Программа развития Курчумского района на 2011-2015 годы
Вид материала | Программа |
- Примерная Программа развития Витебского района на 2011-2015 годы, 1912.04kb.
- Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Калевальского муниципального, 518.86kb.
- Паспорт программы наименование программы Программа развития системы образования Бугульминского, 2262.52kb.
- Программа социально-экономического развития администрации муниципального образования, 646.91kb.
- Программа «развитие туризма на территории кудымкарского муниципального района на 2011-2015, 405.4kb.
- Об утверждении Программы социально-экономического развития Хойникского района на 2011-2015 годы, 1089.05kb.
- Паспорт комплексной программы «Развитие торговли Малоархангельского района на период, 217.57kb.
- Программа социально-экономического развития города Витебска на 2011-2015 годы, 554.7kb.
- Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения «Родинская средняя, 493.61kb.
- Совет Министров Республики Беларусь постановляет: Утвердить прилагаемую Государственную, 1062.08kb.
Пути достижений:
ЭТАП I
Проведение инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения по округам района. Инвентаризацию планируется проводить в округах, в которых использование пахотных земель уменьшилось, по сравнению с 2009 годом.
Изготовление планово-картографических материалов пахотных земель предоставленных агроформированиям в разрезе округов, на бумажном и электронном насителях. Планируется изготовлнение схем в 2011 году -5, 2012 году -2, 2013 году -2, 2014 году-3, 2015году-2 округов.
Цель 6: Организация и проведение мероприятий по спасению жизни людей, предупреждению, снижению тяжести и оперативной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени.
№ п/п | Наименование индикаторов, показателей | Этап I | Этап II | Ответственный исполнитель | |||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | ||
1 | Целевые индикаторы: Максимальный охват района силами оперативного реагирования при чрезвычайных ситуациях (2009 год 65%) | 65 | 67 | 69 | 72 | 79 | Акимы сельских округов, председатель КЧС, гл. специалист по ГО и ЧС |
| |||||||
№ п/п | Наименование индикаторов, показателей | Этап I | Этап II | Ответственный исполнитель | |||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | ||
1 | Охват населения существующей и с учетом планируемой к модернизации системой оповещения при угрозе и возникновения ЧС( в 2009 - 35%, за 10 мес. 2010 г. 29.2%) | 35 | 35 | 35 | 75 | 83 | Акимы сельских округов, председатель КЧС, гл. специалист по ГО и ЧС |
2 | Доля эвакуированных людей при техногенных авариях, катастрофах и стихийных бедствиях, (в 2009 г. 100%, за 10 мес. 2010 г. 83.3%) ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Акимы сельских округов, председатель КЧС, гл. специалист по ГО и ЧС |
3 | Уровень оснащенности оборудованием и инструментами территориальных спасательных формирований ГО для осуществления мероприятий по ликвидации ЧС природного и техногенного характера согласно нормам положенности (2009 год – 4 % , 10 мес. 2010 г. 3,3 %) | 7.2 | 10.8 | 18 | 25.2 | 40 | Акимы сельских округов, председатель КЧС, гл. специалист по ГО и ЧС |
4 | Уровень обеспеченности инженерной защитой потенциально-опасных мест возникновения (в %) | 27.1 | 40.6 | 45.2 | 58.7 | 67.8 | Акимы сельских округов, председатель КЧС, гл. специалист по ГО и ЧС, отдел архитектуры и градостроительства |
5 | Уровень обследования объектов и жилых домов на сейсмостоикость (в 2009 году – 3,6 %, за 10 мес. 2010 г. 3%) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 32.4 | 36 | Акимы сельских округов, председатель КЧС, гл. специалист по ГО и ЧС, отдел архитектуры и градостроительства |
6 | Обеспеченность противопожарной защитой населенных пунктов, где не созданы органы государственной противопожарной службы | | | | 2 | 2 | Акимы сельских округов, председатель КЧС, гл. специалист по ГО и ЧС |
Пути достижения:
Для достижения поставленных целей необходимо оснастить территориальные спасательные формирования оборудованием и инструментами, обеспечить инженерную защиту потенциально-опасных мест возникновения ЧС, провести обследование здании и сооружении на сейсмичность, создать достаточные запасы материально-технических ресурсов, создать 4 опорных пункта пожаротушения.
