Программа развития Кызылординской области на 2011-2015 годы Содержание

Вид материалаПрограмма

Содержание


Гу «утфкс ко»
Гу «утфкс ко»
Гу «утфкс ко»
Гу «утфкс ко»
Гу «узсп ко»
Гу «узсп ко»
Гу «узсп ко»
Гу «узсп ко»
Гу «узсп ко»
Гу «узсп ко»
Гу «узсп ко»
Гу «узсп ко»
Гу «узсп ко»
Гу «узсп ко»
Гу «узсп ко»
Гу «узсп ко»
Гу «узсп ко»
Гу «узсп ко»
Гу «узсп ко»
Гу «узсп ко»
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18



Пути достижения поставленных целей и задач:


Повышение профессионализма педагогических кадров и престижа профессии учителя;

Заключение договоров с ВУЗами и колледжами для направления выпускников в СШ, обеспечение жильем и выдача льготных кредитов;

Привлечение на работу в систему повышения квалификации специалистов, имеющих академические и ученые степени;

Заключение договоров с предприятиями для стажировки инженерно-педагогических кадров ТиПО на базе производственных предприятий;

Привлечение специалистов со знанием английского языка, преподающих предметы естественно-математического цикла.

Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета


Задача 2.2.5. Обеспечение доступности образования детям с ограниченными возможностями в развитии

1

Доля детей, охваченных образовательными программами от общего количества детей с ограниченными возможностями

%

46,0


46,5


47,0


47,5


48,0


ГУ «УО КО»

2

Доля организаций образования, предусмотревших безбарьерные зоны для детей инвалидов от их общего количества

%

27

35

40

50

55

ГУ «УО КО»

3

Доля обеспеченности специальных и общеобразовательных организаций образования для детей дошкольного и школьного возраста специальным оборудованием от потребности

%

45

50

55

60

60

ГУ «УО КО»


Пути достижения поставленных целей и задач:

Обеспечение доступности образования детям с ограниченными возможностями в развитии

Открытие в школах классов инклюзивного образования;

Обеспечение кадрами, индивидуально работающих с детьми с ограниченными возможностями;

Строительство пандусов в школах;

Переоборудование туалетов;

Строительство новых школ;

Установка поручней;

Приобретение специального оборудования для специальных организаций образования;

Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета

Задача 2.2.6. Предотвращение беспризорности, безнадзорности, социального сиротства и продвижение семейного устройства воспитанников учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1

Доля специалистов по охране прав детей, прошедших курсы по реализации стратегии деинституционализации устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

%

22

30

35

40

50

ГУ «УО КО»

2

Количество воспитанников учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

чел.

185


184


180

170

160

ГУ «УО КО»

3

Доля интернатных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создавших службу поддержки семей приемных родителей, от их общего количества

%

100

100

100

100

100

ГУ «УО КО»


Пути достижения поставленных целей и задач:

Предотвращение беспризорности, безнадзорности, социального сиротства и продвижение семейного устройства воспитанников учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Сокращение количества детских домах путем трансформации функций детских домов с постепенным переходом в службы поддержки семьи, детские дома семейного типа.

Создание банка данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Материальное стимулирование граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей путем выплаты денежных средств опекунам, попечителям на содержание детей данной категории.

Сохранить существующие коррекционные специальные учреждения, а также расширить и открыть специальные классы в общеобразовательных школах.

Расширить сеть организаций дошкольного и среднего образования с инклюзивным обучением.


Задача 2.2.7. Создание условий для качественной подготовки конкурентоспособных кадров

1

Количество введенных ученических мест в системе ТиПО

Ед.

