Отчет томского политехнического университета по результатам реализации программы развития государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
Вид материала | Отчет |
- Отчет государственного университета Высшей школы экономики по результатам реализации, 618.42kb.
- Отчет государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования, 1216kb.
- Итоговый отчет государственного образовательного учреждения высшего профессионального, 3956.19kb.
- Основная образовательная программа высшего профессионального образования национального, 1230.95kb.
- Руководитель Программы развития университета (Шахматов Е. В.) (подпись, печать), 768.81kb.
- Отчет по результатам самообследования филиала федерального государственного образовательного, 445.33kb.
- О ходе реализации программы развития в 2010 году Оглавление, 1868.2kb.
- Редакционно-издательским советом Томского политехнического университета Издательство, 1434.78kb.
- Редакционно-издательским советом Томского политехнического университета Издательство, 3189.24kb.
- Стратегическая программа развития федерального государственного бюджетного образовательного, 426.75kb.
Краткая информация о расходовании средств федерального бюджета и софинансирования по программе
Предоставление государственной субсидии в конце года явилось существенным фактором, затруднившим работу по выполнению Программы. Тем не менее, разработанный план мероприятий позволил произвести закупки в четком соответствии с Федеральным законом ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (табл. 1, 2).
Таблица 1
План контрактации и расходования средств субсидии
Источник финансирования | На период до | ||||||||
16.11.09 | 23.11.09 | 30.11.09 | 07.12.09 | 14.12.09 | 21.12.09 | 28.12.09 | 31.12.09 | ||
Бюджетные средства | Контрактация средств, млн.руб./% | ||||||||
16,19 | 67,32 | 206,47 | 241,27 | 249,55 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||
6,5 | 26,9 | 82,6 | 96,5 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | ||
Финансовая реализация, млн.руб./% | |||||||||
0 | 1,14 | 3,08 | 8,42 | 23,14 | 78,00 | 242,35 | 250,00 | ||
0 | 0,5 | 1,2 | 3,4 | 9,3 | 31,2 | 96,9 | 100 |
Таблица 2
План контрактации и расходования средств софинансирования
Источник финансирования | Период | |||||||
I кв | II кв | III кв | IV кв | |||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
софинансирование, млн.руб./% | 0 | 0,700 | 0 | 2,729 | 0 | 8,206 | 50,000 | 61,286 |
| 1,4 | | 5,5 | | 16,4 | | 100 |
Направление расходования средств по кодам экономической классификации приведено в табл. 3.
Таблица 3
| Направления расходования средств по программе НИУ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Направления расходования средств, в том числе по кодам экономической классификации | Средства федерального бюджета, млн. руб. | Софинансирование, млн. руб. | |||
Планируемые объемы финансирования нарастающим итогом на конец года | Фактическое расходование нарастающим итогом на отчетную дату | Планируемые объемы финансирования нарастающим итогом на конец года | Фактическое расходование нарастающим итогом на отчетную дату | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. 1. Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования | 218.915 | 218.915 | 17.750 | 23.666 | |
| 310. Увеличение стоимости основных средств | | 218.915 | | 23.666 | |
| 2. 2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета | | | 7.430 | 8.210 | |
| 212. Прочие выплаты | | | | 1.436 | |
| 221. Услуги связи | | | | 0.019 | |
| 222. Транспортные услуги | | | | 3.642 | |
| 226. Прочие услуги | | | | 2.529 | |
| 290. Прочие расходы | | | | 0.584 | |
| 3. 3. Разработка учебных программ | | | 3.200 | 3.598 | |
| 226. Прочие услуги | | | | 3.598 | |
| 4. 4. Развитие информационных ресурсов | 14.785 | 14.785 | 4.250 | 5.919 | |
| 226. Прочие услуги | | 14.785 | | 5.919 | |
| 5.5.Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований | 16.300 | 16.300 | 17.370 | 19.131 | |
| 212. Прочие выплаты | | | | 0.452 | |
| 222. Транспортные услуги | | | | 1.245 | |
| 226. Прочие услуги | | 3.300 | | 15.146 | |
| 290. Прочие расходы | | | | 2.288 | |
| 310. Увеличение стоимости основных средств | | 13.000 | | | |
| ИТОГО: | 250.000 | 250.000 | 50.000 | 60.524 | |
| 212. Прочие выплаты | | | | 1.888 | |
| 221. Услуги связи | | | | 0.019 | |
| 222. Транспортные услуги | | | | 4.887 | |
| 226. Прочие услуги | | 18.085 | | 27.191 | |
| 290. Прочие расходы | | | | 2.872 | |
| 310.Увеличение стоимости основных средств | | 231.915 | | 23.666 |
Из данных, приведенных в табл.1-3, следует, что плановые показатели расходования средств субсидии и софинансирования по всем позициям выполнены, а по ряду показателей перевыполнены.