Оценка автозаправочной станции №443
Дипломная работа - Разное
Другие дипломы по предмету Разное
В°зделу V6902 978 9113 589 693БАЛАНС7005 610 0215 993 273СПРАВКА о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых iетахАрендованные основные средства910в том числе по лизингу911Товарно-материальные ценности, принятые наответственное хранение920Товары, принятые на комиссию930Списанная в убыток задолженностьнеплатежеспособных дебиторов940Обеспечения обязательств и платежей полученные950Обеспечения обязательств и платежей выданные960Износ жилищного фонда970Износ объектов внешнего благоустройства и другиханалогичных объектов980Нематериальные активы, полученные в пользование990РуководительГлавный бухгалтер(подпись)(расшифровка подписи)(подпись)(расшифровка подписи)20г.
Приложениек приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФот 14 ноября 2003 г. № 475/102н)Бухгалтерский балансза1 полугодие 2005 г.КодыФорма № 1 по ОКУД0710001Дата (год, месяц, число)ОрганизацияАЗС №443 Приморского филиала ООО "Востокнефтепродукт"по ОКПО540201001Идентификационный номер налогоплательщикаИНН5402186410Вид деятельностирозничная торговляпо ОКВЭДОрганизационно-правовая форма / форма собственностиобществос ограниченной ответственностьюпо ОКОПФ/ОКФСЕдиница измерения: руб.по ОКЕИ384/385Местонахождение пос. Горные ключи, Кировский р-он,Приморский крайДата утвержденияДата отправки (принятия)АктивКод по-На началоНа конец отчет-казателяотчетного годаного периода1234I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ157 000107 400Нематериальные активы110Основные средства1201 042 500107 121Незавершенное строительство130Доходные вложения в материальные ценности135Долгосрочные финансовые вложения140Отложенные налоговые активы145Прочие внеоборотные активы150Итого по разделу I1901 199 500214 521II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ3 978 7202 166 240Запасы210в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности211животные на выращивании и откорме212затраты в незавершенном производстве213готовая продукция и товары для перепродажи2143 954 1802 154 700товары отгруженные215расходы будущих периодов21624 54011 540прочие запасы и затраты217Налог на добавленную стоимость по приобретенным19 87711 470ценностям220Дебиторская задолженность (платежи по которойожидаются более чем через 12 месяцев послеотчетной даты)230в том числе покупатели и заказчики231Дебиторская задолженность (платежи по которой477 510195 470ожидаются в течение 12 месяцев после отчетнойдаты)240в том числе покупатели и заказчики241477 510181 050Краткосрочные финансовые вложения250Денежные средства260295 112417 540Прочие оборотные активы27022 5547 802Итого по разделу II2904 793 7732 798 522БАЛАНС3005 993 2733 013 043
Форма 0710001 с. 2ПассивКод по-На началоНа конец отчет-казателяотчетного периоданого периода1234III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ16 06016 060Уставный капитал410Собственные акции, выкупленные у акционеров411()()Добавочный капитал4201 800 0001 800 000Резервный капитал430в том числе:резервы, образованные в соответствиис законодательством431резервы, образованные в соответствиис учредительными документами432Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)470187 520245 600Итого по разделу III4902 003 5802 061 660IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА400 0000Займы и кредиты510Отложенные налоговые обязательства515Прочие долгосрочные обязательства520Итого по разделу IV590400 0000V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА1 580 2140Займы и кредиты610Кредиторская задолженность6202 009 479951 383в том числе:1 958 400910 006поставщики и подрядчики621задолженность перед персоналом организации622задолженность перед государственными18 52412 400внебюджетными фондами623задолженность по налогам и сборам62423 54016 500прочие кредиторы6259 01512 477Задолженность перед участниками (учредителями)по выплате доходов630Доходы будущих периодов640Резервы предстоящих расходов650Прочие краткосрочные обязательства660Итого по разделу V6903 589 693951 383БАЛАНС7005 993 2733 013 043СПРАВКА о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых iетахАрендованные основные средства910в том числе по лизингу911Товарно-материальные ценности, принятые наответственное хранение920Товары, принятые на комиссию930Списанная в убыток задолженностьнеплатежеспособных дебиторов940Обеспечения обязательств и платежей полученные950Обеспечения обязательств и платежей выданные960Износ жилищного фонда970Износ объектов внешнего благоустройства и другиханалогичных объектов980Нематериальные активы, полученные в пользование990РуководительГлавный бухгалтер(подпись)(расшифровка подписи)(подпись)(расшифровка подписи)20г.