Постановления Правительства Свердловской области от 02. 07. 2010 n 1022-пп вцелях реализации на территории Свердловской области Федерального закон

Вид материалаЗакон

Содержание


В бюджетной сфере и жилищном фонде
Подобный материал:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   30
Глава 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА


Масштабы поставленных Президентом Российской Федерации задач по повышению энергетической эффективности отечественной экономики требуют выработки и ускоренной реализации новых управленческих решений и механизмов.

В Свердловской области за последние годы предприняты определенные шаги в формировании региональной системы управления в сфере энергопроизводства и энергопотребления. В структуре исполнительных органов государственной власти Свердловской области образовано Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, функционирует Координационный совет по энергосбережению в Свердловской области, создано ГБУ СО "ИнЭС", которому наряду с научно-методическими переданы функции по экспертизе и согласованию паспортизации и лимитирования энергопотребления в бюджетной сфере. В Уральском государственном техническом университете - УПИ образована кафедра "Энергосбережение". Проблемы энергоэффективности и энергосбережения все чаще включаются в тематику научных исследований института экономики и других академических институтов Уральского отделения Российской Академии наук.

Однако вопросы энергоменеджмента по-прежнему остаются актуальными. К сожалению, до сих пор показатели энергоэффективности отсутствуют в региональной системе прогнозирования и мониторинга социально-экономического развития и рейтинговой оценки муниципальных образований по потенциалу и динамике экономического развития, региональный топливно-энергетический баланс не является обязательным предплановым документом и не используется в бюджетном процессе, не отработана система формирования контрольных параметров по энергосбережению для исполнительных органов государственной власти, практически отсутствует система стимулирования энергосбережения. В определенной степени это связано с издержками в статистическом учете энергопотребления, особенно на муниципальном уровне.

В целях придания вопросам совершенствования управления энергосбережением особой значимости и приоритетного характера Региональная программа начинается с раздела "Совершенствование энергетического менеджмента", в который включен комплекс мероприятий по расширению инструментов государственной политики повышения энергоэффективности и энергосбережения, инновационного, информационного и образовательного сопровождения этой политики (таблица 28).

В частности, предусматривается подготовка законодательных и нормативных актов, регулирующих вопросы стимулирования и повышения ответственности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, ужесточению требований по энергоэффективности к товарам и услугам, закупаемым для региональных государственных и муниципальных нужд, а также внедрению механизмов стимулирования энергосбережения.

Другая группа мероприятий направлена на совершенствование методов и инструментария мониторинга, прогнозирования и управления энергосбережением и повышением энергоэффективности, в частности, предполагается ежегодная подготовка государственного доклада "О реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Свердловской области", чего в системе регионального управления до настоящего времени не практиковалось.

В Региональной программе предусмотрены действия региональных контролирующих органов по реализации федеральных правовых актов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том числе в регулируемых организациях. Тарифные меню должны обеспечивать экономическую мотивацию к повышению энергетической эффективности и энергосбережению не только у потребителей энергии, но и у производителей электрической и тепловой энергии, других энергоснабжающих организаций. При этом цены и тарифы должны корреспондироваться с динамикой инфляционных процессов, доходов населения, в период восстановительного роста экономики необходимо учитывать конкурентные возможности региональных производителей на внутреннем рынке товаров и услуг.

Немаловажной особенностью мероприятий данного раздела Региональной программы является их малозатратный характер. Их реализация в основном будет осуществляться в пределах текущих бюджетных ресурсов государственными органами управления.


Мероприятия по совершенствованию энергетического менеджмента


Таблица 28



N
п/п

Наименование мероприятия

Количественные показатели

Планируемые
объемы и
источники
финансирования
мероприятий

Ожидаемый
экономико-
энергетический
эффект

единицы
измерения

Год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

всего
(2010 -
2015
годы)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Включение в региональную
систему прогнозирования
и мониторинга
показателей
социально-экономического
развития
Свердловской области
параметров
энергосбережения и
энергоэффективности

количество
параметров,
штук

2

2

3

3

3

3

16

в пределах
текущих
расходов

формирование
официальной
информации
об энерго-
эффективности
экономики

2.

Ежегодное формирование
контрольных параметров
повышения
энергоэффективности
для исполнительных
органов государственной
власти
Свердловской области
(главных распорядителей
бюджетных средств)

количество
параметров,
штук

5

10

10

10

10

10




в пределах
текущих
расходов

повышение
энерго-
эффективности
отдельных
отраслей и
видов
деятельности,
экономия
бюджетных
расходов
на ТЭР

3.

