Программа развития Курчумского района на 2011-2015 годы

Вид материалаПрограмма
3. Видение развития региона
По стратегическому направлению 4 «Территориальное устройство»
По стратегическому направлению 5 «Развитие системы государственного местного управления и самоуправления»
По стратегическому направлению 6 «развитие конкуренции»
4. Основные направления, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результатов и пути достижения
Задача 1. Увеличение объемов животноводческой продукции
Довести поголовье животных, тыс. голов
Развитие мараловодства и пчеловодства
Подобный материал:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30



3. Видение развития региона


Курчумский район станет районом с развитым сельским хозяйством развитой обрабатывающей промышленностью, регионом с позитивной динамикой экономического пространства и устойчивым ростом уровня качества жизни населения.

К 2015 году ключевые индикаторы достигнут:

По направлению 1 «Ускоренное развитие экономики региона на основе внедрения высокопроизводительных инновационных технологий в промышленности, агропромышленном комплексе, в инвестициях, малом и среднем предпринимательстве, торговле и окружающей среде»:

- рост производительности труда в АПК в 2,04 раза;

- ИФО сельского хозяйства на 103 %;

- ИФО продуктов питания на 102,9%;

- обеспечение продовольственной независимости внутреннего рынка - 80%;

- увеличение производительности труда в обрабатывающей промышленности в 1,5 раза;

- увеличение доли инновационно - активных предприятий до 5%;

- увеличение доли казахстанского содержания в закупках государственных учреждений и организаций, системообразующих предприятий - товаров до 61,5%;

- увеличение доли казахстанского содержания в закупках государственных учреждений и организаций, системообразующих предприятий в закупках работ и услуг 100%;

- увеличение количества предприятий и организаций, внедривших стандарты ИСО и др. к 2015 году до 2 единиц;

- привлечение инвестиций в основной капитал приоритетных секторов экономики в планируемый период в объеме не менее 629,1 млн. тенге;

- отечественные и иностранные инвестиции в несырьевые секторы экономики увеличатся не менее чем на 10,0%;

- снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получением разрешений, лицензий, сертификатов, консультаций), включая время и затраты к 2014 году на 30%;

- увеличение сети предприятий торговли до 272 ед.;

- ИФО торговли до 109,0 %;

- ИФО розничного товарооборота до 108 %;

- ИФО оптового товарооборота до 103,0 %;

- увеличения площади лесовосстановления до 155 га;

- недопущение роста площадей, пройденных лесными пожарами, от площади государственного лесного фонда – до 0,0001% в год;

- доведение численности основных промысловых видов диких животных до соответствия с бонитировкой охотничий угодий: копытные – до 105%, пушные – до 100,5%, медведь – до 100,6%, боровая дичь – до 100,5%, водоплавающая дичь – до 100,7%;

- увеличение совокупного дохода организаций предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности к 2015 году не менее чем на 15% от уровня 2008 года (5,2 млн. тенге).

По направлению 2 «Развитие социальной сферы и человеческого потенциала, повышение уровня качества жизни населения, обеспечение всеми видами качественных социальных услуг»:

- Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от общего количества детей (2009 г. – 59,8%) 90% - 2013 году, 95% - 2015 году;

- Доля учащихся, успешно освоивших образовательные учебные программы по физико-математическим и естественнонаучным дисциплинам (2009 г. – 52,2% ), 2013г – 55,9%, 57,5% - 2015 году;

- ожидаемая продолжительность жизни населения до 69 лет;

- снижение показателя общей смертности до 7,1 на тысячу населения;

- увеличение уровня расходов на оказание первичной медико-санитарной помощи (далее – ПМСП) до 38% от общего объема средств, выделяемых на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП);

- 30% медицинских услуг в рамках ПМСП предоставляются врачами общей практики к 2015 году;

- увеличение доли отечественных лекарственных средств в общем объеме закупаемых в рамках ГОБМП через систему единой дистрибуции до 50%;

- снижение дефицита врачебных кадров всего – до 2 единиц;

- уровень удовлетворенности населения области качеством услуг сферы культуры (2009 г.- 18 %) к 2015 году - 55%;

- увеличение охвата населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 25% от общего числа населения района;

- увеличение доли детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом к 2015 году до 13,1%;

- увеличение количества созданных рабочих мест на 3,1%;

- количество безработных к 2015 году 926 чел;

- доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства, увеличится до 66%;

- количество направленных на общественные работы к 2015 году -до 540 человек;

- количество созданных социальных рабочих мест 22 в 2015 году;

- количество участников молодежной практики в 2015 году 20 чел.;

- число лиц прошедших профподготовку и переподготовку к 2015 году до 58 чел.;

- численность получателей адресной социальной помощи к 2015 году – 1330 чел.;

- средний размер адресной социальной помощи увеличится в 1,6 раза;

- увеличение числа лиц, прошедших профподготовку и переподготовку на 1,3% (58 человек);

- сокращение среднегодовой численности получателей адресной социальной помощи на 5,1%;

- сокращение удельного веса трудоспособного населения в составе получателей адресной социальной помощи до 25%;

- увеличение доли трудоустроенных этнических репатриантов до 87,2%;

- поддерживание уровня охвата системой коллективно-трудовых отношений предприятий на 100,0%.

