Исследование ликвидности и платежеспособности ЧТУП "Волмер"

Дипломная работа - Экономика

Другие дипломы по предмету Экономика

водит к чрезмерному упрощению и даже искажению ситуации. Цены и доходы в большей степени определяют изменение спроса, а не его величину.

Прогнозирование спроса на нашем предприятии на продукты питания, табачную и алкогольную продукцию выполним в несколько этапов:

разработка сценариев прогноза развития объема продаж, изменение анализа качественных показателей;

выполнение и анализ прогнозных расчетов по спросу на продукцию на период 2005-2009г.г.

Основу прогнозного спроса на продукцию с использованием имитационной модели составляет два сценария роста продаж: оптимистический и умеренный. Первый из них предполагает рост продаж на предприятии на 4,1% в 2010 году. В основу этого прогноза положен рост объема поставок продукции, оценка потенциальной емкости рынка ассортимента данной продукции на территории РБ, экспертная оценка улучшения качества продаж.

Второй более низкий - на 3,4%. Основанием умеренного сценария является тот фактор, что подразумевается, что темпы роста рынка продаж продукции могут быть неустойчивыми, потенциальная емкость рынка может оказаться нереализованной в силу недостаточного платежеспособного спроса; следствием реального снижения денежных доходов скорее всего будет переориентация населения на приобретение более дешевых товаров белорусских производителей.

При разработке прогноза на спрос товаров ЧТУП ВОЛМЕР до 2008г. учитываются тенденции, выявленные при ретроспективном анализе роста товарооборота, его видовой структуры, динамики товарооборота. Показатели стоимости на перспективу определены с учетом инфляции. Результаты прогнозных расчетов приведены в таблице 3.2

 

Таблица 3.2.

Прогнозные расчеты по определению спроса на продукцию ЧТУП ВОЛМЕР на период 2005-2009г.г.

Показатели 2005г.2006г.2007г.2008г.2009г.1234561. Товарооборот - оптимистический сценарий; - умеренный сценарий; 21,51 21,7 22,8 22,86 24,12 24,06 25,42 25,28 26,75 26,222. Спрос на продукцию, млн. руб. - оптимистический сценарий; - умеренный сценарий; 78,4 75,0 86,7 87,8 95,7 106,3 113,9 124,3 114,5 145,43. Рост спроса на продукцию, % - оптимистический сценарий; - умеренный сценарий; 124,8 119,2 137,8 139,6 152,1 169,0 181,1 197,6 182,0 231,24. Годовые издержки обращения - оптимистический сценарий; - умеренный сценарий; 2066 1910 2126 2132 2325 2574 2630 2871 2638 3327Примечание: Источник собственная разработка

Прогнозные расчеты спроса на продукты питания, алкогольную и табачную продукцию ЧТУП ВОЛМЕР показали, что при росте товарооборота в период 2005-2009 г.г. примерно на 25% спрос на продукцию увеличился по оптимистическому варианту в 1,8 раза (при стабилизации качества товаров). Рост спроса на товары происходит за счет увеличения ассортимента продукции, а также стоимости товаров (инфляция издержек). Оптимистический вариант развития предприятия, связанного с улучшением качества продаж, характеризуется относительно небольшим ростом товарооборота. Это подтверждает тезис о наличии обратной связи между качеством товаров и ростом спроса.

Представляется, что качественные товары торговые предприятия обеспечивают только крупные и средние по размерам. Со стороны государства хотелось бы, чтобы оно своей налоговой политикой стимулировало предприятия крупные и средние (в данном случае прогрессивно убывающей налоговой ставкой).

В дипломной работе используем еще один метод - метод экстраполяции, основанный на прогнозировании поведения или развития продаж.

Нам необходимо спрогнозировать издержки обращения торгового предприятия в 2010 году. В условиях высокой конкуренции себестоимость формируется исходя из коммерческих расходов, зарплаты и т. д. Поделим сумму годовых затрат на годовую производительность (годовой объем продаж) и получим экономическую единицу, которая говорит о том, сколько рублей затрат приходится на 1 рубль товарооборота:

С= 38343/280658 = 13,6;

С= 58875/455776 = 12,9;

С=107680/852200 = 12,6;

С=438494/3568983 = 12,2;

С=1235050/10622225 = 11,6.

Таким образом, издержки составляют 13,6; 12,9; 12,6; 12,2; 11,6 рублей. За год в среднем издержки снижаются на 1,8%.

Рассмотрим механизм адаптации предприятия к колебаниям спроса. Задача адаптации к спросу является типичной для предприятий, работающих на рынке продуктов питания. Среднестатистический коэффициент обращения заказчиков, покупателей на ЧТУП ВОЛМЕР в течение года составляет 0,85. Однако это обращение не равномерно распределено во времени. На весенне-летний период приходится большая часть нагрузки, в связи с чем коэффициент отказа на предприятии может достигать 40-45%.

Из теории вероятностей известно, что вероятность какого-либо события, в частности того, что спрос на товар будет удовлетворен, может быть найдена из выражения:

 

Р = Хр/Хс, (8)

 

где р - вероятность удовлетворяющего спроса на продукцию;

Хр - реализованный спрос;

Хс - количество возникающих заявок.

Однако эта вероятность изменяется в зависимости от объема спроса. Так, вероятность обслуживания резко уменьшается в том случае, когда спрос превосходит уровень возможностей предприятия.

Р на ЧТУП ВОЛМЕР:

Р2004= 78,4/98*12*100=66,7%

Р2005=86,7/98*12*100=73,7%

Р2006=95,7/98*12*100=81,4%

Р2007=113,9/98*12*100=96,9%

Р2008=114,5/98*12*100=97,45%.

Все вышеприведенные данные были рассчитаны согласно оптимистического сценария. Внесем прогнозные коррективы совершенствования платежеспособности на ЧТУП ВОЛМЕР:

совершенствование ассортимента продуктов питания, алкогольной и табачной продукции с 32% до 36% путем прямых поставок. Этот момент позволит расширить сферу деятельности, увеличить кругооборот