Программа развития Кызылординской области на 2011-2015 годы Содержание
Вид материала | Программа |
- Программа социально-экономического развития города Витебска на 2011-2015 годы, 554.7kb.
- Программа социально-экономического развития курской области на 2011 2015 годы, 11427.21kb.
- Программа социально-экономического развития иркутской области на 2011 2015 годы, 5782.3kb.
- Программа развития территорий акмолинской области на 2011-2015 годы содержание, 3381.43kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства транспорта, 1143.66kb.
- В рамках долгосрочной целевой программы "стимулирование развития жилищного строительства, 59.51kb.
- Примерная Программа развития Витебского района на 2011-2015 годы, 1912.04kb.
- Программа социально-экономического развития иркутской области на 2011 2015 гг. Программа, 2992.86kb.
- Долгосрочная областная целевая программа «развитие образования воронежской области, 7143.68kb.
- Совет Министров Республики Беларусь постановляет: Утвердить прилагаемую Государственную, 1062.08kb.
Пути достижения поставленных целей и задач:
Повышение профессионализма педагогических кадров и престижа профессии учителя;
Заключение договоров с ВУЗами и колледжами для направления выпускников в СШ, обеспечение жильем и выдача льготных кредитов;
Привлечение на работу в систему повышения квалификации специалистов, имеющих академические и ученые степени;
Заключение договоров с предприятиями для стажировки инженерно-педагогических кадров ТиПО на базе производственных предприятий;
Привлечение специалистов со знанием английского языка, преподающих предметы естественно-математического цикла.
Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета
Задача 2.2.5. Обеспечение доступности образования детям с ограниченными возможностями в развитии | |||||||||
1 | Доля детей, охваченных образовательными программами от общего количества детей с ограниченными возможностями | % | 46,0 | 46,5 | 47,0 | 47,5 | 48,0 | ГУ «УО КО» | |
2 | Доля организаций образования, предусмотревших безбарьерные зоны для детей инвалидов от их общего количества | % | 27 | 35 | 40 | 50 | 55 | ГУ «УО КО» | |
3 | Доля обеспеченности специальных и общеобразовательных организаций образования для детей дошкольного и школьного возраста специальным оборудованием от потребности | % | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | ГУ «УО КО» | |
Пути достижения поставленных целей и задач: Обеспечение доступности образования детям с ограниченными возможностями в развитии Открытие в школах классов инклюзивного образования; Обеспечение кадрами, индивидуально работающих с детьми с ограниченными возможностями; Строительство пандусов в школах; Переоборудование туалетов; Строительство новых школ; Установка поручней; Приобретение специального оборудования для специальных организаций образования; Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета | |||||||||
Задача 2.2.6. Предотвращение беспризорности, безнадзорности, социального сиротства и продвижение семейного устройства воспитанников учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||||
1 | Доля специалистов по охране прав детей, прошедших курсы по реализации стратегии деинституционализации устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 22 | 30 | 35 | 40 | 50 | ГУ «УО КО» | |
2 | Количество воспитанников учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | чел. | 185 | 184 | 180 | 170 | 160 | ГУ «УО КО» | |
3 | Доля интернатных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создавших службу поддержки семей приемных родителей, от их общего количества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГУ «УО КО» |
Пути достижения поставленных целей и задач:
Предотвращение беспризорности, безнадзорности, социального сиротства и продвижение семейного устройства воспитанников учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Сокращение количества детских домах путем трансформации функций детских домов с постепенным переходом в службы поддержки семьи, детские дома семейного типа.
Создание банка данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Материальное стимулирование граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей путем выплаты денежных средств опекунам, попечителям на содержание детей данной категории.
Сохранить существующие коррекционные специальные учреждения, а также расширить и открыть специальные классы в общеобразовательных школах.
Расширить сеть организаций дошкольного и среднего образования с инклюзивным обучением.