- доля лиц, обслуживаемых на дому 100,0%;

- доля населения, владеющего государственным языком, к 2015г - 94,0%;

- доля населения, владеющего государственным, русским и английским языками к 2015г.- 3,2%;

- увеличение уровня поддержки в общественном сознании Стратегии развития государства и государственной политики до 70%;

- увеличение доли населения, положительно оценивающего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства до 70%;

- увеличение уровня востребованности потребителями региональной отечественной информационной продукции до 70%;

- увеличение уровня социального оптимизма молодежи к 2015 году до 55%;

- увеличение доли удовлетворенных запросов пользователей архивной информацией к 2015 году до 85%;

- доля пополняемости архивного фонда новыми документами из общего объема документов, находящихся на ведомственном хранении к 2015 г. до 80%;

- доля отреставрированных документов из общего количества документов, нуждающихся в восстановлении к 2015 году 42%;

- увеличение доли архивного фонда переведенного на цифровой формат к 2015 г. до 25%;

- уровень обеспеченности профессиональными кадрами в архивной сфере к 2015 году до 70%;

- снижение количества погибших в дорожно-транспортных происше­ствиях (на 100 пострадавших) к 2015 году до 20,0;

- уровень общеуголовных преступлений (на 10 тыс. населения) 30,3.


По стратегическому направлению 3 «Модернизация инфраструктурного комплекса, способствующего форсированной индустриализации экономики и обеспечению качественных жилищно-коммунальных и транспортных услуг:

- увеличение объема потребления электроэнергии до 30 млн. кВт час,

- увеличение доли использования альтернативных источников энергии в общем объеме энергопотребления до 1,5%,

- увеличение уровня доступа населения к централизованному водоснабжению, всего – до 87,7%,

- снижение уровня нормативных потерь воды при транспортировке потребителю – до 15,5%;

- количество аварий и отказов в год на 1 км. водопроводных сетей к 2015 году до 0,24 ед./км;

- доля отремонтированных сетей в сельских населенных пунктах (от общей протяженности сетей, нуждающихся в ремонте) к 2015 году 7%;

- увеличение доли отремонтированных сетей теплоснабжения до 20% от общей протяженности сетей, нуждающихся в ремонте;

- снижение уровня нормативных потерь тепловой энергии при транспортировке потребителю – до 18%;

- увеличение уровня обеспеченности услугами теплоснабжения в сельских населенных пунктах – до 10,5 %;

- увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоотведения к 2015 году до 38,3%;

- количество аварий и отказов в год на 1 км канализационных сетей к 2015 году до 0,04;

- доля отремонтированных сетей от общей протяженности сетей в сельских населенных пунктах, нуждающихся в ремонте к 2015 году до 91,0 %;

- увеличения удельного веса автомобильных дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 63%;

- обеспечение сокращения количества неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов к 2015 году до 2,5%;

-достижение 100-процентного уровня цифровизации МТС;

-плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей-до 18,3 ед., в т.ч.:

-плотность пользователей широкополосного доступа к сети Интернет на 100 жителей – до 24,2ед;

- плотность пользователей Интернет на 100 жителей -38ед;

-обеспечение услугами мобильной связи населенных пунктов с численностью от 1000 человек и более – до 100%;


По стратегическому направлению 4 «Территориальное устройство»:

- рост численности населения в приграничных районах к 2010 году до 100,3%;

- увеличение темпа роста ввода жилья по всем источникам финансирования – до 111,1%;

- максимальный охват района и сельских округов силами оперативного реагирования при чрезвычайных ситуациях в 2015 году до 75%,

- увеличение доли потребителей, удовлетворенных качеством коммунальных услуг – до 63%;


По стратегическому направлению 5 «Развитие системы государственного местного управления и самоуправления»:

- повышение удовлетворенности потребителей (депутаты, физические и юридические лица) качеством оказываемых аппаратов маслихатов услуг до 100%;

- доля населения, обучившегося компьютерной грамотности в рамках получения электронных государственных услуг - 40%;

- перевод социально-значимых услуг в электронный вид – 50%;

- охват аппарата акима района единой системой электронного документооборота – 100%;

Доля электронного документооборота от общего объема документооборота в акимате района -90%;

охват потребителей электронных государственных услуг, разработанной системой оценки уровня удовлетворенности – 20%;

- обеспечение государственных органов системами информационной безопасности – 95%;

- удовлетворенность населения деятельностью институтов местного самоуправления - 20%;

- увеличение доли бюджетных программ со 100% освоением – 100%;

- эффективное освоение бюджетных кредитов согласно условиям, целям, задачам кредитных соглашений – 100%;

- обеспечить сдерживание индекса потребительских цен в коридоре 5-8%.


