Программа развития Курчумского района на 2011-2015 годы
Вид материала | Программа |
- Примерная Программа развития Витебского района на 2011-2015 годы, 1912.04kb.
- Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Калевальского муниципального, 518.86kb.
- Паспорт программы наименование программы Программа развития системы образования Бугульминского, 2262.52kb.
- Программа социально-экономического развития администрации муниципального образования, 646.91kb.
- Программа «развитие туризма на территории кудымкарского муниципального района на 2011-2015, 405.4kb.
- Об утверждении Программы социально-экономического развития Хойникского района на 2011-2015 годы, 1089.05kb.
- Паспорт комплексной программы «Развитие торговли Малоархангельского района на период, 217.57kb.
- Программа социально-экономического развития города Витебска на 2011-2015 годы, 554.7kb.
- Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Родинская средняя, 493.61kb.
- Совет Министров Республики Беларусь постановляет: Утвердить прилагаемую Государственную, 1062.08kb.
3. Видение развития региона
Курчумский район станет районом с развитым сельским хозяйством развитой обрабатывающей промышленностью, регионом с позитивной динамикой экономического пространства и устойчивым ростом уровня качества жизни населения.
К 2015 году ключевые индикаторы достигнут:
По направлению 1 «Ускоренное развитие экономики региона на основе внедрения высокопроизводительных инновационных технологий в промышленности, агропромышленном комплексе, в инвестициях, малом и среднем предпринимательстве, торговле и окружающей среде»:
- рост производительности труда в АПК в 2,04 раза;
- ИФО сельского хозяйства на 103 %;
- ИФО продуктов питания на 102,9%;
- обеспечение продовольственной независимости внутреннего рынка - 80%;
- увеличение производительности труда в обрабатывающей промышленности в 1,5 раза;
- увеличение доли инновационно - активных предприятий до 5%;
- увеличение доли казахстанского содержания в закупках государственных учреждений и организаций, системообразующих предприятий - товаров до 61,5%;
- увеличение доли казахстанского содержания в закупках государственных учреждений и организаций, системообразующих предприятий в закупках работ и услуг 100%;
- увеличение количества предприятий и организаций, внедривших стандарты ИСО и др. к 2015 году до 2 единиц;
- привлечение инвестиций в основной капитал приоритетных секторов экономики в планируемый период в объеме не менее 629,1 млн. тенге;
- отечественные и иностранные инвестиции в несырьевые секторы экономики увеличатся не менее чем на 10,0%;
- снижение операционных издержек, связанных с регистрацией и ведением бизнеса (получением разрешений, лицензий, сертификатов, консультаций), включая время и затраты к 2014 году на 30%;
- увеличение сети предприятий торговли до 272 ед.;
- ИФО торговли до 109,0 %;
- ИФО розничного товарооборота до 108 %;
- ИФО оптового товарооборота до 103,0 %;
- увеличения площади лесовосстановления до 155 га;
- недопущение роста площадей, пройденных лесными пожарами, от площади государственного лесного фонда – до 0,0001% в год;
- доведение численности основных промысловых видов диких животных до соответствия с бонитировкой охотничий угодий: копытные – до 105%, пушные – до 100,5%, медведь – до 100,6%, боровая дичь – до 100,5%, водоплавающая дичь – до 100,7%;
- увеличение совокупного дохода организаций предоставляющих услуги в сфере туристской деятельности к 2015 году не менее чем на 15% от уровня 2008 года (5,2 млн. тенге).
По направлению 2 «Развитие социальной сферы и человеческого потенциала, повышение уровня качества жизни населения, обеспечение всеми видами качественных социальных услуг»:
- Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от общего количества детей (2009 г. – 59,8%) 90% - 2013 году, 95% - 2015 году;
- Доля учащихся, успешно освоивших образовательные учебные программы по физико-математическим и естественнонаучным дисциплинам (2009 г. – 52,2% ), 2013г – 55,9%, 57,5% - 2015 году;
- ожидаемая продолжительность жизни населения до 69 лет;
- снижение показателя общей смертности до 7,1 на тысячу населения;
- увеличение уровня расходов на оказание первичной медико-санитарной помощи (далее – ПМСП) до 38% от общего объема средств, выделяемых на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП);
- 30% медицинских услуг в рамках ПМСП предоставляются врачами общей практики к 2015 году;
- увеличение доли отечественных лекарственных средств в общем объеме закупаемых в рамках ГОБМП через систему единой дистрибуции до 50%;
- снижение дефицита врачебных кадров всего – до 2 единиц;
- уровень удовлетворенности населения области качеством услуг сферы культуры (2009 г.- 18 %) к 2015 году - 55%;
- увеличение охвата населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 25% от общего числа населения района;
- увеличение доли детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом к 2015 году до 13,1%;
- увеличение количества созданных рабочих мест на 3,1%;
- количество безработных к 2015 году 926 чел;
- доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся по вопросу трудоустройства, увеличится до 66%;
- количество направленных на общественные работы к 2015 году -до 540 человек;
- количество созданных социальных рабочих мест 22 в 2015 году;
- количество участников молодежной практики в 2015 году 20 чел.;
- число лиц прошедших профподготовку и переподготовку к 2015 году до 58 чел.;
- численность получателей адресной социальной помощи к 2015 году – 1330 чел.;
- средний размер адресной социальной помощи увеличится в 1,6 раза;
- увеличение числа лиц, прошедших профподготовку и переподготовку на 1,3% (58 человек);
- сокращение среднегодовой численности получателей адресной социальной помощи на 5,1%;
- сокращение удельного веса трудоспособного населения в составе получателей адресной социальной помощи до 25%;
- увеличение доли трудоустроенных этнических репатриантов до 87,2%;
- поддерживание уровня охвата системой коллективно-трудовых отношений предприятий на 100,0%.
