План мероприятий по достижению количественных и качественных показателей деятельности Минпромэнерго России, установленных на 2008 год

Вид материалаДокументы

Содержание


Задача 1.3. Разработка и реализация мер по энерго- и ресурсосбережению в промышленно-энергетическом секторе и сфере потребления
Мероприятия, реализация которых предполагается в 2008 году для решения задачи 1.3.
Цель 2. Повышение эффективности топливно-энергетического комплекса и обеспечение энергобезопасности
Мероприятия, реализация которых предполагается в 2008 году для решения задачи 2.1.
Задача 2.2. Рационализация добычи и использования ресурсов на предприятиях ТЭК, развитие перспективных направлений энергетики
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Задача 1.3. Разработка и реализация мер по энерго- и ресурсосбережению в промышленно-энергетическом секторе и сфере потребления

Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи 1.3

ед. изм.

фактические значения

целевые значения

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Удельное потребление электроэнергии

кВт-ч на тыс. руб. ВВП

43,5

42,5

40,3

39,3

38,6

37,7

Удельное потребление газа

куб. м на тыс. руб. ВВП

20,4

19,9

18,7

18,1

17,6

17

Удельное потребление угля

кг на тыс. руб. ВВП

10,2

9,7

8,6

8,7

8,4

8,2

Снижение энергоемкости ВВП

% к предыдущему году

94,5

97

92,6

98

95,7

95,8

Снижение энергоемкости промышленного производства

% к предыдущему году

96,6

99,1

94,8

98,4

97,5

98,4

Мероприятия, реализация которых предполагается в 2008 году для решения задачи 1.3.

Наименование мероприятия

Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления

Ответственные
исполнители (подразделения министерства)

Срок исполнения мероприятия

Объем
бюджетного
финансирования
в 2008 году

Разработка предложений по нормативно-законодательному, ресурсному и организационному обеспечению процессов повышения энергоэффективности и рационального энергопотребления

Разработка проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об энергосбережении". Разработка совместно с Минэкономразвития России и другими федеральными органами исполнительной власти проекта распоряжения Правительства Российской Федерации по стимулированию сбережения энергетических ресурсов.

Разработка предложений по развитию возобновляемой энергетики в Российской Федерации.

ДГЭП, ДЭ, ЮД, Росэнерго

в течение года

Текущее

финансирование +

15 млн. руб.

(НИОКР)

Непосредственный результат: новая редакция законопроекта (дополнения: создание системы нормирования энергоэффективности, усиление государственного управления энергосбережением, внедрением механизма проведения энергетических обследований).

Предложения по формированию государственной политики повышения энергоэффективности.

Концепция и план действий по развитию возобновляемой энергетики в Российской Федерации.

Конечный результат: ожидаемая экономия ТЭР - 100 млн. т.у.т. за период 2008-2010 гг.

Увеличение годового объема замещения органического топлива за счет ВИЭ к 2010 году до 20 млн. т.у.т.

«Дорожная карта» построения в России энергоэффективного общества и механизмы ее реализации.

Координация мер по экономии ТЭР и снижению энергоемкости отраслей ТЭК и промышленного производства с обязательствами России в рамках Киотского протокола и предложениями на посткиотский период по сокращению эмиссии парниковых газов.

Цель 2. Повышение эффективности топливно-энергетического комплекса и обеспечение энергобезопасности

Показатели, характеризующие планируемый уровень достижения цели 2

ед. изм.

фактические значения

целевые значения

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Удельные расходы условного топлива на кВт.ч. отпускаемой электроэнергии

грамм

332,5

335,9

333,4

330,1

326,5

323,4

Глубина переработки нефти на НПЗ

%

71,3

71,7

71,4

73,0

74,0

75,0

Доля полезного использования попутного газа

%

74

75,6

72,6

77,0

80,0

90,8

Задача 2.1. Проведение структурных преобразований в энергетике

Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи 2.1

ед. изм.

фактические значения

целевые значения

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Темпы роста инвестиций в основные фонды в электроэнергетике

%

97,2

108,3

150,5

144,8

108,8

101 

Доля газа, добываемого независимыми производителями

%

14,4

15,8

16

17,1

19

19,8

Доля угля, производимая убыточными предприятиями угольной промышленности

%

6,5

5,5

4

0

0

0

Мероприятия, реализация которых предполагается в 2008 году для решения задачи 2.1.

Наименование мероприятия

Краткая характеристика мероприятия и описание
непосредственных результатов от осуществления

Ответственные
исполнители (подразделения министерства)

Срок исполнения мероприятия

Объем
бюджетного
финансирования
в 2008 году

Создание целевой структуры электроэнергетики

Разработка плана мероприятий по реализации Федерального закона Российской Федерации от 4 ноября 2007 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию Единой энергетической системы России».

Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы».

Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания».


ДЭ, Росэнерго

в течение года

Текущее

финансирование +

18 800 млн. руб.,

2 700 млн. руб.

6 000 млн. руб.



Непосредственный результат: проект распоряжения Правительства Российской Федерации, пакет нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации и приказов Минпромэнерго России (проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Разработка основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики»,

проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Определение порядка разработки, согласования и утверждения схем и программ развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период»,

проект постановления Правительства Российской Федерации «Определение правил оказания услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций и механизмов ценообразования на указанные услуги»,

проект постановления Правительства Российской Федерации «Определение критериев отнесения субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядка утверждения (в том числе порядка согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) их инвестиционных программ и контроля за реализацией таких программ»,

проект постановления Правительства Российской Федерации «Определение порядка ограничения прав владения и пользования объектами электроэнергетики в отношении организаций, нарушающих требования технических регламентов и (или) иных обязательных требований при эксплуатации объектов электроэнергетики»,

проект постановления Правительства Российской Федерации «Определение существенных условий договоров о порядке использования организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих собственникам или иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть»,

проект постановления Правительства Российской Федерации «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)».

Вклады в уставной капитал: ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - 18, 8 млрд. руб., «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы» - 2,7 млрд. руб., ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» - 6 млрд. руб.

Реструктуризация угольной промышленности

Обеспечение деятельности государственных учреждений обеспечивающих предоставление услуг связанных с реструктуризацией угольной промышленности;

Государственное регулирование в области добычи и использования угля.

Субвенции на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков и иные трансферты.

Субсидии военизированным аварийно-спасательным частям на обеспечение постоянной боевой готовности.

Субсидии организациям по добыче и переработке угля на возмещение части затрат, связанных с ликвидацией последствий аварий и стихийных бедствий

Росэнерго

в течение года

Текущее

финансирование +

120 млн. руб.

4 453,6 млн. рублей.

7 769,5 млн. руб.

330 млн. руб.

80 млн. руб.


Непосредственный результат: будет произведена рекультивация нарушенных в ходе ведения горных работ земель площадью 1600 га, будут обеспечены бесплатным пайковым углем 82 тыс. граждан, переселено из ветхого жилья 6,4 тыс. семей и из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 857 семей.

Содействие осуществлению инвестиционных проектов в угольной отрасли.

Выделение субсидий организациям угольной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2005-2007 годах, на осуществление инвестиционных проектов.

Росэнерго

в течение года

Текущее

финансирование +

500 млн. руб.


Непосредственный результат: в 2008 году на конкурсной основе выделяются субсидии в размере 500 млн. рублей.

Развитие рыночных механизмов в газовой отрасли

Разработка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2007 г. № 851 рабочей группой при Минпромэнерго России (сформирована приказом от 11 января 2008 г. № 1) предложений о переходе от проведения эксперимента к реализации газа, добываемого ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, по не регулируемым государством ценам с использованием биржевых технологий на постоянной основе.

ДНГК, ДЭ, Росэнерго

в течение года

Текущее

финансирование

Непосредственный результат: доклад в Правительство Российской Федерации




Задача 2.2. Рационализация добычи и использования ресурсов на предприятиях ТЭК, развитие перспективных направлений энергетики

Показатели, характеризующие планируемый уровень решения задачи 2.2

ед. изм.

фактические значения

целевые значения

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Удельные расходы условного топлива на кВт.ч. отпускаемой электроэнергии

грамм

332,5

335,9

333,4

330,1

326,5

323,4

Доля полезного использования попутного газа

%

74

75,6

72,6

77,0

80,0

90,8

Глубина переработки нефти на НПЗ

%

71,3

71,7

71,4

73,0

74,0

75,0

Доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии

%

0,8

0,9

1

1,1

1,25

1,5