Задача 2.2.7. Создание условий для качественной подготовки конкурентоспособных кадров | ||||||||
1 | Количество введенных ученических мест в системе ТиПО | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | ГУ «УО КО» |
2 | Доля обучающихся, обеспеченных местами для прохождения практики на базе предприятий, от количества обучаемых за счет госзаказа в учебных заведениях ТиПО | % | 72 | 72 | 73 | 75 | 78 | ГУ «УО КО» |
3 | Доля колледжей, прошедших процедуру национальной аккредитации | % | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ГУ «УО КО» |
4 | Доля выпускников ТиПО, прошедших независимую оценку квалификации с участием работодателей с первого раза от общего числа принявших | % | 45 | 50 | 55 | 58 | 60 | ГУ «УО КО» |
5 | Доля обучающихся в учебных заведениях ТиПО, обеспеченных общежитиями | % | 25 | 30 | 38 | 45 | 50 | ГУ «УО КО» |
6 | Доля охвата молодежи типичного возраста техническим и профессиональным образованием | % | 16,8 | 17,3 | 17,8 | 18,3 | 18,8 | ГУ «УО КО» |
7 | Доля обучающихся за счет работодателей от общего количества обучающихся | % | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | ГУ «УО КО» |
Пути достижения поставленных целей и задач:
Создание условий для качественной подготовки конкурентоспособных кадров
Строительство профессионально-технического лицея на 600 мест;
Приобретение современного учебно-производственного оборудования для оснащения учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений ТиПО;
Развитие соцпартнерства, заключение соглашений с работодателями по финансированию подготовки специалистов;
Приобретение современного учебно-производственного оборудования для оснащения учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений ТиПО.
Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета
2.3. Молодежная политика
Цель: 2.3.1. Повышение эффективности государственной молодежной политики
| Целевые индикаторы: | 1 этап | 2 этап | Ответственный исполнитель | |||
№ | Уровень патриотизма среди молодежи в 2015 году – 79%; | 2011 77 | 2012 78 | 2013 78 | 2014 79 | 2015 79 | ГУ «УВП КО» |
1 | Уровень удовлетворенности среди населения от 14 до 29 лет государственной политикой в отношении молодежи (по 10 бальной шкале) | 7 | 7 | 7 | 7,1 | 7,2 | ГУ «УВП КО» |
2 | Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных организаций, %, 2009 г. -22% | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | ГУ «УВП КО» |
3 | Доля молодежных организаций, участвующих в реализации государственной молодежной политики на местном уровне, % | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ГУ «УВП КО» |
Задача 2.3.1. Будет разработана эффективная модель взаимодействия с молодым поколением, направленная на повышение патриотического самосознания, гражданской ответственности, активной общественной позиции | |||||||
1 | Реализация социально-значимых проектов на конкурсной основе в рамках государственного социального заказа на местном уровне (коль-во) | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | ГУ «УВП КО» |
Пути достижения поставленных целей и задач:
В ходе решения комплексных задач социально-экономического развития Кызылординской области до 2015 года будет реализован комплекс системных мер, направленных на формирование в молодежной среде модели здорового образа жизни, приобщение к ценностям культуры, повышение образовательного уровня.
Прогнозируется рост уровня патриотизма среди молодежи, увеличение количества молодежных неправительственных организаций, привлеченных к реализации социально значимых проектов.
2.4. Культура Цель: 2.4.1 Развитие инфраструктуры и дальнейшая популяризация сферы культуры, искусства в области
2. 5 Спорт Цель: 2.5.1. Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения.
