Програма соціально-економічного розвитку міста Котовська Одеської області
Вид материала | Документы |
- Програма соціально економічного та культурного розвитку, 1213.86kb.
- Програма соціально економічного та культурного розвитку міста Корюківки на 2012 рік, 744.15kb.
- Про затвердження програми Про основні напрямки соціально- економічного розвитку міста, 80.16kb.
- Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області, 2649kb.
- Програма економічного І соціального розвитку м. Охтирка, 1356.45kb.
- Програма соціально-економічного І культурного розвитку міста Запоріжжя на 2006 рік, 2779.54kb.
- Проект про підсумки соціально-економічного розвитку області та виконання місцевих бюджетів, 68.03kb.
- Програма соціально-економічного розвитку міста чернігова на 2011 рік, 866.42kb.
- Програма економічного І соціального розвитку м. Нововолинська, 480.1kb.
- Програми соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2008 рік (рішення Одеської, 4186.86kb.
3.4. Розвиток житлово-комунального господарства
Розвито житлово-комунального господарства є одною з основних задач соціально-економічного розвитку міста, оскільки стан галузі значною мірою визначає умови життя населення.
Основними пріоритетами розвитку житлово-комунального господарства у 2011 році залишаються:
- удосконалення системи управління підприємствами житлово-комунального господарства;
- розвиток житлово-комунального комплексу;
- підготовка пропозицій щодо технічної модернізації застарілого обладнання та розробка програм для залучення коштів;
- впровадження заходів щодо поліпшення забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами та підвищення їх якості;
- зменшення витрат та втрат енергоносіїв у житлово-комунальному господарстві, проведення ефективної енергозберігаючої політики;
- оснащення засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії, з метою забезпечення енергозбереження та економії споживання води, газу;
- погашення дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств житлово-комунального господарства.
Інструментом реалізації плану направленого на покращення стану житлово-комунального господарства, території міста в цілому є виконання програм: «Реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Котовська Одеської області на 2009-2014 рр.», «Питна вода м. Котовська Одеської області на 2010-2013 рр. та на період до 2020 р.», «Програма енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві м. Котовська на 2010-2014 рр.» та «Благоустрою, упорядкування, озеленення та санітарного оздоровлення м. Котовська».
У сфері теплопостачання заплановано провести підготовку котелень до опалювального сезону 2011-2012 рр., а саме: ревізію та ремонт котельного і насосного обладнання, промивку систем центрального опалення, ревізію запірної арматури. За умови виділення коштів планується: заміна мережевих насосів та насосного обладнання котелень №№ 1, 2, 6, 7; капітальний ремонт теплових мереж на ділянках по вул. Калініна від ТК – 25 до ТК - 37, по вул. Ломоносова від ТК - 10 до ТК – 21, вул. 50 років Жовтня ввід ТК – 26 до ТК – 28.
КВЕП „Котовськводоканал” планує провести: поточний ремонт будівель та споруд структурних підрозділів, усунення аварійних ситуацій на водопровідних та каналізаційних мережах. За умови виділення коштів з бюджету планується також виконати роботи по реконструкції та капітальному ремонту наступних об'єктів:
- реконструкція І нитки магістрального водопроводу с. Коси;
- капітальний ремонт КНС №1 вул. Комсомольська;
- капітальний ремонт каналізаційного колектору по провулку Південний;
- капітальний ремонт центрального водопровідного колектору по вул. 50 років Жовтня (р-н пров. Довженко);
- капітальний ремонт КНС №2 мікрорайону "Північний";
- заміна насосного обладнання на ВНС – 4 підйому (вул. Кузовкова);
- придбання влаштування станцій по знезараженню питної води у м. Котовськ;
- капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Самборського;
- виготовлення ПКД та експертизи на будівництво напірного каналізаційного колектора та КНС по пров. В.Лісному (на ці цілі заплановано з місцевого бюджету виділити 200 тис. грн.);
- виготовлення ПДК по реконструкції очисних споруд "Північні";
- виготовлення ПКД та експертизи на будівництво напірного колектору та КНС по вул. Київській.
