«О бюджете Новоселицкого муниципального района на 2011 год»

Вид материалаРешение

Содержание


Глава 500 «Совет Новоселицкого муниципального района»
Глава 501 «Администрация Новоселицкого муниципального района»
Глава 502 «Отдел имущественных и земельных отношений»
Глава 504 «Финансовое управление»
Расчета дотаций из бюджета муниципального района
Подобный материал:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25

Глава 500 «Совет Новоселицкого муниципального района»





    Прогнозируемый объем расходов по совету Новоселицкого муниципального района на 2011год предусмотрен в сумме 2228,4 тыс. рублей, что выше базовых показателей на 379,8 тыс. рублей.

С учетом общих подходов формирования бюджетных ассигнований на 2011 год базовые показатели увеличены по следующим направлениям:

на индексацию окладов денежного содержания работников с 1 июня 2011года на 6,5 процента;

на увеличение с 1 января 2011 года тарифов страховых взносов на заработную плату с 26,2 до 34,2 процента;

Глава 501 «Администрация Новоселицкого муниципального района»





    Прогнозируемый объем расходов по совету Новоселицкого муниципального района на 2011 год предусмотрен в сумме 54278,7 тыс. рублей, что выше базовых показателей на 5334,1 тыс. рублей.

С учетом общих подходов формирования бюджетных ассигнований на 2011 год базовые показатели администрации увеличены по следующим направлениям:

на индексацию окладов денежного содержания работников с 1 июня 2011года на 6,5 процента;

на увеличение с 1 января 2011 года тарифов страховых взносов на заработную плату с 26,2 до 34,2 процента;

на индексацию расходов на текущую оплату коммунальных услуг с учетом прогнозного роста тарифов на 15 процентов;

на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог;

на физкультуру и спорт;

на обеспечение градостроительной деятельности;

расходы на мероприятия в области молодежной политики;

на ремонт здания отдела сельского хозяйства;

на суммы увеличения субвенций, субсидий из краевого бюджета.


Глава 502 «Отдел имущественных и земельных отношений»





    Прогнозируемый объем расходов по отделу на 2011год предусмотрен в сумме 1960,4 тыс. рублей, что выше базовых показателей на 276 тыс. рублей.

С учетом общих подходов формирования бюджетных ассигнований на 2011 год базовые показатели увеличены по следующим направлениям:

на индексацию окладов денежного содержания работников с 1 июня 2011года на 6,5 процента;

на увеличение с 1 января 2011 года тарифов страховых взносов на заработную плату с 26,2 до 34,2 процента;

Глава 504 «Финансовое управление»





    Прогнозируемый объем расходов по управлению на 2011год предусмотрен в сумме 48963,44 тыс. рублей, что меньше базовых показателей на 12883,7 тыс. рублей.

С учетом общих подходов формирования бюджетных ассигнований на 2011 год базовые показатели увеличены по следующим направлениям:

на индексацию окладов денежного содержания работников с 1 июня 2011года на 6,5 процента;

на увеличение с 1 января 2011 года тарифов страховых взносов на заработную плату с 26,2 до 34,2 процента;

на увеличение суммы дотации на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений;

Уменьшены базовые показатели на сумму дотации на исполнение полномочий по решению вопросов межмуниципального характера.


Глава 506 «Отдел образования»


    Прогнозируемый объем расходов по отделу на 2011год предусмотрен в сумме 163639,8 тыс. рублей, что выше базовых показателей на 20861,86 тыс. рублей.

С учетом общих подходов формирования бюджетных ассигнований на 2011 год базовые показатели увеличены по следующим направлениям:

на индексацию окладов денежного содержания работников с 1 июня 2011года на 6,5 процента;

на увеличение с 1 января 2011 года тарифов страховых взносов на заработную плату с 26,2 до 34,2 процента;

на оплату коммунальных услуг с учетом прогнозного роста тарифов этих услуг на 15 процентов;

на индексацию ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности с 1.01.2010 года на 6,5 процента;

на дополнительную сеть (открытие 4 детских дошкольных групп);

на питание детей, в том числе для введения в рацион питания детям начальных классов молока в индивидуальной упаковке;

на ремонты образовательных учреждений;

на реализацию целевой муниципальной программы по энергосбережению, в том числе на замену окон;

на суммы увеличения субвенций, субсидий из краевого бюджета;


Глава 507 «Отдел культуры»


    Прогнозируемый объем расходов по отделу на 2011год предусмотрен в сумме 15222,3 тыс. рублей, что выше базовых показателей на 1618,6 тыс. рублей.

