Мичуринского района

Вид материалаПрограмма

Содержание


Приложение № 3
Финансовые ресурсы
Приложение № 4 Матричный анализ инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Мичуринского района в 2007-2011
Финансовые ресурсы
Приложение № 5
Сроки выпол­нения
Ожидаемые результаты (целевые параметры к 2011 году)
Некоммерческие мероприятия
Приложение № 6
Приложение № 7
Подобный материал:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

Приложение № 3

Матричный анализ инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Мичуринского района в 2007 – 2011 годах, не взвешенная оценка (от 0 (очень плохо) до 3 (очень хорошо)





Финансовые ресурсы

Устойчи­вость бене­фицииаров

Создание рабочих мест

Возможное распростра­нение

1. Развитие продукции садоводства (ООО «Планета Садов»)

2

3

3

2

2. Развитие перерабатывающей промышленности (ООО «Дары Черноземья»

2

3

1

1

3. Строительство логистического центра в с. Изосимово. (СПССК «Иван Мичурин»

3

3

3

3

4. Строительство сельскохозяйственного рынка в .с. Заворонежское ( СПК Торг Сервис)

3

3

1

1

5. Строительство Магазина «Стройматериалов» (ИП Мягких)

1

2

1

1

6. Строительство базы строительных материалов в с. Савинка (ИП Кирьянов)

2

3

2

2

7. Комплексное техническое перевооружение Подстанции 220

3

3

0

0

8. Строительство газопроводов

2

3

0

2

9. Газификация квартир

2

3

0

2

10. Развитие сетей водоснабжения

1

3

0

3

11. Профилактика социально-значимых заболеваний

1

3

0

0

12. Предоставление жилья в сельской местности

3

3

0

0

13. Модернизация системы образования

2

3

0

0

14. Улучшение жилищных условий

3

3

0

0

15. Создание условий для развития малого и среднего бизнеса

1

3

0

0

16. Развитие потребительской кооперации

3

3

2

0

Приложение № 4

Матричный анализ инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Мичуринского района в 2007-2011 годах, взвешенная оценка





Финансовые ресурсы

Устойчи­вость бене­фицииаров

Создание рабочих мест

Возможное распро­странение

Итого

1

Вес

2

3

3

2







Развитие продукции садоводства (ООО «Планета Садов»)

6

9

9

6

30

2

Вес

2

3

3

1







Развитие перерабатывающей промышленности (ООО «Дары Черноземья»)

6

9

9

3

27

3

вес

3

3

3

3







Строительство логистического центра в с. Изосимово. (СПССК «Иван Мичурин»)

9

9

9

9

36

4

Вес

3

3

1

1







Строительство сельскохозяйственного рынка в .с. Заворонежское ( СПК Торг Сервис)

3

9

3

3

18

5

Вес

1

2

1

1







Строительство Магазина «Стройматериалов» (ИП Мягких)

3

6

3

3

15

6

Вес

2

3

2

2







Строительство базы строительных материалов в с. Савинка (ИП Кирьянов)

6

9

6

6

27

7

Вес

3

3

0

0







Комплексное техническое перевооружение Подстанции 220

9

9

0

0

18

8

Вес

2

3

0

2







Строительство газопроводов

6

9

0

3

18

9

Вес

2

3

0

2







Газификация квартир

6

9

0

6

21

10

Вес

1

3

0

2







Развитие сетей водоснабжения

3

9

0

6

18

11

Вес

1

3

0

0







Профилактика социально-значимых заболеваний

3

9

0

0

12

12

Вес

3

3

0

0







Предоставление жилья в сельской местности

9

9

0

0

18

13

Вес

2

3

0

0







Модернизация системы образования

6

9

0

0

15

14

Вес

3

3

0

0







Улучшение жилищных условий

9

9

0

0

18

15

Вес

1

3

0

0







Создание условий для развития малого и среднего бизнеса

3

9

0

0

12

16

Вес

3

3

2

0







Развитие потребительской кооперации

9

9

6

0

24



Приложение № 5


СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ


№№

пп

Цели, задачи

Раздел программы, наименование мероприятий

Сроки выпол­нения

Механизм реализации мероприятия

Затраты на реализацию (по годам и источникам финансирования) млн. руб.

