Программа социально-экономического развития Соликамского городского округа на 2008-2012 гг

Вид материалаПрограмма

Содержание


Основные цели и задачи программы
Этапы и сроки реализации программы
Ресурсное обеспечение программы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Основные цели и задачи программы


Целями программы являются:

- создание комфортной городской среды;

- расширение возможностей инженерной инфраструктуры Соликамского городского округа в обеспечении перспектив развития города;

- создание условий для сдерживания роста стоимости проживания на территории города;

- повышение эффективности и надежности в обеспечении энергоресурсами потребителей.


В ходе реализации мероприятий программы планируется решить задачи строительства и реконструкции объектов тепло-, электро- , водоснабжения города, обеспечить надежность и экономическую эффективность производства и поставки энергоносителей потребителям города.

Важной задачей является реализация мероприятий по сдерживанию роста стоимости проживания на территории города, в частности сдерживание роста тарифов на тепловую энергию.

Выполнение программных мероприятий позволит решить проблему энергообеспечения объектов города как на ближайший период, так и на перспективу, что в свою очередь даст возможность развитию жилищного строительства и социальных объектов.

Мероприятия, направленные на восстановление дорожного хозяйства и благоустройство города позволят создать комфортную городскую среду для населения.

Этапы и сроки реализации программы


Срок реализации программы определен в период с 2007 по 2012 год в 2 этапа.

1 этап: 2007 год – организационный этап, разработка программы.

2 этап: с 2008 по 2012 год – рабочий этап, реализация программы.

Ресурсное обеспечение программы


Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации программных мероприятий оценивается в 873082 тыс. руб., что может быть достигнуто путем консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

Объемы финансирования по годам и по источникам финансирования представлены в таблице:




Всего

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Всего по программе

873082

43465

140155

359160

261682

47570

21050

в т.ч. Капвложения

512475

36830

33023

239780

142693

41950

18200

в т.ч. По источникам финансирования

местный бюджет

328648

14335

82381

98868

92544

36510

4010

краевой бюджет

278234

29130

26474

118943

94687

5000

4000

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

266200

0

31300

141350

74450

6060

13040

Доля капвложений составляет 512 475 тыс. рублей.

Поступление средств краевого бюджета для реализации мероприятий настоящей программы будет производиться из Регионального фонда муниципального развития, согласно Закону Пермского края от 12 октября 2006 г. № 17 - КЗ «О региональном фонде муниципального развития».

Мероприятия программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом бюджета Пермского края и местного бюджета в соответствии с возможностями краевого и местного бюджетов.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий указываются в прогнозируемых ценах первого года реализации программы. Стоимость и объемы работ будут ежегодно уточняться в соответствии с коэффициентом удорожания (индексом – дефлятором) и наличием финансирования.