Стратегія розвитку

Вид материалаДокументы

Содержание


Стратегічна ціль D.3 Розвиток спорту в місті
Очікувані показники виконання напрямку
Назва напряму діяльності
Пріоритетні завдання
6. Очікувані результати реалізації стратегічного
Подобный материал:
1   2   3   4   5

Стратегічна ціль D.3 Розвиток спорту в місті



Основними завданнями стратегічного напрямку є: проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи і у місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої роботи серед інвалідів; забезпечення розвитку всіх видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, проведення міських та забезпечення участі команд у обласних та державних змаганнях; збереження мережі спортивних закладів та збільшення кількості школярів, які відвідують дитячі спортивні школи.

Відповідальний: відділ молоді, управління освіти та науки Марганецької міської ради

Співпраця: виконавчі органи міської ради.


Очікувані показники виконання напрямку


Назва напряму діяльності

Кількісні показники по пріоритетним завданням




Пріоритетні завдання

Шляхи реалізації

завдань

Значення за роками




2012

2013

2014

2015






Розвиток охорони здоров'я





1.Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення

1.Поліпшення медикаментозного і матеріально-технічного забезпечен-

ня охорони здоров’я відповідно до стандартів та з урахуванням гарантованого державного обсягу безоплатної медичної допомоги (тис.грн.)


250,0


260,0


280,0


300,0




2.Створення системи моніторингу здоров’я населення міста з метою оцінки та визначення реальної потреби охорони здоров’я: комп’ютеризація служб лікарні (тис.грн.)


4,5


4,5


4,5


4,5




3 Оснащення та переоснащення акушерського відділення сучасним медичним обладнанням. (тис.грн.)


50,0


50,0


60,0


60,0




4. Забезпечення поступового переходу до системи медичної допомоги дітям за принципом лікаря загальної практики – сімейного лікаря. (тис.грн.)


3,0


4,0


4,0


5,0




5. Пріоритетне забезпечення ліками дитячих стаціонарів. (тис.грн.)

70,0

75,0

80,0

85,0




6.Створення міського реєстру професійних захворювань з метою обґрунтування заходів щодо зниження проф. захворюваності. (тис.грн.)


12,0


2,0


2,0


2,0




7. Підтримка роботи «Хоспіс» міської лікарні , сприяння розвитку інших форм стаціонарного перебування осіб похилого віку.

(тис.грн.)



30,0


32,0


34,0


36,0





2.Протидія соціально -небезпечним захворюванням

1Рівень захворюваності на туберкульоз (на 10 000 чол.)

65

63

60

58




2.Рівень смертності від туберкульозу

(на 10 000 чол.)

28

27

27

26




3. Рівень захворюваності на ВІЛ

(на 10 000 чол.)

4%

4%

4%

4%




4.Кількість ВІЛ-інфікованих дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями (на 10 000 чол.)



6%


5%


4%


4%






3.Підтримка здоров’я дітей та матерів


1.Зниження рівня анемії серед вагітних на 45% (на100 вагітних)

24,00


22,50


21,00


19,52





2.Зниження рівня малюкової смертності на 20% ( на 1000 живонароджених)


9,02

8,79

8,56

8,32




3.Збільшити кількість дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні до шести місяців, до 60%

54,05

55,54

57,03

58,52




4.Знизити рівень підліткової вагітності на 20%(на 1000 підлітків)

13,70


13,35


12,0


58,05





5.Знизити рівень онкологічної

захворюваності молочної залози на 10% (на 100 000 жінок)

60,18

59,47

58,76

12,64






Розвиток освіти





1.Розвиток дошкільної освіти міста.

1.Розвиток Центру розвитку дитини для дітей з обмеженими можливостями (тис.грн.)

760,0


810,0


820,0


870,0





2.Створення на базі ДНЗ № 10 дошкільного навчального закладу раннього розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей(тис.грн.)

660,0



710,0



710,0


770,0





3.Створення на базі початкової школи № 8 навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад» (тис.грн.)


521,0



21,0




21,0




21,0






4.Поновлення роботи корпусу ДНЗ № 5 (тис.грн.)