КО «Компанія «Горсвет»» планує провести заміну контролерів на світлофорних об'єктах – 5 шт.; замінити 300 ламп ДНаТ, 400 ртутних економламп, замінити 30 трансформаторів струму, встановити нову додаткову вуличну ілюмінацію по проспекту Перемоги, вул.. 50 років Жовтня та іншим вулицям. На утримання мереж зовнішнього освітлення планується виділити 1 млн. грн.
З метою покращення навколишнього середовища та санітарного стану міста для врегулювання відносин у сфері благоустрою у 2011 році планується розробка та ухвалення:
- Правил благоустрою та належного санітарного утримання території міста;
- Правил утримання тварин;
- Правил утримання зелених насаджень в м. Котовськ.
Планується ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, висадка біля 500 дерев, 150 кущів, а також висіяти на клумбах парків, скверів, проспектів та вулицях міста на площі 5,5 га 40 видів квітів.
Всього на розвиток житлово-комунального господарства з місцевого бюджету планується направити 8,5 млн. грн.
Для покращення житлових та соціальних умов мешканців міста, екології навколишнього середовища, покращення якості збереження енергії при наявності коштів планується провести ряд заходів, які передбачають капітальний ремонт об’єктів, заміну застарілого обладнання та устаткування (Додаток № 5). По деякім об’єктам комунальної та соціальної сфери таким як: капітальний ремонт теплових мереж по вул. Калініна; реконструкція водопроводу в с. Коси; виготовлення ПКД по реконструкції дитячого садочку №13, на будівництво КНС та напірного колектору по пров. В. Лісному, на реконструкцію очисних споруд «Південні»; тампонаж артсвердловини с. Любомирка; капітальний ремонт міської лікарні передбачено фінансування з обласного бюджету в рамках Програми забезпечення сталого розвитку північних районів Одеської області на 2010-2015 роки.
Одним із завдань у діяльності комунальних підприємств є скорочення невиправданих втрат електроенергії та впровадження енергозберігаючих технологій. Планується подальша заміна обладнання на менш енергоємне. На підприємствах житлово-комунальної сфери планується зекономити: електроенергії – 1,1 млн.кВт, газу – 180 тис.куб.м.
- Розвиток соціальної сфери
Покращення якості життя мешканців міста, доступності соціальних послуг здійснюватиметься шляхом:
- недопущення зниження реальних доходів населення та виникнення заборгованості із виплати заробітної плати;
- підвищення якості послуг, які безпосередньо надаються населенню;
- надання соціальної допомоги інвалідам, ветеранам війни, праці та іншим верствам населення, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- сприяння самозайнятості населення за рахунок підвищення рівня його трудової активності, посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості, активної боротьби з тіньовою зайнятістю.
Суттєвих змін у демографічній ситуації міста у 2011 році не передбачається. Позитивним показником є тенденція збільшення населення, яке прибуває до міста, що призведе до збільшення загальної чисельності населення до 40700 чол.
З метою зниження соціальної напруги на ринку праці реалізовуватиметься Програма зайнятості населення, яка передбачає працевлаштування 1130 чол., направлення на професійну підготовку 200 чол.
Для підтримки підприємницької ініціативи 10 чол. безробітних матимуть змогу отримати одноразову виплату для організації підприємницькою діяльністю, роботодавцям передбачено дотації на створення додаткових робочих місць в розмірі 550 тис.грн.
Одним із основних напрямків вирішення питань працевлаштування є збереження діючих та створення нових робочих місць. Так, передбачається створити в усіх сферах економічної діяльності 470 нових робочих місць, в т.ч. 6 на промислових підприємствах міста. Основна частина створюватиметься за рахунок розвитку малого підприємництва, а також торгівлі, громадського харчування, сфери побуту. З метою зменшення неофіційної та тіньової зайнятості населення працюватиме комісія по легалізації робочої сили, на 2011 рік планується провести 30 перевірок.
Передбачено бронювання міськвиконкомом 15 робочих місць для працевлаштування соціально-незахищених верств населення, які не здатні конкурувати на ринку праці та потребують додаткових гарантій працевлаштування.
Позитивні зміни в підвищенні рівня доходів населення передбачається здійснити за рахунок забезпечення дотримання державних гарантій в оплаті праці та підвищення мінімальної заробітної плати, легалізації заробітної плати та належного оформлення трудових відносин найманої робочої сили.
Основне завдання у 2011 році – недопущення зниження реальної заробітної плати та соціальних виплат.
