Доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя бюджетных средств Администрации Грязинского муниципального района на 2010 год и плановый период 2011-2013 гг
Вид материала | Доклад |
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя бюджетных, 179.21kb.
- Доклад целесообразно разраба, 186.98kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях, 530.12kb.
- Доклад о результатах в 2010 году и основных направлениях деятельности управления, 643.8kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности, 296.28kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 418.16kb.
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- О т ч ё тглавы Никифоровского муниципального района Тамбовской области о результатах, 573.66kb.
- Тацинского района ростовской области постановление, 685.33kb.
- Финансовое управление Администрации муниципального района муниципального образования, 1064.38kb.
- Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность.
В целях реализации основных направлений деятельности Администрации Грязинского муниципального района в 2009 г. были реализованы целевые районные программы, разработанные в соответствии с требованиями законодательства Российской федерации.
1. Районная целевая программа «Молодежь Грязинского района на 2009-2013 гг.»
Цель программы - создание условий для самореализации молодых людей, включение их в процессы социально-экономического, общественно политического и культурного развития общества.
Задачи программы:
1. развитие различных форм социальной и профессиональной поддержки и адаптации молодежи, трудоустройства, занятости молодых граждан;
- создание условий для повышения гражданской активности и ответственности молодежи, развитие молодежного и детского движения, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, активизация их участия в решении социально значимых проблем молодежи;
- содействие духовно-нравственному воспитанию и интеллектуально-творческому развитию молодежи, поддержка талантливой молодежи
- формирования в молодежной среде положительного отношения к здоровому образу жизни, физическому развитию, профилактика асоциального поведения в молодежной среде;
- развитие системы информационного обеспечения молодежи, научно-методического обеспечения реализации молодежной политики.
Общий объем финансирования до 2013 года составляет 2 270 тыс. руб. Источник финансирования: районный бюджет
Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий Программы:
- совершенствование системы профориентации, трудоустройства, занятости молодежи;
- рост деловой активности и предприимчивости молодежи;
- увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде;
- повышение гражданской и социальной активности молодых людей;
- увеличение доли молодых людей информированных о реализации в районе государственной молодежной политики;
- повышение уровня правовой информированности молодежи;
- снижение доли молодых людей в возрасте от 14-30 лет, совершивших преступления, в общей численности населения данного возраста.
2. Районная целевая Программа «Об осуществлении мероприятий гражданской обороны и защите населения и территории Грязинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2009-2013 годы»
Цель - обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны и надежной системы защиты населения и территории Грязинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде и обеспечение пожарной безопасности
Задачи программы:
Развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий ЧС.
- Подготовка населения к действиям при возникновении ЧС.
- Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации ЧС.
- Разработка и осуществление комплекса превентивных мероприятий, направленных на смягчение последствий ЧС для населения и объектов экономики.
Общий объем финансирования до 2013 года составляет 4 484,3 тыс. руб.
Источник финансирования: районный бюджет
Объем финансирования Программы: в 2009 г. 715,7 тыс. руб.
в 2010 г. 809,2 тыс. руб.
в 2011 г. 913,9 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации
мероприятий Программы и показатели активности:
- Снижение количества ЧС и материальный ущерб от них.
- Снижение риска возникновения ЧС для населения в районах, подверженных воздействию неблагоприятных факторов
- Сокращение затраты на ликвидацию ЧС
3 Районная целевая Программа «Повышение качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Грязинского муниципального района на 2009-2013 годы »
Цель
Повышение качества и комфортности жизни посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса сельских жителей на потребительские товары, услуги общественного питания и бытового обслуживания при обеспечении их ценовой и территориальной доступности и установленных государством гарантиях качества и безопасности товаров и услуг, организация эффективных схем товародвижения по отдаленным населенным пунктам
.
Задачи
1. Обеспечение необходимого уровня и качества потребления товаров и услуг сельскому населению, уменьшение диспропорции в обеспечении жителей товарами и услугами.
2. Содействие в привлечении частных инвестиций с целью активизации работы по совершенствованию материально-технической базы действующих предприятий сферы потребительского рынка в сельской местности путем проведения технического перевооружения.