Разработка порядка и
механизмов
формирования программ
комплексного развития
систем коммунальной
инфраструктуры, включая
электронные схемы
теплоснабжения

количество
нормативных
актов




1
(2 млн.
рублей)













1
(2 млн.
рублей)

областной
бюджет - 2,0
млн. рублей

повышение
эффективности
и надежности
систем
коммунальной
инфраструктуры

4.

Формирование целостной
системы
"Энергосберегающего
Всеобуча", начиная
со школьного
образования:
- разработка
методических
рекомендаций и типовых
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных
программ, включающих
вопросы энергосбережения
и повышения
энергоэффективности
для общеобразовательных
учебных заведений, сузов
и вузов - организация
повышения квалификации
руководящих работников
областных и
муниципальных бюджетных
учреждений по вопросам
энергосбережения

количество
базовых
учреждений




1

3

3







6

в пределах
бюджетных
расходов
на образование

подготовка
специалистов
в области
энерго-
менеджмента

5.

Организация
информирования населения
об экономических и
экологических аспектах
энергосберегающих
технологий,
оборудования, приборов и
способов практического
энергосбережения

количество
мероприятий

1

1

1

1

1

1

6

в пределах
текущих
расходов

повышение
уровня
информиро-
ванности
населения

6.

Разработка и внедрение
методики и формирование
рейтинга
энергоэффективности
муниципальных
образований
в Свердловской области

количество
методик

1

1

1

1

1

1

1

в пределах
государственного
задания
ГБУ СО "ИнЭС"

активизация
мер
по повышению
энерго-
эффективности
на
муниципальном
уровне

7.

Разработка и внедрение
механизмов
стимулирования населения
к энергосбережению

количество
механизмов







1




1

1

1

в пределах
текущего бюджета

повышение
информиро-
ванности
населения
в вопросах
энерго-
эффективности
и снижение
потребления
ТЭР в быту
на 10 - 15
процентов

8.

Реализация на областном
и муниципальных уровнях
механизмов тарифного
стимулирования
энергосбережения
в соответствии
с нормативно-правовыми
актами федерального и
регионального уровня

количество
механизмов




1




1







2

в пределах
текущего бюджета

экономия ТЭР
на 20 - 40
процентов

9.

Подготовка Положения
о разработке ежегодного
государственного доклада
"О реализации
государственной политики
в области
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности
в Свердловской области"
и подготовка докладов

количество
нормативных
актов,
докладов




1
(0,35
млн.
рублей)

1
(0,35
млн.
рублей)

1
(0,35
млн.
рублей)

1
(0,35
млн.
рублей)

1
(0,35
млн.
рублей)

5
(2,1
млн.
рублей)

в пределах
государственного
задания
ГБУ СО "ИнЭС"
областной
бюджет - 1,75
млн. рублей

увеличение
степени
информиро-
ванности
о реализации
региональной
политики
энерго-
сбережения

10.

Установление
административной
ответственности
за нарушение законов и
иных правовых актов
Свердловской области,
регулирующих
взаимоотношение
в области
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности

количество
актов







1










1

в пределах
средств
на
законотворческую
деятельность
Законодательного
Собрания
Свердловской
области

повышение
эффективности
использования
топлива и
энергии

11.

Организация выпуска
статистических
бюллетеней:
"Топливно-энергетический
баланс
Свердловской области",
"Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности экономики
Свердловской области",
"Малая энергетика"
Свердловской области",
"Энергетическая
переработка отходов и
местных видов топлива
Свердловской области"

количество
статисти-
ческих
бюллетеней




3

4

4

4

4

4

в пределах
текущих расходов

увеличение
количества
официальной
информации

12.

Проведение системных
исследований и
разработка методов
моделирования,
прогнозирования и оценки
взаимного влияния
экономико-энергетических
показателей региональной
экономики с целью
повышения
энергоэффективности:
1) исследование
энергоемкости ВРП и
построение
оптимизационных
эконометрических
моделей;
2) исследование
потенциала
энергосбережения
региональной экономики
с обоснованием
приоритетных направлений
его реализации

этапы
исследований




1
(0,35
млн.
рублей)

2
(0,6
млн.
рублей)










0,95
млн.
рублей

областной
бюджет - 0,95
млн. рублей




13.

