Решени е
Вид материала | Отчет |
- Решени е, 1867.85kb.
- Решени е, 97.82kb.
- Решени е ученого совета ргтэу от 28. 06. 2011, 112.48kb.
- Решени е, 123.28kb.
- Решени е, 112.26kb.
- Решени е от 15 декабря 2010 года №178, 2183.14kb.
- Решени е 27 ноября 2009г №19, 493.19kb.
- Решени е, 84.87kb.
- Решени е 20. 12. 2011г р п. Пителино №579, 968.29kb.
- Решени е, 2888.03kb.
Приложение 4
Исполнение расходной части бюджета МО «Красноярский район» за 2010 год
| | | | | | Приложение 5 | ||||
Исполнение консолидированного бюджета | ||||||||||
Красноярского района по кодам экономической классификации | ||||||||||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | тыс. руб. | |||
Наименование | КОСГУ | Исполнение 2009 г. | Плановые назначения 2010 г. | Фактическое исполнение 2010 г. | % исполнения | Удельный вес в общих расходах, % | Темп роста 2010 г. к 2009 г., % | |||
Заработная плата | 211 | 358032,0 | 330124,0 | 328763,0 | 99,6 | 33,4 | 91,8 | |||
в т.ч. заработная плата аппарата управления | 211 | 122368,0 | 117796,0 | 117408,0 | 99,7 | 11,9 | 95,9 | |||
заработная плата работников бюджетной сферы | 211 | 235664,0 | 212328,0 | 211355,0 | 99,5 | 21,5 | 89,7 | |||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 81 912,0 | 72363,0 | 71697,0 | 99,1 | 7,3 | 87,5 | |||
в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда аппарата управления | 213 | 24030,0 | 23602,0 | 23337,0 | 98,9 | 2,4 | 97,1 | |||
начисления на выплаты по оплате труда работников бюджетной сферы | 213 | 57882,0 | 48761,0 | 48360,0 | 99,2 | 4,9 | 83,5 | |||
Оплата работ, услуг | 220 | 183958,6 | 210487,8 | 199406,3 | 94,7 | 20,2 | 108,4 | |||
Услуги связи | 221 | 4014,0 | 5014,7 | 4900,1 | 97,7 | 0,5 | 122,1 | |||
Транспортные услуги | 222 | 1771,5 | 1878,1 | 1728,8 | 92,1 | 0,2 | 97,6 | |||
Коммунальные услуги | 223 | 45860,4 | 55135,4 | 53734,2 | 97,5 | 5,5 | 117,2 | |||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 2736,4 | 4371,4 | 4064,8 | 93,0 | 0,4 | 148,5 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 59232,0 | 42731,9 | 37182,6 | 87,0 | 3,8 | 62,8 | |||
Прочие работы, услуги | 226 | 70344,3 | 101356,3 | 97795,8 | 96,5 | 9,9 | 139,0 | |||
Безвозмездные перечисления организациям | 240 | 67731,2 | 111179,7 | 110967,3 | 99,8 | 11,3 | 163,8 | |||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 39865,9 | 58498,9 | 58496,2 | 100,0 | 5,9 | 146,7 | |||
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 242 | 27865,3 | 52680,8 | 52471,1 | 99,6 | 5,3 | 188,3 | |||
Прочие расходы | 290 | 16621,4 | 14688,4 | 12246,8 | 83,4 | 1,2 | 73,7 | |||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 306747,1 | 178457,9 | 145258,4 | 81,4 | 14,7 | 47,4 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 66924,8 | 70820,9 | 68792,6 | 97,1 | 7,0 | 102,8 | |||
Другие статьи расходов | 000 | 45915,2 | 49514,4 | 47699,9 | 96,3 | 4,8 | 103,9 | |||
Всего расходов | 960 | 1127842,3 | 1037636,1 | 984831,3 | 94,9 | 100,0 | 87,3 |