Целевые программы Государственного комитета по делам архивов Челябинской области 9

Вид материалаДоклад
Отчетный период
Тактическая задача 3.
Подобный материал:
1   2   3
Раздел 7. Меры по повышению эффективности

использования бюджетных средств


В соответствии с Программой Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года и Планом мероприятий по ее реализации, Государственный комитет по делам архивов основное внимание уделяет:
  1. переходу архивных учреждений на оказание услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме;
  2. организации межведомственного взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;
  3. мерам по экономии бюджетных средств путем проведения торгов на предоставление товаров и услуг;
  4. привлечению средств из внебюджетных источников для развития материально-технической базы ГУ ОГАЧО.

В целях повышения доступности и качества государственных услуг по обеспечению доступа к архивным фондам и информационному обеспечению юридических и физических лиц в соответствии с их обращениями (запросами):

на официальном сайте Государственного комитета по делам архивов размещены Книга памяти участников Великой Отечественной войны (более 250,0 тысяч фамилий), Книга памяти жертв политических репрессий (65,0 тысяч фамилий), списки архивных фондов организаций, передавших документы на хранение в архивы (обновляются ежегодно);

организован прием обращений (запросов) граждан посредством электронной почты;

во всех архивных учреждениях завершено внедрение электронного документооборота с учреждениями Пенсионного фонда Российской Федерации, расположенными на территории Челябинской области. Это позволило реализовать принцип «одного окна» при установлении (перерасчете) пенсии: гражданину достаточно обратиться в учреждение Пенсионного фонда, которое, с согласия гражданина, само делает запрос в архивное учреждение. В течение 1 полугодия 2011 года доля социально-правовых запросов, поступивших электронной почтой, составила 19,1%.

В целях развития материально-технической базы ГУ ОГАЧО за счет привлечения средств из внебюджетных источников оплачиваются услуги по содержанию имущества и прочие услуги (установка системы видеонаблюдения в здании архивохранилища № 2, противопожарных дверей в здании архивохранилища № 3, санитарная обработка хранилищ), приобретаются основные средства (многофункциональные устройства, мебель), а также делаются материальные запасы.


Председатель Государственного комитета

по делам архивов Челябинской области А. П. Финадеев

Приложение 1

к Докладу о результатах и основных

направлениях деятельности

Государственного комитета по делам

архивов Челябинской области

Основные показатели деятельности

Государственного комитета по делам архивов Челябинской области


Показатели

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

Целевое назначение

2009 г

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

Стратегическая цель 1. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в интересах общества и государства.

Тактическая задача 1. Создание условий для вечного сохранения документов Архивного фонда Российской Федерации на территории Челябинской области

доля архивохранилищ ГУ ОГАЧО, оснащенных современными системами охранной сигнализации

%

33,0

33,0

33,0

33,0

66,0

100

100

доля организаций, в которых создан страховой фонд на документы, необходимые для обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций в Челябинской области

%

0

29,3

43,0

56,0

70,0

82,0

100

Тактическая задача 2. Развитие информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации на территории Челябинской области как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия

доля документов, хранящихся в ведомственных архивах организаций – источников комплектования ГУ ОГАЧО и муниципальных архивов сверх установленного срока

%

12,0

7,5

5,8

5,0

4,5

4,0

0

Тактическая задача 3. Удовлетворение потребностей и реализация прав юридических и физических лиц на получение и использование информации, содержащейся в документах Архивного фонда Российской Федерации

доля обращений (запросов) граждан, исполненных в установленные сроки, процентов

%

96,5

97,2

97,2

97,5

98,0

99,0

100

доля обращений (запросов) социально-правового характера, поступивших в электронном формате

%

0

6,4

10,0

20,0

50,0

70,0

100


Приложение 2

к Докладу о результатах и основных

направлениях деятельности

Государственного комитета по делам

архивов Челябинской области

Сводная таблица распределения расходов по целям, задачам и программам

Цели, задачи и программы (наименования)



Отчетный год

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год (текущий)

2012 год (плановый)

2013 год

2014 год




млн. руб.

доля

млн. руб.

доля

млн. руб. (предельн.)

Доля

млн. руб. (предельные)

доля

млн. руб.

доля

млн. руб.

доля

Стратегическая цель 1. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в интересах общества и государства.

39,7




46,9




45,5





47,9




48,3




49,8




Тактическая задача 1. Создание условий для вечного сохранения документов Архивного фонда Российской Федерации на территории Челябинской области

27,8

70,0

32,8

70,0

26,2

57,6

27,9

58,3

28,2

58,3

29,0

58,3

Тактическая задача 2. Развитие информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации на территории Челябинской области как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия

1,6

4,0

5,2

11,0

6,2

13,6

6,3

13,2

6,4

13,2

6,6

13,2

Тактическая задача 3. Удовлетворение потребностей и реализация прав юридических и физических лиц на получение и использование информации, содержащейся в документах Архивного фонда Российской Федерации

10,3

26,0

8,9

19,0

13,1

28,8

13,7

28,5

13,7

28,5

14,2

28,5

непрограммная деятельность





































Итого бюджет субъекта бюджетного планирования (сумма по строкам Программа Х.Х.Х.)

39,7

100

46,9




45,5

100

47,9

100

48,3

100

49,8

100




1 Применяется обратный счет

2 В случае отклонения фактического значения показателя от планового более чем на 10% указываются причины его невыполнения (перевыполнения)

3 В случае отклонения фактического значения показателя от планового более чем на 10% указываются причины его невыполнения (перевыполнения)

4 В случае отклонения фактического значения показателя от планового более чем на 10% указываются причины его невыполнения (перевыполнения)

5 В случае отклонения фактического значения показателя от планового более чем на 10% указываются причины его невыполнения (перевыполнения)

6 В случае отклонения фактического значения показателя от планового более чем на 10% указываются причины его невыполнения (перевыполнения)

7 В случае отклонения фактического значения показателя от планового более чем на 10% указываются причины его невыполнения (перевыполнения)

8 В случае отклонения фактического значения показателя от планового более чем на 10% указываются причины его невыполнения (перевыполнения)