Прогнозується, що середньомісячна заробітна плата по місту зросте на 16,6% та становитиме 2500 грн., фонд оплати праці робітників та службовців передбачається в межах 346,5 млн. грн.
Передбачається повне погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах щодо яких проводяться процедури відновлення платоспроможності або визнання їх банкрутами.
Напрямком діяльності системи соціальної допомоги залишиться удосконалення системи надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення. У продовж 2011 року управління праці та соціального захисту населення планує провести заходи по збільшенню обхвату населення міста, яке потребує надання субсидій по оплаті житлово-комунальних послуг та на придбання твердого палива та скрапленого газу.
У сфері соціального захисту та соціального обслуговування населення планується реалізація пріоритетних завдань, визначених державною соціальною політикою, впровадження економічних, правових і конституційних гарантій ветеранів війни та праці, інших громадян похилого віку, громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи, інших вразливих верств населення. На ці цілі з державного бюджету заплановано субвенції в розмірі 32,6 млн. грн., з обласного – 101 тис.грн. та з місцевого бюджету 142 тис.грн.
Постійно оновлюватиметься Єдиний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги.
Працюватиме «гаряча телефонна лінія» з питань призначення і виплати усіх видів соціальної допомоги.
Системний підхід у вирішенні проблем дає можливість створити умови для подолання бар’єрів, які обмежують права і свободи інвалідів. З цією метою планується забезпечення протезно-ортопедичними виробами та спеціальним автотранспортом, санаторно-курортне оздоровлення, виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідів, безкоштовне та пільгове встановлення інвалідам телефонів, надання матеріальної допомоги, соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів тощо. Протягом 2011 року планується продовжити виконання робіт з облаштування пандусами об’єктів соціального значення та нововведених об’єктів торгівлі та побуту.
Значна увага приділятиметься обслуговуванню пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, наданню натуральної допомоги у вигляді продуктів харчування, одягу та взуття, медикаментів тощо. Територіальним центром соціального обслуговування непрацездатних громадян похилого віку обслуговуватимуться біля 1000 громадян. Як і в минулому році передбачається надавати безкоштовні обіди – 30 особам щоденно, соціальну допомогу вдома – 250 особам. Планується залучити приватних підприємців та підприємства міста до участі у благодійних акціях направлених на підтримку малозабезпечених одиноких людей похилого віку та інвалідів.
З метою поліпшення соціально-побутових умов мешканців міста, забезпечення житлом молоді планується розробка та затвердження Програми будівництва(придбання) доступного житла в м. Котовськ на 2011-2017 роки. Фінансування Програми передбачено регіональною Програмою будівництва (придбання) доступного житла в Одеській області за рахунок коштів державного бюджету та власних коштів громадян.
3.6. Дитяча, молодіжна та сімейна політика
Дитяча, молодіжна та сімейна політика реалізовуватиметься відповідно до програм «Котовські діти», «Молодь Котовська», «Підтримка сім’ї», «Оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків», «Розвитку та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді», «Розвитку та підтримки дитячих та молодіжних громадських організацій», «Профілактика дитячої безпритульності та бездоглядності на 2006-2011 рр.», «Профілактики наркоманії, туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДУ», «Залучення молоді до служби в органах місцевого самоврядування» та інших програм.
З метою вирішення проблем соціального захисту та покращення становища сімей, молоді та дітей напрямками роботи залишаються:
- виконання заходів, спрямованих на вирішення проблем соціального сирітства, мінімізація дитячої безпритульності та бездоглядності;
- продовження роботи щодо впровадження сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подальше функціонування дитячого будинку сімейного типу „Лелека” та 3 прийомних сімей, Центру соціально-психологічної реабілітації дітей і молоді з обмеженими можливостями та соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- функціонування на базі центру соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями оздоровчого табору «Надія»;
- підтримка молодіжної підприємницької діяльності в плані розширення можливостей фінансування бізнес-планів;
- підтримка дитячих та молодіжних громадських організацій;
- сприяння діяльності міської молодіжної ради (молодіжного парламенту, забезпечити його оргтехнікою);
- оздоровлення дітей соціально-незахищених категорій в санаторіях, оздоровчих закладах та профільних таборах. Планується розширити мережу профільних оздоровчих таборів при управлінні у справах сім’ї та молоді під час оздоровчої кампанії влітку 2011 року;
- підтримка творчо-обдарованих дітей та молоді, нагородження Премією міського голови молоді міста за досягнення в різних сферах суспільного життя, кращих випускників закладів освіти;
- проведення благодійних акцій: «Державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування – дітям Котовська», «Готуємо дітей до школи», «Дні дитинства» із залученням підприємств, організацій, установ, громадських об’єднань, приватних підприємців;
- профілактика негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі, пропаганда здорового способу життя, організація змістовного дозвілля;
- проведення культурно-масових заходів до Дня матері та Міжнародного Дня сім’ї, Дня молоді, Дня студента, Новорічних та Різдвяних свят, Дня Святого Валентина, Дня гумору, тощо.