3. Содействие в решении вопросов занятости, повышения квалификации и подготовки специалистов сферы потребительского рынка с целью сохранения кадрового потенциала.
4. Обеспечение территориальной доступности торговых услуг сельского населения.
Общий объем финансирования до 2013 года составляет 843,0 тыс. руб.
Источник финансирования: районный бюджет
Объем финансирования Программы: в 2009 г. 150,0 тыс. руб.
в 2010 г. 162,0 тыс. руб.
в 2011 г. 169,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации
мероприятий Программы и показатели активности:
- Обеспечение доступности для сельского населения качественных товаров и услуг
- Увеличение в 2013 году к уровню 2008 года продажи товаров на 25% и оказания бытовых услуг на 450 рублей на одного сельского жителя
- Уменьшение диспропорций в обеспечении населения товарами и услугами
- Привлечение частных инвестиций в сферу потребительского рынка в сельской местности
4. Районная целевая Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Грязинском муниципальном районе на 2009-2012 годы»
Цель
Создание благоприятных условий для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение их конкурентоспособности.
Задачи
- Оказание финансовой поддержки начинающим предпринимателям для организации собственного дела
- Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства
- Методическое, информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства
Общий объем финансирования до 2012 года составляет 12 900,0 тыс. руб.
Источник финансирования: районный бюджет
Объем финансирования Программы: в 2009 г. 1 500,0 тыс. руб.
в 2010 г. 2 000,0 тыс. руб.
в 2011 г. 3 000,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации
мероприятий Программы и показатели активности:
- Увеличение к концу 2012 года оборота малых и средних предприятий до 1000 млн. руб.
- Доли продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, в общем объеме производства до 25%
- Доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций до 10%
5. Районная целевая Программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Грязинском муниципальном районе на 2009-2011 годы»
Цели
- Приобщение всех слоев населения, особенно детей и молодежи, к регулярным занятиям физической культуры и спортом
- Укрепление здоровья населения Грязинского муниципального района и профилактика заболеваний посредством формирования устойчивой потребности в занятиях физической культурой и здоровом образе жизни
- Создание условий для занятия физической культурой и спортом
- Повышение уровня подготовленности спортсменов, позволяющего им достойно выступать на областных и всероссийских соревнованиях
- Комплексное решение проблем физического воспитания и вовлечения подрастающего поколения в систематические занятия физической культурой на основе развития игровых видов спорта
- Увеличение численности занимающихся спортивными играми, плаванием
- Научить плавать более 50% из общего числа учащихся начальных классов образовательных учреждений района, не умеющих плавать
Задачи
- Укрепление здоровья, профилактика заболеваний, привитие навыков ведения здорового образа жизни
- Эффективное использование средств физической культуры и спорта в целях предупреждения наркомании, алкоголизма, табакокурения, правонарушений среди молодежи
- Демонстрация и пропаганда различных форм спортивно-двигательной активности и здорового образа жизни
- Улучшение материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности для регулярных занятий граждан различных возрастных категорий и физических возможностей, создание оптимальных условий подготовки спортсменов, выступающих за честь Грязинского муниципального района на областных и всероссийских соревнований, дальнейшее развитие разнообразных форм туристической деятельности
- Подготовка и повышение квалификации тренеров по игровым видам спорта
- Подготовка и повышение квалификации судей по спорту
- Подготовка и участие ветеранских команд по игровым видам спорта в соревнованиях различного уровня
Общий объем финансирования до 2011 года составляет 1 387,0 тыс. руб.
Источник финансирования: районный бюджет
Объем финансирования Программы: в 2009 г. 412,0 тыс. руб.
в 2010 г. 475,0 тыс. руб.
в 2011 г. 500,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации
мероприятий Программы и показатели активности:
- Создание необходимых условий для массовых занятий населения Грязинского муниципального района физической культурой и спортом
- Приобщить более широкие слои населения к различным формам физкультурной и спортивной деятельности в целях их оздоровления и физического развития
- Расширить и укрепить материально-техническую базу физической культуры и спорта
- Широко пропагандировать физическую культуру и спорт и здоровый образ жизни
- Увеличить количество занимающихся игровыми видами спорта, плаванием.
- Подготовить и повысить квалификацию тренерско-преподавательского состава по игровым видам спорта и судей по видам спорта.
