Отчет о деятельности Главы Агаповского муниципального района и администрации Агаповского района в 2009 году

Вид материалаОтчет

Содержание


6. Диспансеризация населения
7. Работа стационара
8. Работа с донорскими кадрами
9.Хирургическая работа
10.Акушерская помощь
11.Диагностическая работа
12.Скорая помощь
Подобный материал:
1   2   3   4   5

Зарегистрировано больных АГ всего:

616

635




выявлено больных с АГ впервые:


197

207




в т. ч. на ранних стадиях;

10

16




Выявлено больных туберкулезом всего:

43

41




-в т.ч. в ранних стадиях




2




Выявлено больных злокачественными новообразованиями:

108

115




в т. ч. ранних стадиях;

41

50




Зарегистрировано больных диабетом всего:

535

523




- сахарный диабет

530

518




- инсулинозависимый

35

81




- независимый

449

437




- несахарным диабетом

5

5




Выявлено впервые больных СД всего

81

78




-в т.ч. на ранних стадиях




3




-в т.ч.: 1 типа

0

3




2 типа










Заболеваемость с временной утратой трудоспособности:










Случаи (на 100 чел. работающих)

14,7

26,1




Дни (на 100 чел. работающих)

157,4

266,4




Средняя длительность 1 случая

10,6

10,2




6. Диспансеризация населения




Объем диспансерного обслуживания населения

26,9

27,5




- в т.ч.: -взрослые

26,3

28,6




-подростки

26,7

34,1




-дети

27,6

22,0




Участники ВОВ

42

38




Воины-интернационалисты

88

306




Инвалиды ВОВ

22

17




Охват «Д» наблюдением /на 1 тыс. нас.

209,5

252,5




в т.ч.:- взрослые

210,4

243,1




- подростки

387,5

510,2




Численность «Д» группы :

1814

1998




- больных АГ

584

545




-больных СД

530

523




- больных с ИБС

700

930




Охват периодическими осмотрами /на 1 тыс. нас.

31,5

46,5




- подлежало

1238

1637




- осмотрено

1110

1602




- % осмотра

89,6

97,8




Охват профилактическими медицинскими осмотрами.

27720/794,3

36335/

1031,1




7. Работа стационара




Обеспеченность населения больничными койками/всего/на 10 тыс. населения/

28,6

24,4




Кол-во пролеченных больных

2258

2395




Койки дневного стационара /абс./на 10 тыс. нас/

14/4,0

39/11,1




Кол-во пролеченных больных в дневном стационаре



356

1041

Число дней работы больничной койки в течение года

305,7

365,6

Среднее пребывание больного на койке

13,5

12,3

Уровень госпитализации населения

64,6

67,9

Повторность госпитализации, %

31,2

30,8

Отказы в госпитализации, %

0

0

Процент выполнения плана койко / дней

97,0

105,2

Функция работы койки

23,4

27,8

Обеспеченность терапевтическими койками (на 10 тыс. нас.)

12,8

9,1

Больничная летальность

0,09

0,13

Досуточная летальность







Общая летальность

0,66

0,13

Летальность от острого инфаркта миокарда

0

0,08

Досуточная летальность от ОИМ

0

0

Клинико-анатомические расхождения диагноза,%

25

0

Клинико-поликлинические расхождения диагноза,%

1,7

1,3

Процент патологоанатомических вскрытий умерших в стационаре

100

67

Санавиация /количество вызовов/







в т.ч.: - гинекология







- анестезиология







- педиатрия







- хирургия







- пульмонология







- травматология







- другое







8. Работа с донорскими кадрами

Выполнение плана заготовки донорской крови (%)

106,4

115,0

Число доноров (всего)

740

809

9.Хирургическая работа

Послеоперационная летальность в % к числу оперированных







в т.ч. - непроходимость кишечника







- острый аппендицит







- прободная язва желудка и 12-п. кишки







- желудочно-кишечные кровотечения







- ущемленная грыжа







- острый холецистит







10.Акушерская помощь

Число абортов на 100 родившихся детей (живыми и мертвыми)

31,8

26,2

Материнская смертность (всего)







Принято родов (всего)







Принято родов вне роддома







Родилось живыми (всего)

576

520

Родилось мертвыми

2

2

Перинатальная смертность.

3,5

3,8

11.Диагностическая работа

% взятия материала на цитоморфологическое исследование




23,8%

Число профилактических флюорографических исследований грудной клетки /абс. / на 1000 взросл.

16492/615

(11448 в.ф.)

15880/

589,8

12.Скорая помощь

Выполнено выездов (всего)

15672

14513

Число лиц, которым оказана медицинская помощь на выездах

15921

14679

в т.ч. к детям

3054

2945

-из них в сельских населенных пунктах

3054

2945

Число лиц, которым оказана амбулаторная помощь

4053

1674

Безрезультатные выезды

249

227

Обращаемость /на 1 тыс. населения/

454,9

416,6

Уд. вес оказания медпомощи от всех выездов

96,9

98,4




- врачами общепрофильных бригад










- врачами специализированных бригад










- фельдшерскими бригадами

100

100




Среднесуточная нагрузка на:










- общепрофильную врачебную бригаду










- психиатрическую бригаду










- реанимационную бригаду










- педиатрическую бригаду










- фельдшерскую бригаду

7,1

6,73




Удельный вес ЭКГ - исследований /на 100 вызовов/

10,7

9,6




Уровень расхождения диагнозов при госпитализации (в%)