Организация
сотрудничества
с зарубежными
организациями и
административно-
территориальными
образованиями
иностранных государств
по вопросам
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности

























в пределах
текущих расходов

изучение и
применение
зарубежного
опыта
по энерго-
сбережению

14.

Планирование и
регулярное проведение
PR-акций
по энергосбережению и
повышению
энергоэффективности
для различных категорий
потребителей

количество
мероприятий




1

2

4

4

4

15

в пределах
текущих расходов

увеличение
информиро-
ванности
об энерго-
сбережении




Всего, млн. рублей







2,7

0,95

0,35

0,35

0,35

5,05










в том числе: средства
областного бюджета







2,7

0,95

0,35

0,35

0,35

5,05










средства местных
бюджетов




-

-

-

-

-

-

-










внебюджетные средства




-

-

-

-

-

-

-









Глава 2. ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ И ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ


Объекты бюджетной сферы являются весьма энергоемкими и ежегодно потребляют около 4 процентов суммарного потребления энергии в России. Потенциал энергосбережения по расчетам Центра по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ) в бюджетной сфере составляет 38 процентов от уровня потребления.

В медицинских учреждениях наиболее энергоемкую группу составляют электротермические установки для дезинфекции и стерилизации (автоклавы, сушильные шкафы, стерилизаторы, дистилляторы) - от 10 до 40 процентов электропотребления, холодильное оборудование - 5 - 10 процентов потребления, освещение - 30 - 60 процентов потребления, вентиляция и кондиционирование - 10 - 20 процентов потребления.

В дошкольных учреждениях наиболее мощными потребителями электрической энергии являются электротермические установки пищеблоков. Освещение потребляет от 10 до 15 процентов от общего объема электропотребления.

Учреждения образования имеют 4 основных группы потребителей электрической энергии: освещение (50 - 70 процентов), системы тепло- и водоснабжения с электродвигателями (10 - 30 процентов), нагревательные установки (кипятильники, электрические плиты и иное), потребляющие от 10 до 20 процентов электрической энергии, электронные вычислительные машины и различные лабораторные стенды - до 10 процентов потребления.

В административных учреждениях также имеются 4 основных группы потребителей электрической энергии: освещение (40 - 60 процентов), потребители с электродвигателями (10 - 30 процентов), различные нагревательные установки (электрические плиты, кипятильники, электрокамины и иное), потребляющие от 20 до 40 процентов электрической энергии, электронные вычислительные машины и другая офисная техника - от 10 - 20 процентов потребления.

В Свердловской области управление энергопотреблением на объектах бюджетной сферы осуществляется с 1999 года введением системы лимитирования энергопотребления. Однако в 2004 году в процессе административной реформы система лимитирования на федеральном уровне фактически была упразднена, а на местах сохраняла формальный характер. Это привело к тому, что в настоящее время лимиты многих бюджетных организаций в Свердловской области в значительной мере завышены, по некоторым из них лимиты в 1,5 - 2,0 раза превышают объемы фактического потребления. Это ведет к завышению планируемых бюджетных расходов на оплату коммунальных услуг. В этой связи в Региональной программе предусмотрены мероприятия, направленные на оптимизацию затрат на энергообеспечение в структуре бюджетных расходов, с целевой установкой сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах областного бюджета к 2015 году в 1,3 раза, к 2020 году - в 1,5 раза. Так, планируется создание целостной системы управления энергосбережением на объектах бюджетной сферы с использованием энергетического аудита, паспортизации и лимитирования в свете современных требований. В частности, с переходом на систему трехлетнего бюджетного планирования предусматривается переход на трехлетний цикл лимитирования энергопотребления с представлением бюджетным организациям возможности реинвестирования сэкономленных на оплате коммунальных услуг средств на энергосберегающие мероприятия и стимулирование работников (таблица 29).

Весьма важным является и в Региональной программе предусматривается реализация энергоэффективных пилотных проектов в бюджетной сфере, которые носят демонстрационный характер и будут служить полигоном для продвижения передовых энергоэффективных технологий, проектов и оборудования. К примеру, в здравоохранении такой проект планируется реализовать на базе Областной детской клинической больницы N 1, в образовании - на базе Сысертской кадетской школы-интерната.

В настоящий раздел Региональной программы включены также пилотные энергоэффективные проекты жилищного фонда, в частности, проект строительства энергоэффективного квартала "Академический" в новом жилом районе города Екатеринбурга. При этом для реального повышения энергоэффективности жилищного фонда Свердловской области критически необходимой целевой установкой является доведение объемов комплексных капитальных ремонтов общественных и жилых зданий до уровня 3 - 4 процентов в год и гарантированное участие регионального и местных бюджетов в финансировании их проведения вплоть до 2020 года. В части капитального ремонта жилищного фонда целевой установкой является также снижение удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий после капитального ремонта не менее чем на 30 процентов.

