Консолидированный отчет о прибылях и убытках Заключение
Вид материала | Отчет |
- Консолидированный балансовый отчет 6 Консолидированный отчет о прибылях и убытках, 845.07kb.
- Консолидированный отчет о прибылях и убытках (неаудированный) 4 Консолидированный отчет, 1155.49kb.
- Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию за 31 декабря 2010 года, 2738.52kb.
- Тема Отчет о прибылях и убытках, 347.27kb.
- Консолидированный отчет о прибылях и убытках 4 Консолидированный баланс, 869.92kb.
- Отчет о прибылях и убытках «Альфа» за год, закончившийся 31 марта 2011 Баллы $ 000, 277.5kb.
- Приказом Минфина России от 02. 07. 2010 n 66н о формах бухгалтерской отчет, 89.08kb.
- Отчет о прибылях и убытках (форма №2). Вкачестве приложений к бухгалтерскому балансу, 83.7kb.
- Курсовая работа по бухгалтерской (финансовой) отчётности «отчёт о прибылях и убытках:, 1262.12kb.
- Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2008, 1885.44kb.
Приложение 2
Баланс ОАО «КонсуэлЪ» на 1 января 200Х г.
Актив | Код показа-теля | На начало отчетного года | На конец отчетного периода (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
Нематериальные активы в том числе деловая репутация организации | 110 113 | -- -- | 100 -- |
Основные средства | 120 | -- | 800 |
Незавершенное строительство | 130 | -- | -- |
Долгосрочные финансовые вложения в том числе инвестиции в дочернее общество | 140 141 | -- -- | 200 -- |
Прочие внеоборотные активы | 150 | -- | -- |
ИТОГО по разделу I | 190 | -- | 1 100 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
Запасы | 210 | -- | 280 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | -- | 50 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | -- | 50 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | -- | 220 |
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | -- | 100 |
Денежные средства | 260 | -- | 500 |
Прочие оборотные активы | 270 | -- | -- |
ИТОГО по разделу II | 290 | -- | 1 200 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | -- | 2 300 |
Форма 0710001 с. 2
Пассив | Код показа-теля | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
Уставный капитал | 410 | -- | 1 000 |
Добавочный капитал | 420 | -- | -- |
Резервный капитал | 430 | -- | 300 |
Целевое финансирование | 450 | -- | -- |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | -- | 200 |
ИТОГО по разделу III | 490 | -- | 1 500 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | -- | |
Займы и кредиты | 510 | -- | -- |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | -- | -- |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | -- | -- |
ИТОГО по разделу IV | 590 | -- | -- |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
Займы и кредиты | 610 | -- | 500 |
Кредиторская задолженность | 620 | -- | 250 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | -- | -- |
Доходы будущих периодов | 640 | -- | -- |
Резервы предстоящих расходов | 650 | -- | -- |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | -- | 50 |
ИТОГО по разделу V | 690 | -- | 800 |
БАЛАНС | 700 | | 2 300 |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
Арендованные основные средства | 910 | -- | -- |
в том числе по лизингу | 911 | -- | -- |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | -- | -- |
Товары, принятые на комиссию | 930 | -- | -- |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | -- | -- |
Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | -- | -- |
Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | -- | -- |
Износ жилищного фонда | 970 | -- | -- |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | -- | -- |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | -- | -- |
| | | |
Приложение 3
Промежуточный консолидированный баланс группы «КонсолЪ»
Актив | Код показа-теля | На начало отчетного года | На конец отчетного периода (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
Нематериальные активы в том числе деловая репутация организации | 110 113 | -- -- | 450 -- |
Основные средства | 120 | -- | 4 000 |
Незавершенное строительство | 130 | -- | 120 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | -- | 1 700 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | -- | -- |
ИТОГО по разделу I | 190 | -- | 6 270 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
Запасы | 210 | -- | 760 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | -- | 150 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | -- | 100 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | -- | 1 120 |
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | -- | 800 |
Денежные средства | 260 | -- | 1 700 |
Прочие оборотные активы | 270 | -- | -- |
ИТОГО по разделу II | 290 | -- | 4 630 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | -- | 10 900 |