Критерии оценки (промежуточные результаты по годам, измеряемые при помощи индикаторов, характеризующих социально-экономическое развитие района)

Ожидаемые результаты (целевые параметры к 2011 году)

Коммерческие проекты

1.

Развитие агропромышленного комплекса

а) увеличение производства сельскохозяйственной продукции

Производство продукции по интенсивной технологии

2007-2011

Инвестиционный проект ООО «Агровиста Тамбов»

Всего – 1591,4 млн. руб., в т.ч. кредит – 172,0 млн. руб.

2007- 53,4 млн. руб.

2008 – 792,0 млн. руб

2009 – 670,0 млн. руб.

2010- 38,0 млн. руб

2011-38,0 млн. руб

Выручка от реализации продукции

2007-68,0 млн. руб.

2008 – 757,0 млн. руб.

2009-786,0 млн. руб

2010-2011-800,0 млн. руб.

Создание к 2012 году 150 рабочих мест




б) увеличение производства сельскохозяйственной продукции

Развитие садоводства, закладка новых садов

2010-2011

Инвестиционный проект ООО «Планета Садов»

Всего – 9,33 млн. руб.

2010 – 2,63 млн. руб,

2011- 6,7 млн. руб.


Создание рабочих мест

2010-15

2011 – 30

2012 – 40

Увеличение производства продукции с/х


Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, создание дополнительных рабочих мест.




в) развитие перерабатывающей промышленности

Производство пищевой продукции

2010-2011

Инвестиционный проект ООО «Дары Черноземья»

Всего – 5,280 млн. руб.

2010- 5280,0 млн. руб

Выручка от реализации

2010 – 1,8 млн. руб

2011- 2,4 млн.руб,

2012 – 3,8 млн. руб.

Создание рабочих мест – 6

Увеличение выручки от реализации продукции составит в 2,1 раза






Организация агропромышленного округа

2010-2011

Инвестиционный проект СПССК «Иван Мичурин»

Всего – 90,0 млн. руб.

В т.ч. Собственные – 56,0 млн. руб

Кредиты – 18,0 млн. руб.

Прочие – 16,0 млн. руб

2010 – 30 млн. в т.ч.

В т.ч. Собственные – 20 млн. руб

Кредиты – 6,0 млн. руб.

Прочие – 4,0 млн. руб

2011 – 60,0 млн. в т.ч.

В т.ч. Собственные – 36 млн. руб

Кредиты – 12,0 млн. руб.

Прочие – 12,0 млн. руб



Создание 600 рабочих мест, организация бизнес-инкубатора.


Увеличение размера среднемесячной заработной платы, создание 600 рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

2.

Развитие (расширение) потребительского рынка

Строительство сельскохозяйственного рынка

2010-2011

Инвестиционный проект СПК «Торг Сервис»

Всего – 19,0 млн. руб.

В т.ч. – собственные – 5,0 млн. руб, кредиты – 10,0 млн руб, прочие – 4,0 млн. руб.

2010 – 19,0 млн. руб.

В т.ч. – собственные – 5,0 млн. руб, кредиты – 10,0 млн руб, прочие – 4,0 млн. руб.


Увеличение торговой площади.м2

2011 – 2600 кв. м.

Создание 5 рабочих мест

Ввод сельскохозяйственного рынка в эксплуатацию в 2011 году, увеличение торговой площади, увеличение налоговых отчислений







Строительство магазина строительных материалов

2010-2011

Инвестиционный проект ИП Мягких

Всего – 4,0 млн. руб,

2010 – 2,0 млн. руб

2011- 2,0 млн. руб

Увеличение торговой площади на 70,0 кв. метров, создание 4 новых рабочих мест.

