Доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя бюджетных средств Администрации Грязинского муниципального района на 2010 год и плановый период 2011-2013 гг

Вид материалаДоклад
Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность.
1. Районная целевая программа «Молодежь Грязинского района на 2009-2013 гг.»
Распределение расходов по целям, задачам и программам.
Распределение средств главного распорядителя бюджетных средств по целям, задачам и бюджетным целевым программам
Цель 1. Повышение эффективности деятельности Аппарата Администрации Грязинского муниципального района.
Цель 2. Организация правотворческой деятельности в рамках полномочий Администрации Грязинского муниципального района.
Цель 3. Повышение качества и уровня жизни населения Грязинского муниципального района.
Цель 4. Сохранение здоровья и развитие творческого, нравственного и физического потенциала населения Грязинского муниципального
Итого бюджет главного распорядителя бюджетных средств
Подобный материал:
1   2   3



  1. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность.


В целях реализации основных направлений деятельности Администрации Грязинского муниципального района в 2009 г. были реализованы целевые районные программы, разработанные в соответствии с требованиями законодательства Российской федерации.


1. Районная целевая программа «Молодежь Грязинского района на 2009-2013 гг.»


Цель программы - создание условий для самореализации молодых людей, включение их в процессы социально-экономического, общественно политического и культурного развития общества.

Задачи программы:

1. развитие различных форм социальной и профессиональной поддержки и адаптации молодежи, трудоустройства, занятости молодых граждан;
  1. создание условий для повышения гражданской активности и ответственности молодежи, развитие молодежного и детского движения, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, активизация их участия в решении социально значимых проблем молодежи;
  2. содействие духовно-нравственному воспитанию и интеллектуально-творческому развитию молодежи, поддержка талантливой молодежи
  3. формирования в молодежной среде положительного отношения к здоровому образу жизни, физическому развитию, профилактика асоциального поведения в молодежной среде;
  4. развитие системы информационного обеспечения молодежи, научно-методического обеспечения реализации молодежной политики.

Общий объем финансирования до 2013 года составляет 2 270 тыс. руб. Источник финансирования: районный бюджет


Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий Программы:
  1. совершенствование системы профориентации, трудоустройства, занятости молодежи;
  2. рост деловой активности и предприимчивости молодежи;
  3. увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде;
  4. повышение гражданской и социальной активности молодых людей;
  5. увеличение доли молодых людей информированных о реализации в районе государственной молодежной политики;
  6. повышение уровня правовой информированности молодежи;
  7. снижение доли молодых людей в возрасте от 14-30 лет, совершивших преступления, в общей численности населения данного возраста.

2. Районная целевая Программа «Об осуществлении мероприятий гражданской обороны и защите населения и территории Грязинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2009-2013 годы»


Цель - обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны и надежной системы защиты населения и территории Грязинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде и обеспечение пожарной безопасности

Задачи программы:

Развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий ЧС.
  1. Подготовка населения к действиям при возникновении ЧС.
  2. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации ЧС.
  3. Разработка и осуществление комплекса превентивных мероприятий, направленных на смягчение последствий ЧС для населения и объектов экономики.


Общий объем финансирования до 2013 года составляет 4 484,3 тыс. руб.


Источник финансирования: районный бюджет


Объем финансирования Программы: в 2009 г. 715,7 тыс. руб.

в 2010 г. 809,2 тыс. руб.

в 2011 г. 913,9 тыс. руб.


Ожидаемые конечные результаты реализации

мероприятий Программы и показатели активности:
  1. Снижение количества ЧС и материальный ущерб от них.
  2. Снижение риска возникновения ЧС для населения в районах, подверженных воздействию неблагоприятных факторов
  3. Сокращение затраты на ликвидацию ЧС


3 Районная целевая Программа «Повышение качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Грязинского муниципального района на 2009-2013 годы »


Цель

Повышение качества и комфортности жизни посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса сельских жителей на потребительские товары, услуги общественного питания и бытового обслуживания при обеспечении их ценовой и территориальной доступности и установленных государством гарантиях качества и безопасности товаров и услуг, организация эффективных схем товародвижения по отдаленным населенным пунктам

.