0

0

0

0

600

ГУ «УО КО»

2

Доля обучающихся, обеспеченных местами для прохождения практики на базе предприятий, от количества обучаемых за счет госзаказа в учебных заведениях ТиПО

%

72

72

73


75


78


ГУ «УО КО»

3

Доля колледжей, прошедших процедуру национальной аккредитации

%

0

0

2

3

5

ГУ «УО КО»

4

Доля выпускников ТиПО, прошедших независимую оценку квалификации с участием работодателей с первого раза от общего числа принявших

%

45

50

55

58

60

ГУ «УО КО»

5

Доля обучающихся в учебных заведениях ТиПО, обеспеченных общежитиями

%

25

30

38

45

50

ГУ «УО КО»

6

Доля охвата молодежи типичного возраста техническим и профессиональным образованием

%

16,8

17,3

17,8

18,3

18,8

ГУ «УО КО»

7

Доля обучающихся за счет работодателей от общего количества обучающихся

%

0,8

0,9

1,2

1,4

1,5

ГУ «УО КО»


Пути достижения поставленных целей и задач:


Создание условий для качественной подготовки конкурентоспособных кадров

Строительство профессионально-технического лицея на 600 мест;

Приобретение современного учебно-производственного оборудования для оснащения учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений ТиПО;

Развитие соцпартнерства, заключение соглашений с работодателями по финансированию подготовки специалистов;

Приобретение современного учебно-производственного оборудования для оснащения учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений ТиПО.

Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета


2.3. Молодежная политика

Цель: 2.3.1. Повышение эффективности государственной молодежной политики






Целевые индикаторы:


1 этап

2 этап

Ответственный исполнитель



Уровень патриотизма среди молодежи в 2015 году – 79%;

2011


77



2012


78



2013


78



2014


79



2015


79



ГУ «УВП КО»

1

Уровень удовлетворенности среди населения от 14 до 29 лет государственной политикой в отношении молодежи (по 10 бальной шкале)



7



7



7



7,1



7,2

ГУ «УВП КО»

2

Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных организаций, %, 2009 г. -22%



22



22



22



23




24

ГУ «УВП КО»

3

Доля молодежных организаций, участвующих в реализации государственной молодежной политики на местном уровне, %



52



53



54



55



56

ГУ «УВП КО»

Задача 2.3.1. Будет разработана эффективная модель взаимодействия с молодым поколением, направленная на повышение патриотического самосознания, гражданской ответственности, активной общественной позиции

1

Реализация социально-значимых проектов на конкурсной основе в рамках государственного социального заказа на местном уровне (коль-во)



12



13



13



14



14



ГУ «УВП КО»


Пути достижения поставленных целей и задач:

В ходе решения комплексных задач социально-экономического развития Кызылординской области до 2015 года будет реализован комплекс системных мер, направленных на формирование в молодежной среде модели здорового образа жизни, приобщение к ценностям культуры, повышение образовательного уровня.

Прогнозируется рост уровня патриотизма среди молодежи, увеличение количества молодежных неправительственных ор­ганизаций, привлеченных к реализации социально значимых проектов.


2.4. Культура

Цель: 2.4.1 Развитие инфраструктуры и дальнейшая популяризация

сферы культуры, искусства в области









1 этап

2 этап

Ответственный

исполнитель



Целевые индикаторы:

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Количество зрителей на проведенных культурно-массовых, социально значимых мероприятиях и спектаклях




338988




392000




420156




450978




484732


ГУ «УК КО»

Задача: 2.4.1 Развитие сети организаций культуры, обеспечение равного доступа всех категорий населения области к отечественному и зарубежному культурному наследию и культурным ценностям

1

Количество реставрируемых памятников истории и культуры, ед.

(в 2009г.-1 ед.)

(всего по области 555 памятников), к 2015 году – будут отреставрированны 19 памятников

3

1


5

5

5

ГУ «УК КО»

2

Количество молодых участников в творческих международных конкурсов, чел.

(в 2009 г.-95 чел.)



68



48



76



42



40

ГУ «УК КО»

3

Количество сотрудников учреждений культуры, прошедших переподготовку и повышение квалификации, чел.

(2009 г.- 15 чел)



40



45



50



55



60

ГУ «УК КО»

4

Увеличение числа экземпляров книг библиотечного фонда, введенного в цифровой формат, ед.

