Програми соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2008 рік (рішення Одеської міської ради від 05. 04. 2008 р. №2474-У)
Вид материала | Документы |
СодержаниеДодатки до Підрозділу 6. Паливно-енергетичний комплекс Бюджет міста Бюджет міста Бюджет міста Бюджет міста Бюджет міста Бюджет міста Бюджет міста Бюджет міста Бюджет міста Бюджет міста Бюджет міста |
- Програми соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2009 рік рішення Одеської міської, 3504.74kb.
- Звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області, 2250.84kb.
- Програма соціально економічного та культурного розвитку, 1213.86kb.
- Міська цільова програма надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним, 466.98kb.
- Програма соціально економічного та культурного розвитку міста Корюківки на 2012 рік, 744.15kb.
- Програма соціально-економічного розвитку міста Котовська Одеської області, 1607.63kb.
- Про хід виконання Програми економічного І соціального розвитку міста Новограда- волинського, 936.21kb.
- Про перспективний план роботи Обухівської міської ради на 2012 рік. Звіт про здійснення, 3547.24kb.
- Р І шенн я про затвердження Програми соціально-економічного розвитку міста Білгорода-Дністровського, 705.88kb.
- Кабінету Міністрів України від 26. 04. 2003р. №621 "Про розроблення прогнозних І програмних, 1129.04kb.
Додатки до Підрозділу 6. Паливно-енергетичний комплекс
Таблиця № 8
№ з/п | Найменування програми або зміст заходу | Головний розпорядник коштів/виконавці | Джерела фінансування | Всього витрати, тис. грн. | Обсяг виконаних робіт (тис. грн.) | Обсяг фінансування (тис. грн.) |
1. Заходи паливно – енергетичного комплексу | ||||||
| | | Разом | 66 164,0 після коригування 150 223,7 | 133 933,6 | 113 215,3 |
| | | Бюджет міста | 13 945,0 після коригування 34 637,8 | 34 242,4 | 13 524,1 |
| | | Інші | 52 219,0 після коригування 115 585,9 | 99 691,2 | 99 691,2 |
1.1. | Водопостачання та каналізація | ТОВ «ІНФОКС» філія «Інфіксводоканал» | Всього | 52 219,0 | 40 590,1 | 40 590,1 |
| | | Бюджет міста | - | - | - |
| | | Інші | 52 219,0 | 40 590,1 | 40 590,1 |
1.1.1. | Підвищення якості очищення води, у т.ч.: | | Всього | 10 250,0 | 5 505,4 | 5 505,4 |
| | | Бюджет міста | - | - | - |
| | | Інші | 10 250,0 | 5 505,4 | 5 505,4 |
| | | | | | |
1.1.1.1. | заміна зношеної запірної арматури на швидких фільтрах водоочисної станції (далі ВОС) Дністер"; | | Інші | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.1.2. | реконструкція водопровідно-насосних станцій: "Західна", "Шкодогірка", "Жевахова гора", квартал "В-Г"; | | Інші | 1 000,0 | 5 505,4 | 5 505,4 |
1.1.1.3. | будівництво вхідних пристроїв на існуючому каналі-відстойнику; | | Інші | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.1.4. | впровадження УФ-знезараження разом з використанням хлору на ВОС “Дністер”; | | Інші | 6 250,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.1.5. | переведення міських хлораторних на безпечний гіпохлорит натрію | | Інші | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.2. | Скорочення витрат води на власні потреби та неврахованих витрат, у т.ч.: | | Всього | 7 470,0 | 34 396,3 | 34 396,3 |
| | | Бюджет міста | - | - | - |
| | | Інші | 7 470,0 | 34 396,3 | 34 396,3 |
1.1.2.1. | перекладання існуючих магістральних та вуличних мереж; | | Інші | 4 400,0 | 34 396,3 | 34 396,3 |
1.1.2.2. | перекладка водоводів; | | Інші | 2 270,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.2.3. | будівництво експлуатаційних баз | | Інші | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.3. | Підвищення якості послуг водовідведення, у т.ч.: | | Всього | 29 850,0 | 688,4 | 688,4 |
| | | Бюджет міста | - | - | - |
| | | Інші | 29 850,0 | 688,4 | 688,4 |
1.1.3.2. | будівництво першої черги госпобутової каналізації Південного району; | | Інші | 25 550,0 | 688,4 | 688,4 |
1.1.3.3. | заміна насосного обладнання каналізаційно-насосної станції (далі КНС) і водно-насосної станції (далі ВНС); | | Інші | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.3.4. | заміна робочих коліс на насосних агрегатах водопроводу, каналізації і станції біологічної очистки (далі СБО); | | Інші | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.4. | Заходи з енергозбереження, всього, у т.ч.: | | Всього | 2 154,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Бюджет міста | - | - | - |
| | | Інші | 2 154,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.4.1. | заміна насосних агрегатів на НС-5 І під.48 Д22 на сучасні аналоги насосів меншої продуктивності (2 шт.); | | Інші | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.4.2. | заміна зношеного обладнання на 3-х підстанціях 110 кВ; | | Інші | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.4.3. | реконструкція РУ-6кВ ВНС «Головна» і ВНС “Західна”, НС-3 ІІ підйому; | | Інші | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.4.4. | реконструкція пошкоджених високовольтних кабельних мереж від КНС; | | Інші | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.4.5. | реконструкція газопроводу СБО “Південна” | | Інші | 354,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.5. | Розробка автоматизованої системи контролю системами, у т.ч.: | | Всього | 895,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Бюджет міста | - | - | - |