Задачи

1. Обеспечение необходимого уровня и качества потребления товаров и услуг сельскому населению, уменьшение диспропорции в обеспечении жителей товарами и услугами.

2. Содействие в привлечении частных инвестиций с целью активизации работы по совершенствованию материально-технической базы действующих предприятий сферы потребительского рынка в сельской местности путем проведения технического перевооружения.

3. Содействие в решении вопросов занятости, повышения квалификации и подготовки специалистов сферы потребительского рынка с целью сохранения кадрового потенциала.

4. Обеспечение территориальной доступности торговых услуг сельского населения.


Общий объем финансирования до 2013 года составляет 843,0 тыс. руб.


Источник финансирования: районный бюджет


Объем финансирования Программы: в 2009 г. 150,0 тыс. руб.

в 2010 г. 162,0 тыс. руб.

в 2011 г. 169,0 тыс. руб.


Ожидаемые конечные результаты реализации

мероприятий Программы и показатели активности:
  1. Обеспечение доступности для сельского населения качественных товаров и услуг
  2. Увеличение в 2013 году к уровню 2008 года продажи товаров на 25% и оказания бытовых услуг на 450 рублей на одного сельского жителя
  3. Уменьшение диспропорций в обеспечении населения товарами и услугами
  4. Привлечение частных инвестиций в сферу потребительского рынка в сельской местности

4. Районная целевая Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Грязинском муниципальном районе на 2009-2012 годы»


Цель

Создание благоприятных условий для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение их конкурентоспособности.


Задачи
  1. Оказание финансовой поддержки начинающим предпринимателям для организации собственного дела
  2. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства
  3. Методическое, информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства



Общий объем финансирования до 2012 года составляет 12 900,0 тыс. руб.


Источник финансирования: районный бюджет


Объем финансирования Программы: в 2009 г. 1 500,0 тыс. руб.

в 2010 г. 2 000,0 тыс. руб.

в 2011 г. 3 000,0 тыс. руб.


Ожидаемые конечные результаты реализации

мероприятий Программы и показатели активности:
  1. Увеличение к концу 2012 года оборота малых и средних предприятий до 1000 млн. руб.
  2. Доли продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, в общем объеме производства до 25%
  3. Доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций до 10%


5. Районная целевая Программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Грязинском муниципальном районе на 2009-2011 годы»


Цели
  1. Приобщение всех слоев населения, особенно детей и молодежи, к регулярным занятиям физической культуры и спортом
  2. Укрепление здоровья населения Грязинского муниципального района и профилактика заболеваний посредством формирования устойчивой потребности в занятиях физической культурой и здоровом образе жизни
  3. Создание условий для занятия физической культурой и спортом
  4. Повышение уровня подготовленности спортсменов, позволяющего им достойно выступать на областных и всероссийских соревнованиях
  5. Комплексное решение проблем физического воспитания и вовлечения подрастающего поколения в систематические занятия физической культурой на основе развития игровых видов спорта
  6. Увеличение численности занимающихся спортивными играми, плаванием
  7. Научить плавать более 50% из общего числа учащихся начальных классов образовательных учреждений района, не умеющих плавать



Задачи
  1. Укрепление здоровья, профилактика заболеваний, привитие навыков ведения здорового образа жизни
  2. Эффективное использование средств физической культуры и спорта в целях предупреждения наркомании, алкоголизма, табакокурения, правонарушений среди молодежи
  3. Демонстрация и пропаганда различных форм спортивно-двигательной активности и здорового образа жизни
  4. Улучшение материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности для регулярных занятий граждан различных возрастных категорий и физических возможностей, создание оптимальных условий подготовки спортсменов, выступающих за честь Грязинского муниципального района на областных и всероссийских соревнований, дальнейшее развитие разнообразных форм туристической деятельности
  5. Подготовка и повышение квалификации тренеров по игровым видам спорта
  6. Подготовка и повышение квалификации судей по спорту
  7. Подготовка и участие ветеранских команд по игровым видам спорта в соревнованиях различного уровня


Общий объем финансирования до 2011 года составляет 1 387,0 тыс. руб.


