Стратегія розвитку
Вид материала | Документы |
СодержаниеСтратегічна ціль D.3 Розвиток спорту в місті Очікувані показники виконання напрямку Назва напряму діяльності Пріоритетні завдання 6. Очікувані результати реалізації стратегічного |
- Стратегія економічного І соціального, 2985.74kb.
- Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр, 3659.85kb.
- Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр, 3615.59kb.
- Реферат на тему: Стратегія розвитку підприємства І бізнес-планування, 104.42kb.
- Зауваження та пропозиції до проекту документу «Стратегія розвитку Києва до 2025 року», 129.59kb.
- Дипломна робота, 296.69kb.
- Стратегія соціально-економічного розвитку, 4808.04kb.
- Стратегія це специфічний управлінський план дій, спрямованих на досягнення встановлених, 898.15kb.
- На головну сторіну веб сайту ода в розділ „стратегія”, 1650.33kb.
- Стратегія розвитку Бердянського району на період до 2015 року зміст, 736.97kb.
Стратегічна ціль D.3 Розвиток спорту в місті
Основними завданнями стратегічного напрямку є: проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи і у місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої роботи серед інвалідів; забезпечення розвитку всіх видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, проведення міських та забезпечення участі команд у обласних та державних змаганнях; збереження мережі спортивних закладів та збільшення кількості школярів, які відвідують дитячі спортивні школи.
Відповідальний: відділ молоді, управління освіти та науки Марганецької міської ради
Співпраця: виконавчі органи міської ради.
Очікувані показники виконання напрямку
Назва напряму діяльності | Кількісні показники по пріоритетним завданням | | |||||
Пріоритетні завдання | Шляхи реалізації завдань | Значення за роками | | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |||
Розвиток охорони здоров'я | 1.Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення | 1.Поліпшення медикаментозного і матеріально-технічного забезпечен- ня охорони здоров’я відповідно до стандартів та з урахуванням гарантованого державного обсягу безоплатної медичної допомоги (тис.грн.) | 250,0 | 260,0 | 280,0 | 300,0 | |
2.Створення системи моніторингу здоров’я населення міста з метою оцінки та визначення реальної потреби охорони здоров’я: комп’ютеризація служб лікарні (тис.грн.) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | ||
3 Оснащення та переоснащення акушерського відділення сучасним медичним обладнанням. (тис.грн.) | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | | ||
4. Забезпечення поступового переходу до системи медичної допомоги дітям за принципом лікаря загальної практики – сімейного лікаря. (тис.грн.) | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | | ||
5. Пріоритетне забезпечення ліками дитячих стаціонарів. (тис.грн.) | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | | ||
6.Створення міського реєстру професійних захворювань з метою обґрунтування заходів щодо зниження проф. захворюваності. (тис.грн.) | 12,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | ||
7. Підтримка роботи «Хоспіс» міської лікарні , сприяння розвитку інших форм стаціонарного перебування осіб похилого віку. (тис.грн.) | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | | ||
2.Протидія соціально -небезпечним захворюванням | 1Рівень захворюваності на туберкульоз (на 10 000 чол.) | 65 | 63 | 60 | 58 | | |
2.Рівень смертності від туберкульозу (на 10 000 чол.) | 28 | 27 | 27 | 26 | | ||
3. Рівень захворюваності на ВІЛ (на 10 000 чол.) | 4% | 4% | 4% | 4% | | ||
4.Кількість ВІЛ-інфікованих дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями (на 10 000 чол.) | 6% | 5% | 4% | 4% | | ||
3.Підтримка здоров’я дітей та матерів | 1.Зниження рівня анемії серед вагітних на 45% (на100 вагітних) | 24,00 | 22,50 | 21,00 | 19,52 | | |
2.Зниження рівня малюкової смертності на 20% ( на 1000 живонароджених) | 9,02 | 8,79 | 8,56 | 8,32 | | ||
3.Збільшити кількість дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні до шести місяців, до 60% | 54,05 | 55,54 | 57,03 | 58,52 | | ||
4.Знизити рівень підліткової вагітності на 20%(на 1000 підлітків) | 13,70 | 13,35 | 12,0 | 58,05 | | ||
5.Знизити рівень онкологічної захворюваності молочної залози на 10% (на 100 000 жінок) | 60,18 | 59,47 | 58,76 | 12,64 | | ||
Розвиток освіти | 1.Розвиток дошкільної освіти міста. | 1.Розвиток Центру розвитку дитини для дітей з обмеженими можливостями (тис.грн.) | 760,0 | 810,0 | 820,0 | 870,0 | |