2000,0

2000,0










5.Придбання меблів та технічних засобів навчання (тис.грн.)


20,0

20,0

20,0

20,0






2.Підвищеня якості загально-середньої освіти

1.Врахування освітніх потреб, нахилів, здібностей старшокласників і створення умов для навчання учнів відповідно до їх професійного самовизначення; врахування потреб батьківської громадськості.


100%




100%




100%




100%






2.Створення на базі СШ № 6 закладу нового типу (гімназії)

150,0


170,0


170,0


170,0





3.Запровадження міської педагогіч-

ної премії за результати навчального року;за участь в конкурсах (тис.грн.)


0,7



1,0



1,5



1,4





4. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року»

1


1


2


2





5. Стипендія обдарованим дітям за участь у конкурсі «Обдаровані діти-надія Марганця» (тис.грн.)


1,0



1,0



1,0



1,5





6. Забезпечення учнів приміських територій безкоштовним підвезенням орендованим автотранспортом (100 %) (згідно укладеного договору) (тис.грн.)



101,8





120,0





140,0





160,0






7. Реконструкція вугільних котелень (СШ № 7, СШ № 5) (тис.грн.)

299,0


250,0











8. Капітальний ремонт майстерень (СШ № 2, СШ № 7) (тис.грн.)





100,0

100,0








3.Розвиток позашкільної освіти

1. Створення секції ДВ МАН філологічного,технічного, екологіч-

ного напрямів на базі закладів освіти

60,0



60,0



70,0



80,0






2. Підключення до мережі Internet позашкільних закладів (тис.грн.)

ЦНТТ

2,6

ЦКПР

3,9

ДЮСШ

№1-5,2

ДЮСШ

№2-5,2




3.Запровадження іменних стипендій переможцям обласних олімпіад та ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН (тис.грн.)



1,0




1,0




1,0




1,5






Розвиток культури



Збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних, культурних, духовних потреб населення міста


1.Підвищення рівня діяльності концертно-видовищних заходів. Покращення матеріально – технічної бази. (тис.грн.)





200,0



40,0









2.Підвищення професійного рівня фахівців та забезпечення кадрами працівників культури. (тис.грн.)

10,0

10,0

15,0

15,0




3.Робота по охороні культурної спадщини. (тис.грн.)


60,0

50,0

20,0

25,0




4.Розвиток клубних закладів та бібліотек . (тис.грн.)


95,0

85,0

75,0

98,0





Розвиток спорту




Створення умов для розвитку фізичної культури та спорту в місті

1.Фізичне виховання, фізкультурно – оздоровча і спортивна робота в навчальних закладах. (тис.грн.)

2,0

2,0

3,0

3,0




2.Розвиток спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення . (тис.грн.)

66,0

67,0

71,0

73,5




3.Фізкультурно – оздоровча робота серед інвалідів. (тис.грн.)

11,0

11,0

12,5

12,5




4.Розвиток олімпійського, параолім-

пійського,дефлімпійського та не олімпійського спорту. (тис.грн.)


195,0

197,0

223,0

223,0






Розвиток системи соціального захисту населення




1.Соціальний захист населення

1.Забезпечення своєчасності отримання громадянами державних соціальних гарантій

100%

100%

100%

100%




2. Реалізація права на забезпечення ліками ветеранів, інвалідів та інших пільгових категорій громадян


250,0


270,0


270,0


280,0




3. Впровадження системи соціальної підтримки незахищених верств населення . (тис.грн.)


50,0


52,0


54,0


54,0




4.Вирішення потреб інвалідів шляхом забезпечення їх новітніми протезними та реабілітаційними засобами (тис.грн.)


150,0


150,0


160,0


160,0




5.Надання своєчасної медичної допомоги, здійснення необхідних реабілітаційних заходів на підставі проведених диспансерних оглядів


100%


100%


100%


100%




6. Забезпечення рівних можливостей для осіб з обмеженими фізичними можливостями в отриманні адміністративних та соціально-культурних послуг



100%



100%



100%



100%





2. Покращення життєдіяльності та матеріального становища самотніх пенсіонерів


1.Покращення умов перебування у відділенні соціально-побутової реабілітації (тис.грн.)


