Мичуринского района
Вид материала | Программа |
- Использование икт на уроках физики, 132.31kb.
- Инновационные образовательные технологии в обучении иностранному языку, 135.1kb.
- Отчет за 9 месяцев 2011 года, 92.32kb.
- План проверок учреждений Мичуринского района на 2010-2014 года. № п/п, 301.5kb.
- Конова Татьяна Дмитриевна моу никольская сош (Староказинский филиал) Мичуринского района, 230.27kb.
- Публичный доклад Яровского филиала муниципального общеобразовательного учреждения Новоникольской, 594.43kb.
- Налоговое регулирование инвестиционной деятельности, 288.2kb.
- Налоговое регулирование инвестиционной деятельности, 288.2kb.
- Эмигрантские концепции и проекты переустройства россии (20-30-е гг. XX в.), 764.21kb.
- Программа проведения обучающего семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства, 123.79kb.
5. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы социально-экономического развития Мичуринского района на 2007-2011 годы, составляет 3177,5 млн. рублей, в том числе по годам:
2007 год – 125,6 млн. рублей;
2008 год – 850,9 млн. рублей;
2009 год – 744,8 млн. рублей;
2010 год – 705,3 млн. рублей.
2011 год – 750,7 млн. рублей.
Основными источниками финансирования Программы являются средства:
Федерального бюджета – 100,3 млн. рублей;
Консолидированного бюджета Тамбовской области – 82,1 млн. рублей;
Консолидированного бюджета Мичуринского района – 24,5 млн. рублей;
Внебюджетные – 2970,6 млн. рублей.
Источники и объемы финансирования мероприятий
и проектов Программы в целом, млн. руб.
Наименование показателя | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | % к итогу |
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Финансирование, млн руб. ВСЕГО по программе | 3 177,526 | 125,625 | 850,970 | 744,844 | 705,349 | 750,738 | 100,0 |
Федеральный бюджет* | 100,291 | 12,739 | 9,670 | 22,601 | 30,273 | 25,008 | 3,2 |
Областной бюджет** | 82,136 | 10,087 | 1,880 | 17,155 | 27,555 | 25,459 | 2,6 |
Муниципальный бюджет*** | 24,543 | 0,189 | 0,840 | 7,104 | 8,099 | 8,311 | 0,8 |
Внебюджетные средства | 2 970,556 | 102,610 | 838,580 | 697,984 | 639,422 | 691,960 | 93,5 |
*- подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей федерального бюджета
** - подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей областного бюджета
*** - подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей муниципального бюджета
Объемы и источники финансирования проектов и мероприятий по годам реализации Программы и разделам приведены в Приложении 7.
6. Оценка эффективности
и социально-экономических последствий
от реализации Программы
В соответствии с целями Программы за период реализации будет создана база для дальнейшей реализации стратегических направлений развития района в сфере перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, реформирования социальной сферы.
В результате выполнения программы, решения задач и достижения целей, поставленных на период до 2011 года, экономика и социальная сфера района выйдет на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие района.
Агропромышленный комплекс.
Развитие АПК будет осуществляться по следующим направлениям: создание сельскохозяйственной потребительской кооперации, развитие садоводства, развитие перерабатывающей промышленности.
Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции к 2011 году составит порядка 45%
Производство продукции в крестьянских (фермерских) и личных хозяйствах составит к 2011 году 480 млн. рублей. Количество рабочих мест к 2011 году увеличиться на 57 единиц. Ожидается увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы.
Планируется, что начиная с 2007 года социальная обстановка на селе будет улучшаться: полностью будет погашена задолженность по заработной плате, размер заработка на селе приблизится к районному уровню, уровень газификации на селе увеличится до 85,0 %.
Приоритетными направлениями будут реализация национального проекта «Развитие АПК», программ «Социальное развитие села до 2012 года».