Непрограммная деятельность заключается в
- реализации целей по повышению эффективности деятельности Аппарата Администрации и организации правотворческой деятельности Администрации
- реализации задач 3.3 и 3.4 с целью повышения качества и уровня жизни населения Грязинского муниципального района.
- организация оказания амбулаторной и стационарной медицинской помощи, а также организация предоставления бесплатного зубопротезирования отдельным категориям населения.
- обучение детей и подростков в Детской школе искусств
- защите прав несовершеннолетних в рамках созданной комиссии по делам несовершеннолетних
- популяризации водных видов спорта и предоставление услуг бассейна, фитнеса на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин».
- Распределение расходов по целям, задачам и программам.
Анализ распределения средств главного распорядителя бюджетных средств по целям, задачам и бюджетным целевым программам проведен по двум направлениям:
- Анализ структуры расходов.
- Анализ изменения объемов финансирования.
За отчетный период 2006-2008 годов происходил планомерный рост бюджетных расходов. В 2007 году рост составил 4,7 % по сравнению с показателем 2006 года. Объем расходов в 2008 году снизился на 405,7 тыс. руб., по сравнению с показателем 2007 года, по сравнению с уровнем 2006 года темп роста объема расходов составил 104,1 %.
В плановом периоде планируется увеличение объема расходов на 13,8% в 2009 , 18,6 % в 2010, 32,7 % в 2011 году по сравнению с уровнем 2008 года.
На первом этапе анализа рассмотрим структуру расходов по целям и задачам в отчетном и плановом периоде. Как в отчетном, так и плановом периоде наибольшую доля расходов составляют расходы на финансирование мероприятий по повышению эффективности деятельности Аппарата Администрации Грязинского муниципального района (максимальное значение в 2009 году – 53,7%, минимальное в 2007 году 40,6% от общего объема расходов Администрации). По данной цели наибольший удельный вес расходов приходится на финансирование мероприятий поддержки кадрового потенциала работников Аппарата Администрации в течении всего рассматриваемого периода.
Незначителен процент расходов на финансирование мероприятий организации правотворческой деятельности в рамках полномочий Администрации. В 2006 году – 3, 4%, к 2011 году – 6,3 % от общего объема расходов Администрации.
В отчетном периоде 2006-2008 различается структура расходов по финансированию мероприятий повышения качества и уровня жизни населения Грязинского муниципального района. Это связано с сокращением расходов на транспортное обслуживание населения с 21,9 % в 2006 году,до уровня 15,8% в 2008 году от общего объема расходов Администрации. В плановом периоде 2009-2011 гг. удельный вес расходов по данной цели увеличится с 15,3% в 2009 г. до 19,5% в 2011 г., прежде всего за счет начала финансирования с 2009 года мероприятий по повышению качества торгового и бытового обслуживания сельского населения, поддержки малого и среднего предпринимательства, а также увеличения объема расходов и их удельного веса в общем объеме расходов по всем задачам данной цели.
Структура расходов по цели «Сохранение здоровья и развитие творческого, нравственного и физического потенциала населения Грязинского муниципального района» в отчетном периоде изменилась с уровня 16,6 % в 2006 году до 29% в 2008 году. В плановом периоде структура расходов по данной цели останется практической неизменной и в 2011 году достигнет уровня 26,3% от общего объема расходов Администрации.
На втором этапе анализа следует рассмотреть изменение объемов расходов по целям и задам в отчетном и плановом периоде.
Наибольший объем расходов, как и по структуре расходов, приходится на цель «Повышение эффективности деятельности Аппарата Администрации» В 2008 году наблюдается снижение объема расходов на 13,3% по сравнению с уровнем 2006 года за счет снижения расходов на содержание и укрепление материально-технической базы и обеспечения реализации широкого круга прочих общегосударственных вопросов, входящих в компетенцию Администрации Грязинского района. Снижение объема расходов на содержание укрепление материально технической базы связано с проведением в 2007 году капитального ремонта здания Администрации и в плановом периоде отсутствует необходимость финансирования данного вида расходов.