Источник финансирования: районный бюджет


Объем финансирования Программы: в 2009 г. 412,0 тыс. руб.

в 2010 г. 475,0 тыс. руб.

в 2011 г. 500,0 тыс. руб.


Ожидаемые конечные результаты реализации

мероприятий Программы и показатели активности:
  1. Создание необходимых условий для массовых занятий населения Грязинского муниципального района физической культурой и спортом
  2. Приобщить более широкие слои населения к различным формам физкультурной и спортивной деятельности в целях их оздоровления и физического развития
  3. Расширить и укрепить материально-техническую базу физической культуры и спорта
  4. Широко пропагандировать физическую культуру и спорт и здоровый образ жизни
  5. Увеличить количество занимающихся игровыми видами спорта, плаванием.
  6. Подготовить и повысить квалификацию тренерско-преподавательского состава по игровым видам спорта и судей по видам спорта.

Непрограммная деятельность заключается в

  1. реализации целей по повышению эффективности деятельности Аппарата Администрации и организации правотворческой деятельности Администрации
  2. реализации задач 3.3 и 3.4 с целью повышения качества и уровня жизни населения Грязинского муниципального района.
  3. организация оказания амбулаторной и стационарной медицинской помощи, а также организация предоставления бесплатного зубопротезирования отдельным категориям населения.
  4. обучение детей и подростков в Детской школе искусств
  5. защите прав несовершеннолетних в рамках созданной комиссии по делам несовершеннолетних
  6. популяризации водных видов спорта и предоставление услуг бассейна, фитнеса на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин».



  1. Распределение расходов по целям, задачам и программам.

Анализ распределения средств главного распорядителя бюджетных средств по целям, задачам и бюджетным целевым программам проведен по двум направлениям:
  1. Анализ структуры расходов.
  2. Анализ изменения объемов финансирования.


За отчетный период 2006-2008 годов происходил планомерный рост бюджетных расходов. В 2007 году рост составил 4,7 % по сравнению с показателем 2006 года. Объем расходов в 2008 году снизился на 405,7 тыс. руб., по сравнению с показателем 2007 года, по сравнению с уровнем 2006 года темп роста объема расходов составил 104,1 %.

В плановом периоде планируется увеличение объема расходов на 13,8% в 2009 , 18,6 % в 2010, 32,7 % в 2011 году по сравнению с уровнем 2008 года.


На первом этапе анализа рассмотрим структуру расходов по целям и задачам в отчетном и плановом периоде. Как в отчетном, так и плановом периоде наибольшую доля расходов составляют расходы на финансирование мероприятий по повышению эффективности деятельности Аппарата Администрации Грязинского муниципального района (максимальное значение в 2009 году – 53,7%, минимальное в 2007 году 40,6% от общего объема расходов Администрации). По данной цели наибольший удельный вес расходов приходится на финансирование мероприятий поддержки кадрового потенциала работников Аппарата Администрации в течении всего рассматриваемого периода.

Незначителен процент расходов на финансирование мероприятий организации правотворческой деятельности в рамках полномочий Администрации. В 2006 году – 3, 4%, к 2011 году – 6,3 % от общего объема расходов Администрации.

В отчетном периоде 2006-2008 различается структура расходов по финансированию мероприятий повышения качества и уровня жизни населения Грязинского муниципального района. Это связано с сокращением расходов на транспортное обслуживание населения с 21,9 % в 2006 году,до уровня 15,8% в 2008 году от общего объема расходов Администрации. В плановом периоде 2009-2011 гг. удельный вес расходов по данной цели увеличится с 15,3% в 2009 г. до 19,5% в 2011 г., прежде всего за счет начала финансирования с 2009 года мероприятий по повышению качества торгового и бытового обслуживания сельского населения, поддержки малого и среднего предпринимательства, а также увеличения объема расходов и их удельного веса в общем объеме расходов по всем задачам данной цели.