(в 2009 г.-40 экз.)



50



80



120



145



160

ГУ «УК КО»

5

Количество экспонатов, переведенных в цифровой формат, ед.

( в 2009 г.-85 ед)



271



313



344



393



441

ГУ «УК КО»


Пути достижения поставленных целей и задач:


Для достижения поставленной цели были определены 3 основные задачи. Для реализации первой задачи Сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия будут проведена следующая работа:

выполнение работ по реставрации памятников историко-культурного наследия Для реализации второй задачи Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы культуры будут реализованы следующие мероприятия:

выявление одаренной, творческой молодежи и обеспечение участия молодых талантов в творческих международных конкурсах;

поддержка культурно-досуговой работы;

развитие инфраструктуры отрасли в районах и городах области (строительство сельских клубов);

систематический мониторинг потребности в повышении квалификации и прохождении стажировок сотрудниками организаций культуры;

Для реализации третьей задачи Расширение доступа населения к культурным ценностям с использованием новых информационных технологий будут реализованы следующие меры:

создание информационных систем (для библиотек программа «Рабис», для музеев программа «Музеолог»;

компьютеризация учреждений и предприятий культуры.


2. 5 Спорт

Цель: 2.5.1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения.




Целовой индикатор:

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

Ответственный исполнитель

1

2

4

5

6

7

8

9

1.

Увеличение доли населения, занимающихся физической культурой и спортом к 2015 году до 24,6 %

(2009 год-14,4%)

20,0

21,0

22,0

23,1

24,6

ГУ «УТФКС КО»




Задача 2.5.1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения

1.

Увеличение охвата детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и подростков к 2015 г. 42,5 %

(2009 год-39,5%)


40,5


41


41,5


42


42,5

ГУ «УТФКС КО»

2

Увеличение охвата занимающихся физической культурой и спортом инвалидов, чел.

(2009 год-64)

105

116

127

138

140

ГУ «УТФКС КО»




Задача 2.5.2. Развитие спорта высших достижений в области

1.

Доля числа мастеров спорта и мастеров спорта международного класса от общего количества квалифицированных спортсменов, чел.

(2009 год-4)

13

15


18


20


22


ГУ «УТФКС КО»


Пути достижения поставленных целей и задач:


Для достижения поставленной цели были определены 2 основные задачи. Для реализации первой задачи – Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения:

Будут построены 208 универсальных спортивных площадок, ипподром, ледовый дворец спорта.

Постоянно будут проводиться соревнования среди всех возрастов населения области к 2015 году их количество составит 1091 соревнований в год, будут проводиться секционные занятия с учащимися общеобразовательных школ, будет улучшена работа инструкторов спорта в аульных округах области, на спортивных сооружениях области будут созданы условия для занятии населения с ограниченными возможностями.

Для реализации второй задачи – Развитие спорта высших достижений в области:

будут организованы и проведены учебно-тренировочные сборы на лучших спортивных сооружениях республики и зарубежья;

ведущие тренеры-преподаватели по видам спорта будут проходить повышение квалификации и стажировку в составе национальной сборной команды республики (к 2015 году 25 человек).


2.6. Занятость и социальная защита

Цель: 2.6.1. Повышение благосостояние и качества жизни населения Кызылординской области.





Целевые индикаторы:

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г.

Ответственный исполнитель

1


Уровень безработицы не превышает 5,5 % к 2015 году



6,1



6,0



5,9

5,8

5,5

ГУ «УЗСП КО»




Задача 2.6.1. Содейтвие и обеспечение устойчивой занятости





1

Охват системой коллективно-договорных отношений крупных и средних предприятий

69

70

71

71

71

ГУ «УЗСП КО»

2

Доля трудоустроенных этнических репатриантов трудоспособного возраста, %

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

ГУ «УЗСП КО»

3

Доля безработных охваченных общественными работами, %

31,8

32,3

31,7

31,6

32,3

ГУ «УЗСП КО»