К 2011 году объем финансирования по данной цели возрастет на 16,8 % по сравнению с уровнем 2006 году и на 38% по сравнению с уровнем 2008 года за счет роста объема расходов по всем задачам цели, за исключением финансирования расходов на содержание и укрепление материально-технической базы и прочих общегосударственных вопросов, входящих в компетенцию Администрации Грязинского района.
Объем расходов на финансирование мероприятий организации правотворческой деятельности в рамках полномочий Администрации Грязинского муниципального района в 2006 году составлял 2 111,7 тыс.руб, 1 613 тыс руб в 2007, 4 048 тыс.руб в 2008 году. Падение в 2007 году связано с отсутствием необходимости финансирования расходов на проведение выборов, референдумов, рост в 2008 году- с ростом объемов расходов по всем задачам данной цели деятельности Администрации. К 2011 году темп роста объем расходов на организацию правотворческой деятельности в рамках полномочий Администрации Грязинского составит 195,2% по сравнению с уровнем 2009 года.
Объем расходов на финансирование мероприятий по повышению качества и уровня жизни населения Грязинского муниципального района в 2008 году сократился на 22,2% по сравнению с уровнем 2006 года за счет снижение финансирования расходов на обеспеченности населения транспортными услугами. В плановом периоде темп роста расходов по данной цели к 2011 году составит 157,1% по сравнению с уровнем 2008 года, за счет, как было отмечено при анализе структуры расходов Администрации, начала финансирования с 2009 года мероприятий по повышению качества торгового и бытового обслуживания сельского населения, поддержки малого и среднего предпринимательства, а также увеличения объема расходов и их удельного веса в общем объеме расходов по всем задачам данной цели деятельности Администрации.
Темп роста объема расходов на финансирование мероприятий по цели « Сохранение здоровья и развитие творческого, нравственного и физического потенциала населения Грязинского муниципального района» в 2008 году составил 182,1 % по сравнению с уровнем 2006 года, в плановом периоде темп роста 2011 года к 2009 составит 112,9%. Как в отчетном, так и в плановом периоде увеличиваются расходы на реализацию молодежной политики 10-30% ежегодно, расходы на финансирование деятельности Детской школы искусств, спортивного комплекса Дельфин, Узловой больницы, содержание Комиссии по делам несовершеннолетних. По данной цели в плановом периоде планируется к 2011 году по сравнению с 2008 годом на 26,3% сокращение расходов на организацию бесплатного зубопротезирования и на 85% сокращение расходов в сфере физическая культура и спорт за счет отсутствия проектировок поступления бюджетных средств из областного бюджета по областным программам.
Распределение средств главного распорядителя бюджетных средств по целям, задачам и бюджетным целевым программам
Цель, задачи и программы | Отчетный период | Плановый период | ||||||||||
2008 | | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | |
Тыс.руб. | % | Тыс.руб. | % | Тыс.руб. | % | Тыс.руб. | % | Тыс.руб. | % | Тыс.руб. | % | |
Цель 1. Повышение эффективности деятельности Аппарата Администрации Грязинского муниципального района. | 28226,6 | 45,5% | 41511,13 | 48,3% | | | 37683,5 | 53,2% | 37633,5 | 52,9% | | |
Задача 1.1. Поддержка кадрового потенциала работников Аппарата Администрации. | 18946,1 | 30,6% | 26024,3 | 30,3% | | | 30498 | 43,1% | 30498 | 42,9% | | |
Не распределено по программам | 18946,1 | 30,6% | 26024,3 | 30,3% | | | 30498 | 43,1% | 30498 | 42,9% | | |
Задача 1.2. Содержание и укрепление материально-технической базы Аппарата Администрации. | 1685,8 | 2,7% | 2981 | 3,5% | | | 2593 | 3,7% | 2593 | 3,6% | | |
