Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Федеральной таможенной службы на 2007 – 2009 годы содержание
Вид материала | Доклад |
СодержаниеПриложение № 3 к докладу ФТС России о результатах Оценка платежей в федеральный бюджет |
- Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности на 2011-2013, 242.91kb.
- Тема: «Нормативно-правовая основа таможенного дела в России», 14.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления федеральной миграционной, 2155.44kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012-2014, 256.15kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1715.48kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1722.1kb.
- «О результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования, 264.4kb.
Приложение № 3
к докладу ФТС России о результатах
и основных направлениях деятельности таможенной службы Российской Федерации на 2007–2009 годы
Оценка платежей в федеральный бюджет
Вид платежа | Отчетный период | Плановый период | ||||||
2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |||
план | факт | план | факт | план | Прогноз | Прогноз | Прогноз | |
1.ВСЕГО, млн. рублей | 1 188 085,10 | 1 219 541,91 | 2 035 768,50 | 2 102 224,55 | 2 583 641,80 | 3 123 706,50 | 3 013 067,40 | 3 048 034,30 |
в том числе: | | | | | | | | |
НДС | 312 883,80 | 320 613,35 | 393 847,40 | 425 618,03 | 511 841,70 | 667 422,70 | 789 942,10 | 923 179,80 |
Акцизы при ввозе | 5 452,00 | 7 466, 35 | 17 568,40 | 17 639,92 | 21 654,90 | 20 370.40 | 23 130,30 | 26 305,20 |
Вывозная пошлина | 638 381,20 | 655 585,33 | 1 323 845,70 | 1 351 909,00 | 1 675 904,30 | 1 998 844,20 | 1 681 770,80 | 1 494 145,50 |
Ввозная пошлина | 202 789,20 | 204 150, 84 | 265 306,80 | 270 935,93 | 333 665,30 | 395 339,50 | 475 726,50 | 559 119,80 |
Там. сборы и иные платежи | 28 578,90 | 31 726,04 | 35 200,20 | 36 121,67 | 40 575,60 | 41 729,70 | 42 497,70 | 45 284,00 |
2. Средства, направляемые в федеральный бюджет, от сдачи недвижимого имущества в аренду, тыс. рублей | 18 561,5 | 16 756,2 | 28 530,8 | 29 744,0 | 35 333,1 | 37 226,8 | 37 240,9 | 37 939,9 |
3.Финансирование расходов за счет средств, поступающих от сдачи в аренду помещений образовательными учрежде-ниями, подведомственными ФТС России, тыс. рублей | 2 272,0 | 2 272,0 | 9 209,5 | 6 897,2 | 9 209,5 | 9 209,5 | 9 209,5 | 9 209,5 |
4.Часть прибыли Федеральных государственных унитарных предприятий, подведом-ственных ФТС России, подлежащая перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб. | 3 225,0 | 3 210,0 | 3 210,0 | 3 210,0 | 4 300,0 | 5 200,0 | 5 300,0 | 5 500,0 |
- расчеты планового периода могут изменяться при изменении параметров макроэкономического развития.
Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность
Реализация Концепции осуществляется ФТС России в рамках федеральных и ведомственных целевых программ.
Программная деятельность ФТС России предполагает четкое разделение и оптимальное сочетание федеральных целевых программ как инструмента экономической политики и ведомственных целевых программ как инструмента бюджетного планирования.
Обеспечение сбалансированности программных мероприятий будет способствовать усилению финансовой дисциплины, повышению прозрачности использования бюджетных средств, снижению управленческих расходов и упрощению бюджетного администрирования.
Выполнение вышеназванных мероприятий будет способствовать:
сокращению времени, затрачиваемого участниками внешнеэкономической деятельности на таможенные формальности;
увеличению пропускной способности пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации за счет ввода в эксплуатацию новых и модернизации существующих пунктов пропуска;
обеспечению ведения единых стандартов и правил таможенного администрирования, повышению качества обеспечения деятельности участников ВЭД, применению унифицированных таможенных документов и декларирования в электронной форме, сокращению административных расходов;
содействию реализации торговой политики с учетом социально-экономических и инвестиционных задач.
Не распределены по ведомственным программам средства в объеме в 2006 году - 3 189,0 млн. рублей, в 2007 году – 4 224,0 млн. рублей, в 2008 году – 4 645,8 млн. рублей, в 2009 году – 5 111,6 млн. рублей, том числе:
- средства, запланированные на реализацию федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации (2003–2010 годы)» – в 2006 году - 3 180,0 млн. рублей, в 2007 году – 4 224,0 млн. рублей, в 2008 году – 4 645,8 млн. рублей, в 2009 году – 5 111,6 млн. рублей.
- средства, выделенные на реализацию федеральной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 – 2009 годы» – в 2006 году – 9,0 млн. рублей.
В целом по ФТС России нет средств непрограммной деятельности.
Краткая характеристика каждой действующей и планируемой бюджетной целевой программы приведена в приложении № 4.