Отчет томского политехнического университета по результатам реализации программы развития государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования

Вид материалаОтчет
Краткая информация о расходовании средств федерального бюджета и софинансирования по программе
2. 2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета
3. 3. Разработка учебных программ
4. 4. Развитие информационных ресурсов
5.5.Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Краткая информация о расходовании средств федерального бюджета и софинансирования по программе



Предоставление государственной субсидии в конце года явилось существенным фактором, затруднившим работу по выполнению Программы. Тем не менее, разработанный план мероприятий позволил произвести закупки в четком соответствии с Федеральным законом ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (табл. 1, 2).

Таблица 1

План контрактации и расходования средств субсидии


Источник финансирования

На период до

16.11.09

23.11.09

30.11.09

07.12.09

14.12.09

21.12.09

28.12.09

31.12.09

Бюджетные средства

Контрактация средств, млн.руб./%

16,19

67,32

206,47

241,27

249,55

250,00

250,00

250,00

6,5

26,9

82,6

96,5

99,8

100

100

100

Финансовая реализация, млн.руб./%

0

1,14

3,08

8,42

23,14

78,00

242,35

250,00

0

0,5

1,2

3,4

9,3

31,2

96,9

100



Таблица 2

План контрактации и расходования средств софинансирования


Источник финансирования

Период

I кв

II кв

III кв

IV кв

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

софинансирование, млн.руб./%

0

0,700

0

2,729

0

8,206

50,000

61,286




1,4




5,5




16,4




100



Направление расходования средств по кодам экономической классификации приведено в табл. 3.

Таблица 3




Направления расходования средств по программе НИУ




Направления расходования средств, в том числе по кодам экономической классификации

Средства федерального бюджета, млн. руб.

Софинансирование, млн. руб.

Планируемые

объемы

финансирования

нарастающим

итогом на конец года

Фактическое

расходование

нарастающим

итогом

на отчетную дату

Планируемые

объемы

финансирования

нарастающим

итогом на конец года

Фактическое

расходование

нарастающим

итогом на

отчетную дату

1

2

3

4

5

6



1. 1. Приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования

218.915

218.915

17.750

23.666



310. Увеличение стоимости основных средств




218.915




23.666



2. 2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников университета







7.430

8.210



212. Прочие выплаты










1.436



221. Услуги связи










0.019



222. Транспортные услуги










3.642



226. Прочие услуги










2.529



290. Прочие расходы










0.584



3. 3. Разработка учебных программ







3.200

3.598



226. Прочие услуги










3.598



4. 4. Развитие информационных ресурсов

14.785

14.785

4.250

5.919



226. Прочие услуги




14.785




5.919



5.5.Совершенствование системы управления качеством образования и научных исследований

16.300

16.300

17.370

19.131



212. Прочие выплаты










0.452



222. Транспортные услуги










1.245



226. Прочие услуги




3.300




15.146



290. Прочие расходы










2.288




310. Увеличение стоимости основных средств




13.000









ИТОГО:

250.000

250.000

50.000

60.524



212. Прочие выплаты










1.888



221. Услуги связи










0.019



222. Транспортные услуги










4.887



226. Прочие услуги




18.085




27.191



290. Прочие расходы










2.872



310.Увеличение стоимости основных средств




231.915




23.666

Из данных, приведенных в табл.1-3, следует, что плановые показатели расходования средств субсидии и софинансирования по всем позициям выполнены, а по ряду показателей перевыполнены.