Не распределено по программам | 1685,8 | 2,7% | 2981 | 3,5% | | | 2593 | 3,7% | 2593 | 3,6% | | |
Задача 1.3. Обеспечение условий для организации архивного дела в рамках переданных государственных полномочий. | 962 | 1,6% | 1120 | 1,3% | | | 1127 | 1,6% | 1127 | 1,6% | | |
Не распределено по программам | 962 | 1,6% | 1120 | 1,3% | | | 1127 | 1,6% | 1127 | 1,6% | | |
Задача 1.4. Информирование населения об общественно-политических событиях и публикация официальной информации органов местного самоуправления. | 3103,6 | 5% | 3081 | 3,6% | | | 2700 | 3,8% | 2700 | 3,8% | | |
Не распределено по программам | 2479 | 4% | 3081 | 3,6% | | | 2700 | 3,8% | 2700 | 3,8% | | |
Задача 1.5. Обеспечение реализации широкого круга прочих общегосударственных вопрсов, входящих в компетенцию Администрации Грязинского района | 3529,1 | 5,7% | 8305 | 9,7% | | | 765,5 | 1,1% | 715,5 | 1,0% | | |
Не распределено по программам | 3529,1 | 5,7% | 8305 | 9,7% | | | 765,5 | 12,3% | 715,5 | 1,0% | | |
Цель 2. Организация правотворческой деятельности в рамках полномочий Администрации Грязинского муниципального района. | 4048,5 | 6,5% | 3021,6 | 3,5% | | | 5075 | 7,2% | 5087 | 7,2 | | |
Задача 2.1. Государственная регистрация актов гражданского состояния. | 1865 | 3,0% | 2499,6 | 2,9% | | | 2274 | 3,2% | 2274 | 3,2% | | |
Не распределено по программам | 1865 | 3,0% | 2499,6 | 2,9% | | | 2274 | 3,2% | 2274 | 3,2% | | |
Задача 2.2.Составление протоколов об административных правонарушениях в рамках переданных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий | 386 | 0,6% | 522 | 0,6% | | | 548 | 0,8% | 548 | 0,8% | | |
Не распределено по программам | 386 | 0,6% | 522 | 0,6% | | | 548 | 0,8% | 548 | 0,8% | | |
Задача 2.3. Обеспечение условий для подготовки и проведения, выборов, референдумов. | 1797,5 | 2,9% | - | - | | | 2253 | 3,2% | 2265 | 3,2% | | |
Не распределено по программам | 1797,5 | 2,9% | - | - | | | 2253 | 3,2% | 2265 | 3,2% | | |
Цель 3. Повышение качества и уровня жизни населения Грязинского муниципального района. | 10746,3 | 17,3% | 31967,6 | 37,2% | | | 1538,9% | 21,7 | 16176 | 22,7% | | |
Задача 3.1. Повышения качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Грязинского муниципального района. | - | - | 2733,7 | 3,2% | | | 169 | 0,2% | 173 | 0,2% | | |
Районная целевая программа | - | - | 133,0 | - | | | 169 | 0,2% | 173 | 0,2% | | |
Областная целевая программа | - | - | 2600,7 | - | | | - | - | - | - | | |
Не распределено по программам | | | | | | | | | | | | |
Задача 3.2. Создание среднего класса, ориентированного на самозанятость при поддержке развития малого и среднего предпринимательства в Грязинском муниципальном районе | - | - | 2793,4 | 3,3% | | | 3800 | 5,4% | 4500 | 6,3% | | |
Областная целевая программа | - | - | | | | | - | - | - | - | | |
Районная целевая программа | - | - | 2793,4 | 3,3% | | | 3800 | 5,4% | 4500 | 6,3% | | |
Не распределено по программам | - | - | | | | | - | - | - | - | | |
Задача 3.3. Увеличение обеспеченности населения транспортными услугами. Повышение эффективности безопасности и обеспечение устойчивого функционирования транспортных услуг. | 10348 | 16,7% | 21155 | 24,6% | | | 10500 | 14,8% | 10500 | 14,8% | | |
Областные целевые программы | - | - | | | | | - | - | - | - | | |
Не распределено по программам | 10348 | 16,7% | 21155 | 24,6% | | | 10500 | 14,8% | 10500 | 14,8% | | |
Задача 3.4. Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовка населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 398,3 | 0,6% | 220,5 | 0,3% | | | 913,9 | 1,3% | 1003,0 | 1,4% | | |