Пути достижения поставленных целей и задач: Для достижения поставленной цели были определены 2 основные задачи. Для реализации первой задачи – Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения: Будут построены 208 универсальных спортивных площадок, ипподром, ледовый дворец спорта. Постоянно будут проводиться соревнования среди всех возрастов населения области к 2015 году их количество составит 1091 соревнований в год, будут проводиться секционные занятия с учащимися общеобразовательных школ, будет улучшена работа инструкторов спорта в аульных округах области, на спортивных сооружениях области будут созданы условия для занятии населения с ограниченными возможностями. Для реализации второй задачи – Развитие спорта высших достижений в области: будут организованы и проведены учебно-тренировочные сборы на лучших спортивных сооружениях республики и зарубежья; ведущие тренеры-преподаватели по видам спорта будут проходить повышение квалификации и стажировку в составе национальной сборной команды республики (к 2015 году 25 человек). 2.6. Занятость и социальная защита Цель: 2.6.1. Повышение благосостояние и качества жизни населения Кызылординской области. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Целевые индикаторы: | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г. | Ответственный исполнитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Уровень безработицы не превышает 5,5 % к 2015 году | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,5 | ГУ «УЗСП КО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задача 2.6.1. Содейтвие и обеспечение устойчивой занятости | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Охват системой коллективно-договорных отношений крупных и средних предприятий | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | ГУ «УЗСП КО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Доля трудоустроенных этнических репатриантов трудоспособного возраста, % | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | ГУ «УЗСП КО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Доля безработных охваченных общественными работами, % | 31,8 | 32,3 | 31,7 | 31,6 | 32,3 | ГУ «УЗСП КО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Доля трудоустроенных на социальные рабочие места, % | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | ГУ «УЗСП КО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Доля трудоустроенных на социальные рабочие места в рамках «Программы Занятости -2020», % | 16,6 | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,4 | ГУ «УЗСП КО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Доля трудоустроенных на молодежную практику в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса -2020», % | 15,0 | 14,0 | 14,5 | 14,8 | 15,0 | ГУ «УЗСП КО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Доля трудоустроенных от числа лиц, обратившихся за содействием в трудоустройстве в органы занятости, % | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 70,5 | ГУ «УЗСП КО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Доля безработных направленных на профессиональную подготовку и переподготовку, % | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | ГУ «УЗСП КО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Доля безработных направленных на профессиональную подготовку и переподготовку в рамках «Программы Занятости - 2020», % | 28,0 | 27,0 | 26,0 | 25,0 | 24,0 | ГУ «УЗСП КО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Доля высококвалифицированной рабочей силы в составе занятого населения по Кызылординской области области, % | 25,4 | 27,4 | 29,4 | 31,4 | 34,4 | ГУ «УЗСП КО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Доля квалифицированных специалистов в составе привлекаемой ИРС | 84,5 | 84,6 | 84,8 | 84,9 | 84,9 | ГУ «УЗСП КО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Замещение ИРС национальными кадрами % | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | ГУ «УЗСП КО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Доля занятого населения к экономически активному населению, % | 93,7 | 94,2 | 94,3 | 94,5 | 94,6 | ГУ «УЗСП КО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Доля самозанятого населения от общего количества населения, % | 17 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | ГУ «УЗСП КО» |
