛАНС | 300 | 497 819 | 493 575 |
ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 82 200 | 82 200 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | ( ) | ( ) |
Добавочный капитал | 420 | 27 457 | 27 358 |
Резервный капитал | 430 | 4110 | 4110 |
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 3 941 | 3 941 |
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 169 | 169 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в том числе | 460 | 180 583 | 180 682 |
Нераспределенная прибыль отчетного года | 470 | | -108 052 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 294 350 | 186 298 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты в том числе | 510 | 8422 | 17 057 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 550 | 1 728 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 8 972 | 18 785 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты, в том числе | 610 | 170 | 48 108 |
Кредиторская задолженность, в том числе: | 620 | 159 550 | 209 084 |
-поставщики и подрядчики | 621 | 53 367 | 77 174 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 16 830 | 17 979 |
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 3 053 | 3 380 |
-задолженность по налогам и сборам | 624 | 14 291 | 14 603 |
-прочие кредиторы | 628 | 72 009 | 95 948 |
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 34 777 | 31 300 |
Доходы будущих периодов | 640 | | |
Резервы предстоящих расходов | 650 | | |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | |
ИТОГО по разделу V | 690 | 194 497 | 288 492 |
БАЛАНС | 700 | 497 819 | 493 575 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | 910 001 | 563 811 | 384 338 |
в том числе по лизингу | 911 | 107 457 | 116 782 |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | 153 372 | 26 674 |
Материалы, принятые в переработку (003) | 930 | 10 622 | 16 315 |
Бланки строгой отчетности (006) | | | |
Товары, принятые на комиссию (004) | 940 | 0 | 0 |
Бланки строгой отчетности (006) | 960 | 0 | 0 |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 970 | 14 880 | 4 556 |
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 980 | | |
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 990 | 119 478 | 85 735 |
Износ жилищного фонда (010) | 1000 | 3 | 3 |
Основные средства, сданные в аренду (011) | 1010 | | |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 1070 | | |
Основные средства,принятые на ответственное хранение | 1080 | 28 | 28 |
Многооборотная тара, переданная покупателю | 1100 | 4 | 4 |