Кроме того, существенный энергосберегающий эффект должен быть получен за счет повышения качества эксплуатации зданий и энергетических систем жилищного фонда (паспортизация, соблюдение температурных режимов, учет и автоматизация потребления энергии, рекуперация тепла, утепление фасадов, подвальных и чердачных помещений, подъездов и иное).

Также для объектов жилья и соцкультбыта, имеющих нагрузку на отопление более 0,5 Гкал/час, окупаемым в срок до трех лет мероприятием может быть применение технологии утилизации сбросного тепла стоков и вентиляции. За рубежом такая технология получает все более широкое распространение. Поэтому в перспективе в Свердловской области целесообразно разработать программу "тепловой насос", имея в виду, что подобные установки позволяют снизить потребление тепла до 50 процентов.

Все большую значимость приобретает необходимость вовлечения в процесс энергосбережения жителей. В настоящей Региональной программе предусматривается поэтапно реализовать в массовом порядке следующие проекты социальной рекламы и агитации:

2011 год - проект "Водосчетчик";

2012 год - проект "Двухтарифный электросчетчик";

2013 год - проект "Энергоэффективное освещение";

2014 год - проект "Теплое окно";

2015 год - проект "Теплый дом".

При этом по каждому такому массовому типовому проекту будут проработаны и доведены до населения меры стимулирования участников данного проекта.

Существенную положительную роль в вопросе повышения энергоэффективности жилищного фонда должна сыграть энергетическая паспортизация. В Региональной программе предусмотрена разработка алгоритма энергетической паспортизации зданий бюджетных организаций и жилищного фонда с целевой установкой достижения к 2015 году 20-процентного охвата энергопаспортизацией эксплуатируемых жилищных зданий, к 2020 году - увеличение этой доли до 50 процентов. Кроме того, регламентируется, что начиная с 2010 года все жилые дома после завершения капитального ремонта должны иметь энергетические паспорта.

Другим важнейшим направлением программной реализации в бюджетной сфере является привлечение частных инвестиций в решение вопросов энергосбережения. В Региональной программе предусмотрены мероприятия по созданию условий формирования энергосервисной инфраструктуры и возможности заключения бюджетными учреждениями энергосервисных контрактов, по которым расчет за выполнение работы будет осуществляться из полученной экономии по оплате коммунальных услуг.

В Региональной программе также содержатся меры по упорядочению и стимулированию приобретения энергоэффективной продукции и технологий в рамках государственных и муниципальных закупок. В частности, это касается осветительных приборов, с тем, чтобы в бюджетных учреждениях к 2015 году полностью перейти на энергоэффективные источники освещения.

В региональной программе предусматривается разрешение проблемы специализированного технического и метрологического обслуживания приборов учета и систем автоматического регулирования энергоресурсов в бюджетных учреждениях.

В финансовом обеспечении мероприятий данного раздела Региональной программы предполагается использовать формы и способы инвестирования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и областным законодательством.


Мероприятия по повышению энергоэффективности

в бюджетной сфере и жилищном фонде


Таблица 29


┌───┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┐

│ N │ Наименование │ Количественные показатели │ Планируемые │Ожидаемый │

│п/п│ мероприятий ├────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ объемы │экономико- │

│ │ │ единица │ год │ и источники │энергетический│

│ │ │ измерения ├───────┬────────────┬────────┬─────────┬────────┬────────┬───────┤финансирования│эффект │

│ │ │ │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ всего │ мероприятий │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(2010 -│(млн. рублей) │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2015 │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ годы) │ │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1.│Ежегодное │процентов │ │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ │снижение │

│ │доведение │от общего │ │ │ │ │ │ │ │ │расходов │

│ │контрольных │количества │ │ │ │ │ │ │ │ │на ТЭР │

│ │параметров │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │повышения энерго- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для областных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│ 2.│Разработка │количество │ │ 1 │ 1 │ │ │ │ 2 │ │снижение │

│ │нормативных │нормативных │ │ │ │ │ │ │ │ │расходов │

│ │правовых актов │правовых │ │ │ │ │ │ │ │ │на ТЭР │

│ │по формированию │актов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энергосервисных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │контрактов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │направленных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энергетической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │областных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │технического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сервиса приборов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│ 3.│Разработка │количество │ │ 1 │ │ │ │ │ 1 │областной │снижение │