Структура расходов по цели «Сохранение здоровья и развитие творческого, нравственного и физического потенциала населения Грязинского муниципального района» в отчетном периоде изменилась с уровня 16,6 % в 2006 году до 29% в 2008 году. В плановом периоде структура расходов по данной цели останется практической неизменной и в 2011 году достигнет уровня 26,3% от общего объема расходов Администрации.


На втором этапе анализа следует рассмотреть изменение объемов расходов по целям и задам в отчетном и плановом периоде.

Наибольший объем расходов, как и по структуре расходов, приходится на цель «Повышение эффективности деятельности Аппарата Администрации» В 2008 году наблюдается снижение объема расходов на 13,3% по сравнению с уровнем 2006 года за счет снижения расходов на содержание и укрепление материально-технической базы и обеспечения реализации широкого круга прочих общегосударственных вопросов, входящих в компетенцию Администрации Грязинского района. Снижение объема расходов на содержание укрепление материально технической базы связано с проведением в 2007 году капитального ремонта здания Администрации и в плановом периоде отсутствует необходимость финансирования данного вида расходов.

К 2011 году объем финансирования по данной цели возрастет на 16,8 % по сравнению с уровнем 2006 году и на 38% по сравнению с уровнем 2008 года за счет роста объема расходов по всем задачам цели, за исключением финансирования расходов на содержание и укрепление материально-технической базы и прочих общегосударственных вопросов, входящих в компетенцию Администрации Грязинского района.

Объем расходов на финансирование мероприятий организации правотворческой деятельности в рамках полномочий Администрации Грязинского муниципального района в 2006 году составлял 2 111,7 тыс.руб, 1 613 тыс руб в 2007, 4 048 тыс.руб в 2008 году. Падение в 2007 году связано с отсутствием необходимости финансирования расходов на проведение выборов, референдумов, рост в 2008 году- с ростом объемов расходов по всем задачам данной цели деятельности Администрации. К 2011 году темп роста объем расходов на организацию правотворческой деятельности в рамках полномочий Администрации Грязинского составит 195,2% по сравнению с уровнем 2009 года.

Объем расходов на финансирование мероприятий по повышению качества и уровня жизни населения Грязинского муниципального района в 2008 году сократился на 22,2% по сравнению с уровнем 2006 года за счет снижение финансирования расходов на обеспеченности населения транспортными услугами. В плановом периоде темп роста расходов по данной цели к 2011 году составит 157,1% по сравнению с уровнем 2008 года, за счет, как было отмечено при анализе структуры расходов Администрации, начала финансирования с 2009 года мероприятий по повышению качества торгового и бытового обслуживания сельского населения, поддержки малого и среднего предпринимательства, а также увеличения объема расходов и их удельного веса в общем объеме расходов по всем задачам данной цели деятельности Администрации.

Темп роста объема расходов на финансирование мероприятий по цели « Сохранение здоровья и развитие творческого, нравственного и физического потенциала населения Грязинского муниципального района» в 2008 году составил 182,1 % по сравнению с уровнем 2006 года, в плановом периоде темп роста 2011 года к 2009 составит 112,9%. Как в отчетном, так и в плановом периоде увеличиваются расходы на реализацию молодежной политики 10-30% ежегодно, расходы на финансирование деятельности Детской школы искусств, спортивного комплекса Дельфин, Узловой больницы, содержание Комиссии по делам несовершеннолетних. По данной цели в плановом периоде планируется к 2011 году по сравнению с 2008 годом на 26,3% сокращение расходов на организацию бесплатного зубопротезирования и на 85% сокращение расходов в сфере физическая культура и спорт за счет отсутствия проектировок поступления бюджетных средств из областного бюджета по областным программам.