- доля лиц, обслуживаемых на дому 100,0%;
- доля населения, владеющего государственным языком, к 2015г - 94,0%;
- доля населения, владеющего государственным, русским и английским языками к 2015г.- 3,2%;
- увеличение уровня поддержки в общественном сознании Стратегии развития государства и государственной политики до 70%;
- увеличение доли населения, положительно оценивающего взаимоотношения институтов гражданского общества и государства до 70%;
- увеличение уровня востребованности потребителями региональной отечественной информационной продукции до 70%;
- увеличение уровня социального оптимизма молодежи к 2015 году до 55%;
- увеличение доли удовлетворенных запросов пользователей архивной информацией к 2015 году до 85%;
- доля пополняемости архивного фонда новыми документами из общего объема документов, находящихся на ведомственном хранении к 2015 г. до 80%;
- доля отреставрированных документов из общего количества документов, нуждающихся в восстановлении к 2015 году 42%;
- увеличение доли архивного фонда переведенного на цифровой формат к 2015 г. до 25%;
- уровень обеспеченности профессиональными кадрами в архивной сфере к 2015 году до 70%;
- снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (на 100 пострадавших) к 2015 году до 20,0;
- уровень общеуголовных преступлений (на 10 тыс. населения) 30,3.
По стратегическому направлению 3 «Модернизация инфраструктурного комплекса, способствующего форсированной индустриализации экономики и обеспечению качественных жилищно-коммунальных и транспортных услуг:
- увеличение объема потребления электроэнергии до 30 млн. кВт час,
- увеличение доли использования альтернативных источников энергии в общем объеме энергопотребления до 1,5%,
- увеличение уровня доступа населения к централизованному водоснабжению, всего – до 87,7%,
- снижение уровня нормативных потерь воды при транспортировке потребителю – до 15,5%;
- количество аварий и отказов в год на 1 км. водопроводных сетей к 2015 году до 0,24 ед./км;
- доля отремонтированных сетей в сельских населенных пунктах (от общей протяженности сетей, нуждающихся в ремонте) к 2015 году 7%;
- увеличение доли отремонтированных сетей теплоснабжения до 20% от общей протяженности сетей, нуждающихся в ремонте;
- снижение уровня нормативных потерь тепловой энергии при транспортировке потребителю – до 18%;
- увеличение уровня обеспеченности услугами теплоснабжения в сельских населенных пунктах – до 10,5 %;
- увеличение уровня обеспеченности населения услугами водоотведения к 2015 году до 38,3%;
- количество аварий и отказов в год на 1 км канализационных сетей к 2015 году до 0,04;
- доля отремонтированных сетей от общей протяженности сетей в сельских населенных пунктах, нуждающихся в ремонте к 2015 году до 91,0 %;
- увеличения удельного веса автомобильных дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 63%;
- обеспечение сокращения количества неохваченных пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов к 2015 году до 2,5%;
-достижение 100-процентного уровня цифровизации МТС;
-плотность фиксированных линий телефонной связи на 100 жителей-до 18,3 ед., в т.ч.:
-плотность пользователей широкополосного доступа к сети Интернет на 100 жителей – до 24,2ед;
- плотность пользователей Интернет на 100 жителей -38ед;
-обеспечение услугами мобильной связи населенных пунктов с численностью от 1000 человек и более – до 100%;
По стратегическому направлению 4 «Территориальное устройство»:
- рост численности населения в приграничных районах к 2010 году до 100,3%;
- увеличение темпа роста ввода жилья по всем источникам финансирования – до 111,1%;
- максимальный охват района и сельских округов силами оперативного реагирования при чрезвычайных ситуациях в 2015 году до 75%,
- увеличение доли потребителей, удовлетворенных качеством коммунальных услуг – до 63%;
По стратегическому направлению 5 «Развитие системы государственного местного управления и самоуправления»:
- повышение удовлетворенности потребителей (депутаты, физические и юридические лица) качеством оказываемых аппаратов маслихатов услуг до 100%;
- доля населения, обучившегося компьютерной грамотности в рамках получения электронных государственных услуг - 40%;
- перевод социально-значимых услуг в электронный вид – 50%;
- охват аппарата акима района единой системой электронного документооборота – 100%;
Доля электронного документооборота от общего объема документооборота в акимате района -90%;
охват потребителей электронных государственных услуг, разработанной системой оценки уровня удовлетворенности – 20%;
- обеспечение государственных органов системами информационной безопасности – 95%;
- удовлетворенность населения деятельностью институтов местного самоуправления - 20%;
- увеличение доли бюджетных программ со 100% освоением – 100%;
- эффективное освоение бюджетных кредитов согласно условиям, целям, задачам кредитных соглашений – 100%;
- обеспечить сдерживание индекса потребительских цен в коридоре 5-8%.