Ввод магазина в эксплуатацию в 2011 году, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений.







Строительство базы строительных материалов

2010-2011

Инвестиционный проект ИП Кирьянов

Всего 2,2 млн. руб.

В т.ч. собственные – 0,2 млн. руб, кредиты 2,0 млн. руб.

2011 – 2,2 млн. руб.

В т.ч. собственные – 0,2 млн. руб, кредиты 2,0 млн. руб.



Увеличение торговой площади на 20500 кв метров, создание 23 рабочих мест

Ввод базы в эксплуатацию в 2011 году, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений.

3.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Комплексное техническое перевооружение Подстанции 220

2010-2011

Реконструкция линии электрораспределительных сетей

Всего- 1040,0 млн. руб,

В т.ч. собственные – 1040,0 млн. руб.,

2010 – 500,0 млн. руб

В т.ч. собственные –500,0млн. руб.,

2011- 540,0 млн. руб

В т.ч. собственные – 540,0 млн. руб.,


Снижение износа линий электрораспределительных систем

Повышение качества электроснабжения населения района и города.



Некоммерческие мероприятия

1.

Создание условий улучшения качества жизни населения

Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, своевремен-

ное выявление, диагностика, лечение современными методами


2009-2011

РЦП «Борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы»

Всего – 2182,0 в т.ч. средства МО – 2182,0

2009 – 0,615 в т.ч. средства МО – 0,615

2010 – 0,697 в т.ч. средства МО – 0,694

2011- 0,870 в т.ч. средства МО – 0,870



Стабилизация эпидемиологической ситуации по социально-значимым заболеваниям на основе комплексного решения проблем профилактики, лечения и реабилитации больных


Снижение заболеваемости и смертности населения района в трудоспособном возрасте, снижение инвалидности больных, связанных с заболеваниями социального характера, улучшение здоровья граждан и повышение рождаемости








Приобретение вакцинных препаратов

2009-2011

Подпрограмма «Вакцинопрофилактика на 2009-2011г»

Всего – 0,285 в т.ч средства МО – 0,285

2009- 0,090 средства МО – 0,090

2010 – 0,095 средства МО – 0,095

2011 – 0,100 средства МО – 0,100

Снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики


Обеспечение охвата

Обеспечение охвата профилактическими прививками на уровне 96-98 %;отсутствие заболеваемости дифтерией, полиеомелитом, корью населения района








Совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции


2009-2011

Подпрограмма «Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы»

Всего – 0,510 в т.ч средства МО – 0,510

2009- 0,170 средства МО – 0,170

2010 – 0,170 средства МО – 0,170

2011 – 0,170 средства МО – 0,170

Снижение уровня смертности больных с ВИЧ-инфекцией


Число вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции; охват ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции








Организация и оснащение школ для больных с артериальной гипертонией, укрепление материально-технической базы МУЗ «МЦРБ»

2009-2011

Подпрограмма «Артериальная гипертония на 2009-2011 годы»

Всего – 0,240 в т.ч средства МО – 0,240

2009 - 0,010 средства МО – 0,010

2010 – 0,015 средства МО – 0,170

2011 – 0,215 средства МО – 0,215

Снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга


Снижение заболеваемости сосудистыми расстройствами головного мозга; увеличение числа лиц с впервые выявленным артериальным давлением








Совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения больных острыми и хроническими вирусными гепатитами В и С


2009-2011

Подпрограмма «Вирусные гепатиты 2009-2011 годы»

Всего – 0,310 в т.ч средства МО – 0,240

2009 - 0,100 средства МО – 0,100

2010 – 0,100 средства МО – 0,100

2011 – 0,110 средства МО – 0,110

Снижение заболеваемости населения района вирусными гепатитами В и С


Снижение заболеваемости острыми и хроническими вирусными гепатитами В и С








Профилактическая, санитарно – просветительная работа; участие в проведении межобластных научно – практических конференций