27,0



31,2



32,6



33,8





2.Покращення харчування пенсіонерів в територіальному центрі (тис.грн.)


61,3



62,0



64,0



67,0




3.Покращення умов роботи соціальних працівників та працівників тер центру (тис.грн.)


17,6



18,5



19,2



21,0





4.Покращення матеріально-технічної бази територіального центру (тис.грн.)


99,0



99,0



99,00



99,0





5.Створення відділення мед.-соціальної реабілітації на 25місць (тис.грн.)


61,8


64,3


65,2


65,2






Створення умов для самореалізації молоді





Забезпечення

гарантій реалізації

державної молодіжної політики



1.Пропаганда здорового способу життя (тис.грн.)

30,0

30,0

31,0

31,0




2.Підтримка молодих сімей, соціальний захист молоді (тис.грн.)

6,0

6,0

7,0

7,0

3.Забезпечити підтримку творчо обдарованої молоді шляхом проведення фестивалів та конкурсів. (тис.грн.)

40,0

39,7

43,2

43,5

4.Проведення благодійних акцій, вистав, фестивалів для дітей та молоді пільгових категорій

100%

100%

100%

100%

5.Впроваджувати різні форми різні форми правової освіти підлітків та молоді (тис.грн.)

1,0

1,2

1,2

1,5

6.Сприяти створенню і розширенню мережі дитячих, молодіжних та жіночих громадських організацій

100%

100%

100%

100%

7.Забезпечення зайнятості та розвиток підприємницької діяльності молоді (тис.грн.)

0,4



0,6

0,8

0,9

8.Забезпечити діяльність дорадчого органу у справах проблемних сімей













9.Розвиток духовності і моралі, військово – патріотичне виховання (тис.грн.)

4

4,5



4,5

5,5



5,5






Захист прав та законних інтересів дітей





Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в місті

1.Підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу -

вання, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах; забезпечення належних умов для їх навчання , виховання та розвитку (тис. грн.)


20,0


20,0


22,0


22,0




2.Підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальнос-

ті батьків за виконання своїх обов’язків шляхом активізації участі у семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей. (тис. грн.)


4,0


4,0


5,0


5,0




3.Удосконалення процесу реабілі -

тації бездоглядних і безпритульних дітей та їх сімей. (тис. грн.)


3,0


3,0


3,0


3,0




4.Розвиток сімейних форм виховання (тис. грн.).

2,0

2,0

2,0

3,0




5.Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. (тис. грн.)


1,0

1,0

1,0

1,0






6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО

ПЛАНУ МІСТА


Важливість етапу реалізації Стратегічного плану та моніторингу його впровадження підкреслювалась із самого початку робіт із розробки Стратегічного плану економічного розвитку в місті Марганці. Успіх цієї роботи вимірюватиметься позитивними економічними та соціальними змінами, що стануть наслідком виконання передбачених планом проектів – оперативних цілей – і реалізації його стратегічних цілей.

Першим кроком на шляху реалізації Стратегічного плану буде його схвалення міською радою. Вкрай важливо забезпечити волю до запровадження змін, а також людські та фінансові ресурси, необхідні для виконання всіх проектів, передбачених оперативними цілями плану.

Стратегічний план є «живим документом», він може коригуватися у міру зміни обставин. Тому всі громадяни, причетні до згаданої роботи, повинні стежити за тим, щоб стратегічні й оперативні цілі, завдання плану залишалися доречними та актуальними – і реалізовувалися.


В результаті виконання запланованої стратегії розвитку міста до 2015 року прогнозується досягнення таких результатів:


забезпечення прозорості діяльності міської влади;

зростання доходів населення міста (за рахунок росту заробітної плати);

зниження рівня безробіття шляхом відновлення роботи неефективно працюючих та створення нових підприємств;

зростання доходів місцевого бюджету;

розширення ринків збуту продукції промислових підприємств;

розширення мережі пасажирських автоперевезень та підвищення якості надання послуг по автоперевезенню;

покращення місцевих умов для стимулювання та розвитку малого та середнього бізнесу;

покращення надання медичних послуг;

    реформування житлово-комунального господарства з метою підвищення якості комунальних послуг;

    благоустрій міста.