- впровадження гендерної рівності.
Буде продовжено роботу молодіжного центру праці для надання послуг з працевлаштування, навчання та перенавчання безробітної молоді, молодіжного трудового загону та мережі таборів праці і відпочинку. Під час літніх канікул створити молодіжне трудове об’єднання по благоустрою міста.
Триватиме робота спеціального формування УСССДМ «Служба соціальної профроботи» по роботі з наркозалежною молоддю.
На утримання міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді заплановано 767,5 тис. грн., в т.ч. з обласного бюджету – 280,4 тис.грн. (на утримання соціального гуртожитку), з місцевого – 487,1 тис.грн. На заробітну плату планується направити 624 тис. грн., витрати на енергоносії – 79,9 тис. грн., на харчування – 20 тис.грн.
- Створення умов для гармонійного розвитку особистості
Серед значної кількості проблем у галузі освіти на сьогодні є недостатня кількість дошкільних навчальних закладів, перевантаження діючих; відсутність фінансування з державного бюджету освітніх програм, необхідність проведення капітального ремонту будівель навчальних закладів; потребує оновлення матеріально-технічна база закладів освіти. Саме тому основним пріоритетом розвитку галузі на 2011 рік визначено збереження існуючої мережі навчальних та виховних закладів.
У 2011-2012 навчальному році будуть функціонувати 10 загальноосвітніх шкіл, з них: 1 загальноосвітня школа – І-ІІ ступенів, 7 – І-ІІІ ступенів, 1 гімназія, 1 вечірня загальноосвітня школа, 12 дошкільних закладів та 4 позашкільні заклади. В закладах освіти планується забезпечити навчання 4,2 тис. учнів, виховання 1,4 тис. дітей, де працюватимуть 534 педагоги.
За рахунок місцевого бюджету безкоштовне харчування отримуватимуть 350 дітей соціально-незахищеної категорії.
Для забезпечення повноцінного фізичного та психологічного здоров’я дітей та корекції вад функціонуватимуть:
1 офтальмологічна група, 6 логопедичних груп в ДНЗ №3, 8, 10, 11, в яких виховуватимуться 110 дітей;
центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, в якому перебуватимуть на денному та амбулаторному cтaцioнapi 20 дітей зазначеної категорії. Для надання консультативної допомоги дітям-iнвалідам при центрі працюватимуть залучені спеціалісти: психолог, педагог, інструктор з лікувально-фізичної культури.
З метою охоплення дітей дошкільною освітою планується вжиття організаційних заходів щодо повного охоплення дітей 5-річного віку дошкільним навчанням: за кожним дошкільним закладом закріплено мікрорайон для роботи з неохопленими дітьми, у ДНЗ №10,11 продовжать функціонування консультативні пункти.
За наявності необхідних коштів планується виконати роботи по капітальному ремонту ДНЗ №6, 8, ЗНЗ №6, розпочати реконструкцію ДНЗ №13 та виготовити проектно-кошторисну документацію по реконструкції ДНЗ №4.
Для розвитку здібностей учнів, задоволення їхніх інтересів триватиме профільне навчання у старшій школі. Незважаючи на загальне зниження кількості учнів, охоплених профільним навчанням,продовжать функціонувати 10 профільних класів, в яких навчатимуться 230 учнів.
Планується продовжити комп’ютеризацію та інформатизацію закладів освіти, створення єдиного інформаційного простору,поповнення бази педагогічних програмових засобів навчання.