2.Створення на базі ДНЗ № 10 дошкільного навчального закладу раннього розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей(тис.грн.) | 660,0 | 710,0 | 710,0 | 770,0 | | ||
3.Створення на базі початкової школи № 8 навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» (тис.грн.) | 521,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | | ||
4.Поновлення роботи корпусу ДНЗ № 5 (тис.грн.) | 2000,0 | 2000,0 | | | | ||
5.Придбання меблів та технічних засобів навчання (тис.грн.) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | ||
2.Підвищеня якості загально-середньої освіти | 1.Врахування освітніх потреб, нахилів, здібностей старшокласників і створення умов для навчання учнів відповідно до їх професійного самовизначення; врахування потреб батьківської громадськості. | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
2.Створення на базі СШ № 6 закладу нового типу (гімназії) | 150,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | | ||
3.Запровадження міської педагогіч- ної премії за результати навчального року;за участь в конкурсах (тис.грн.) | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | | ||
4. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року» | 1 | 1 | 2 | 2 | | ||
5. Стипендія обдарованим дітям за участь у конкурсі «Обдаровані діти-надія Марганця» (тис.грн.) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | | ||
6. Забезпечення учнів приміських територій безкоштовним підвезенням орендованим автотранспортом (100 %) (згідно укладеного договору) (тис.грн.) | 101,8 | 120,0 | 140,0 | 160,0 | | ||
7. Реконструкція вугільних котелень (СШ № 7, СШ № 5) (тис.грн.) | 299,0 | 250,0 | | | | ||
8. Капітальний ремонт майстерень (СШ № 2, СШ № 7) (тис.грн.) | | 100,0 | 100,0 | | | ||
3.Розвиток позашкільної освіти | 1. Створення секції ДВ МАН філологічного,технічного, екологіч- ного напрямів на базі закладів освіти | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | | |
2. Підключення до мережі Internet позашкільних закладів (тис.грн.) | ЦНТТ 2,6 | ЦКПР 3,9 | ДЮСШ №1-5,2 | ДЮСШ №2-5,2 | | ||
3.Запровадження іменних стипендій переможцям обласних олімпіад та ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН (тис.грн.) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | | ||
Розвиток культури | Збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних, культурних, духовних потреб населення міста | 1.Підвищення рівня діяльності концертно-видовищних заходів. Покращення матеріально – технічної бази. (тис.грн.) | | 200,0 | 40,0 | | |
2.Підвищення професійного рівня фахівців та забезпечення кадрами працівників культури. (тис.грн.) | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | | ||
3.Робота по охороні культурної спадщини. (тис.грн.) | 60,0 | 50,0 | 20,0 | 25,0 | | ||
4.Розвиток клубних закладів та бібліотек . (тис.грн.) | 95,0 | 85,0 | 75,0 | 98,0 | | ||
Розвиток спорту | Створення умов для розвитку фізичної культури та спорту в місті | 1.Фізичне виховання, фізкультурно – оздоровча і спортивна робота в навчальних закладах. (тис.грн.) | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | |
2.Розвиток спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення . (тис.грн.) | 66,0 | 67,0 | 71,0 | 73,5 | | ||
3.Фізкультурно – оздоровча робота серед інвалідів. (тис.грн.) | 11,0 | 11,0 | 12,5 | 12,5 | | ||
4.Розвиток олімпійського, параолім- пійського,дефлімпійського та не олімпійського спорту. (тис.грн.) | 195,0 | 197,0 | 223,0 | 223,0 | | ||
Розвиток системи соціального захисту населення | 1.Соціальний захист населення | 1.Забезпечення своєчасності отримання громадянами державних соціальних гарантій | 100% | 100% | 100% | 100% | |
2. Реалізація права на забезпечення ліками ветеранів, інвалідів та інших пільгових категорій громадян | 250,0 | 270,0 | 270,0 | 280,0 | | ||
3. Впровадження системи соціальної підтримки незахищених верств населення . (тис.грн.) | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 54,0 | | ||
4.Вирішення потреб інвалідів шляхом забезпечення їх новітніми протезними та реабілітаційними засобами (тис.грн.) | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | | ||
5.Надання своєчасної медичної допомоги, здійснення необхідних реабілітаційних заходів на підставі проведених диспансерних оглядів | 100% | 100% | 100% | 100% | | ||
6. Забезпечення рівних можливостей для осіб з обмеженими фізичними можливостями в отриманні адміністративних та соціально-культурних послуг | 100% | 100% | 100% | 100% | | ||
2. Покращення життєдіяльності та матеріального становища самотніх пенсіонерів | 1.Покращення умов перебування у відділенні соціально-побутової реабілітації (тис.грн.) | 27,0 | 31,2 | 32,6 | 33,8 | | |