2009-2011

Подпрограмма «О мерах по развитию онкологической помощи в Мичуринском районе 2009-2011 годы»

Всего – 0,390 в т.ч средства МО – 0,390

2009 - 0,120 средства МО – 0,120

2010 – 0,130 средства МО – 0,130

2011 – 0,140 средства МО – 0,140

Обеспечение диагностики на ранних стадиях онкозаболеваний, снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях


Доля больных с визуальными локализациями злокачественных новообразований, выявленных на 1 и 2 стадиях заболеваний





улучшение качества жизни больных сахарным диабетом


2009-2011

Подпрограмма «Сахарный диабет на 2009-2011 годы»

Всего – 0,045 в т.ч средства МО – 0,045

2009 - 0,015 средства МО – 0,015

2010 – 0,015 средства МО – 0,015

2011 – 0,015 средства МО – 0,015

Совершенствование методов профилактики раннего выявления осложнений и лечение больных сахарным диабетом


Доля осложнений при сахарном диабете, повышение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом





Приобретение дезинфицирующих средств для обработки очагов туберкулезной инфекции в семейных очагах туберкулеза


2009-2011

Подпрограмма «Защита населения Мичуринского района от туберкулеза на 2009-2011 годы»

Всего – 0,402 в т.ч средства МО – 0,402

2009 - 0,110 средства МО – 0,110

2010 – 0,172 средства МО – 0,172

2011 – 0,120 средства МО – 0,120

Совершенствование мероприятий по профилактике, выявлению и организации лечения больных туберкулезом


Снижение смертности от туберкулеза, снижение заболеваемости туберкулезом детей, увеличение удельного веса детей, охваченных профилактическим лечением








Обеспечение качества образовательной среды


2010-2012

Подпрограмма «Развитие единой образовательной информационной среды на 2010-2012 годы»

Всего – 2,028в т.ч средства МО – 0,010, ОБ – 2,018

2010 – 0,983 средства МО – 0,0 ОБ – 0,983

2011 – 1,045 средства МО – 0,010 ОБ – 1,035

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры единой образовательной информационной среды, развитие информатизации управленческой деятельности в образовательных учреждениях района


Техническое и абонентское обслуживание аппаратно-программных комплексов и средств доступа в Интернет учреждений системы образования района








Обеспечение качества системы общего и дополнительного образования детей


2010-2012

подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей на 2010-2012 годы»


Всего – 2,270 в т.ч средства МО – 1,010 ОБ – 1,260

2010 – 0,750 средства МО – 0,140 ОБ – 0,610

2011 – 1,520 средства МО – 0,870 ОБ – 0,650

Обновление содержания и технологий образования, развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и подростков


Обеспечение муниципальных образовательных учреждений

учебниками, учебно-методическими комплектами, проведение муниципальных олимпиад, творческих конкурсов и т.д.








Создание рациональной, экономически эффективной системы организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений района


2010-2012

Подпрограмма «Школьное Питание на 2010-2012 годы»

Всего – 0,150 в т.ч средства МО – 0,150

2011 – 1,150 средства МО – 0,150

Обеспечение горячим питанием детей, нуждающихся в государственной поддержки; уменьшение количества обучающихся детей, имеющих заболевания системы пищеварения


Укрепление материально- технической базы лечебных и образовательных учреждений, снижение уровня смертности детей, сокращение базы социального неблагополучия семей с детьми. снижение доли детей, нуждающихся в гособеспечении








Обеспечение современного качества дошкольного образования, развитие новых форм управления дошкольным образованием


2010-2012

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на 2010-2012 годы»

Всего – 0,277 в т.ч средства МО – 0,116 ОБ – 0,161

2010 – 0,200 средства МО – 0,039 ОБ – 0,0,161

2011 – 0,77 средства МО – 0,77

Приобретение спортивного и физкультурного оборудования для игровых площадок в муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждениях района