│ │автоматизированной│автомати- │ │(2 млн. │ │ │ │ │(2 млн.│бюджет │расходов │

│ │системы │зированных │ │рублей) │ │ │ │ │рублей)│(2 млн. │организаций │

│ │управления │систем │ │ │ │ │ │ │ │рублей) │на тепловую и │

│ │энергетической │управления │ │ │ │ │ │ │ │ │электрическую │

│ │паспортизацией и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергию │

│ │лимитированием │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на 15 - 25 │

│ │потребления ТЭР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │процентов │

│ │организаций, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │финансируемых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │из средств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│ 4.│Энергетическое │количество │ │ 30 │ 60 │ 90 │ 120 │ 150 │ 460 │областной │снижение │

│ │экспресс- │организаций │ │(3 млн. │(6 млн. │(9 млн. │(12 млн.│(15 млн.│ │бюджет │расходов │

│ │обследование │ │ │рублей) │рублей) │рублей) │рублей) │рублей) │ │(46 млн. │на ТЭР │

│ │бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │рублей) │ │

│ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│ 5.│Формирование и │процентов │ │ 40 │ 60 │ 80 │ 100 │ 100 │ 100 │областной │мониторинг и │

│ │ведение единого │от общего │ │(2 млн. │(2 млн. │(2 млн. │ │ │ │бюджет │анализ │

│ │информационного │количества │ │рублей) │рублей) │рублей) │ │ │ │(7,5 млн. │динамики │

│ │реестра │организаций │ │ │ │ │ │ │ │рублей) │энерго- │

│ │энергетических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности │

│ │паспортов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организаций │

│ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетной │

│ │бюджетной сферы, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сферы │

│ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энергетических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │паспортов зданий, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │строений и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сооружений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с присвоением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │класса энерго- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │эффективности. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Мониторинг и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │анализ динамики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энерго- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджетной сферы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│ 6.│Дооснащение │процентов │ │100/40 │100/60 │100/80 │100/90 │100/100 │100/100│областной │снижение │

│ │бюджетных │от общего │ │(20 млн. │(20 млн.│(20 млн. │(20 млн.│(15 │ │бюджет │расходов │

│ │организаций │количества │ │рублей) │рублей) │рублей) │рублей) │млн. │ │(115 млн. │организаций │

│ │приборами │организаций │ │ │ │ │ │рублей) │ │рублей) │на ТЭР │

│ │учета потребляемых│с приборами │ │ │ │ │ │ │ │ │на 20 │

│ │(используемых) │учета/ │ │ │ │ │ │ │ │ │процентов │

│ │энергоресурсов │процентов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(электрической │от общего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энергии, тепловой │количества │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энергии, воды и │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │природного газа). │с приборами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │Дооснащение │учета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приборов учета │(передачи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потребляемых │данных) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(используемых) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энергоресурсов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(электрической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энергии, тепловой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энергии, воды и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │природного газа) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │интерфейсом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │передачи данных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│ 7.│Приобретение и │штук │ 18 │ 114 │ 89 │ 56 │ │ │ 277 │областной │снижение │

│ │установка систем │ │(7,2 │(45,6 млн. │(35,6 │(22,4 │ │ │ │бюджет │расходов │

│ │автоматического │ │млн. │рублей) │млн. │млн. │ │ │ │(110,8 млн. │организаций │

│ │регулирования │ │рублей)│ │рублей) │рублей) │ │ │ │рублей) │на тепловую │

│ │тепла в областных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергию │

│ │государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │к 2015 году │

│ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на 30 │

│ │министерства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │процентов │

│ │образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│ 8.│Переоборудование │процентов │ │ 20 │ 40 │ 60 │ 80 │ 100 │ 100 │областной │снижение │

│ │осветительного │от степени │ │(22,5 млн. │(30 млн.│(30 млн. │(30 млн.│(30 млн.│ │бюджет │расходов │

│ │оборудования │оснащенности│ │рублей) │рублей) │рублей) │рублей) │рублей) │ │(150 млн. │на │

│ │в областных │организаций │ │ │ │ │ │ │ │рублей) │электрическую │

│ │государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергию │

│ │бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на 20 │

│ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │процентов │

│ │с заменой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энергосберегающее │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│ 9.│Приобретение и │штук │ │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 10 │областной │снижение │