2.Покращення харчування пенсіонерів в територіальному центрі (тис.грн.) | 61,3 | 62,0 | 64,0 | 67,0 | | ||
3.Покращення умов роботи соціальних працівників та працівників тер центру (тис.грн.) | 17,6 | 18,5 | 19,2 | 21,0 | | ||
4.Покращення матеріально-технічної бази територіального центру (тис.грн.) | 99,0 | 99,0 | 99,00 | 99,0 | | ||
5.Створення відділення мед.-соціальної реабілітації на 25місць (тис.грн.) | 61,8 | 64,3 | 65,2 | 65,2 | | ||
Створення умов для самореалізації молоді | Забезпечення гарантій реалізації державної молодіжної політики | 1.Пропаганда здорового способу життя (тис.грн.) | 30,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | |
2.Підтримка молодих сімей, соціальний захист молоді (тис.грн.) | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | |||
3.Забезпечити підтримку творчо обдарованої молоді шляхом проведення фестивалів та конкурсів. (тис.грн.) | 40,0 | 39,7 | 43,2 | 43,5 | |||
4.Проведення благодійних акцій, вистав, фестивалів для дітей та молоді пільгових категорій | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
5.Впроваджувати різні форми різні форми правової освіти підлітків та молоді (тис.грн.) | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | |||
6.Сприяти створенню і розширенню мережі дитячих, молодіжних та жіночих громадських організацій | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
7.Забезпечення зайнятості та розвиток підприємницької діяльності молоді (тис.грн.) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | |||
8.Забезпечити діяльність дорадчого органу у справах проблемних сімей | | | | | |||
9.Розвиток духовності і моралі, військово – патріотичне виховання (тис.грн.) | 4 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | | ||
Захист прав та законних інтересів дітей | Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в місті | 1.Підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу - вання, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах; забезпечення належних умов для їх навчання , виховання та розвитку (тис. грн.) | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 22,0 | |
2.Підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальнос- ті батьків за виконання своїх обов’язків шляхом активізації участі у семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей. (тис. грн.) | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | | ||
3.Удосконалення процесу реабілі - тації бездоглядних і безпритульних дітей та їх сімей. (тис. грн.) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | ||
4.Розвиток сімейних форм виховання (тис. грн.). | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | | ||
5.Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. (тис. грн.) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО
ПЛАНУ МІСТА
Важливість етапу реалізації Стратегічного плану та моніторингу його впровадження підкреслювалась із самого початку робіт із розробки Стратегічного плану економічного розвитку в місті Марганці. Успіх цієї роботи вимірюватиметься позитивними економічними та соціальними змінами, що стануть наслідком виконання передбачених планом проектів – оперативних цілей – і реалізації його стратегічних цілей.
Першим кроком на шляху реалізації Стратегічного плану буде його схвалення міською радою. Вкрай важливо забезпечити волю до запровадження змін, а також людські та фінансові ресурси, необхідні для виконання всіх проектів, передбачених оперативними цілями плану.
Стратегічний план є «живим документом», він може коригуватися у міру зміни обставин. Тому всі громадяни, причетні до згаданої роботи, повинні стежити за тим, щоб стратегічні й оперативні цілі, завдання плану залишалися доречними та актуальними – і реалізовувалися.
В результаті виконання запланованої стратегії розвитку міста до 2015 року прогнозується досягнення таких результатів:
забезпечення прозорості діяльності міської влади;
зростання доходів населення міста (за рахунок росту заробітної плати);
зниження рівня безробіття шляхом відновлення роботи неефективно працюючих та створення нових підприємств;
зростання доходів місцевого бюджету;
розширення ринків збуту продукції промислових підприємств;
розширення мережі пасажирських автоперевезень та підвищення якості надання послуг по автоперевезенню;
покращення місцевих умов для стимулювання та розвитку малого та середнього бізнесу;
покращення надання медичних послуг;
реформування житлово-комунального господарства з метою підвищення якості комунальних послуг;
благоустрій міста.