2. Анализ ситуации и динамики развития Уватского муниципального района

Вид материалаРеферат

Содержание


6 . Оценка результатов достижения целей.
Активные структурные преобразования экономики
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Предусматривается широкое информирование населения о ходе и результатах реализации Стратегии с привлечением средств массовой информации, использованием возможностей официального портала администрации Уватского муниципального района.

Распределение капитальных вложений по годам будет уточняться при составлении бюджета на среднесрочную перспективу.


6 . Оценка результатов достижения целей.

Создание новых производств позволит увеличить налоговые поступления в бюджет, снизить долю населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума.

С учетом развития экономики района при благоприятном развитии нефтегазового и лесопромышленного комплексов численность постоянного населения района к 2020 году может быть оценена до 25-30 тысяч человек. Администрацией района разработана программа подготовки специалистов для работы в нефтедобывающей отрасли. Программой предусмотрена подготовка специалистов высшего звена, для чего открыты филиалы для заочного и дистанционного обучения Тюменского нефтегазового университета, Тюменского государственного университета, Тюменской государственной архитектурно-строительной академии. В профессиональном училище № 58 в с. Уват ведется обучение по профессиям автомеханика, машиниста дорожных и строительных машин.

Активные структурные преобразования экономики





п/п

Показатели по годам

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2015

2020




Повышение материального благосостояния населения

1.

Заработная плата одного работника (без субъектов малого предпринимательства) по сравнению с 2005 годом (%)



114,5



170,7



166,5



233,7



250,3



262,8



619,2



693,5

2.

Уровень зарегистрированной безработицы (%)


4,0


2,6


1,8


1,3


0,6


0,5


0,4


0

3.

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума (%)


15,7


13,0


11,1


6,0



4,9


4,5


4,3



4,0


Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами
































4.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв.м. на конец года)



19,7



18,2



18,2



18,8



19,8



20,0



19,5



21,4

5.

Обустройство жилищного фонда (%)




























-водопроводом

78,7

75,6

75,6

80

90,4

91

92

95




-канализацией

55,8

36,6

44,7

51

58,3

62

70

78


Повышение обеспеченности населения основными видами качественных и безопасных услуг



6.

Увеличение доли услуг в отраслевой структуре экономики (%)


1,6


1,5


1,8


2,1


1,4


0,9


0,7


0,7

7.

Увеличение объемов платных услуг на 1 жителя (тыс. рублей)


6,033


7,51


8,946


12,402


14,009


14,891


17,455


19,587


Развитие интеллектуального потенциала и обеспечение доступности качественного образования


8.

Удельный вес детей, в возрасте от 3 до 7 лет, получающих образовательную услугу и (или услугу по их содержанию, в общей численности детей



69,7



72,7



72,5



85,0



90,1



93,4



94,0



94,0

9.

Число учащихся в расчете на один персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях (человек)



24



19



10



9



8



7



6



5



Улучшение состояния здоровья населения и развития здорового образа жизни


10.

Обеспеченность населения врачами (на 10000 населения)



18,2



16,6



18,7



20,1



18,9



19,0



20



21

11.

Охват населения диспансеризацией (%)


0



72


82,3


100


100


100


100


100

12.

Младенческая смертность (% на 1000 родившихся живыми)


11,2


14,2


14


6,2


5,7


5,0


6,9


3,0


Развитие культурного и духовно-нравственного потенциала


13.

Количество общедоступных библиотек (единиц)


19


18


18


18


18


18


19


19

14.

Число многопрофильных социально-культурных учреждений (единиц)


1


1


1


2


2


2


3


3


Повышение инновационной восприимчивости предприятий


15.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных услуг

собственными силами организаций промышленности (без субъектов малого предпринимательства) млн.рублей



5793



7682,0



7404,6



8668,1



17748,5



28455,3



61368



96040


Развитие инвестиционной деятельности


16.

Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (% к предыдущему году)



114,1



161,4



87,8



163,5



78,6



103,7



110,0



105,0

17.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (тыс. рублей на душу населения)



432,2



696,9



611,2



995,4



774



801



835,7



812,5


Повышение эффективности агропромышленной отрасли


18.

Объем продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах

(% к 2005 году)



100,0



109,6



131,8



138,7



143,8



149,5



181,8



189,0


Формирование делового климата для развития предпринимательства


19.

Рост оборота малых предприятий

(% к уровню 2005 года)



100,0



116,7



99,2



129,5



191,1



203



263,0



286,0

20.

Валовый доход индивидуальных предпринимателей

(% к уровню 2005 года)



100



107,4



58,0



68,0



300,0



313



397



450,0

21.

Численность работающих в малом бизнесе с учетом вторичной занятости (человек)


858


1175


1610


1245


830


846


974


2100


Развитие потенциала транспортной инфраструктуры


22.

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (%)



78,6



79,3



81,1



78,23



78,36



86,9



92,0



95,0

23.

Число маршрутов автобусов во внутрирайонном сообщении (единиц на конец года)


7


7


9


9


10


10


10


10


Развитие информатизации и телекоммуникационной инфраструктуры


24.

Наличие квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования (на тысячу человек)



158



167



170



174



182



220



250



260

25.

Количество фиксированных пользователей сети Интернет (единиц)


80


250


490


590


690


790


1280


1790



Повышение уровня экологической безопасности и улучшения состояния окружающей среды


26.

Увеличение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества (%)


54


60


60


63


83,5


85,0


87


93

27.

Создание и организация объектов размещения отходов (единиц с нарастающим итогом)



0



0



1



1



1



2



5



12


Повышение эффективности местного самоуправления


28.

Степень внедрения стандартов муниципальных услуг (%)

0

0

0

30

50

60

100

100


Положительные изменения, произошедшие в ходе реализации Стратегии, будут способствовать дальнейшему развитию Уватского муниципального района.