По стратегическому направлению 6 «развитие конкуренции»
Улучшение конкурентной среды посредством реализации мер по сокращению административных барьеров и созданию необходимой инфраструктуры для развития предпринимательской деятельности. На постоянной основе будут организованы проведение анализа состояния и развития товарных рынков, оповещение в средствах массовой информации развитие конкуренции в районе.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 1. Ускоренное развитие экономики региона на основе внедрения высокопроизводительных инновационных технологий в промышленности, агропромышленном комплексе, в инвестициях, малом и среднем предпринимательстве, торговле, туристкой отрасли и окружающей среде.
Цель 1: Обеспечение продовольственной безопасности региона, увеличение удельного веса отечественных продуктов питания на внутреннем рынке продовольственных товаров, реализация экспортного потенциала АПК района.
№ п/п | Наименование индикаторов, показателей | Этап I | Этап II | Ответственный исполнитель | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |||||||
| Целевые индикаторы: Рост производительности труда в АПК в 2,04 раза (2009г. – 1,49) | 1,24 | 1,38 | 1,68 | 1,81 | 2,04 | ОПСХиВ | |||||
| ИФО сельского хозяйства, % (2009г.-128,7) | 103 | 102 | 103 | 103 | 103 | ОПСХиВ | |||||
| ИФО продуктов питания, % (2009г.-98,7) | 100 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,9 | ОПСХиВ | |||||
| Увеличение экспортного потенциала АПК, млн. долларов (2009 г –млн. долл) | 0,006 | 0,008 | 0,011 | 0,014 | 0,067 | ОПСХиВ | |||||
| Доля экспортного потенциала аграрной отрасли в общем объеме экспорта до % (2009 г) | | | 0,003 | 0,003 | 0,001 | ОПСХиВ | |||||
| Увеличение доли переработки продукции сельского хозяйства: | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,6 | 6,6 | ОПСХиВ | |||||
| - мяса – до 25,2% (2009 г. – 24.2%) | 24,3 | 24,6 | 24,8 | 25,0 | 25,2 | ОПСХиВ | |||||
| - молока – до 9,3 | | | | 9 | 9,3 | ОПСХиВ | |||||
| Обеспечение продовольственной независимости внутреннего рынка (2009 г. – 80% - по основным видам сельскохозяйственной продукции) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ОПСХиВ | |||||
Задача 1. Увеличение объемов животноводческой продукции | ||||||||||||
№ п/п. | Наименование индикаторов, показателей | Этап I | Этап II | Ответственный исполнитель | ||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |||||||
| Довести поголовье животных, тыс. голов: | | | | | | | |||||
| крупного рогатого скота, до 57 тыс. голов (2009 г. – 53,9) | 55,2 | 55,5 | 56 | 56,8 | 57 | ОПСХиВ | |||||
| овец и коз, до 203,8 тыс. голов (2009 г. – 174,6) | 178 | 180,5 | 187,5 | 195,8 | 203,8 | ОПСХиВ | |||||
| лошадей, до 16,4 тыс. голов (2009 г. – 14,1) | 14,6 | 15,0 | 15,5 | 16 | 16,4 | ОПСХиВ | |||||
| птицы, до 36,1 тыс. голов (2009 г. - 35,8) | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | 36,1 | ОПСХиВ | |||||
| Довести ежегодное производство продукции животноводства: | | | | | | ОПСХиВ | |||||
| мяса в живом весе, до 16,3 тыс. тонн (2009 г. – 14,664) тыс. тонн | 15 | 15,3 | 15,7 | 16 | 16,3 | ОПСХиВ | |||||
| молока, до 63,6 тыс. тонн (2009 г. – 55,728 тыс. тонн) | 56,4 | 57 | 59 | 61,5 | 63,6 | ОПСХиВ | |||||
| яиц, до 6,2 млн. шт. (2009 г. - 5,9 млн. штук) | 6 | 6 | 6 | 6,1 | 6,2 | ОПСХиВ | |||||
| шерсти, до 425 тонн (2009 г. – 366,5) | 389 | 396 | 405 | 414 | 425 | ОПСХиВ | |||||
| Развитие мараловодства и пчеловодства | | | | | | | |||||
| Довести поголовье маралов и пятнистых оленей до 350 голов (тыс. голов) | 0,27 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | ОПСХиВ | |||||
| Довести количество пчело- семей до 3,3 тыс. семей | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | ОПСХиВ | |||||
| Довести производство пантов до 0,2 тонн | 0.1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ОПСХиВ | |||||
| Довести количество товарного меда до 70 тонн | 33,5 | 46 | 57 | 64 | 70 | ОПСХиВ |