│ │установка тепловых│ │ │(6 млн. │(6 млн. │(6 млн. │(6 млн. │(6 млн. │ │бюджет │расходов │

│ │насосов │ │ │рублей) │рублей) │рублей) │рублей) │рублей) │ │(30 млн. │на тепловую │

│ │в областных │ │ │ │ │ │ │ │ │рублей) │энергию │

│ │государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в │

│ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организациях, │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │установивших │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тепловой │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │насос, │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на 40 │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │процентов │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│10.│Реконструкция │штук │ 2 │ 12 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │ 34 │областной │снижение │

│ │котельных │ │(7 млн.│(42 млн. │(17,5 │(17,5 │(17,5 │(17,5 │ │бюджет │расходов │

│ │в областных │ │рублей)│рублей) │млн. │млн. │млн. │млн. │ │(119 млн. │на ТЭР │

│ │государственных │ │ │ │рублей) │рублей) │рублей) │рублей) │ │рублей) │в реконст- │

│ │учреждениях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руированных │

│ │с установкой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │котельных │

│ │котлов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │на 20 │

│ │с высокими │ │ │ │ │ │ │ │ │ │процентов │

│ │показателями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энерго- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │эффективности, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │работающих в том │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │числе на местных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │видах топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(дрова, отходы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │лесопиления, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │торф), систем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │химической │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │подготовки воды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│11.│Повышение │тысяч │ │ 25 │ 25 │ 25 │ 25 │ 25 │ 150 │областной │снижение │

│ │эффективности │квадратных │ │(37,5 млн. │(37,5 │(37,5 │(37,5 │(37,5 │ │бюджет │расходов │

│ │тепловой защиты │метров │ │рублей) │млн. │млн. │млн. │млн. │ │(225 млн. │на тепловую │

│ │ограждающих │ │ │ │рублей) │рублей) │рублей) │рублей) │ │рублей) │энергию │

│ │конструкций зданий│ │ │ │ │ │ │ │ │ │на 15 │

│ │и сооружений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │процентов │

│ │областных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│12.│Дооснащение │количество │ 1 │ │ 1 │ │ 1 │ │ 3 │областной │снижение │

│ │существующего │программного│(1 млн.│ │(1 млн. │ │(1 млн. │ │ │бюджет │расходов │

│ │(CityCom) и │обеспечения │рублей)│ │рублей) │ │рублей) │ │ │(3 млн. │на энергию │

│ │приобретение │ │ │ │ │ │ │ │ │рублей) │на 25 │

│ │специализиро- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │процентов │

│ │ванного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │программного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │обеспечения (ZULU)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │для создания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │электронных схем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инженерной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территорий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│13.│Разработка и │количество │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 6 │областной │снижение │

│ │создание │систем │(0,3 │(0,3 млн. │(0,3 │(0,3 млн.│(0,3 │(0,3 │ │бюджет │расходов │

│ │автоматизированной│ │млн. │рублей) │млн. │рублей) │млн. │млн. │ │(1,8 млн. │на энергию │

│ │системы управления│ │рублей)│ │рублей) │ │рублей) │рублей) │ │рублей) │на 20 │

│ │(моделирования) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │процентов │

│ │электронными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │схемами инженерной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │инфраструктуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │территорий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│14.│Корректировка │единиц │ - │ 1 │ - │ - │ - │ 1 │ 2 │областной │снижение │

│ │региональных │ │ │(3 млн. │ │ │ │(3 млн. │ │бюджет │на 40 │

│ │строительных норм │ │ │рублей) │ │ │ │рублей) │ │(6 млн. │процентов │

│ │в соответствии │ │ │ │ │ │ │ │ │рублей) │удельных │

│ │с изменением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показателей │

│ │федерального и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энерго- │

│ │регионального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребления │

│ │законодательства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │вводимых │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зданий │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │от уровня │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энерго- │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │потребления │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │зданий, │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │построенных │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │до 2007 года │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│15.│Оснащение │количество │ - │ │ │ │ - │ - │ │17165,25 │снижение │

