Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2007 г

Вид материалаДокументы
Справкао наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
На начало
Отчет о прибылях и убытках
Открытое акционерное общество "Татнефть"
Наименование показателя
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
За отчетный период
Отчет об изменениях капитала
Открытое акционерное общество "Татнефть"
Изменения капитала
Добавочный капитал
Подобный материал:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   30

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ


Наименование показателя

Код пок.

На начало

года

На конец

года

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

4 614 484

5 147 942

в том числе по лизингу

911

3 254 574

3 656 105

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

216 020

288 459

Товары, принятые на комиссию

930







Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

2 248 216

2 234 421

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

171 403

2 816 171

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

2 390 186

2 125 427

Износ жилищного фонда

970

16 265

16 717

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

679

6 353

Нематериальные активы, полученные в пользование

990







Основные средства переданные в оперативное управление

1000

1 233 820

1 293 332

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ




Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2006 год

Дата (год, месяц, число)

2007

3

28

Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть"

имени В.Д. Шашина

по ОКПО

136352

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

1644003838

Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.

по ОКВЭД

11.10.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47

17

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385




Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности










Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

174 082 481

169 943 907

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(114 616 680)

(105 928 359)

Валовая прибыль

029

59 465 801

64 015 548

Коммерческие расходы

030

(7 916 392)

(9 489 966)

Управленческие расходы

040







Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))

050

51 549 409

54 525 582

II. Операционные доходы и расходы










Проценты к получению

060

2 085 739

1 239 592

Проценты к уплате

070

(390 839)

(742 747)

Доходы от участия в других организациях

080

1 142 924

841 990

Прочие операционные доходы

090

223 032 136

206 555 220

Прочие операционные расходы

100

(226 905 373)

(212 288 134)

III. Внереализационные доходы и расходы










Внереализационные доходы

120







Внереализационные расходы

130

( )

( )

Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

140

50 513 996

50 131 503

Отложенные налоговые активы

141







Отложенные налоговые обязательства

142

(1 979 761)

(562 693)

Текущий налог на прибыль

150

(12 885 217)

(13 005 363)




160










170



















IV. Чистая прибыль (убыток) отчетного года

190

35 649 018

36 563 447

СПРАВОЧНО.










Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

(2 677 944)

(1 563 343)

Базовая прибыль (убыток) на акцию (обыкновенную)

201

16,29

16,71

Разводненная прибыль (убыток) на акцию (обыкновенную)

202

16,29

16,71


РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года







прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

45 173

49 532

36 113

144 109

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

394 040

398 385

141 162

712 783

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230













Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

633 152

2 718 563

1 690 683

1 486 054

Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода

250

х

89 916

х

842 282

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

9 050

85 918

27 595

237 634

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА




Коды

Форма № 3 по ОКУД

0710003

за 2006 год

Дата (год, месяц, число)










Организация: Открытое акционерное общество "Татнефть"

имени В.Д. Шашина

по ОКПО

00136352

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

1644003838

Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.

по ОКВЭД

11.10.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

47

17

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385



  1. Изменения капитала




Показатель

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

Наименование

код

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему




2 326 199

39 191 078

542 299

63 545 430

105 605 006

2004г.

(предыдущий год)

Изменения в учетной политике






Х



Х



Х







Результат от переоценки объектов основных средств





Х


481 669


Х


(1 099 796)


(618 127)







Х













Остаток на 1 января предыдущего года 2005




2 326 199

39 672 747

542 299

62 445 634

104 986 879

Результат от пересчета иностранных валют




Х




Х

Х




Чистая прибыль




Х

Х

Х

36 563 447

36 563 447

Дивиденды




Х

Х

Х

(2 108 323)

(2 108 323)

Отчисления в резервный фонд

110

Х

Х

894 111

( )

894 111

Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций

121




Х

Х

Х




увеличение номинальной стоимости акций

122




Х

Х

Х




реорганизации юридического лица

123




Х

Х







Прочие













19 468 235

19 468 235

Уменьшение величины капитала за счет:

уменьшения количества акций

131

( )

Х

Х

Х

( )

уменьшения номинала акций

132

( )

Х

Х

Х

( )

реорганизации юридического лица

133

( )

Х

Х

( )

( )

Прочие







19 468 235

425 989

894 111

20 788 335

Остаток на 31 декабря предыдущего года 2005




2 326 199

20 204 512

1 010 421

115 474 882

139 016 014

2006г.

(отчетный год)

Изменения в учетной политике






Х



Х



Х







Результат от переоценки объектов основных средств




Х

1 573 430

Х

(1 958 155)

(384 725)

Убыток от переоценки




Х













Остаток на 1 января отчетного года




2 326 199

21 777 942

1 010 421

113 516 727

138 631 289

Результат от пересчета иностранных валют




Х




Х

Х




Чистая прибыль




Х

Х

Х

35 649 018

35 649 018

Дивиденды




Х

Х

Х

(2 326 199)*

(2 326 199)

Отчисления в резервный фонд




Х

Х

1 446 766

( )

1 446 766

Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций







Х

Х

Х




увеличение номинальной стоимости акций







Х

Х

Х




реорганизации юридического лица







Х

Х







Прочие













522 889

522 889

Уменьшение величины капитала за счет:

уменьшения номинала акций






( )



Х



Х



Х



( )

уменьшения количества акций




( )

Х

Х

Х

( )

реорганизации юридического лица




( )

Х

Х

( )

( )

Прочие







522 889

894 111

1 446 766

2 863 766

Остаток на 31 декабря отчетного года




2 326 199

21 255 053

1 563 076

145 915 669

171 059 997