4

Доля трудоустроенных на социальные рабочие места, %

1,3

1,4

1,3

1,3

1,2

ГУ «УЗСП КО»

5

Доля трудоустроенных на социальные рабочие места в рамках «Программы Занятости -2020», %

16,6

16,8

17,0

17,2

17,4

ГУ «УЗСП КО»

6

Доля трудоустроенных на молодежную практику в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса -2020», %

15,0

14,0

14,5

14,8

15,0

ГУ «УЗСП КО»

7

Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся за содействием в трудоустройстве в органы занятости, %

62,5

64,5

66,5

68,5

70,5

ГУ «УЗСП КО»

8

Доля безработных направленных на профессиональную подготовку и переподготовку, %

9,8

9,8

9,9

9,9

10,0

ГУ «УЗСП КО»

9

Доля безработных направленных на профессиональную подготовку и переподготовку в рамках «Программы Занятости - 2020», %

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

ГУ «УЗСП КО»

10

Доля высококвалифицированной рабочей силы в составе занятого населения по Кызылординской области области, %

25,4

27,4

29,4

31,4

34,4

ГУ «УЗСП КО»

11

Доля квалифицированных специалистов в составе привлекаемой ИРС

84,5

84,6

84,8

84,9

84,9

ГУ «УЗСП КО»

12

Замещение ИРС национальными кадрами %

0,03


0,04


0,05


0,05


0,06


ГУ «УЗСП КО»

13

Доля занятого населения к экономически активному населению, %

93,7

94,2

94,3

94,5

94,6

ГУ «УЗСП КО»

14

Доля самозанятого населения от общего количества населения, %

17

16,5

16,0

15,5

15,0

ГУ «УЗСП КО»




Пути достижения поставленных целей и задач:

Реализация инвестпроектов:

в сфере индустрии 44 проектов с созданием 3743 рабочих мест

в АПК 30 проектов с созданием 1108 рабочих мест.

В сфере индустрии наиболее крупные проекты:

Строительство завода по обагащению кварцевого стекла и производство листового стекла АО «EVRASIA FLOAT GLFSS» (срок реализаций – 2010-2012 гг., 505 рабочих мест).;

Строительство вагоностроительного завода в Аральском районе Казахстанско-российское предприятие СП «Аралвагон» (срок реализаций – 2008-2012 гг.,1000 рабочих мест);

Строительство обогатительной фабрики «Дана» для сухого обогащения кварцевого песка ТОО «Фирма Дана» (срок реализаций –2010-2013 гг.,200 рабочих мест);

Строительство серно-кислотного завода ТОО «CKЗ- U» в Жанакорганском районе (срок реализации 2009-2011 годы, с созданием 200 рабочихмест)

В сфере АПК наиболее крупные проекты:

Строительство плодоовощного терминала с транспортно – логистическим центром в городе Кызылорда «ТОО «Базис Ен» 2012гг. 150 рабочих мест.

Строительство цеха по производству томатной продукции КХ «Тату Агро» 2011г. 30 рабочих мест и др.

Организация консультативной работы с населением по вопросам занятости безработных граждан.

Содействие в подборе работы и трудоустройстве.

Обеспечение мер по содействию занятости целевым группам населения путем создания социальных рабочих мест и первоочередного трудоустройства указанных категорий граждан на текущие вакантные и свободные рабочие места.

Организация общественных работ.

Организация социальных рабочих мест.

Оказание бесплатных услуг гражданам и безработным в профессиональной ориентации.

Организация и проведение ярмарок вакансий.

Направление безработных на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответствии с потребностями рынка труда с последующим содействием их трудоустройства путем отбора учебных заведений, имеющих лицензии на подготовку кадров, формирование учебных групп из числа безработных, взаимодействие с работодателями по трудоустройству безработных, завершивших обучение.

Организация и проведение обучающих семинаров по вопросам содействия занятости населения.

Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета


Цель 2.6.2. Содействие к снижению уровня бедности


1

Целевые индикаторы:

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума от общей численности населения снизится по области до 8,7 %

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г.