Районная целевая программа | - | - | - | - | | | 913,9 | 1,3% | 1003,0 | 1,4% | | |
Не распределено по программам | 398,3 | 0,6% | 220,5 | 0,3% | | | - | - | - | - | | |
Задача 3.5 Газификация сельских поселений Грязинского района | | | 5065 | 5,9% | | | - | - | - | - | | |
Районная целевая программа | | | 558,8 | 0,7% | | | | | | | | |
Областная целевая прграмма | | | 4506,2 | 5,2% | | | | | | | | |
Цель 4. Сохранение здоровья и развитие творческого, нравственного и физического потенциала населения Грязинского муниципального района. | 18953,2 | 30,6% | 23165,5 | 22,3% | | | 18388 | 26,0% | 17938 | 27,7% | | |
Задача 4.1. Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи на территории Грязинского муниципального района. | 337,8 | 0,5% | 184,8 | 0,2% | | | 450 | 0,6% | 500 | 0,5% | | |
Районная целевая программа | 337,8 | 0,5% | 184,8 | 0,2% | | | 450 | 0,6% | 500 | 0,5% | | |
Не распределено по программам | - | - | - | - | | | - | - | - | - | | |
Задача 4.2. Обеспечение условий для творческого развития и профессионального самоопределения и целенаправленное обучение детей и подростков различным видам искусства | 6216,6 | 10,0% | 6826 | 7,9% | | | 6954 | 9,8% | 6954 | 9,8% | | |
Не распределено по программам | 6216,6 | 10,0% | 6826 | 7,9% | | | 6954 | 9,8% | 6954 | 9,8% | | |
Задача 4.3. Защита прав несовершеннолетних в рамках переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. | 649 | 1,0% | 703 | 0,8% | | | 761 | 1,1% | 761 | 1,1% | | |
Не распределено по программам | 649 | 0,7% | 703 | 0,8% | | | 761 | 1,1% | 761 | 1,1% | | |
Задача 4.4. Организация бесплатного зубопротезирования для отдельных категорий населения в рамках выполнения государственных полномочий в сфере здравоохранения | 2184,2 | 3,5% | 1862 | 2,2% | | | 1630 | 2,3% | 1630 | 2,3% | | |
Не распределено по программам | 2184,2 | 3,5% | 1862 | 2,2% | | | 1630 | 2,3% | 1630 | 2,3% | | |
Задача 4.5. Обеспечение условий для реализации в районе программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной первичной медико-санитарной помощью. | 3258,9 | 5,3% | 5285,1 | 6,1% | | | 4593 | 6,5% | 4593 | 6,5% | | |
Не распределено по программам | 3258,9 | 5,3% | 5285,1 | 6,1% | | | 4593 | 6,5% | 4593 | 6,5% | | |
Задача 4.6. Создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом, проведения спортивных соревнований и организации активного отдыха населения Грязинского муниципального района. | 3473,7 | 5,6% | 563,4 | 0,7% | | | 500 | 0,7% | - | - | | |
Областные целевые программы | 3473,7 | 5,6% | 263 | 0,3% | | | - | - | - | - | | |
Районная целевая программа | 356,4 | 0,6% | 300,4 | 0,4% | | | 500 | 0,7% | - | - | | |
Не распределено по программам | 3117,4 | 5,0% | - | - | | | - | - | - | - | | |
Задача 4.7. Популяризация плавания, водных видов спорта и общеоздоровительных занятий физкультурой и спортом среди населения Грязинского района | 2833 | 4,6% | 4400 | 5,1% | | | 3500 | 4,9% | 3500 | 4,9% | | |
Не распределено по программам | 2833 | 4,6% | 4400 | 5,1% | | | 3500 | 4,9% | 3500 | 4,9% | | |
Задача 4.8 Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития Грязинского муниципального района и его населенных пунктов на 2009-2011 г. | - | - | 2850 | 3,3% | | | | | | | | |
Областная целевая программа | | | 1995 | 2,3% | | | | | | | | |
Районная целевая программа | | | 855 | 1,0% | | | | | | | | |
Задача 4.9 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Грязинском муниципальном районе | | | 491,2 | 0,6% | | | | | | | | |
Районная целевая программа | | | 491,2 | 0,6% | | | | | | | | |
Итого бюджет главного распорядителя бюджетных средств | 61974,6 | 100,0% | 99666,0 | 100,0% | | | 70813,9 | 100,0% | 71119 | 100,0% | | |