| | | Інші | 895,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.5.1. | створення пересувної лабораторії для пошуку схованих витоків, трубопроводів і високовольтних кабелів та несанкціонованих підключень до мережі водопроводу; | | Інші | 295,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.5.2. | встановлення контрольних датчиків на переливних пристроях резервуарів чистої води ВОС “Дністер” і міського водоканалу. Автоматизація роботи резервуарів чистої води; | | Інші | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.5.3. | встановлення приладів технологічного контролю на КОС | | Інші | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.6. | Наукові заходи, всього, у т.ч.: | | Всього | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Бюджет міста | - | - | - |
| | | Інші | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.6.1. | відпрацювання режимів і розробка проектно-кошторисної документації з модернізації ВОС "Дністер"; | | Інші | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.6.2. | розробка проекту реконструкції ВОС “Дністер”; | | Інші | 500,0 | | |
1.1.6.3. | розробка удосконаленої технології очищення стічних вод СБО "Південна"; | | Інші | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.6.4. | розробка удосконаленої технології очищення стічних вод СБО "Північна" | | Інші | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2. | Електроенергетика | ВАТ «ЕК Одесаобленерго» | Всього | 35 767,1 після коригування 63 366,9 | 59 101,1 | 59 101,1 |
| | | Бюджет міста | - | - | - |
| | | Інші | 35 767,1 після коригування 63 366,9 | 59 101,1 | 59 101,1 |
1.2.1. | Розвиток, модернізація та будівництво електричних мереж, у т.ч.: | | Всього | 35 717,1 після коригування 63 016,9 | 58 751,1 | 58 751,1 |
| | | Бюджет міста | - | - | - |
| | | Інші | 35 717,1 після коригування 63 016,9 | 58 751,1 | 58 751,1 |
1.2.1.1. | заміна обладнання, з них: | | Всього | 3 692,1 після коригування 3 000,0 | 1 900,0 | 1 900,0 |
| - зношеного; | | Інші | 3 535,0 після коригування 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - повністю амортизованого | | Інші | 157,1 після коригування 3 000,0 | 1 900,0 | 1 900,0 |
1.2.1.2. | удосконалення схем та розвиток електричних мереж, з них: | | Всього | 18 525,0 після коригування 47 889,1 | 47 459,1 | 47 459,1 |
| | | Бюджет міста | - | - | - |
| | | Інші | 18 525,0 після коригування 47 889,1 | 47 459,1 | 47 459,1 |
| - модернізація джерел живлення вторинної комутації; | | Інші | 300,0 після коригування 889,1 | 889,1 | 889,1 |
| - будівництво нових ліній електропередач (ЛЕП) та підстанцій (ПС); | | Інші | 8 000,0 після коригування 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| - реконструкція ЛЕП та ПС; | | Інші | 10 000,0 після коригування 35 000,0 | 34 570,0 | 34 570,0 |
| - модернізація ЛЕП та ПС | | Інші | 225,0 після коригування 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
1.2.1.3. | будівництво в населених пунктах нових ПЛ-0,4 кВ з використанням самоутримуючих ізольованих дротів | | Всього | 12 000,0 після коригування 8 002,8 | 5 602,0 | 5 602,0 |
| | | Бюджет міста | - | - | - |
| | | Інші | 12 000,0 після коригування 8 002,8 | 5 602,0 | 5 602,0 |
1.2.1.4. | влаштування розвантажувальних підстанцій | | Всього | 1 500,0 після коригування 4 125,0 | 3 790,0 | 3 790,0 |
| | | Бюджет міста | - | - | - |
| | | Інші | 1 500,0 після коригування 4 125,0 | 3 790,0 | 3 790,0 |
1.2.2. | Інші заходи | | Всього | 50,0 після коригування 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| | | Бюджет міста | - | - | - |
| | | Інші | 50,00 після коригування 350,0 | 350,0 | 350,0 |
1.3. | Програма «Енергозбереження у м. Одесі на 2007-2010 роки», всього, у тому числі: | Управління житлово-комунального господар-ства та паливно-енергетичного комп-лексу Одеської міської ради | Разом | 13 945,0 після коригування 34 637,8 | 34 242,4 | 13 524,1 |
Бюджет міста | 13 945,0 після коригування 34 637,8 | 34 242,4 | 13 524,1 | |||
Інші | - | - | - | |||
1.3.1. | - заходи з енергозбереження на підприємствах комунальної енергетики міста; | | Бюджет міста | 4 050,0 після коригування 24 742,8 | 24 358,5 | 4 908,5 |
1.3.2. | - розробка схеми розвитку теплопостачання м. Одеси; | | Бюджет міста | 1 939,0 | 1 939,0 | 1 170,4 |
1.3.3. | розробка проектно-кошторисної документації та будівництво котельні “Бугаївка”; | | Бюджет міста | 4 956,0 | 4 955,8 | 4 955,8 |
1.3.4. | проведення санації жилих будинків та об’єктів інфраструктури, всього, у т.ч.: | | Бюджет міста | 3 000,0 | 2 989,1 | 2 489,4 |
| | Київська районна адміністрація Одеської міської ради; | | 600,0 | 595,0 | 595,0 |
| | Малиновська районна адміністрація Одеської міської ради; | | 600,0 | 599,1 | 99,4 |
| | Приморська районна адміністрація Одеської міської ради; | | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| | Суворовська районна адміністрація Одеської міської ради | | 600,0 | 595,0 | 595,0 |