Пути достижения поставленных целей и задач: Реализация инвестпроектов: в сфере индустрии 44 проектов с созданием 3743 рабочих мест в АПК 30 проектов с созданием 1108 рабочих мест. В сфере индустрии наиболее крупные проекты: Строительство завода по обагащению кварцевого стекла и производство листового стекла АО «EVRASIA FLOAT GLFSS» (срок реализаций – 2010-2012 гг., 505 рабочих мест).; Строительство вагоностроительного завода в Аральском районе Казахстанско-российское предприятие СП «Аралвагон» (срок реализаций – 2008-2012 гг.,1000 рабочих мест); Строительство обогатительной фабрики «Дана» для сухого обогащения кварцевого песка ТОО «Фирма Дана» (срок реализаций –2010-2013 гг.,200 рабочих мест); Строительство серно-кислотного завода ТОО «CKЗ- U» в Жанакорганском районе (срок реализации 2009-2011 годы, с созданием 200 рабочихмест) В сфере АПК наиболее крупные проекты: Строительство плодоовощного терминала с транспортно – логистическим центром в городе Кызылорда «ТОО «Базис Ен» 2012гг. 150 рабочих мест. Строительство цеха по производству томатной продукции КХ «Тату Агро» 2011г. 30 рабочих мест и др. Организация консультативной работы с населением по вопросам занятости безработных граждан. Содействие в подборе работы и трудоустройстве. Обеспечение мер по содействию занятости целевым группам населения путем создания социальных рабочих мест и первоочередного трудоустройства указанных категорий граждан на текущие вакантные и свободные рабочие места. Организация общественных работ. Организация социальных рабочих мест. Оказание бесплатных услуг гражданам и безработным в профессиональной ориентации. Организация и проведение ярмарок вакансий. Направление безработных на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответствии с потребностями рынка труда с последующим содействием их трудоустройства путем отбора учебных заведений, имеющих лицензии на подготовку кадров, формирование учебных групп из числа безработных, взаимодействие с работодателями по трудоустройству безработных, завершивших обучение. Организация и проведение обучающих семинаров по вопросам содействия занятости населения. Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета Цель 2.6.2. Содействие к снижению уровня бедности | ||||||||
1 | Целевые индикаторы: Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума от общей численности населения снизится по области до 8,7 % | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г. | Ответственный исполнитель | |
10,0 | 9,7 | 9,3 | 9,0 | 8,7 | ГУ «УЗСП КО» | | ||
Задача 2.6.2. Повышение доходов населения | | |||||||
1 | Удельный вес трудоспособного населения в составе получателей адресной социальной помощи по области снизится до 30%, % | 38,0 | 35,0 | 32,0 | 30,0 | 30,0 | ГУ «УЗСП КО» | |
2 | Номинальный денежный доход на душу населения, % | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | ГУ «УЗСП КО» | |
3 | Средний размер адресной социальной помощи, % | 103,7 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 122 | ГУ «УЗСП КО» | |
4 | Получатели адресной социальной помощи, к предыдущему году % | 95 | 93 | 93 | 93 | 120 | ГУ «УЗСП КО» | |
5 | Получатели адресной социальной помощи, чел. | 14471 | 13458 | 12516 | 11640 | 13968 | ГУ «УЗСП КО» | |
6 | Темп роста величины прожиточного роста к предыдушему году, % | 106,5 | 106,5 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | ГУ «УЗСП КО» | |
Пути достижения поставленных целей и задач:
Проведение мониторинга бедности.
Своевременная выплата государственной адресной социальной помощи, пособия на детей до 18 лет и жилищной помощи.
Проработка вопроса об институциональной поддержке и поощрении для предприятий оказывающим материальную помощь малообеспеченным гражданам.
Цель 2.6.3. Содействие реабилитация инвалидов и предоставление им равных возможностей для всесторонней интеграции в общество, обеспечение эффективности оказания специальных социальных услуг в государственных медико-социальных учреждениях.
| | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г. | Ответственный исполнитель |
| Задача 2.6.3. Внедрение государственных стандартов оказания специальных социальных услуг | ГУ «УЗСП КО» | |||||
1 | Доля лиц, обслуживаемых в условиях стационара % | 24,9 | 23,6 | 22,8 | 22,8 | 22,4 | ГУ «УЗСП КО» |
2 | Доля лиц, обслуживаемых в условиях полустационара % к соотв. году | 8,8 | 10,9 | 11,7 | 12,6 | 13,6 | ГУ «УЗСП КО» |
3 | Доля лиц, обслуживаемых в условиях ухода на дому % к соотв. году | 63,2 | 62,2 | 62,2 | 61,4 | 60,7 | ГУ «УЗСП КО» |
4 | Доля лиц, обслуживаемых в условиях временного пребывания % к соотв. году | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ГУ «УЗСП КО» |
5 | Доля лиц, обслуживаемых в негосударственном секторе % к соотв. году | 5 | 5,9 | 6,6 | 7,4 | 8,3 | ГУ «УЗСП КО» |
| Задача 2.6.4. Оказание социальной поддрежки инвалидам | | |||||
1 | Доля лиц, обеспеченных специальными средствами передвижения, % от общего числа обеспеченных инвалидов | 12,0 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | 15,8 | ГУ «УЗСП КО» |