│ │подомовыми │зданий │ │ │ │ │ │ │ │млн. рублей: │удельных │

│ │приборами учета │ │ │ │ │ │ │ │ │средства │показателей │

│ │энергоресурсов │ │ │ │ │ │ │ │ │собственников │энерго- │

│ │многоквартирных │ │ │ │ │ │ │ │ │жилья │потребления │

│ │жилых зданий: │ │ │ │ │ │ │ │ │(8582 млн. │на 15 - 25 │

│ │тепловая энергия │ │ │ 23000 │23000 │31520 │ │ │ 77520 │рублей)/ │процентов │

│ │горячая вода │ │ │ 25000 │25000 │34360 │ │ │ 84360 │средства │от удельных │

│ │холодная вода │ │ │ 18000 │18000 │25560 │ │ │ 61560 │органов │показателей │

│ │электроэнергия │ │ │ 1000 │ 2000 │2700 │ │ │ 5700 │местного │2007 года │

│ │ │ │ │(2512,5/ │(2550/ │(3519,5/ │ │ │ │самоуправления│ │

│ │ │ │ │2512,5 │2550 │3520,5 │ │ │ │(8583,25 │ │

│ │ │ │ │млн. │млн. │млн. │ │ │ │млн. рублей)) │ │

│ │ │ │ │рублей) │рублей) │рублей) │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│16.│Реализация проекта│процентов │ │ 25 │ │ │ │ │ │муниципальный │ │

│ │стимулирования │компенсации │ │ │ │ │ │ │ │бюджет - │ │

│ │населения │затрат │ │ │ │ │ │ │ │25 процентов, │ │

│ │по установке │на установку│ │ │ │ │ │ │ │управляющие │ │

│ │квартирных │ │ │ │ │ │ │ │ │компании - │ │

│ │счетчиков воды │ │ │ │ │ │ │ │ │75 процентов │ │

│ │"Водосчетчик" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│17.│Реализация проекта│процентов │ │ │ 25 │ │ │ │ │муниципальный │ │

│ │стимулирования │компенсации │ │ │ │ │ │ │ │бюджет - │ │

│ │населения │затрат │ │ │ │ │ │ │ │25 процентов, │ │

│ │по установке │на установку│ │ │ │ │ │ │ │электросетевые│ │

│ │двухтарифных │ │ │ │ │ │ │ │ │компании - │ │

│ │счетчиков │ │ │ │ │ │ │ │ │75 процентов │ │

│ │электроэнергии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Двухтарифный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │электросчетчик" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│18.│Реализация проекта│процентов │ │ │ │ 25 │ │ │ │муниципальный │ │

│ │стимулирования │компенсации │ │ │ │ │ │ │ │бюджет - │ │

│ │населения │затрат │ │ │ │ │ │ │ │25 процентов, │ │

│ │по установке │на установку│ │ │ │ │ │ │ │управляющие │ │

│ │энергоэффективного│ │ │ │ │ │ │ │ │компании - │ │

│ │освещения │ │ │ │ │ │ │ │ │75 процентов │ │

│ │"Энергоэффективное│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │освещение" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│19.│Реализация проекта│процентов │ │ │ │ │ 25 │ │ │муниципальный │- │

│ │стимулирования │компенсации │ │ │ │ │ │ │ │бюджет - │ │

│ │населения │затрат │ │ │ │ │ │ │ │25 процентов, │ │

│ │по установке │на установку│ │ │ │ │ │ │ │управляющие │ │

│ │энергоэффективных │ │ │ │ │ │ │ │ │компании - │ │

│ │окон "Теплое окно"│ │ │ │ │ │ │ │ │75 процентов │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│20.│Реализация проекта│процентов │ │ │ │ │ │ 25 │ │муниципальный │- │

│ │стимулирования │компенсации │ │ │ │ │ │ │ │бюджет │ │

│ │управляющих │затрат │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │компаний │на установку│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │по утеплению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │чердаков, подвалов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и стен домов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Теплый дом" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│21.│Разработка │штук │ │ │ │ │ │ │ 5 │в пределах │ │

│ │рекомендаций │ │ │ │ │ │ │ │ │текущих │ │

│ │по реализации │ │ │ │ │ │ │ │ │расходов │ │

│ │требований энерго-│ │ │ │ │ │ │ │ │ГБУ СО "ИнЭС" │ │

│ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │при проектировании│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зданий: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │1) школ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2) больниц │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │

│ │3) жилых зданий │ │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │

│ │4) общественных │ │ │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │

│ │зданий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │5) промышленных │ │ │ │ │ │ │ 1 │ │ │ │

│ │зданий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│22.│Разработка типовых│штук │ │ │ │ │ │ │ 5 │в пределах │ │