В освітньому просторі буде збережена мережа позашкільних закладів: станція юних техніків, станція юних натуралістів, центр дитячої творчості, дитячо-юнацька спортивна школа.
На утримання закладів освіти з місцевого бюджету планується направити 31,4 млн. грн., що на 2,5% менше минулого року (в т.ч. заробітна плата – 25,6 млн. грн., витрати на енергоносії – 4,9 млн. грн., харчування – 630 тис. грн., поточний ремонт – 47 тис.грн. та інш.).
Основна мета розвитку галузі культури полягає у забезпеченні функціонування існуючих закладів культури, розвитку професійного мистецтва та самодіяльної народної творчості, задоволення культурних потреб широких верств населення тощо.
Мережа закладів культури міста залишиться без змін і налічуватиме 3 бібліотеки, 2 клубних заклади, 1 музей, 2 школи естетичного виховання.
Пріоритетним напрямком діяльності сфери культури стануть:
- створення електронної бібліотеки, вільного доступу до Інтернету. Поповнення фондів масових бібліотек відбуватиметься шляхом їх централізованого комплектування літературою, передплати на періодичні видання;
- підключення до мережі Інтернет міського краєзнавчого музею;
- започаткування на місцевому телебаченні інформаційної сторінки «Культура»;
- з метою відзначення знаменних, пам’ятних дат та державних свят, забезпечення проведення загальноміських заходів та проектів
- організація та проведення обласного фестивалю для дітей з обмеженими фізичними можливостями «Джерело надії»;
- робота клубів вихідного дня, студій за інтересами.
На проведення культурно-мистецьких заходів з місцевого бюджету планується направити 192 тис.грн.
Задоволення потреб населення заняттям фізичною культурою і спортом будуть забезпечуватися за рахунок надання якісних фізкультурно-спортивних і оздоровчих послуг різним верствам населення, перш за все дітям, в дитячих дошкільних закладах, загальноосвітніх школах, дитячих – юнацьких спортивних школах та спортивних клубах за місцем проживання.
Напрямами розвитку визначено:
- збереження мережі фізкультурно-спортивних закладів;
- розширення мережі дитячо-юнацьких спортивних клубів за місцем проживання;
- облаштування існуючих спортивних баз спеціальними пристроями для осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Продовжать роботу 3 дитячо-юнацьких спортивних школи, 10 клубів за місцем проживання, працюватиме шахово-шашковий клуб, діятиме 1 стадіон на 1,5 тис. місць, 18 спортивних залів, 44 спортивних майданчики. Усіма видами фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи та спортом вищих досягнень у 2011 році планується охопити біля 10 тис. осіб (25% населення міста).
Планується провести поточний ремонт облаштування спотркомплексу «Локомотив», спортивного масиву «Черемушки» та спортзалу селища цукрового заводу.
Збірна команда міста планує прийняти участь в першості України з волейболу серед чоловічих команд, першості України з футболу, Міжнародному турнірі з греко-римської боротьби та ін. В червні місяці відбудеться щорічний традиційний міжнародний турнір з греко-римської боротьби на честь В.С. Юраша. Планується провести першість міста з футболу серед дорослих та юнаків, турнір з шахів, учбово-тренувальні збори з легкої атлетики та багато інших спортивно-масових заходів, на які буде направлено 60 тис. грн. з місцевого бюджету.
-
Розвиток сфери охорони здоров’я
Реалізація заходів, спрямованих на збереження, зміцнення та відновлення здоров’я людини, підвищення доступності та якості медичної допомоги відноситься до числа основних пріоритетів соціальної політики міста в сфері охорони здоров’я.
Основні завдання розвитку охорони здоров'я будуть спрямовані на:
- підвищення якості надання медичної допомоги матерям та дітям;
- забезпечення доступності медико-санітарної допомоги населенню, особливо, ветеранам війни, праці, громадянам похилого віку та іншим соціально вразливим верствам населення шляхом переорієнтації надання медичної допомоги на засадах загальної практики/сімейної медицини;
- профілактика захворювань, насамперед інфекційних;
Медична допомога населенню міста надаватиметься Котовською міською лікарнею потужністю 410 ліжок. Забезпеченість ліжками населення становитиме 62,8 ліжок на 10 тисяч населення. Потужність амбулаторно-поліклінічних установ розрахована на 885 відвідувань за зміну.