Укрепление материально-технической базы. Создание условий для работы групп дошкольной подготовки на базе муниципальных общеобразовательных учреждений





Обеспечение безопасности обучающихся, работников образовательных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности


2010-2012

Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательного учреждения на 2009-2012 годы»


Всего – 0,605 в т.ч средства МО – 0,605

2010 – 0,455 средства МО – 0,455

2011 – 0,150 средства МО – 0,150


Снижение случаев травматизма, повышение устойчивости зданий, сооружений и оборудования к воздействию внешних и внутренних факторов, недопущение совершения террористических актов


Обеспечение противопожарной, антитеррористической и экологической безопасности учебно-воспитательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях, профилактика травматизма.





Совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность

2009-2011

РЦП «Комплексная программа профилактики правонарушений в Мичуринском районе на 2009-2011 годы»

Всего – 0,170 в т.ч средства МО – 0,170

2009 - 0,045 в.т.ч. средства МО – 0,045

2010 – 0,075 средства МО – 0,075

2011 – 0,050 средства МО – 0,050


Снижение уровня правонарушений

Организация работы среди несовершеннолетних и молодежи, направленной на снижение подростковой преступности







Стабилизация и улучшение экологической обстановки в районе

2009-2011

Районная целевая программа «Экология и природные ресурсы Мичуринского района на 2009-2012 годы»

Всего – 2,050 в т.ч средства МО – 0,350 ОБ – 1,700

2009 – 0,050средства МО – 0,500 2010 – 0,250 средства МО – 0,050 ОБ – 0,200

2011 – 1,750 средства МО – 0,250, ОБ – 1,500

Осуществление мер по охране и воспроизводству природных ресурсов, сохранение природных комплексов

Благоустройство и рекультивация полигона для складирования и захоронения твердых отходов.







создание условий для противодействия незаконному обороту наркотиков и поэтапного сокращения распространения наркомании

2009-2011

РЦП «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков и распространению наркомании в Мичуринском районе на 2009-2011 годы»

Всего – 0,120 в т.ч средства МО – 0,120

2009 - 0,040 в.т.ч. средства МО – 0,040

2010 – 0,040 средства МО – 0,040

2011 – 0,040 средства МО – 0,040


создание условий для противодействия незаконному обороту наркотиков и поэтапного сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;

совершенствование организационных и правовых мер по противодействию незаконному обороту наркотиков и распространению наркомании.

своевременное осуществление мониторинга распространения наркомании, незаконного оборота наркотиков, связанных с ним потерь для общества;

– приостановление роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, а в перспективе – поэтапное сокращение наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опасности для общества;

– уменьшение потерь общества от преступлений, связанных с НОН, оптимизация затрат на профилактику, лечение и реабилитацию лиц, больных наркоманией, а также на деятельность правоохранительных органов по борьбе с наркопреступностью;

.







защита населения и объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории района, от террористической угрозы

2009-2011

РЦП «О мерах по противодействию

терроризму и экстремизму на 2009-2011 годы

Всего – 0,260 в т.ч средства МО – 0,260

2009 - 0,060 в.т.ч. средства МО – 0,060

2010 – 0,100 средства МО – 0,100

2011 – 0,100 средства МО – 0,100


совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористиче­ских и экстремистских проявлений

совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений;

повышение ответственности органов местного самоуправления за организацию и результаты борьбы с терроризмом и экстремизмом, более полное использование местного потенциала, ресурсов и возможностей;

Совершенствование систем технической защиты критически важных объектов и мест массового пребывания людей, которые могут быть избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств;


2.