2 | Доля лиц, предоставление услуг по протезированию и обеспечение протезно-ортопедическими чел.изделиями % от общего числа обеспеченных инвалидов | 13,8 | 15,5 | 15,6 | 15,9 | 15,8 | ГУ «УЗСП КО» |
3 | Доля лиц, обеспеченных сурдосредствами % от общего числа обеспеченных инвалидов | 11,1 | 13,0 | 14,1 | 14,1 | 14,0 | ГУ «УЗСП КО» |
4 | Доля лиц, обеспеченных тифлосредствами % от общего числа обеспеченных инвалидов | 14,2 | 5,8 | 6,2 | 6,7 | 8,8 | ГУ «УЗСП КО» |
5 | Доля лиц, обеспеченных льготами по санаторно-курортному лечению % от общего числа обеспеченных инвалидов | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 14,2 | 13,6 | ГУ «УЗСП КО» |
6 | Доля лиц, обеспеченных обязательными гигиеническими средствами % от общего числа обеспеченных инвалидов | 24,5 | 25,9 | 24,8 | 23,8 | 22,4 | ГУ «УЗСП КО» |
7 | Доля лиц, обеспеченных индивидуальными помощниками % от общего числа обеспеченных инвалидов | 8,3 | 8,8 | 8,3 | 8,0 | 7,5 | ГУ «УЗСП КО» |
8 | Доля лиц, обеспеченных услугами специалистов жестового языка % от общего числа обеспеченных инвалидов | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ГУ «УЗСП КО» |
| Задача 2.6.5. Содействие устойчивому развитию НПО инвалидов и ветеранов, а также расширению их участия в реализации социальных программ | ||||||
1 | Количество проектов НПО, финансируемых управлением в рамках государственного социального заказа | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ГУ «УЗСП КО» |
2 | Финансирование проектов в рамках государственного социального заказа на предоставление специальных социальных услуг детям с психоневрологическими патологиями, млн. тенге | 40,4 | 31,0 | 32,0 | | | ГУ «УЗСП КО» |
Пути достижения поставленных целей и задач:
Выполнение индивидуальных программ реабилитации по обеспечению техническими и другими компенсаторными средствами.
Выполнение ИПР по санаторно-курортному лечению.
Развитие сети отделении социальной помощи на дому.
Создание условий для предоставления специальных социальных услуг в МСУ общего типа, дневного пребывания, в психоневрологических МСУ, в детских психоневрологических МСУ.
Привлечение НПО и бизнес структур к оказанию специальных услуг.
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в реабилитационных центрах.
Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета
Обеспечение общественной безопасности.
Цель: 2.7.1 Обеспечение правопорядка и общественной безопасности, в том числе на улицах и других общественных местах. Развитие системы профилактики правонарушений.
Основные задачи:
| | I этап | | | II этап | | Ответственный исполнитель |
| Целевые индикаторы: | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Уровень доверия граждан к правоохранительным органам, % (2010 г. - 60%) | 65 | 70 | 72 | 75 | 77 | ГУ «ДВД КО» |
| Задача 2.7.1. Укрепление общественного порядка и поддержание необходимого уровня безопасности жизни, здоровья, прав и свобод граждан | ГУ «ДВД КО» | |||||
| Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, % | 12,5 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | ГУ «ДВД КО» |
2 | Удельный вес преступлений, совершаемых несовершеннолетними, % | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | ГУ «ДВД КО» |
3 | Количество правонарушений, выявлению и пресечению которых способствовало участие граждан и их объединений | 2000 | 2050 | 2100 | 2120 | 2150 | ГУ «ДВД КО» |
| Задача 2.7.2. Обеспечение дорожной безопасности | ГУ «ДВД КО» | |||||
1 | Снижение количества погибших в ДТП (на 100 пострадавших), чел. | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | ГУ «ДВД КО» |
2 | Снижение количества пострадавших в ДТП (на 10 тыс. населения), чел. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ГУ «ДВД КО» |
3 | Снижение уровня ДТП (на 10 тыс. единиц автотранспорта) | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | ГУ «ДВД КО» |
Задача 2.7.3. Повышение эффективности борьбы с преступностью и розыска преступников, борьба с наркоманией и наркобизнесом | |||||||
1 | Доля раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений от числа преступления данной категории, по которым уголовные дела находятся в производстве, % | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | ГУ «ДВД КО» |
| Доля раскрытых краж от числа преступлений данного вида, уголовные дела о которых находятся в производстве, % | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ГУ «ДВД КО» |
| Доля выявленных преступлений, связанных со сбытом наркотиков, от общего числа наркопреступлений, % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ГУ «ДВД КО» |
| Количество изъятых наркотиков, в том числе героина, кг | 290/ 0,7 | 290/ 0,7 | 290/ 0,7 | 290/ 0,7 | 290/ 0,7 | ГУ «ДВД КО» |
Пути достижения поставленных целей и задач:
Развитие сети круглосуточных стационарных постов и передвижных пунктов полиции.