С учетом общих подходов формирования бюджетных ассигнований на 2011 год базовые показатели увеличены по следующим направлениям:

на индексацию окладов денежного содержания работников с 1 июня 2011года на 6,5 процента;

на увеличение с 1 января 2011 года тарифов страховых взносов на заработную плату с 26,2 до 34,2 процента;

на оплату коммунальных услуг с учетом прогнозного роста тарифов этих услуг на 15 процентов;

на индексацию ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности с 1.01.2010 года на 6,5 процента;

на оснащение библиотек компьютерной техникой и подключением их к сети Интернет;

на реализацию целевой муниципальной программы по энергосбережению.


Глава 509 «Управление труда и социальной защиты населения»


    Прогнозируемый объем расходов по управлению на 2011год предусмотрен в сумме 94087,6 тыс. рублей, что выше базовых показателей на 3330,8 тыс. рублей.

С учетом общих подходов формирования бюджетных ассигнований по управлению на 2011 год расходы на содержание увеличены по сравнению с базовыми показателями на 530,9 тыс. рублей и составили 6889,3 тыс. рублей. В данных расходах учтены средства на повышение заработной платы работников данных учреждений с 1 июня 2011 года на 6,5 процентов, увеличение с 1 января 2011 года тарифов страховых взносов на заработную плату с 26,2 до 34,2 процентов и рост расходов на текущую оплату коммунальных услуг с учетом прогнозного роста тарифов этих услуг в 2011 году на 15 процентов.

Расходы на реализацию законов и других нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих меры социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальные выплаты, увеличены на 2799,9 по сравнению с базовыми показателями.


Глава 517 «МУЗ «Новоселицкая ЦРБ»



    Прогнозируемый объем расходов по ЦРБ на 2011год предусмотрен в сумме 31158,2 тыс. рублей, что выше базовых показателей на 347,9  тыс. рублей.

С учетом общих подходов формирования бюджетных ассигнований на 2011 год базовые показатели увеличены по следующим направлениям:

на индексацию окладов денежного содержания работников с 1 июня 2011года на 6,5 процента;

на увеличение с 1 января 2011 года тарифов страховых взносов на заработную плату с 26,2 до 34,2 процента;

на оплату коммунальных услуг с учетом прогнозного роста тарифов этих услуг на 15 процентов;

на ремонты;

на реализацию целевой муниципальной программы по энергосбережению, в том числе на замену окон.

При этом учтено сокращение расходов, обусловленных передачей расходов по оказанию первичной медико-санитарной помощи фельдшерско-акушерскими пунктами в систему обязательного медицинского страхования в рамках поэтапного перехода на преимущественно одноканальное финансирование медицинской помощи через систему ОМС.


Приложение №8

к решению совета Новоселицкого

муниципального района

Ставропольского края

от 18.11.2010 г. № 330

МЕТОДИКИ

РАСЧЕТА ДОТАЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


Методики расчетов дотаций из бюджета Новоселицкого муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и иных межбюджетных трансфертов из бюджета района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Новоселицкого района утверждены решением совета Новоселицкого муниципального района «Об утверждении порядка межбюджетных отношений в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края»

Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новоселицкого района

№ п/п

Наименование поселения

Численность постоянного населения j-го поселения

Налоговый потенциал j-го поселения

Индекс налогового потенциала j-го поселения

Индекс бюджетных расходов j-го поселения

Бюджетная обеспеченность j-го поселения

Прогноз налоговых доходов поселения в очередном финансовом году

Общий размер дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из краевого бюджета

Средний уровень бюджетной обеспеченности поселений в очередном финансовом году с учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Объем средств, необходимых для доведения уровня бюджетной обеспеченности j-го поселения до среднего уровня бюджетной обеспеченности поселений в очередном финансовом году с учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности j-му поселению

 

 

Н, Нj

НП, НПj

ИНПj

ИБРj

БОj

ПНД

Д(П)

БО

ДВБОП

Т, Тj

Дj

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Всего

25 300

20 497

1,000

1,000

1,000

20 559

103

2,04

21228

21 228

21 228

1

село Долиновка

1 500

865

0,712

1,183

0,602

 

6

 

 

2 062

2 062

2

Журавский сельсовет

3 500

3 960

1,397

0,944

1,479

 

14

 

 

1 489

1 489

3

село Китаевское

2 600

2 030

0,963

1,058

0,911

 

11

 

 

2 508

2 508

4

Новомаякский сельсовет

1 500

324

0,266

1,251

0,213

 

6

 

 

2 772

2 772

5

село Новоселицкое

8 400

9 331

1,371

0,826

1,660

 

34

 

 

2 105

2 105

6

село Падинское

1 500

1 346

1,108

1,292

0,857

 

6

 

 

1 852

1 852

7

село Чернолесское

5 300

1 745

0,406

0,976

0,416

 

21

 

 

6 782

6 782

8

поселок Щелкан

1 000

896

1,106

1,547

0,715

 

4

 

 

1 658

1 658