Ответственный исполнитель




10,0

9,7

9,3

9,0

8,7

ГУ «УЗСП КО»




Задача 2.6.2. Повышение доходов населения




1

Удельный вес трудоспособного населения в составе получателей адресной социальной помощи по области снизится до 30%, %

38,0

35,0

32,0

30,0

30,0

ГУ «УЗСП КО»




2

Номинальный денежный доход на душу населения, %

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

ГУ «УЗСП КО»




3

Средний размер адресной социальной помощи, %

103,7

104,3

104,3

104,3

122

ГУ «УЗСП КО»




4

Получатели адресной социальной помощи, к предыдущему году %

95

93

93

93

120

ГУ «УЗСП КО»




5

Получатели адресной социальной помощи, чел.

14471

13458

12516

11640

13968

ГУ «УЗСП КО»




6

Темп роста величины прожиточного роста к предыдушему году, %

106,5

106,5

106,0

106,0

106,0

ГУ «УЗСП КО»






Пути достижения поставленных целей и задач:


Проведение мониторинга бедности.

Своевременная выплата государственной адресной социальной помощи, пособия на детей до 18 лет и жилищной помощи.

Проработка вопроса об институциональной поддержке и поощрении для предприятий оказывающим материальную помощь малообеспеченным гражданам.


Цель 2.6.3. Содействие реабилитация инвалидов и предоставление им равных возможностей для всесторонней интеграции в общество, обеспечение эффективности оказания специальных социальных услуг в государственных медико-социальных учреждениях.








2011г

2012г

2013г

2014г

2015г.

Ответственный исполнитель




Задача 2.6.3. Внедрение государственных стандартов оказания специальных социальных услуг


ГУ «УЗСП КО»

1

Доля лиц, обслуживаемых в условиях стационара %


24,9

23,6

22,8

22,8

22,4

ГУ «УЗСП КО»

2

Доля лиц, обслуживаемых в условиях полустационара % к соотв. году

8,8

10,9

11,7

12,6

13,6

ГУ «УЗСП КО»

3

Доля лиц, обслуживаемых в условиях ухода на дому % к соотв. году


63,2

62,2

62,2

61,4

60,7

ГУ «УЗСП КО»

4

Доля лиц, обслуживаемых в условиях временного пребывания % к соотв. году



3,1

3,2

3,2

3,2

3,2

ГУ «УЗСП КО»

5

Доля лиц, обслуживаемых в негосударственном секторе % к соотв. году



5

5,9

6,6

7,4

8,3

ГУ «УЗСП КО»




Задача 2.6.4. Оказание социальной поддрежки инвалидам




1

Доля лиц, обеспеченных специальными средствами передвижения, % от общего числа обеспеченных инвалидов

12,0

13,8

14,5

15,2

15,8

ГУ «УЗСП КО»

2

Доля лиц, предоставление услуг по протезированию и обеспечение протезно-ортопедическими чел.изделиями % от общего числа обеспеченных инвалидов


13,8

15,5

15,6

15,9

15,8

ГУ «УЗСП КО»

3

Доля лиц, обеспеченных сурдосредствами % от общего числа обеспеченных инвалидов

11,1

13,0

14,1

14,1

14,0

ГУ «УЗСП КО»

4

Доля лиц, обеспеченных тифлосредствами % от общего числа обеспеченных инвалидов

14,2

5,8

6,2

6,7

8,8

ГУ «УЗСП КО»

5

Доля лиц, обеспеченных льготами по санаторно-курортному лечению % от общего числа обеспеченных инвалидов

14,0

15,0

14,5

14,2

13,6

ГУ «УЗСП КО»

6

Доля лиц, обеспеченных обязательными гигиеническими средствами % от общего числа обеспеченных инвалидов

24,5

25,9

24,8

23,8

22,4

ГУ «УЗСП КО»

7

Доля лиц, обеспеченных индивидуальными помощниками % от общего числа обеспеченных инвалидов

8,3

8,8

8,3

8,0

7,5

ГУ «УЗСП КО»