19,3

20,7




Всего расходов на содержание ЛПУ:

76332,3

86341




в т.ч. из - средств бюджета

54568,8

60567




- средств ФОМС

17815,0

25096




в т.ч. на пролеченного больного/руб./

8914

9299




на 1 койку / руб./ на медикаменты

97,02

149,9




на 1 койку / руб./ на питание

65,9

77,8




на 1 врачебное посещение

73,2

120,92




на 1 кроводачу /руб./










на 1 вызов по ССМП

726,13

761,61






Органы местного самоуправления уделяют большое внимание организации качественных медицинских услуг для населения. По данным проведенного опроса населения резко возрос уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг – до 60%. Увеличилась на 232 % доля населения охваченного профилактическим осмотрами с 39,2% в 2008 году до 91% в 2009 году. Реализуются мероприятия по привлечению квалифицированных врачей к работе в муниципальных учреждениях здравоохранения: высокий уровень заработной платы с ежегодной индексацией, предоставление муниципального (служебного) жилья.

Таким образом, благодаря целому комплексу мер, предпринимаемых в районе, удалось достичь определенных успехов в деле реформирования и модернизация системы здравоохранения, ориентировать медицинских работников района на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи населению и, как следствие, изменение состояния здоровья населения и демографической ситуации в лучшую сторону.

Основными задачами системы здравоохранения района на 2010 и последующие годы:
  • Сохранение и увеличение кадрового потенциала системы здравоохранения района
  • Разработка Стратегического плана развития и реструктуризации системы здравоохранения района до 2020 года

Основной целью плана является: формирование новой структуры оказания медицинской помощи, новой системы мотивации всех подразделений здравоохранения района.
  • Продолжение работы по бесперебойному обеспечению лекарственными средствами всех категорий населения, как на амбулаторном, так и на стационарном этапе.
  • Внедрение системы контроля качества за оказанием медицинской помощи во всех ЛПУ района.
  • Дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений ЛПУ района.

Образование

Первостепенной задачей в сфере образования является повышение доступности и качества оказания услуг.

Одним из приоритетных направлений социальной политики в Агаповском муниципальном районе – развитие дошкольного образования. Для этого реализуется муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Агаповском муниципальном районе на 2006 – 2010 годы». Несмотря на достаточно активную работу со стороны местной власти, практически не изменилась ситуация с обеспеченностью местами в детских садах: в 2009 году в небольшом числе населенных пунктов района она сохранилась на высоком уровне – 215 мест ( с. Агаповка – 162, п. Приморский – 41, ст Буранная – 12). Очередность не снижается, в связи с увеличением рождаемости детей. В последние годы открыты дополнительные места в детских садах: « Сказка» п. Янгельский (2 группы), « Росинка» п. Желтинский ( 2 группы), « Тополёк» п. Магнитный ( 1 группа), «Родничок» п. Новобурановка и др. Открыты после капитального ремонта детские сады: « Огонёк» ст. Гумбейка, «Малинка» п. Малиновка, «Семицветик» ст. Субутак.

Для решения вопроса необходимо строительство нового детского сада в с. Агаповка, п. Приморский.

В 2008-2009 году снизился % горячего питания по причине уменьшения количества учащихся в средних школах.

В 2008 году приняты меры по увеличению охвата горячим питанием школьников. С 1 марта 2008 было организовано горячее питание в 4-х структурных подразделениях (Урожайная, Гумбейская, Красноярская , Н-Буранна) на базе детских садов, что составило увеличение на 65 учащихся ( общий охват горячим питанием составил 85,5%). В 2009 дополнительно горячее питание стали получать ученики МОУ Верхнекизильская ООШ.До 2010 года запланировано организовать горячее питание в Агаповской СОШ №2, Наваринской ОШ, но для осуществления этих планов необходимы большие капиталовложения. Для организации пищеблока в Наваринской ОШ на сегодняшний день необходимо 185 000 руб. Значительно сложнее решить вопрос по организации горячего питания в Агаповской СОШ №2, где необходимо строительство пристроя для складского помещения, а также овощного и мясного цехов, что требует значительных затрат.

Укрепление материально – технической базы

Несмотря на кризисные явления в экономике в 2008-2009 планомерно проводилось укрепление материально – технической базы, обеспечивающей детское питание. За года поступило технологического оборудование на обновление в школах района на сумму 107,2 тыс.руб.

Все также остро стоит вопрос по приобретению холодильников в малокомплектные школы, где организован буфетный тип питания и невозможно использовать скоропортящиеся продукты (по требованиям СанПина) без холодильного оборудования.

Плохо обстоят дела с обновлением технологического оборудования в дошкольных образовательных учреждениях, где 75% устаревшего оборудования.

В МДОУ -1840 детей. 434 детей из малообеспеченных и неблагополучных семей, посещающих детский сад бесплатно, за счёт компенсации родительской платы из областного и местного бюджетов в равных долях.

На 100% освобождены от родительской платы дети инвалиды – 12 человека.

В 2008-2009 году на питание детей в МДОУ исчислено – 28392200 руб., выделено – 28694300руб.

Затраты на питание 1 ребёнка в МДОУ по годам

2008

2009 г.

план

факт

% вып.

план

факт

% вып.

47,0 руб.

45,33 руб.

96,45

58 руб.

51,0.

87,8