Цель 7. Комфортное проживание граждан района
№ п/п | Целевые индикаторы | Этап 1. | Этап 2 | Ответственный исполнитель | |||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
1 | Увеличение доли объектов кондоминиума, обеспеченных нормативной эксплуатацией, % | 8,5 | 9,9 | 10,8 | 12,1 | 13,4 | Отдел ЖКХ, ПТ и АД |
2 | Увеличение доли потребителей, удовлетворенных качеством коммунальных услуг | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | Отдел ЖКХ, ПТ и АД |
3 | Создание регулярно обновляемой единой базы данных состояния жилого фонда и инфраструктуры коммунальных услуг, кол-во баз/обновлений | 1/- | -/1 | -/1 | -/1 | -/1 | Отдел ЖКХ, ПТ и АД |
Задача 1. Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению | |||||||
1 | Создание жилищных инспекций в целях осуществления контроля за эксплуатацией и надлежащим содержанием жилого фонда района | 1 | - | - | - | - | Отдел ЖКХ, ПТ и АД |
2 | Установка индивидуальных приборов учета в многоквартирном жилом фонде. - холодной воды, кол-во абонентов | - | 90 | 90 | 120 | 120 | Отдел ЖКХ, ПТ и АД |
3 | Проведение инвентаризации многоквартирных жилых домов, кол-во инвентаризаций | 1 | - | - | - | - | Отдел ЖКХ, ПТ и АД |
Пути достижения:
Этап 1.
Создание и функционирование жилищной инспекции в районе, которая будет осуществлять контроль в сфере жилого фонда.
Установка индивидуальных приборов учета холодной воды у 180 абонентов.
Провести инвентаризацию многоквартирных жилых домов.
Этап 2.
Установка индивидуальных приборов учета холодной воды у 240 абонентов.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 5. Развитие системы государственного местного управления и самоуправления
Цель 1. Повышение эффективности и результативности работы аппаратов маслихатов
№ п/п | Наименование индикаторов, показателей | Этап I | Этап II | Ответственный исполнитель | |||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | ||
1 | Целевые индикаторы: удовлетворенность потребителей (депутаты, физические и юридические лица) качеством оказываемых аппаратом маслихатов услуг (в %) | 70 | 85 | 90 | 95 | 100 | Аппарат районного маслихата |
Задача 1: Повышение профессионального уровня работников аппаратов маслихатов | |||||||
№ п/п | Наименование индикаторов, показателей | Этап I | Этап II | Ответственный исполнитель | |||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | ||
1 | Прохождение курсов переподготовки и повышения квалификации (чел) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Аппарат районного маслихата |
Пути достижения
Повышение профессионального уровня работников аппарата маслихата будет проводиться в Региональном центре переподготовки и повышения квалификации госслужащих путем прохождения курсов по переподготовке и повышения квалификации, что приведет к повышению эффективности и результативности работы аппаратов маслихатов.
Задача 2: Внедрение новых форм работы с населением и юридическими лицами по изучению и решению волнующих их вопросов | |||||||
№ п/п | Наименование индикаторов, показателей | Этап I | Этап II | Ответственный исполнитель | |||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | ||
1 | Совершенствование портала представительной власти – увеличение количества информационных услуг | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | Аппарат районного маслихата |
Пути достижения.
Внедрение новых форм работы с населением и юридическими лицами будет достигнуто путем совершенствования портала представительной власти – увеличением количества информационных услуг на первом этапе с 15 до 18, на втором этапе до 25, что приведет к доступности всех слоев населения к работе маслихатов с возможностью оценить их деятельность.