│ │рекомендаций │ │ │ │ │ │ │ │ │текущих │ │

│ │по санации, │ │ │ │ │ │ │ │ │расходов │ │

│ │реконструкции и │ │ │ │ │ │ │ │ │ГБУ СО "ИнЭС" │ │

│ │проведению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │капитальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ремонтов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с повышением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │энерго- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │эффективности, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зданий: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │1) школ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2) больниц │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │ │

│ │3) жилых зданий │ │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │ │

│ │4) общественных │ │ │ │ │ │ 1 │ │ │ │ │

│ │зданий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │5) промышленных │ │ │ │ │ │ │ 1 │ │ │ │

│ │зданий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│23.│Реализация │количество │ │Екатеринбург│Нижний │Каменск- │Перво- │Серов, │ 7 │областной │60 процентов │

│ │пилотных проектов │пилотных │ │(100 млн. │Тагил │Уральский│уральск,│Асбест │ │бюджет │от удельных │

│ │по комплексной │проектов, │ │рублей - │(100 │(100 млн.│Красно- │(200 │ │(200 млн. │показателей │

│ │энергетической │штук │ │внебюджетные│млн. │рублей - │турьинск│млн. │ │рублей), │зданий, │

│ │санации зданий │ │ │средства) │рублей -│местный │(200 │рублей -│ │внебюджетные │построенных │

│ │при проведении │ │ │ │местный │бюджет) │млн. │местный │ │средства │до 2007 года │

│ │капитальных │ │ │ │бюджет) │ │рублей -│бюджет) │ │(100 млн. │ │

│ │ремонтов, включая │ │ │ │ │ │местный │ │ │рублей), │ │

│ │следующие │ │ │ │ │ │бюджет) │ │ │местные │ │

│ │мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджеты - │ │

│ │1) установка │ │ │ │ │ │ │ │ │(400 млн. │ │

│ │приборов │ │ │ │ │ │ │ │ │рублей) │ │

│ │регулирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тепла (подомового │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │и поквартирного); │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │2) повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │теплозащиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ограждающих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │конструкций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(исключая │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │светопрозрачные); │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │3) автоматизация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зданий; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │4) установка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │высокоэффективных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │осветительных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │приборов; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │5) установка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │тройных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │стеклопакетов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с низкоэмиссионным│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │покрытием; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │6) системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │рекуперации тепла │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в системах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │вентиляции; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │7) установка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │отопительных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │систем, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │использующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │нетрадиционные и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │возобновляемые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │источники энергии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │в городах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│24.│Реализация │квадратных │ │ │20000 │20000 │ │ │ 40000 │внебюджетные │ │

│ │пилотного проекта │метров │ │ │ │ │ │ │ │средства │ │

│ │энергоэффективного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │квартала на базе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │микрорайона │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │"Академический" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │с удельным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │потреблением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │зданий не выше │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │35 кВт.ч/м2 в год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│25.│Реализация │количество │ │ 1 │ 2 │ 2 │ │ │ 5 │муниципальный │1400 Гкал │

│ │пилотного проекта │жилых домов │ │(20 млн. │(20 млн.│(20 млн. │ │ │ │бюджет │тепловой │

│ │комплексной │(штук) │ │рублей - │рублей -│рублей - │ │ │ │(40 млн. │энергии │

│ │энергетической │ │ │управляющие │местный │местный │ │ │ │рублей), │ежегодно │

│ │санации жилых │ │ │компании) │бюджет) │бюджет) │ │ │ │управляющие │ │

│ │зданий │ │ │ │ │ │ │ │ │компании │ │

│ │в городе Верхней │ │ │ │ │ │ │ │ │(20 млн. │ │

│ │Салде │ │ │ │ │ │ │ │ │рублей) │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│ │Всего, млн. рублей│ │ │ 5326,9 │ 5375,9 │ 7340,95 │ 324,3 │ 324,3 │ │ 18741,35 │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│ │в том числе: │ │ │ 200 │ 200 │ 200 │ 200 │ 216,1 │ │ 1016,1 │ │

│ │средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │областного бюджета│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│ │средства местных │ │ │ 2512,5 │ 2670 │ 3640,7 │ 200 │ 200 │ │ 8207,15 │ │

│ │бюджетов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼────────────┼───────┼────────────┼────────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────────┤

│ │внебюджетные │ │ │ 2814,4 │ 2705,9 │ 3664,2 │ 124,3 │ 124,3 │ │ 9518,1 │ │

│ │средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───┴──────────────────┴────────────┴───────┴────────────┴────────┴─────────┴────────┴────────┴───────┴──────────────┴──────────────┘