З метою попередження інфекційних, насамперед соціально небезпечних захворювань, в місті триває реалізація державних та регіональних програм з профілактики інфекційних хвороб та імунізації населення. Продовжить роботу кабінет Довіри. Планується випуск спеціальних телевізійних програм з питань профілактики наркоманії, захворювань, які передаються статевим шляхом та СНІДу. На виконання Національної програми боротьби із захворюваннями на туберкульоз усі хворі, які проходять лікування, забезпечуватимуться протитуберкульозними препаратами за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.
Планується реконструкція приміщень міської лікарні для встановлення сучасного діагностичного обладнання.
На утримання Котовської міської лікарні з міського бюджету планується направити 28,04 млн. грн., що на 2% менше минулого року (в т.ч. заробітна плата – 21,7 млн. грн., витрати на енергоносії – 3,2 млн. грн., на медикаменти – 1,2 млн. грн., на харчування – 810,0 тис.грн, на поточний ремонт обладнання та медичної апаратури 37,0 тис.грн.
- Забезпечення екологічної та техногенної безпеки
Зменшення впливу забруднення на здоров'я населення пов’язано з такими факторами, як: зношеність водопровідних та каналізаційних мереж; незадовільний технічний стан каналізаційних очисних споруд; скид недостатньо-очищених стічних вод у поверхневі водойми.
Основним забруднювачем вод залишається каналізаційне господарство міста. Прогнозується, що об'єм стічних вод, які скидаються в поверхневі водойми складе біля 700 тис. м3.
На вирішення проблем пов’язаних з забрудненням поверхневих та підземних водоносних горизонтів у 2011 році за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища передбачено реконструкцію каналізаційно-очисних споруд. Першочергово заплановано виготовлення ПКД по реконструкції очисних споруд «Південні» та напірного колектора у дві нитки від ГКНС до очисних споруд і експертиза в м. Котовськ, сума запланованих коштів складає 294,7 тис.грн..
На вивіз та утилізацію твердих побутових відходів планується направити 1,7 млн. грн.
- Фінансове забезпечення реалізації Програми економічного і соціального розвитку
міста Котовська на 2011 рік
Виконання завдань та пріоритетні напрями Програми соціально-економічного розвитку на 2011 рік фінансуватимуться за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, внутрішніх інвестицій, коштів суб’єктів підприємницької діяльності та інших джерел.
Під час фінансування заходів з реалізації Програми усі виконавці повинні забезпечити виконання запланованих завдань та досягнення максимального результату у використанні бюджетних та інших коштів.
Програмою соціально-економічного розвитку міста на 2011 рік передбачено виконання 20 програм, на які планується виділити 6,2 млн. грн. з місцевого бюджету, протягом року у фінансування місцевих програм при необхідності будуть вноситись зміни.
На фінансовий потенціал міста у 2011 році в значній мірі впливатимуть податково-бюджетна політика та фінансовий стан суб’єктів господарювання.
Основними бюджетоутворюючими джерелами місцевого бюджету в місті залишаються: прибутковий податок з громадян, та плата за землю.
На 2011 рік надходження до місцевого бюджету становитимуть 114,9 млн. грн. що 1,6% більше від запланованого на 2010 рік, в тому числі власні надходження – 57,8 млн.грн., дотації та цільові субвенції з державного бюджету – 57,1 млн.грн.
Фінансування місцевих програм у 2011 році*
тис.грн.