Цель 2: Улучшение качества и организация мониторинга предоставляемых государственных услуг
№ п/п | Наименование индикаторов, показателей | Этап I | Этап II | Ответственный исполнитель | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | ||||
1 | Целевые индикаторы: Доля населения, обучившегося компьютерной грамотности в рамках получения электронных государственных услуг (%) | 5 | 10 | 20 | 40 | 40 | Аппарат акима Курчумского района | ||
2 | Перевод социально-значимых услуг в электронный вид (%) | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 | Аппарат акима Курчумского района | ||
3 | Охват аппарат акима района единой системой электронного документооборота (%) | 30 | 50 | 70 | 80 | 100 | Аппарат акима Курчумского района | ||
4 | Доля электронного документооборота от общего объема документооборота в аппарате акима района (%). | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Аппарат акима Курчумского района | ||
5 | Охват потребителей электронных государственных услуг, разработанной системой оценки уровня удовлетворенности (%) | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | Аппарат акима Курчумского района | ||
Задача 1. Улучшение координации и повышение эффективности деятельности местных исполнительных органов | |||||||||
№ п/п | Наименование индикаторов, показателей | Этап I | Этап II | Ответственный исполнитель | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | ||||
1 | Проведение организационно-технических мероприятий по переводу социально-значимых услуг в электронный вид | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Аппарат акима Курчумского района | ||
2 | Внедрение ЕТС в аппарате акима района | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Аппарат акима района | ||
Задача 2. Развитие и сопровождение ИС, направленных на обеспечение деятельности аппарата Акима Курчумского района Восточно-Казахстанской области | |||||||||
1 | Внедрение новых ИС | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Аппарат акима района | ||
2 | Сопровождение системы ЕСЭДО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Аппарат акима района | ||
3 | Сопровождение и развитие веб-ресурсов акима района | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Аппарат акима района |
Пути достижения:
Этап 1
Для достижения поставленной цели на первом этапе- 2011-2013 годы будут проведены мероприятия по повышению эффективности деятельности госорганов за счет расширения спектра услуг для населения.
Для развития ведомственного документооборота будет проведено подключение рабочих мест государственных служащих к ЕСЭДО внутри каждого государственного органа.
Этап 2
На втором этапе реализации программы - 2014-2015 годы будет осуществлено развитие и сопровождение информационных систем, направленных на обеспечение деятельности Акима Курчумского района Восточно-Казахстанской области. Количество социально-значимых услуг в электронный вид будет доведено до 50%. Также, будет осуществлено 100% внедрение системы межведомственного электронного документооборота во всех отделениях района к 2015 году.
Цель 3. Обеспечение безопасности информационных ресурсов и систем государственных учреждений района
№ п/п | Наименование индикаторов, показателей | Этап I | Этап II | Ответственный исполнитель | |||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | ||
1 | Целевые индикаторы: Обеспечение государственных органов системами информационной безопасности (%) | 10 | 30 | 60 | 87 | 95 | Аппарат акима Курчумского района, отделения |
2 | Доля местных исполнительных органов, обеспеченных серверными комнатами, 2009 -2% | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | Аппарат акима Курчумского района |
3 | Охват программным обеспечением «Антивирус» и «Антиспам» рабочих машин государственных учреждений района (%) | 15 | 30 | 50 | 70 | 90 | Аппарат акима Курчумского района |
Задача 2 : Внедрение современных систем безопасности в работу государственных органов области | |||||||
1 | Оснащение серверных комнат 2 шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Аппарат акима Курчумского района и соответствующееотделения |
| Обучение специалистов государственных учреждений Курчумского района основам информационной безопасности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Внедрение безопасности при работе в публичных сетях | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пути достижения:
Этап 1
Для реализации данной цели на первом этапе реализации программы - 2011-2013 годы будет осуществлено внедрение современных систем безопасности в работу государственных органов области, т.е. будут оснащены 3 серверные комнаты и организовано обучение специалистов государственных учреждений района основам информационной безопасности.
Этап 2
На втором этапе реализации программы – 2014-2015 годы планируется обеспечение информационной безопасности при работе в публичных сетях во всех государственных учреждениях района, посредством 100% охвата всех рабочих мест программным обеспечением «Антивирус» и «Антиспам».