По стратегическому направлению 6 «развитие конкуренции»

Улучшение конкурентной среды посредством реализации мер по сокращению административных барьеров и созданию необходимой инфраструктуры для развития предпринимательской деятельности. На постоянной основе будут организованы проведение анализа состояния и развития товарных рынков, оповещение в средствах массовой информации развитие конкуренции в районе.


4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ


СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. Ускоренное развитие экономики региона на основе внедрения высокопроизводительных инновационных технологий в промышленности, агропромышленном комплексе, в инвестициях, малом и среднем предпринимательстве, торговле, туристкой отрасли и окружающей среде.


Цель 1: Обеспечение продовольственной безопасности региона, увеличение удельного веса отечественных продуктов питания на внутреннем рынке продовольственных товаров, реализация экспортного потенциала АПК района.


п/п

Наименование индикаторов, показателей

Этап I

Этап II

Ответственный исполнитель

2011

2012

2013

2014

2015







Целевые индикаторы:

Рост производительности труда в АПК в 2,04 раза (2009г. – 1,49)


1,24

1,38

1,68

1,81

2,04

ОПСХиВ




ИФО сельского хозяйства, % (2009г.-128,7)


103

102

103

103

103

ОПСХиВ




ИФО продуктов питания, % (2009г.-98,7)


100

102,2

102,2

102,2

102,9

ОПСХиВ




Увеличение экспортного потенциала АПК, млн. долларов (2009 г –млн. долл)


0,006

0,008

0,011

0,014

0,067

ОПСХиВ




Доля экспортного потенциала аграрной отрасли в общем объеме экспорта до % (2009 г)







0,003

0,003

0,001

ОПСХиВ




Увеличение доли переработки продукции сельского хозяйства:


5,9

5,9

5,9

6,6

6,6

ОПСХиВ




- мяса – до 25,2% (2009 г. – 24.2%)


24,3

24,6

24,8

25,0

25,2

ОПСХиВ




- молока – до 9,3











9

9,3

ОПСХиВ




Обеспечение продовольственной независимости внутреннего рынка (2009 г. – 80% - по основным видам сельскохозяйственной продукции)


80

80

80

80

80

ОПСХиВ

Задача 1. Увеличение объемов животноводческой продукции

п/п.

Наименование индикаторов, показателей

Этап I

Этап II

Ответственный исполнитель

2011

2012

2013

2014

2015







Довести поголовье животных, тыс. голов:






















крупного рогатого скота, до 57 тыс. голов (2009 г. – 53,9)

55,2

55,5

56

56,8

57

ОПСХиВ




овец и коз, до 203,8 тыс. голов (2009 г. – 174,6)

178

180,5

187,5

195,8

203,8

ОПСХиВ




лошадей, до 16,4 тыс. голов

(2009 г. – 14,1)

14,6

15,0

15,5

16

16,4

ОПСХиВ




птицы, до 36,1 тыс. голов (2009 г. - 35,8)

36,1

36,1

36,1

36,1

36,1

ОПСХиВ




Довести ежегодное производство продукции животноводства:
















ОПСХиВ




мяса в живом весе, до 16,3 тыс. тонн (2009 г. – 14,664) тыс. тонн

15

15,3

15,7

16

16,3

ОПСХиВ




молока, до 63,6 тыс. тонн (2009 г. – 55,728 тыс. тонн)

56,4

57

59

61,5

63,6

ОПСХиВ




яиц, до 6,2 млн. шт.

(2009 г. - 5,9 млн. штук)

6

6

6

6,1

6,2

ОПСХиВ




шерсти, до 425 тонн (2009 г. – 366,5)


389

396

405

414

425

ОПСХиВ




Развитие мараловодства и пчеловодства






















Довести поголовье маралов и пятнистых оленей до 350 голов (тыс. голов)

0,27

0,3

0,3

0,3

0,35

ОПСХиВ




Довести количество пчело- семей до 3,3 тыс. семей

1,3

1,7

2,4

2,7

3,3

ОПСХиВ




Довести производство пантов до 0,2 тонн

0.1

0,1

0,1

0,1

0,2

ОПСХиВ




Довести количество товарного меда до 70 тонн

33,5

46

57

64

70

ОПСХиВ