№ | Назва програм | Обсяг фінансування передбачений на 2011 рік |
| ВИКОНКОМ | 71,0 |
| Програма забезпечення діяльності органів самоорганізації населення міста (квартальних та будинкових комітетів) на 2011 рік | 26,0 |
| Програма підтримки малого підприємництва м. Котовська на 2011-2012 рр. | 45,0 |
| КОТОВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ | 2386,5 |
| Міська програма "Котовські діти" на період 2007-2011 рр. | 59,0 |
| Міська програма профілактики алкоголізму, наркоманії, Віл-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2014 рр. | 118,6 |
| Міська програма "Репродуктивне здоров”я населення м. Котовська та Котовського району до 2015 року" | 120,0 |
| Цільова Програма протидії захворюванню на туберкульоз в м. Котовську та Котовському районі на 2008-2011 рр.». | 1982,9 |
| Цільова Програма імунопрофілактики та захисту населення м. Котовська від інфекційних хвороб на 2011-2015 рр.». | 106,0 |
| УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ | 135,0 |
| Програма надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення м. Котовська з міського бюджету на 2010-2014 рр. | 60,0 |
| Програма підтримки Котовської організації ветеранів України на 2010-2014 рр. | 75,0 |
| ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДІ | 35,7 |
| Міська програма "Котовські діти" на 2007-2011 рр. | 30,1 |
| Міська програма подолання дитячої і безпритульності та бездоглядності на 2006-2011 рр. | 5,1 |
| Міська програма профілактики алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2014 рр. | 0,5 |
| УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ | 166,5 |
| Міська програма підтримки молоді «Молодь Котовська» на 2008-2011 рр. | 138,4 |
| Міська програма щодо реалізації державної сімейної політики у м. Котовську на 2007-2011 рр. | 1,8 |
| Міська програма з утвердження гендерної рівності на 2008-2011 рр. | 1,7 |
| Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків на 2009-2014 рр. | 24,6 |
| КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА СПОРТУ | 60,0 |
| Програма розвитку фізкультури та спорту в м. Котовську | 60,0 |
| Міська цільова програма недержавного (додаткового) пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери м. Котовська на 2008-2017 рр. | 1,8 |
| Управління культури | 1,2 |
| Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян | 0,6 |
| УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА | 3369,2 |
20. | Програма благоустрою, упорядкування та санітарного оздоровлення міста Котовськ на 2011 р. | 3369,2 |
| Озеленення міста | 600,0 |
| Міські фонтани | 35,0 |
| Вивіз ТПВ | 1700,0 |
| Ремонт та утримання міських доріг | 967,0 |
| Природоохоронні заходи | 67,2 |
| РАЗОМ | 6223,9 |
* при змінах у бюджеті дані будуть відкориговані
- Очікувані результати при реалізації пріоритетних завдань та досягненні поставлених цілей
Здійснення послідовних та системних дій у соціально-економічній сфері, ефективне управління комунальним майном сприятиме стабілізації темпів економічного зростання та посиленню добробуту громадян міста.
Виконання Програми сприятиме:
- стабільному виробництву промислової продукції;
- зростанню позитивного фінансового результату від діяльності підприємств;
- поліпшенню технічного стану житлово-комунального господарства;
- реконструкції доріг міста;
- поліпшенню благоустрою та екологічного стану міста;
- здійсненню більш повного і своєчасного задоволення потреб населення у перевезеннях на основі підвищення якості роботи міського транспорту;
- покращенню якості послуг, що надаються населенню;
- збереженню торгової мережі та обсягів роздрібного товарообороту;
- зростанню середньомісячної заробітної плати на 16,6%, недопущенню виникнення заборгованості із виплати заробітної плати;
- збереженню кваліфікованих кадрів на підприємствах, створенню нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності;
- підвищенню ефективності функціонування системи освіти за рахунок збереження існуючої мережі та подальшого їх розвитку;
- поліпшення медичного обслуговування населення за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я та кадрового забезпечення;
- поліпшення стану здоров'я шляхом зайняття фізичною культурою і спортом, подальшого розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази;
- зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;
- залученню коштів державного бюджету, фізичних та юридичних осіб відповідно чинного законодавства щодо виконання заходів економічного і соціального розвитку міста та ефективному їх використанню;
- впровадженню партнерства між владою, громадянами, громадськими об’єднаннями, підвищення рівня поінформованості людей, активізація інтересу городян до розвитку міста, та їх об’єднання для спільного вирішення власних проблем;
- покращенню якості життя мешканців міста.