Цель 4. Повышение прозрачности и увеличение готовности населения к использованию услуг электронного акимата Курчумского района ВКО
№ п/п | Наименование индикаторов, показателей | Этап I | Этап II | Ответственный исполнитель | |||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
1 | Целевые индикаторы: Доля правоспособных граждан и организаций, пользующихся е-услугами государственных и местных исполнительных органов (%) | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | Аппарат акима района и соответствующие отделы Аппарат акима района и соответствующие отделы Аппарат акима района и соответствующие отделы | ||
2 | Повышение компьютерной грамотности населения (%) | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | |||
3 | Уровень информированности правоспособных граждан о существующих государственных услугах (%). | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
Задача 1.Повышение доступности государственных электронных услуг для граждан и организаций | |||||||||
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | ||
1 | Продолжить мероприятия по развитию телефонных справочных линий по разъяснению способов получения электронных услуг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Аппарат акима района и соответствующие отделы | ||
2 | Техническая поддержка ПОДов (содержание ПОДов, оплата за Интернет-трафик, приобретение модемов и антивирусных программ для ПОДов) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | Разработка PR- плана популяризации электронных услуг на 2011-2015гг. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пути достижения:
На первом этапе реализации программы в 2011 году будет разработан план популяризации электронных услуг, которая в последующие 2012-2015 годы будет реализована посредством работы телефонных справочных линий и публикацией статьей.
Цель 5. Становление и развитие местного самоуправления
№ п/п | Наименование индикаторов, показателей | Этап I | Этап II | Ответственный исполнитель | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | ||||||
1 | Целевые индикаторы: Удовлетворенность населения деятельностью институтов местного самоуправления (в 2009 году опрос не проводился) - в % | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | Представит и исполнит органы (акимы, маслихат, отдел внутренней политики) | ||||
№ п/п | Наименование задачи мероприятия по их решению | Этапы и годы | Ответственный исполнитель | ||||||||
1 этап | 2 этап | ||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||
Задача 1. Вовлечение граждан в процесс управления и решения задач местного значения | |||||||||||
1 | Количество административно –территориальных единиц, охваченных местным самоуправлением (в %) | | 8 | 16 | 25 | 33 | Представит и исполнит органы (акимы, маслихат, отдел внутренней политики) |
Пути достижения.
Вовлечение граждан в процесс местного самоуправления будет достигнуто за счет увеличения количества административно-территориальных единиц, охваченных местным самоуправлением, а также создания необходимых правовых, организационных и иных мероприятий, что приведет в дальнейшем к эффективному и качественному решению вопросов местного значения.
№ п/п | Наименование задачи мероприятия по их решению | Этапы и годы | Ответственный исполнитель | ||||
1 этап | 2 этап | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
Задача 2. Укрепление гендерного равенства | |||||||
1 | Доля женщин во власти на уровне принятия решений, % | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 | ОВП |
2 | Соотношение средней зарплаты женщин от средней зарплаты мужчин (2009г. – 73,97%) | 74,5 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 80,0 | ОВП |
Пути достижения
В течение всего периода будет продолжена практика формирования кадрового резерва и выдвижения женщин на различные должности, а также обучения и подготовки женщин-политиков при содействии неправительственных организаций, в том числе посредством Школ женского лидерства.
Будет продолжено сотрудничество государственных органов с общественными объединениями и НПО, работающими в области защиты прав и интересов семьи, женщин, детей и мужчин;
Планируется проведение просветительской работы путем организации семинаров и тренингов, как с руководителями партий, так и с женщинами, желающими заниматься политической деятельностью и в сфере предпринимательства.
Цель 6. Повышение качества услуг в части исполнения бюджета путем проведения мониторинга процесса исполнения бюджета, реализации целевых трансфертов и освоение бюджетных кредитов а также эффективности использования государственной коммунальной собственности
№ п/п | Наименование индикаторов, показателей | Этап I | Этап II | Ответственный исполнитель | |||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | ||
1 | Целевые индикаторы: Увеличение доли бюджетных программ со 100% освоением. | | | | | 100 | отдел финансов |
2 | Эффективное освоение бюджетных кредитов согласно условиям, целям, задачам кредитных соглашений (договоров). Освоение 100%. | | | | | 100 | отдел экономики и бюджетного планирования |
3 | Увеличение степени оптимизации и контроля управления объектами коммунальной собственности путем обеспечения целевого и эффективного их использования. Охват обследованиями в 2015 году – 100% | | | | | 100 | отдел финансов |
Задача 1. Мониторинг исполнения бюджета | |||||||
1 | Выполнение прогнозов поступлений местного бюджета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОФ, ОЭиБП, акимы сельских округов |
2 | Обеспечение анализа исполнения затрат местного бюджета района | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ОФ, администраторы районных бюджетных программ |
Пути достижения
Проведение ежемесячного бюджетного мониторинга по поступлениям и затратам местного бюджета, взаимодействие с уполномоченным органом, ответственным за взимание налоговых и других поступлений в бюджет, с администраторами бюджетных программ, местными исполнительными органами района, в целях выявления и устранения причин не достижения прогнозов и результатов, усиление требований по выполнению принятых обязательств.