Создание благоприятных условия для развития малого и среднего предпринимательства

Создание благоприятных условия для развития малого и среднего предпринимательства

2009-2011

РЦП «Развития малого и среднего предпринимательства в Мичуринском районе на 2009-2011 годы

Всего – 3,710 в т.ч средства МО – 0,010 ОБ – 3,700

2009 – 0,900 средства ОБ – 0,900 2010 – 1,405 средства МО – 0,005 ОБ – 1,400

2011 – 1,405 средства МО – 0,005 ОБ – 1,400

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике района; обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;


Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение количества рабочих мест.

3.

Повышение безопасности жизнедеятельности населения

Повышение безопасности дорожного движения

2009-2011

РЦП «Повышение безопасности дорожного движения в мичуринском районе на 2009-2011 годы»

Всего – 0,245 в т.ч средства МО – 0,245

2010 – 0,195 средства МО – 0,195

2011 – 0,050 средства МО – 0,050


обеспечение охраны жизни и здоровья граждан в результате снижения уровня аварийности на автодорогах района

снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тысяч транспортных средств);

снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тысяч населения);

снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших);

сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности.



4.

Обеспечение социального благополучия

строительство газопровода н/д в с. Новоникольсоке по ул. Солнечная

2009-2012

МЦП «Социальное развитие села до 2012 года»

Всего – 0,65 в т.ч ФБ – 0,19, ОБ – 0,26, ВБ – 0,20

2009 – 0,65 в т.ч ФБ – 0,19, ОБ – 0,26, ВБ – 0,20

Строительство 0,44 км. газопровода



Доведение уровня газификации до 66,9%







газификация жилых домов в с. Замостье

2009-2012

МЦП «Социальное развитие села до 2012 года»

Всего – 1,11 в т.ч ФБ – 0,33, ОБ – 0,44, ВБ – 0,34

2009 – 1,11 в т.ч ФБ – 0,33, ОБ – 0,44, ВБ – 0,34

Строительство 0,97 км. газопровода







строительство газопровода н/д в с. Ранино

2009-2012

МЦП «Социальное развитие села до 2012 года»

Всего – 6,3 в т.ч ФБ – 1,8, ОБ – 2,52 ВБ – 1,88

2010 – 6,3 в т.ч ФБ – 1,8, ОБ – 2,52 ВБ – 1,88

Строительство 7,0 км. Газораспределительных сетей



Доведение уровня газификации до 80%







строительство газопровода н/д в п. Махорсовхоз

2009-2012

МЦП «Социальное развитие села до 2012 года»

Всего – 4,25 в т.ч ФБ – 1,28, ОБ – 1,70 ВБ – 1,27

2010 – 4,25 в т.ч ФБ – 1,28, ОБ – 1,70 ВБ – 1,27


Строительство 3,9 км. Газораспределительных сетей







строительство газопровода н/д в с. 2-ая Пятилетка и п. Красный Октябрь

2009-2012

МЦП «Социальное развитие села до 2012 года»

Всего – 4,40 в т.ч ФБ – 1,32, ОБ – 1,76 ВБ – 1,32

2010 – 4,40 в т.ч ФБ – 1,32, ОБ – 1,76 ВБ – 1,32

Строительство 4,6 км. газопровода н/д







Строительство газопровода н/д в с. Остролучье

2009-2012

МЦП «Социальное развитие села до 2012 года»

Всего – 3,3 в т.ч ФБ – 0,99, ОБ – 1,32 ВБ – 0,99

2011 – 3,3 в т.ч ФБ – 0,99, ОБ – 1,32 ВБ – 0,99

Строительство газопровода 3,0 км.

Доведение уровня газификации до 82,0%







Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан

2009-2012

МЦП «Социальное развитие села до 2012 года»

Всего – 19,390 в т.ч ФБ – 5,810, ОБ – 2,910 ВБ – 10,670

2009 – 5,880 в т.ч ФБ –1,760, ОБ – 0,880 ВБ – 3,240

2010 – 6,270 в т.ч ФБ – 1880, ОБ – 0,940 ВБ – 3,450

2011 – 7,240 в т.ч ФБ – 2,170, ОБ – 1,090 ВБ – 3,980

Предоставление 0,93 тыс. кв. м жилья в сельской местности

Улучшение жилищных условий населения района







Мероприятия по улучшению жилищных условий

2007-2012

Подпрограмма «Молодежи доступное жилье»

Всего – 126,95 в т.ч ФБ – 36,500, ОБ – 12,011, МБ – 1,593 ВБ – 76,844.