Распределение средств главного распорядителя бюджетных средств по целям, задачам и бюджетным целевым программам


Цель, задачи и программы

Отчетный период

Плановый период

2008




2009




2010




2011




2012




2013




Тыс.руб.

%

Тыс.руб.

%

Тыс.руб.

%

Тыс.руб.

%

Тыс.руб.

%

Тыс.руб.

%

Цель 1. Повышение эффективности деятельности Аппарата Администрации Грязинского муниципального района.

28226,6

45,5%

41511,13

48,3%







37683,5

53,2%

37633,5

52,9%







Задача 1.1. Поддержка кадрового потенциала работников Аппарата Администрации.

18946,1

30,6%

26024,3

30,3%







30498

43,1%

30498

42,9%







Не распределено по программам

18946,1

30,6%

26024,3

30,3%







30498

43,1%

30498

42,9%







Задача 1.2. Содержание и укрепление материально-технической базы Аппарата Администрации.

1685,8

2,7%

2981

3,5%







2593

3,7%

2593

3,6%







Не распределено по программам

1685,8

2,7%

2981

3,5%







2593

3,7%

2593

3,6%







Задача 1.3. Обеспечение условий для организации архивного дела в рамках переданных государственных полномочий.

962

1,6%

1120

1,3%







1127

1,6%

1127

1,6%







Не распределено по программам

962

1,6%

1120

1,3%







1127

1,6%

1127

1,6%







Задача 1.4. Информирование населения об общественно-политических событиях и публикация официальной информации органов местного самоуправления.

3103,6

5%

3081

3,6%







2700

3,8%

2700

3,8%







Не распределено по программам

2479

4%

3081

3,6%







2700

3,8%

2700

3,8%







Задача 1.5. Обеспечение реализации широкого круга прочих общегосударственных вопрсов, входящих в компетенцию Администрации Грязинского района

3529,1

5,7%

8305

9,7%







765,5

1,1%

715,5

1,0%







Не распределено по программам

3529,1

5,7%

8305

9,7%







765,5

12,3%

715,5

1,0%







Цель 2. Организация правотворческой деятельности в рамках полномочий Администрации Грязинского муниципального района.

4048,5

6,5%

3021,6

3,5%







5075

7,2%

5087

7,2







Задача 2.1. Государственная регистрация актов гражданского состояния.

1865

3,0%

2499,6

2,9%







2274

3,2%

2274

3,2%







Не распределено по программам

1865

3,0%

2499,6

2,9%







2274

3,2%

2274

3,2%







Задача 2.2.Составление протоколов об административных правонарушениях в рамках переданных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий

386

0,6%

522

0,6%







548

0,8%

548

0,8%







Не распределено по программам

386

0,6%

522

0,6%







548

0,8%

548

0,8%







Задача 2.3. Обеспечение условий для подготовки и проведения, выборов, референдумов.


1797,5

2,9%

-

-







2253

3,2%

2265

3,2%







Не распределено по программам

1797,5

2,9%

-

-







2253

3,2%

2265

3,2%







Цель 3. Повышение качества и уровня жизни населения Грязинского муниципального района.

10746,3

17,3%

31967,6

37,2%







1538,9%

21,7

16176

22,7%







Задача 3.1. Повышения качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Грязинского муниципального района.

-

-

2733,7

3,2%







169

0,2%

173

0,2%







Районная целевая программа

-

-

133,0

-







169

0,2%

173

0,2%







Областная целевая

программа

-

-

2600,7

-







-

-

-

-







Не распределено по

программам





































Задача 3.2. Создание среднего класса, ориентированного на самозанятость при поддержке развития малого и среднего предпринимательства в Грязинском муниципальном районе

-

-

2793,4

3,3%







3800

5,4%

4500

6,3%







Областная целевая программа

-

-













-

-

-

-







Районная целевая программа

-

-

2793,4

3,3%







3800

5,4%

4500

6,3%







Не распределено по программам

-

-













-

-

-

-







Задача 3.3. Увеличение обеспеченности населения транспортными услугами. Повышение эффективности безопасности и обеспечение устойчивого функционирования транспортных услуг.

