«О бюджете Новоселицкого муниципального района на 2011 год»
Вид материала | Решение |
- Проект решения Думы Хорольского муниципального района «О бюджете Хорольского муниципального, 316.96kb.
- Решение, 578.19kb.
- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, решением, 1998.26kb.
- «О районном бюджете Ичалковского муниципального района на 2010 год и на плановый период, 292.83kb.
- 1. Принять к исполнению бюджет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, 148.58kb.
- Решени е, 1043.28kb.
- Информационный бюллетень муниципального образования «Советский район» №32 (32) 20 октября, 4316.4kb.
- Администрация асиновского района постановление, 562.24kb.
- «О районном бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2012 год и на плановый, 43.8kb.
- «О деятельности администрации Луховицкого муниципального района Московской области, 720.5kb.
Глава 500 «Совет Новоселицкого муниципального района»
Прогнозируемый объем расходов по совету Новоселицкого муниципального района на 2011год предусмотрен в сумме 2228,4 тыс. рублей, что выше базовых показателей на 379,8 тыс. рублей.
С учетом общих подходов формирования бюджетных ассигнований на 2011 год базовые показатели увеличены по следующим направлениям:
на индексацию окладов денежного содержания работников с 1 июня 2011года на 6,5 процента;
на увеличение с 1 января 2011 года тарифов страховых взносов на заработную плату с 26,2 до 34,2 процента;
Глава 501 «Администрация Новоселицкого муниципального района»
Прогнозируемый объем расходов по совету Новоселицкого муниципального района на 2011 год предусмотрен в сумме 54278,7 тыс. рублей, что выше базовых показателей на 5334,1 тыс. рублей.
С учетом общих подходов формирования бюджетных ассигнований на 2011 год базовые показатели администрации увеличены по следующим направлениям:
на индексацию окладов денежного содержания работников с 1 июня 2011года на 6,5 процента;
на увеличение с 1 января 2011 года тарифов страховых взносов на заработную плату с 26,2 до 34,2 процента;
на индексацию расходов на текущую оплату коммунальных услуг с учетом прогнозного роста тарифов на 15 процентов;
на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог;
на физкультуру и спорт;
на обеспечение градостроительной деятельности;
расходы на мероприятия в области молодежной политики;
на ремонт здания отдела сельского хозяйства;
на суммы увеличения субвенций, субсидий из краевого бюджета.
Глава 502 «Отдел имущественных и земельных отношений»
Прогнозируемый объем расходов по отделу на 2011год предусмотрен в сумме 1960,4 тыс. рублей, что выше базовых показателей на 276 тыс. рублей.
С учетом общих подходов формирования бюджетных ассигнований на 2011 год базовые показатели увеличены по следующим направлениям:
на индексацию окладов денежного содержания работников с 1 июня 2011года на 6,5 процента;
на увеличение с 1 января 2011 года тарифов страховых взносов на заработную плату с 26,2 до 34,2 процента;
Глава 504 «Финансовое управление»
Прогнозируемый объем расходов по управлению на 2011год предусмотрен в сумме 48963,44 тыс. рублей, что меньше базовых показателей на 12883,7 тыс. рублей.
С учетом общих подходов формирования бюджетных ассигнований на 2011 год базовые показатели увеличены по следующим направлениям:
на индексацию окладов денежного содержания работников с 1 июня 2011года на 6,5 процента;
на увеличение с 1 января 2011 года тарифов страховых взносов на заработную плату с 26,2 до 34,2 процента;
на увеличение суммы дотации на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений;
Уменьшены базовые показатели на сумму дотации на исполнение полномочий по решению вопросов межмуниципального характера.
Глава 506 «Отдел образования»
Прогнозируемый объем расходов по отделу на 2011год предусмотрен в сумме 163639,8 тыс. рублей, что выше базовых показателей на 20861,86 тыс. рублей.
С учетом общих подходов формирования бюджетных ассигнований на 2011 год базовые показатели увеличены по следующим направлениям:
на индексацию окладов денежного содержания работников с 1 июня 2011года на 6,5 процента;
на увеличение с 1 января 2011 года тарифов страховых взносов на заработную плату с 26,2 до 34,2 процента;
на оплату коммунальных услуг с учетом прогнозного роста тарифов этих услуг на 15 процентов;
на индексацию ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности с 1.01.2010 года на 6,5 процента;
на дополнительную сеть (открытие 4 детских дошкольных групп);
на питание детей, в том числе для введения в рацион питания детям начальных классов молока в индивидуальной упаковке;
на ремонты образовательных учреждений;
на реализацию целевой муниципальной программы по энергосбережению, в том числе на замену окон;
на суммы увеличения субвенций, субсидий из краевого бюджета;
Глава 507 «Отдел культуры»
Прогнозируемый объем расходов по отделу на 2011год предусмотрен в сумме 15222,3 тыс. рублей, что выше базовых показателей на 1618,6 тыс. рублей.