2007 – 5,285 (ФБ-0,739, ОБ- 0,947, МБ-0,189, ВБ – 3,410)

2008 – 5,240 (ФБ-0,470, ОБ- 0,950, МБ-0,240, ВБ – 3,580)

2009 – 36,423 (ФБ-11,291, ОБ- 2,914, МБ-0,364, ВБ – 21,854)

2010 – 40,0 (ФБ-12,0, ОБ- 3,600 МБ-0,4, ВБ – 24,0)

2011 – 40,0 (ФБ-12,0, ОБ- 3,600 МБ-0,4, ВБ – 24,0)


Уровень обеспеченности:

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – 23,9 в год

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год 10,5

формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания для жителей района.








Мероприятия по обеспечению молодых специалистов и молодых семей

2009-2012

МЦП «Социальное развитие села до 2012 года»

Всего – 28,750 в т.ч ФБ – 8,620, ОБ – 11,500 ВБ – 8,630

2009 – 7,840 в т.ч ФБ –2,350, ОБ – 3,140 ВБ – 2,350

2010 – 9,410 в т.ч ФБ – 2,820, ОБ – 3,760 ВБ – 2,830

2011 – 11,500 в т.ч ФБ – 3,450 ОБ – 4,600 ВБ – 3,450

Обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей общей площадью не менее 1,8 тыс. кв. м к 2012 году

Обеспечение жильем 24 молодых семей и молодых специалистов







Развитие водоснабжения района

2009-2012

МЦП «Социальное развитие села до 2012 года»

Всего – 86,380 в т.ч ФБ – 28,660 ОБ – 32,050, МБ – 18,070 ВБ – 7,600

2007 – 17,040 (ФБ-8,700, ОБ- 8,340)

2008 – 11,130 (ФБ-2,500, ОБ- 0,430 МБ-0,600,)

2009 – 20,610 (ФБ-6,180, ОБ- 8,240 МБ-6,190)

2010 – 20,0 (ФБ-6,0 ОБ-8,0 МБ-6,0)

2011 – 17,6 (ФБ - 5,280, ОБ- 7,040 МБ-5,280, ВБ)


Ввод в действие к 2012 году 30,5 км водопровода

Обеспечение сельского населения питьевой водой.

Ввод в действие локальных водопроводов, уровень обеспечения населения питьевой водой к 2012 году составит не менее – 68%







Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

2009-2012

РЦП «Жилище»

Всего – 17,800 в т.ч ФБ – 4,500 ОБ – 3,100 ВБ – 10,200

2009 – 0,500 в т.ч ФБ –0,500, 2010 – 9,450 в т.ч ФБ – 3,000, ОБ – 1600 ВБ – 4,850

2011 – 7,850в т.ч ФБ – 1,000, ОБ – 1,500 ВБ – 5,350

Приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания

Уровень

износа объектов

коммунальной

инфра-

структуры снизиться к 2012 до 55%

5.

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов

2010-2015-2020

РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Мичуринском районе Тамбовской области

на 2010-2015 годы и на период до 2020 года»

Всего – 6,356 в т.ч ФБ – 0,291 ОБ – 0,010 МБ – 0,353 ВБ – 5,702

2010 – 1936 (ФБ-0,173, ОБ- 0,006, МБ – 0,145, ВБ – 1,612)

2011 – 4,420 (ФБ-0,118, ОБ- 0,004 МБ-0,208, ВБ – 4,090)


Снижение энергоемкости валового муниципального продукта на 25 процентов к 2015 году относительно уровня 2007 года.


Реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Мичуринского района, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижения энергоемкости валового муниципального продукта снижение расходов бюджета Мичуринского района за пользование энергоресурсами на 28 процентов по отношению к 2009 году с ежегодным снижением такого объема на 3 процента в течение первого этапа и на 2 процента в течение второго этапа;


6.

Развитие потребительской кооперации

Развитие системы сельскохозяйственных кооперативов

2009-2011

Программа создания и развития системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов Мичуринского района на 2009-2012 годы


Всего – 4,021 в т.ч ОБ – 1,621 ВБ – 2,4

2009 – 0,121 (ОБ – 0,121)

2010 – 1,250 (ОБ- 0,050 ВБ – 1,200)

2011 – 2,650 (ОБ- 1,450 ВБ – 1,200)



создаие 9 новых рабочих мест в сельской местности; объем выручки от реализации продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных потребительских кооперативах возрастет до 7,569 тыс. руб. в 2012 году объем реализации сельхозпродукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и

хозяйствами населения, повысится на 14,0 процентов к базовому периоду


увеличение удельного веса работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативовдо 100 процентов в 2012году от числа зарегистрированных

7.

Патриотическое воспитание граждан

воспитание граждан в духе патриотизма и гражданственности

2010-2012

РЦП «Патриотическое воспитание населения Мичуринского района на 2010 - 2012 годы»

Всего – 0,094 в т.ч средства МО – 0,094

2010 – 0,023 средства МО – 0,023

2011 – 0,071 средства МО – 0,071


формирование у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей;

привлечение к участию в патриотическом воспитании образовательных учреждений и общественных организаций

повышение толерантности, снижение степени идеологического противостояния в обществе;

-утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей, взглядов;

-проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите Отечества;


ФБ – средства федерального бюджета

ОБ – средства областного бюджета

МБ – средства муниципального (районного бюджета)

ВБ – внебюджетные источники финансирования.

Приложение № 6


«Эффективность программных мероприятий»

Раздел программы,

наименование мероприятий,

годы реализации

Срок

окупае-

мости

(месяцев)

Число рабочих

мест (человек)

Платежи в бюджет

(млн.руб. в год)

Прибыль

(млн.руб.

в год)

Социальный

эффект
(млн.руб.в

год)

всего

в т.ч.

новых

феде-ральных

регио-

нальных

местных

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ООО «Планета Садов»


36

























2010




15

15

0,01

-

0,02

0,03

-

-

2011




30

15

0,02

-

0,01

0,03

1,5

-

Итого по программе

36

45

30

0,03

-

0,03

0,06

1,5

1,0

ООО «Дары Черноземья»


48

























2010




2

1

0,01

0,01

0,04

0,06

0,5




2011




5

4

0,03

0,03

0,12

0,18

0,5




Итого по программе

48

7

5

0,04

0,04

0,16

0,24

0,5

0,6

ИП Кирьянов

(База строительных материалов с. Савинка)



25

























2011




23

23

0,05

0,099

0,099

2,03

1,068

-

Итого по программе

25

23

23

0,05

0,099

0,099

2,03

1,068

1,1

СПК «Торг Сервис»

(строительство рынка в с. Заворонежское)

60

























2010




-

-

-

-

-

-

-

-

2011




5

5

0,04

0,115

-

0,154







Итого по программе

60

5

5

0,04

0,115




0,154

0,4

0,8

ООО «Агро Виста Тамбов»


60

























2007




50

-

0,4

1,0

-

1,5

5,9

-

2008




57

7

1,2

3,2

0,02

4,5

18,3

0,7

2009




61

4

1,4

3,8

0,04

5,2

21,6

0,4

2010




61

-

1,4

3,8

0,06

5,26

21,5

-

2011




-

-

1,4

3,8

0,06

5,26

22,4

-

Итого

60

61

11

1,4

3,8

0,06

5,26

22,4

1,1

Приложение № 7