8

Доля лиц, обеспеченных услугами специалистов жестового языка % от общего числа обеспеченных инвалидов

2,1

2,2

2,1

2,1

2,1

ГУ «УЗСП КО»




Задача 2.6.5. Содействие устойчивому развитию НПО инвалидов и ветеранов, а также расширению их участия в реализации социальных программ

1

Количество проектов НПО, финансируемых управлением в рамках государственного социального заказа

2

2

2

2

2

ГУ «УЗСП КО»

2

Финансирование проектов в рамках государственного социального заказа на предоставление специальных социальных услуг детям с психоневрологическими патологиями, млн. тенге

40,4

31,0

32,0








ГУ «УЗСП КО»



Пути достижения поставленных целей и задач:


Выполнение индивидуальных программ реабилитации по обеспечению техническими и другими компенсаторными средствами.

Выполнение ИПР по санаторно-курортному лечению.

Развитие сети отделении социальной помощи на дому.

Создание условий для предоставления специальных социальных услуг в МСУ общего типа, дневного пребывания, в психоневрологических МСУ, в детских психоневрологических МСУ.

Привлечение НПО и бизнес структур к оказанию специальных услуг.

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в реабилитационных центрах.

Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета


Обеспечение общественной безопасности.

Цель: 2.7.1 Обеспечение правопорядка и общественной безопасности, в том числе на улицах и других общественных местах. Развитие системы профилактики правонарушений.

Основные задачи:







I этап







II этап




Ответственный исполнитель




Целевые индикаторы:

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

4

5

6

7

8

9




Уровень доверия граждан к правоохранительным органам, % (2010 г. - 60%)

65

70

72

75

77

ГУ «ДВД КО»




Задача 2.7.1. Укрепление общественного порядка и поддержание необходимого уровня безопасности жизни, здоровья, прав и свобод граждан

ГУ «ДВД КО»
  1. 1

Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, %

12,5


12,0


11,5


11,0


10,5


ГУ «ДВД КО»


2

Удельный вес преступлений, совершаемых несовершеннолетними, %

6,2

6,1

6,0

5,9

5,8

ГУ «ДВД КО»


3

Количество правонарушений, выявлению и пресечению которых способствовало участие граждан и их объединений

2000


2050


2100


2120


2150


ГУ «ДВД КО»




Задача 2.7.2. Обеспечение дорожной безопасности

ГУ «ДВД КО»


1

Снижение количества погибших в ДТП (на 100 пострадавших), чел.

25

24

23

22

20

ГУ «ДВД КО»


2

Снижение количества пострадавших в ДТП (на 10 тыс. населения), чел.

3

2

2

2

2

ГУ «ДВД КО»


3

Снижение уровня ДТП (на 10 тыс. единиц автотранспорта)

19

18

17

16

16

ГУ «ДВД КО»

Задача 2.7.3. Повышение эффективности борьбы с преступностью и розыска преступников, борьба с наркоманией и наркобизнесом


1

Доля раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений от числа преступления данной категории, по которым уголовные дела находятся в производстве, %

84,6

84,6

84,6

84,6

84,6

ГУ «ДВД КО»


Доля раскрытых краж от числа преступлений данного вида, уголовные дела о которых находятся в производстве, %

60,0


60,0


60,0


60,0


60,0


ГУ «ДВД КО»


Доля выявленных преступлений, связанных со сбытом наркотиков, от общего числа наркопреступлений, %

25


25


25


25


25


ГУ «ДВД КО»


Количество изъятых наркотиков, в том числе героина, кг

290/ 0,7

290/ 0,7

290/ 0,7

290/ 0,7

290/ 0,7

ГУ «ДВД КО»


Пути достижения поставленных целей и задач:


Развитие сети круглосуточных стационарных постов и передвижных пунктов полиции.

Выполнение обязательных норм выставления патрульных нарядов полиции и внутренних войск.

Осуществление своевременной корректировки планов единой дислокации сил и средств полиции и внутренних войск при осложнении криминогенной обстановки.