Задача 2. Своевременное проведение процедур по выделению и освоению кредитных ресурсов | |||||||
№ п/п | Наименование индикаторов, показателей | Этап I | Этап II | Ответственный исполнитель | |||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | ||
1 | Обеспечение ежемесячного мониторинга освоения бюджетных кредитов | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | отдел финансов администраторы районных бюджетных программ |
2 | Объем возвращенных бюджетных кредитов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | отдел финансов |
Пути достижения
Заключение кредитных соглашений (договоров), подготовка и принятие нормативных актов местного исполнительного органа, проведение сбора и анализа данных по освоению с выявлением причин образования остатков и перечисления средств в вышестоящий бюджет.
Задача 3. Развитие системы учета состояния коммунальной собственности и использование ее результатов. | |||||||
№ п/п | Наименование индикаторов, показателей | Этап I | Этап II | Ответственный исполнитель | |||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | ||
1 | Исключение наличия бесхозяйных объектов на территории района | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ОФ |
2 | Организация приватизации неиспользуемых активов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОФ |
3 | Передача в аренду временно неиспользуемых площадей, закрепленных на балансе государственных юридических лиц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОФ |
Пути достижения
Постановка на учет бесхозных объектов на территории района в органах юстиции на основании решений суда и прием объектов в коммунальную собственность. Проведение анализа пакетов документов по объектам временно не используемых, составление перечня объектов приватизации, а также проведение мониторинга представленных заявок. Продолжить работу по передаче неиспользуемых объектов государственной собственности в имущественный наем (аренду) или доверительное управление субъектам малого предпринимательства
Цель 7. Обеспечение стабильного роста экономики района
п/п | Наименование индикаторов, №показателей | Этап I | Этап II | Ответственный исполнитель | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |||
1 | Рост объемов продукции промышленности, % к предыдущему году | 103,9 | 105,2 | 106,1 | 107,5 | 108,6 | ОП,СХ и В | |
2 | Рост объемов валовой продукции сельского хозяйства, % к предыдущему году | 105,5 | 107,2 | 108,1 | 109,0 | 110,0 | ОП,СХ и В | |
3 | Рост объема строительных работ, % к предыдущему году | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 105,0 | 105,0 | ОП,СХ и В | |
4 | Рост объема транспортных услуг, % к предыдущему году | 102,5 | 103,0 | 103,5 | 104,0 | 104,5 | ОП,СХ и В | |
5 | Рост объема розничного товарооборота, % к предыдущему году | 102,0 | 102,5 | 102,5 | 103,0 | 103,5 | ОП,СХ и В | |
6 | Рост объема оптового товарооборота, % к предыдущему году | 100,0 | 101,5 | 103,0 | 104,5 | 106,0 | ОП,СХ и В |
На протяжении всего периода реализации будет осуществляться разработка Прогноза социально-экономического развития района и проведение мониторинга реализации Программы развития территорий
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 6. Развитие конкуренции
Цель 1. Улучшение конкурентной среды посредством реализации мер по сокращению административных барьеров и созданию необходимой инфраструктуры для развития предпринимательской деятельности. На постоянной основе будут организованы проведение анализа состояния и развития товарных рынков, оповещение в средствах массовой информации развития конкуренции в районе.
Задача 1: Развитие конкуренции | ||||||||
№ п/п | Наименование индикаторов, показателей | Этап I | Этап II | Ответственный исполнитель | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |||
3 | Проведение круглых столов по тематике развития конкуренции, освещение в средствах СМИ | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | АЗК, УПП |
Пути достижения поставленной цели:
На протяжении всего периода реализации программы будет осуществляться работа по развитию конкуренции посредством освещения в СМИ, проведения круглых столов.