10348

16,7%

21155

24,6%







10500

14,8%

10500

14,8%







Областные целевые программы

-

-













-

-

-

-







Не распределено по программам

10348

16,7%

21155

24,6%







10500

14,8%

10500

14,8%







Задача 3.4. Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовка населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций

398,3

0,6%

220,5

0,3%







913,9

1,3%

1003,0

1,4%







Районная целевая программа

-

-

-

-







913,9

1,3%

1003,0

1,4%







Не распределено по программам

398,3

0,6%

220,5

0,3%







-

-

-

-







Задача 3.5 Газификация сельских поселений Грязинского района







5065

5,9%







-

-

-

-







Районная целевая программа







558,8

0,7%

























Областная целевая прграмма







4506,2

5,2%

























Цель 4. Сохранение здоровья и развитие творческого, нравственного и физического потенциала населения Грязинского муниципального района.

18953,2

30,6%

23165,5

22,3%







18388

26,0%

17938

27,7%







Задача 4.1. Содействие развитию и реализации потенциала молодёжи на территории Грязинского муниципального района.

337,8

0,5%

184,8

0,2%







450

0,6%

500

0,5%







Районная целевая программа

337,8

0,5%

184,8

0,2%







450

0,6%

500

0,5%







Не распределено по программам

-

-

-

-







-

-

-

-







Задача 4.2. Обеспечение условий для творческого развития и профессионального самоопределения и целенаправленное обучение детей и подростков различным видам искусства

6216,6

10,0%

6826

7,9%







6954

9,8%

6954

9,8%







Не распределено по программам

6216,6

10,0%

6826

7,9%







6954

9,8%

6954

9,8%







Задача 4.3. Защита прав несовершеннолетних в рамках переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.



649

1,0%

703

0,8%







761

1,1%

761

1,1%







Не распределено по программам

649

0,7%

703

0,8%







761

1,1%

761

1,1%







Задача 4.4. Организация бесплатного зубопротезирования для отдельных категорий населения в рамках выполнения государственных полномочий в сфере здравоохранения

2184,2

3,5%

1862

2,2%







1630

2,3%

1630

2,3%







Не распределено по программам

2184,2

3,5%

1862

2,2%







1630

2,3%

1630

2,3%







Задача 4.5. Обеспечение условий для реализации в районе программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной первичной медико-санитарной помощью.

3258,9

5,3%

5285,1

6,1%







4593

6,5%

4593

6,5%







Не распределено по программам

3258,9

5,3%

5285,1

6,1%







4593

6,5%

4593

6,5%







Задача 4.6. Создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом, проведения спортивных соревнований и организации активного отдыха населения Грязинского муниципального района.

3473,7

5,6%

563,4

0,7%







500

0,7%

-

-







Областные целевые программы

3473,7

5,6%

263

0,3%







-

-

-

-







Районная целевая программа

356,4

0,6%

300,4

0,4%







500

0,7%

-

-







Не распределено по программам

3117,4

5,0%

-

-







-

-

-

-







Задача 4.7. Популяризация плавания, водных видов спорта и общеоздоровительных занятий физкультурой и спортом среди населения Грязинского района

2833

4,6%

4400

5,1%







3500

4,9%

3500

4,9%







Не распределено по программам

2833

4,6%

4400

5,1%







3500

4,9%

3500

4,9%







Задача 4.8 Разработка градостроительной документации о территориальном планировании развития Грязинского муниципального района и его населенных пунктов на

2009-2011 г.

-

-

2850

3,3%

























Областная целевая программа







1995

2,3%

























Районная целевая программа







855

1,0%

























Задача 4.9 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в Грязинском муниципальном районе







491,2

0,6%

























Районная целевая программа







491,2

0,6%

























Итого бюджет главного распорядителя бюджетных средств

61974,6

100,0%

99666,0

100,0%







70813,9

100,0%

71119

100,0%