Додаток №1
Основні показники соціально-економічного розвитку міста
Показники | Одиниця виміру | 2009 р. | 2010 р. | 2011 р. прогноз | 2011 р. у % до 2010 р. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
Розвиток сфери матеріального виробництва | | | | | |
| | | | | |
Обсяг продукції промисловості ( у діючих оптових цінах підприємств) - всього | млн. грн. | 104,7 | 357,2 | 364,0 | 102 |
| | | | | |
Виробництво тепла та води (в діючих цінах) | млн. грн. | 24,7 | 27,8 | 28,0 | 100,7 |
| | | | | |
Використання коштів спеціальних фондів: | | | | | |
| | | | | |
Пенсійного фонду України | тис.грн. | 118697,1 | 128713,3 | 140878,2 | 109,5 |
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності | тис.грн. | 5316,0 | 6109,2 | 5356,9 | 87,7 |
Відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань | тис.грн. | 2929,4 | 3249,6 | 3036,3 | 93,4 |
| | | | | |
Виробництво найважливіших видів промислової продукції | | | | | |
| | | | | |
Вино виноградне | млн. дал | 1,09 | 5,8 | 5,83 | 100,5 |
Хліб, хлібобулочні та кондитерські вироби | тон | 4955 | 5606 | 5718 | 102 |
Меблі для умеблювання інтер’єру житлових приміщень | шт. | 12202 | 11889 | 12000 | 101 |
Газети | тис. екз. | 2794 | 1658 | 1690 | 102 |
| | | | | |
Обсяг зовнішньоторговельного обороту | тис. дол. США | 1954,7 | 860,0 | 870 | 101,2 |
у % до попереднього року | % | у 4,5 рази менше | у 2,3рази менше | 101,2 | х |
| | | | | |
Обсяг експорту | тис. дол. США | 572,8 | 487,0 | 495 | 101,6 |
у % до попереднього року | % | 126,5 | 85 | 101,6 | х |
| | | | | |
Обсяг імпорту | тис. дол. США | 1381,9 | 373 | 375 | 100,5 |
у % до попереднього року | % | 16,4 | у 3,7 рази менше | 100,5 | х |
| | | | | |
Обсяг прямих іноземних інвестицій - всього | тис. дол. США | 747,3 | 748,6 | 748,6 | х |
Обсяг прямих іноземних інвестицій на початку року | -“- | 762,8 | 747,3 | 748,6 | х |
Обсяг прямих іноземних інвестицій з початку року | -“- | - | 1,3 | - | - |
у % до попереднього року | % | | - | - | х |
Показники рівня життя і розвитку соціальної сфери | | | | | |
| | | | | |
Роздрібний товарооборот, включаючи громадське харчування, офіційно зареєстрованих підприємств усіх форм власності та господарювання у діючих цінах відповідних років - всього | млн. грн. | 106,8 | 130 | 150 | 115,4 |
| | | | | |
Обсяг реалізованих платних послуг у діючих цінах відповідних років - всього | млн. грн. | 368,3 | 413,4 | 430 | 104 |
| | | | | |
Середня забезпеченість населення житлом ( у середньому на 1 жителя) | кв. м | 21,69 | 21,69 | 21,69 | 100 |
| | | | | |
Введення в експлуатацію загальної площі житлових будинків за рахунок усіх джерел фінансування | кв. м | - | - | - | х |
| | | | | |
Забезпечення населення лікарняними закладами у розрахунку на 10 тис. жителів | ліжок | 70,3 | 70,5 | 62,8 | 89,1 |
| | | | | |
Забезпеченість населення амбулаторно-поліклінічними закладами у розрахунку на 10 тис. жителів | відв. за зміну | 127 | 127,4 | 127,7 | 100,2 |
| | | | | |
Охоплення дітей дошкільними закладами в % до кількості дітей відповідного віку | % | 68 | 78 | 85 | х |
| | | | | |
Питома вага учнів загальноосвітніх навчально-виховних закладів, які навчаються в другу зміну (у % до загальної кількості учнів) | % | 14,9 | 13,9 | 14,0 | х |
| | | | | |
Показники фонду оплати праці та середньомісячної заробітної плати по категоріях працюючих | | | | | |
| | | | | |
Фонд оплати праці штатних працівників - всього | млн. грн. | 256,2 | 296,4 | 346,5 | 116,9 |
| | | | | |
Середньоспискова чисельність штатних працівників | чол. | 11382 | 11521 | 11550 | 100,3 |
| | | | | |
Середньомісячна заробітна плата робітників і службовців | грн. | 1876 | 2144 | 2500 | 116,6 |
| | | | | |
Капітальне будівництво | | | | | |
| | | | | |
Загальний обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування (у цінах відповідних років) | тис.грн. | 3804 | 2000 | 2100 | 105 |
Додаток №2