Т. В. Никитина Контактное лицо
Вид материала | Документы |
- Ооо «КлиматВентМаш», 14.24kb.
- «райффайзен-лизинг», 398.97kb.
- Опросный лист (металлургические предприятия) Исходные данные, 81.05kb.
- Предприятия; адрес; контактное лицо, телефон, 249.65kb.
- А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата "14" ноября 2006, 4714kb.
- А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата «15» мая 2007, 5864.34kb.
- А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата «12» августа 2008, 4063.84kb.
- Календарь обучающих и специальных мероприятий. Август 2007 года, 49.09kb.
- Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол, 8166.63kb.
- Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол, 9520.97kb.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
В отчетном квартале сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, эмитент не совершал.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За отчетный квартал
Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
До одного года | Свыше одного года | |
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. | 5 229 001 | 43 547 |
в том числе просроченная, руб. | 43 547 | Х |
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. | - | - |
в том числе просроченная, руб. | - | Х |
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. | - | - |
в том числе просроченная, руб. | - | Х |
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. | 476 578 | - |
в том числе просроченная, руб. | - | Х |
Прочая дебиторская задолженность, руб. | 941 070 | - |
в том числе просроченная, руб. | - | Х |
Итого, руб. | 6 646 648 | 43 547 |
в том числе итого просроченная, руб. | 43 547 | Х |
В составе дебиторской задолженности эмитента за отчетный период дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, нет.
VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА
И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В настоящем отчете не предоставляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
а) Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента:
Бухгалтерская отчетность эмитента за 2 квартал 2009 года состоит из:
- бухгалтерского баланса (форма № 1);
- отчета о прибылях и убытках (форма №2).
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 30 июня 2009 г.
| Коды | |||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||
| Дата (год, месяц, число) | 2009 | 06 | 30 |
Организация: Открытое акционерное общество "Комбинат облицовочных и строительных материалов" | по ОКПО | 03984333 | ||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7805012548 | ||
Вид деятельности: сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества | по ОКВЭД | 70.20.2 | ||
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / частная | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 34 | |
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||
АКТИВ: | Код строки: | На начало отчетного года: | На конец отчетного периода: | |
1: | 2: | 3: | 4: | |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
Нематериальные активы | 110 | - | - | |
Основные средства | 120 | 5794 | 6423 | |
Незавершенное строительство | 130 | 2952 | 3424 | |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - | |
Отложенные налоговые активы | 145 | 1406 | 1507 | |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | |
ИТОГО по разделу I | 190 | 15996 | 11354 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
Запасы | 210 | 39 | 30 | |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 4 | - | |
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | |
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | - | - | |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | - | - | |
товары отгруженные | 215 | - | - | |
расходы будущих периодов | 216 | 35 | 30 | |
прочие запасы и затраты | 217 | - | - | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 199 | - | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - | |
покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | - | - | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 5313 | 6647 | |
В том числе: покупатели и заказчики | 241 | 3658 | 5229 | |
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | - | - | |
Денежные средства | 260 | 492 | 2 | |
Прочие оборотные активы | 270 | - | - | |
ИТОГО по разделу II | 290 | 5844 | 6768 | |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290): | 300: | 15996 | 18122 |
ПАССИВ: | Код строки: | На начало отчетного года: | На конец отчетного периода: |
1: | 2: | 3: | 4: |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
Уставный капитал | 410 | 113 | 113 |
Добавочный капитал | 420 | 9332 | 9332 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 786 | 1035 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 10231 | 10480 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
Займы и кредиты | 510 | 3432 | 3432 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 199 | 199 |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 3931 | 3631 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
Займы и кредиты | 610 | - | 550 |
Кредиторская задолженность | 620 | 2134 | 3461 |
поставщики и подрядчики | 621 | 236 | 1377 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 134 | 256 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 52 | 59 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 1712 | 1770 |
прочие кредиторы | 625 | - | - |
Доходы будущих периодов | 640 | - | - |
ИТОГО по разделу V | 690 | 2134 | 4011 |
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690): | 700: | 15996 | 18122 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ: | |||
Наименование показателя: | Код строки: | На начало отчетного года: | На конец отчетного периода: |
1: | 2: | 3: | 4: |
Арендованные основные средства | 910 | - | - |
в том числе по лизингу | 911 | - | - |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 37 | 37 |
Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
Основные средства, сданные в аренду | | 557 | 557 |
24 июля 2009 г.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За период с 1 января по 30 июня 2009 г. | Коды | |||
Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||
| Дата (год, месяц, число) | 2009 | 06 | 30 |
Организация: Открытое акционерное общество "Комбинат облицовочных и строительных материалов" | по ОКПО | 03984333 | ||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7805012548 | ||
Вид деятельности: сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества | по ОКВЭД | 70.20.2 | ||
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / частная | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 34 | |
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||
Наименование показателя: | Код строки: | За отчетный период: | За аналогичный период предыдущего года: | |
1: | 2: | 3: | 4: | |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | | |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 9305 | 10368 | |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | - | - | |
Валовая прибыль | 029 | 9305 | 10368 | |
Управленческие расходы | 040 | (9026) | (7990) | |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 279 | 2378 | |
Прочие операционные доходы | 090 | 48 | 30 | |
Прочие операционные расходы | 100 | (176) | (339) | |
Внереализационные доходы | 120 | - | - | |
Внереализационные расходы | 130 | - | - | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 151 | 2069 | |
Отложенные налоговые активы | 141 | 105 | 3 | |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | (12) | |
Текущий налог на прибыль | 150 | - | (504) | |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 250 | 1499 | |
СПРАВОЧНО: | | | | |
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | (135) | 68 | |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | - | - |
Наименование показателя: | Код строки: | За отчетный период: | За аналогичный период предыдущего года: | ||
| | прибыль: | убыток: | прибыль: | убыток: |
1: | 2: | 3: | 4: | 5: | 6: |
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | | - | - | - | - |
Прибыль (убыток) прошлых лет | | - | - | - | - |
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | | - | - | - | - |
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | | - | - | - | - |
Отчисления в оценочные резервы | | - | - | - | - |
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | - | - | 34 | - |
24 июля 2009 г.