Осуществление проверок в увеселительных заведениях в ночное время, с целью выявления в них несовершеннолетних.

Обеспечение надлежащей профилактической работы школьных инспекторов и участковых инспекторов по делам несовершеннолетних, направленных на снижение подростковой преступности.

Расширение сети общественных формирований правоохранительной направленности; проведения локальных профилактических отработок, на основе анализа, в наиболее криминогенных районах.

Поощрение деятельности граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка.

Повышение эффективности воздействия дорожной полиции на безопасность и состояние транспортных средств, дорожных условий и профессиональную подготовку водителей.

Улучшение условий для обслуживания граждан за счет оптимизации процесса регистрации транспортных средств.

Использование новейших технических средств, автоматически фиксирующих правонарушения на дорогах («Redspeed»), а также автоматизированных систем «Поток», необходимых для выявления разыскиваемых автотранспортных средств.

Приобретение услуг по изготовлению агитационного материала (буклетов, листовок, плакатов и т.д.), пропагандирующих безопасность дорожного движения.

Активизация движения юных инспекторов дорожного движения, проведение областных мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Обеспечение комплексного использования сил и средств полиции в раскрытии преступлений и розыске преступников.

Предупреждение, выявление и пресечение деятельности организованных преступных групп в сфере наркобизнеса.

Проведение специальных рейдов в развлекательных и учебных заведениях, а также местах проведения массовых мероприятий с целью выявления и пресечения фактов распространения наркотиков.

Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета


2. 8. Развитие языков

Цель: 2.8.1. Эффективная реализация государственной языковой политики в Кызылординской области, создание толерантной языковой среды как фактора единения народа.








Этап I







Этап II




Ответственный исполнитель




Целевые индикаторы:

2011

2012

2013

2014

2015




1

Доля населения области, владеющего государственным языком (2009 г.- 90 %) к 2013 г. составит 93 % , к 2015 г.- 97 %;


91

92

93

95

97

ГУ «УЯ КО»

2

- Доля населения области, владеющего государственным, русским и английским языками (2009 г.- 2,5 %) к 2013 году составит 4 %, к 2015 г. -5 %.


3

3,5

4

4,5

5

ГУ «УЯ КО»




Задача 2.8.1. Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка

1


Степень востребованности государственного языка в основных сферах общественной жизни, % (в 2009 г.-81%)

85

88

91

95

98

ГУ «УЯ КО»

2

Удельный объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах в общем объеме документооборота %

(в 2009 г.-95%)

97

97,5

98

98,5

99

ГУ «УЯ КО»

Задача 2.8.2. Создание условии для изучения англииского языка и сохранение языкового многообразия в области

1

Доля населения области, владеющего английским языком, %

(в 2009 г.-3,5%)

4

4,5

5

5,5

6

ГУ «УЯ КО»

2

Доля населения области, владеющего русским языком, % (в 2009 г.-78%)

79

80

81

82

83

ГУ «УЯ КО»


Пути достижения поставленных целей и задач:

Мониторинг и анализ языковой ситуации региона и регулярное рассмотрение итогов на заседании областной рабочей группы по дальнейшему совершенствованию государственной языковой политики;

обеспечение контроля за соблюдением языкового законодательства, выявление и предупреждение нарушений норм Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан»;

проведение цикла интеллектуальной игры «Маржан сөз», областных конкурсов «Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік тіл», «Ең үздік қазақ тілді мекеме», «Мемлекеттік тіл және БАҚ», областного форума молодежи «Тілі бірдің-тілегі бір» и др. направленных на популяризацию государственного языка;

повышение ответственности городского, районных акиматов в реализации части стратегических планов по развитию языков путем подписания соглашения с ними и управлением по развитию языков.