С учетом общих подходов формирования бюджетных ассигнований на 2011 год базовые показатели увеличены по следующим направлениям:
на индексацию окладов денежного содержания работников с 1 июня 2011года на 6,5 процента;
на увеличение с 1 января 2011 года тарифов страховых взносов на заработную плату с 26,2 до 34,2 процента;
на оплату коммунальных услуг с учетом прогнозного роста тарифов этих услуг на 15 процентов;
на индексацию ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности с 1.01.2010 года на 6,5 процента;
на оснащение библиотек компьютерной техникой и подключением их к сети Интернет;
на реализацию целевой муниципальной программы по энергосбережению.
Глава 509 «Управление труда и социальной защиты населения»
Прогнозируемый объем расходов по управлению на 2011год предусмотрен в сумме 94087,6 тыс. рублей, что выше базовых показателей на 3330,8 тыс. рублей.
С учетом общих подходов формирования бюджетных ассигнований по управлению на 2011 год расходы на содержание увеличены по сравнению с базовыми показателями на 530,9 тыс. рублей и составили 6889,3 тыс. рублей. В данных расходах учтены средства на повышение заработной платы работников данных учреждений с 1 июня 2011 года на 6,5 процентов, увеличение с 1 января 2011 года тарифов страховых взносов на заработную плату с 26,2 до 34,2 процентов и рост расходов на текущую оплату коммунальных услуг с учетом прогнозного роста тарифов этих услуг в 2011 году на 15 процентов.
Расходы на реализацию законов и других нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих меры социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальные выплаты, увеличены на 2799,9 по сравнению с базовыми показателями.
Глава 517 «МУЗ «Новоселицкая ЦРБ»
Прогнозируемый объем расходов по ЦРБ на 2011год предусмотрен в сумме 31158,2 тыс. рублей, что выше базовых показателей на 347,9 тыс. рублей.
С учетом общих подходов формирования бюджетных ассигнований на 2011 год базовые показатели увеличены по следующим направлениям:
на индексацию окладов денежного содержания работников с 1 июня 2011года на 6,5 процента;
на увеличение с 1 января 2011 года тарифов страховых взносов на заработную плату с 26,2 до 34,2 процента;
на оплату коммунальных услуг с учетом прогнозного роста тарифов этих услуг на 15 процентов;
на ремонты;
на реализацию целевой муниципальной программы по энергосбережению, в том числе на замену окон.
При этом учтено сокращение расходов, обусловленных передачей расходов по оказанию первичной медико-санитарной помощи фельдшерско-акушерскими пунктами в систему обязательного медицинского страхования в рамках поэтапного перехода на преимущественно одноканальное финансирование медицинской помощи через систему ОМС.
Приложение №8
к решению совета Новоселицкого
муниципального района
Ставропольского края
от 18.11.2010 г. № 330
МЕТОДИКИ
РАСЧЕТА ДОТАЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Методики расчетов дотаций из бюджета Новоселицкого муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и иных межбюджетных трансфертов из бюджета района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Новоселицкого района утверждены решением совета Новоселицкого муниципального района «Об утверждении порядка межбюджетных отношений в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края»
Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Новоселицкого района
№ п/п | Наименование поселения | Численность постоянного населения j-го поселения | Налоговый потенциал j-го поселения | Индекс налогового потенциала j-го поселения | Индекс бюджетных расходов j-го поселения | Бюджетная обеспеченность j-го поселения | Прогноз налоговых доходов поселения в очередном финансовом году | Общий размер дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из краевого бюджета | Средний уровень бюджетной обеспеченности поселений в очередном финансовом году с учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Объем средств, необходимых для доведения уровня бюджетной обеспеченности j-го поселения до среднего уровня бюджетной обеспеченности поселений в очередном финансовом году с учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности j-му поселению |
| | Н, Нj | НП, НПj | ИНПj | ИБРj | БОj | ПНД | Д(П) | БО | ДВБОП | Т, Тj | Дj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего | 25 300 | 20 497 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 20 559 | 103 | 2,04 | 21228 | 21 228 | 21 228 |
1 | село Долиновка | 1 500 | 865 | 0,712 | 1,183 | 0,602 | | 6 | | | 2 062 | 2 062 |
2 | Журавский сельсовет | 3 500 | 3 960 | 1,397 | 0,944 | 1,479 | | 14 | | | 1 489 | 1 489 |
3 | село Китаевское | 2 600 | 2 030 | 0,963 | 1,058 | 0,911 | | 11 | | | 2 508 | 2 508 |
4 | Новомаякский сельсовет | 1 500 | 324 | 0,266 | 1,251 | 0,213 | | 6 | | | 2 772 | 2 772 |
5 | село Новоселицкое | 8 400 | 9 331 | 1,371 | 0,826 | 1,660 | | 34 | | | 2 105 | 2 105 |
6 | село Падинское | 1 500 | 1 346 | 1,108 | 1,292 | 0,857 | | 6 | | | 1 852 | 1 852 |
7 | село Чернолесское | 5 300 | 1 745 | 0,406 | 0,976 | 0,416 | | 21 | | | 6 782 | 6 782 |
8 | поселок Щелкан | 1 000 | 896 | 1,106 | 1,547 | 0,715 | | 4 | | | 1 658 | 1 658 |