Выполнение обязательных норм выставления патрульных нарядов полиции и внутренних войск.
Осуществление своевременной корректировки планов единой дислокации сил и средств полиции и внутренних войск при осложнении криминогенной обстановки.
Осуществление проверок в увеселительных заведениях в ночное время, с целью выявления в них несовершеннолетних.
Обеспечение надлежащей профилактической работы школьных инспекторов и участковых инспекторов по делам несовершеннолетних, направленных на снижение подростковой преступности.
Расширение сети общественных формирований правоохранительной направленности; проведения локальных профилактических отработок, на основе анализа, в наиболее криминогенных районах.
Поощрение деятельности граждан, участвующих в обеспечении общественного порядка.
Повышение эффективности воздействия дорожной полиции на безопасность и состояние транспортных средств, дорожных условий и профессиональную подготовку водителей.
Улучшение условий для обслуживания граждан за счет оптимизации процесса регистрации транспортных средств.
Использование новейших технических средств, автоматически фиксирующих правонарушения на дорогах («Redspeed»), а также автоматизированных систем «Поток», необходимых для выявления разыскиваемых автотранспортных средств.
Приобретение услуг по изготовлению агитационного материала (буклетов, листовок, плакатов и т.д.), пропагандирующих безопасность дорожного движения.
Активизация движения юных инспекторов дорожного движения, проведение областных мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Обеспечение комплексного использования сил и средств полиции в раскрытии преступлений и розыске преступников.
Предупреждение, выявление и пресечение деятельности организованных преступных групп в сфере наркобизнеса.
Проведение специальных рейдов в развлекательных и учебных заведениях, а также местах проведения массовых мероприятий с целью выявления и пресечения фактов распространения наркотиков.
Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета
2. 8. Развитие языков
Цель: 2.8.1. Эффективная реализация государственной языковой политики в Кызылординской области, создание толерантной языковой среды как фактора единения народа.
| | Этап I | | | Этап II | | Ответственный исполнитель | |
| Целевые индикаторы: | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
1 | Доля населения области, владеющего государственным языком (2009 г.- 90 %) к 2013 г. составит 93 % , к 2015 г.- 97 %; | 91 | 92 | 93 | 95 | 97 | ГУ «УЯ КО» | |
2 | - Доля населения области, владеющего государственным, русским и английским языками (2009 г.- 2,5 %) к 2013 году составит 4 %, к 2015 г. -5 %. | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ГУ «УЯ КО» | |
| Задача 2.8.1. Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций государственного языка | |||||||
1 | Степень востребованности государственного языка в основных сферах общественной жизни, % (в 2009 г.-81%) | 85 | 88 | 91 | 95 | 98 | ГУ «УЯ КО» | |
2 | Удельный объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах в общем объеме документооборота % (в 2009 г.-95%) | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | ГУ «УЯ КО» | |
Задача 2.8.2. Создание условии для изучения англииского языка и сохранение языкового многообразия в области | ||||||||
1 | Доля населения области, владеющего английским языком, % (в 2009 г.-3,5%) | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ГУ «УЯ КО» | |
2 | Доля населения области, владеющего русским языком, % (в 2009 г.-78%) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | ГУ «УЯ КО» |
Пути достижения поставленных целей и задач:
Мониторинг и анализ языковой ситуации региона и регулярное рассмотрение итогов на заседании областной рабочей группы по дальнейшему совершенствованию государственной языковой политики;
обеспечение контроля за соблюдением языкового законодательства, выявление и предупреждение нарушений норм Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан»;
проведение цикла интеллектуальной игры «Маржан сөз», областных конкурсов «Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік тіл», «Ең үздік қазақ тілді мекеме», «Мемлекеттік тіл және БАҚ», областного форума молодежи «Тілі бірдің-тілегі бір» и др. направленных на популяризацию государственного языка;
повышение ответственности городского, районных акиматов в реализации части стратегических планов по развитию языков путем подписания соглашения с ними и управлением по развитию языков.
пропаганда принципа «триединства языков» в государственой языковой политике, проведение областных конкурсов «Тілдарын» (полиглот), «Орыс тілінің білгірлері», «Ағылшын тілінің білгірлері», «Тіл үздіктері – тәуелсіздікке тарту»;
проведение социологических исследований в различных группах по изучению языковой ситуации на территории области;
взаимодействие с национально-культурными центрами, негосударственными учебными, лингвистическими центрами, обучающими взрослое население языкам;
организация курсов обучения английскому языку в Региональном центре обучения языкам
2.9.1 Гражданская оборона, предупреждение чрезвычайных ситуаций
Цель: 2.9.1. Развитие системы гражданской обороны, повышение степени готовности формирований ГО и ЧС в случае возникновения чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
| Целевые индикаторы | | 1 этап | | 2 этап | | Ответственный исполнитель | |||
1 | Уровень защищенности населения от природных и техногенных ЧС до 60% в 2015г. (2010г. – 30%); | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||
35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ГУ «УМПГООиП КО» | |||||
2 | Увеличения количества спасенных людей при ЧС (2010 год - 20%) | 20 | 25 | 25 | 26 | 30 | ГУ «УМПГООиП КО» | |||
3 | Снижение экономического ущерба от ЧС природного и техногенного характера (2010 год - 55%) | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 | ГУ «УМПГООиП КО» | |||
Задача 2.9.1. Создание условий по снижению рисков и минимизации ущерба от техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий | ||||||||||
1 | Охват населения своевременным оповещением об угрозе и при возникновении чрезвычайных ситуаций, % от общего числа требующих эвакуации | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГУ «УМПГООиП КО» | |||
2 | Доля эвакуированных людей при техногенных авариях, катастрофах и стихийных бедствиях | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГУ «УМПГООиП КО» | |||
3 | Предупреждение и ликвидация степных пожаров в пожароопасные периоды и подтоплений населенных пунктов в паводковые периоды | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГУ «УМПГООиП КО» | |||
4 | Повышение уровня оснащенности формирований ГО и ЧС согласно нормам положенности (2010 год - 25%) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ГУ «УМПГООиП КО» |
Пути достижения поставленных целей и задач:
Организация и проведение комплексов мероприятий о предупреждении чрезвычайных ситуации природного характера бытовых и производственных пожаров, обучение населения правилам действия при возникновении аварии, катастроф и стихийных бедствий путем организации и проведения предупредительных мероприятии пожарного надзора, размещение материалов информационного и обучающего характера в СМИ, распространение буклетов среди организации и учреждении.Изготовление и размещение информации по обучению населения мерам безопасности и поведению при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганде знаний по гражданской обороне через СМИ.
Проведение мониторинга опасных участков по возникновению паводков и других характерных для территории области видов чрезвычайных ситуации природного характера.
Приобретение для города и районов области средств малой механизации, шансового инструмента и имущества для оснащения добровольных формировании.
Создании устойчивой спутниковой связи органов управления ГО и ЧС области с сопряжением ее с имеющимся УКВ радиосвязью в 2015 году.
Организация и проведение в установленном порядке ежегодных комиссионных обследований гидротехнических сооружений области в целях проверки их готовности к паводковым периодам. Контроль и обследование за ходом ремонтно-востановительных работ на плотинах и дамбах водохозяйственных объектов района области.
Организация в установленном порядке ежегодных мероприятии по обеспечению промышленной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах жизниобеспечения населения.
Организация в установленном порядке ежегодного повышения квалификации руководящего состава органов управления ГО и ЧС в соответствии плана комплектования Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в пределах сумм выделенных местным бюджетом.
Закладка имущества гражданской обороны второй группы (СИЗ) согласно норм положенности.
Создание для городов и районов местных запасов материально-технических ресурсов для жизнеобеспечения пострадавшего населения, из расчета на 1000 человек в пределах сумм выделенных местным бюджетом.
Приобретение для городов и районов области средств малой механизации, шансового инструмента и имущества для оснащения добровольных пожарных формирований в пределах сумм выделенных местным бюджетом.
Усиление межведомственного взаимодействия местных исполнительных органов и организаций по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны.
Данные индикаторы будут выполнены в случае выделения дополнительных целевых трансфертов из республиканского бюджета