пропаганда принципа «триединства языков» в государственой языковой политике, проведение областных конкурсов «Тілдарын» (полиглот), «Орыс тілінің білгірлері», «Ағылшын тілінің білгірлері», «Тіл үздіктері – тәуелсіздікке тарту»;

проведение социологических исследований в различных группах по изучению языковой ситуации на территории области;

взаимодействие с национально-культурными центрами, негосударственными учебными, лингвистическими центрами, обучающими взрослое население языкам;

организация курсов обучения английскому языку в Региональном центре обучения языкам


2.9.1 Гражданская оборона, предупреждение чрезвычайных ситуаций

Цель: 2.9.1. Развитие системы гражданской обороны, повышение степени готовности формирований ГО и ЧС в случае возникновения чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.





Целевые индикаторы





1 этап




2 этап




Ответственный исполнитель

1

Уровень защищенности населения от природных и техногенных ЧС до 60% в 2015г. (2010г. – 30%);

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.


2015 г.


35


40


45


50


60


ГУ «УМПГООиП КО»

2

Увеличения количества спасенных людей при ЧС (2010 год - 20%)

20

25

25

26

30

ГУ «УМПГООиП КО»

3

Снижение экономического ущерба от ЧС природного и техногенного характера

(2010 год - 55%)

60

65

70

75

75

ГУ «УМПГООиП КО»

Задача 2.9.1. Создание условий по снижению рисков и минимизации ущерба от техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий

1

Охват населения своевременным оповещением об угрозе и при возникновении чрезвычайных ситуаций, % от общего числа требующих эвакуации

100

100

100

100

100

ГУ «УМПГООиП КО»

2

Доля эвакуированных людей при техногенных авариях, катастрофах и стихийных бедствиях

100

100

100

100

100

ГУ «УМПГООиП КО»

3

Предупреждение и ликвидация степных пожаров в пожароопасные периоды и подтоплений населенных пунктов в паводковые периоды

100

100

100

100

100

ГУ «УМПГООиП КО»

4

Повышение уровня оснащенности формирований ГО и ЧС согласно нормам положенности

(2010 год - 25%)

30

35

40

45

50

ГУ «УМПГООиП КО»


Пути достижения поставленных целей и задач:


Организация и проведение комплексов мероприятий о предупреждении чрезвычайных ситуации природного характера бытовых и производственных пожаров, обучение населения правилам действия при возникновении аварии, катастроф и стихийных бедствий путем организации и проведения предупредительных мероприятии пожарного надзора, размещение материалов информационного и обучающего характера в СМИ, распространение буклетов среди организации и учреждении.Изготовление и размещение информации по обучению населения мерам безопасности и поведению при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганде знаний по гражданской обороне через СМИ.

Проведение мониторинга опасных участков по возникновению паводков и других характерных для территории области видов чрезвычайных ситуации природного характера.

Приобретение для города и районов области средств малой механизации, шансового инструмента и имущества для оснащения добровольных формировании.

Создании устойчивой спутниковой связи органов управления ГО и ЧС области с сопряжением ее с имеющимся УКВ радиосвязью в 2015 году.

Организация и проведение в установленном порядке ежегодных комиссионных обследований гидротехнических сооружений области в целях проверки их готовности к паводковым периодам. Контроль и обследование за ходом ремонтно-востановительных работ на плотинах и дамбах водохозяйственных объектов района области.

Организация в установленном порядке ежегодных мероприятии по обеспечению промышленной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах жизниобеспечения населения.

Организация в установленном порядке ежегодного повышения квалификации руководящего состава органов управления ГО и ЧС в соответствии плана комплектования Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в пределах сумм выделенных местным бюджетом.

Закладка имущества гражданской обороны второй группы (СИЗ) согласно норм положенности.

Создание для городов и районов местных запасов материально-технических ресурсов для жизнеобеспечения пострадавшего населения, из расчета на 1000 человек в пределах сумм выделенных местным бюджетом.

Приобретение для городов и районов области средств малой механизации, шансового инструмента и имущества для оснащения добровольных пожарных формирований в пределах сумм выделенных местным бюджетом.

Усиление межведомственного взаимодействия местных исполнительных органов и организаций по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны.

Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета