Решение от 30 января 2007 г. N 413
Вид материала | Решение |
- Решение №413 от 26. 06. 2007 "О состоянии оказания экстренной, скорой и неотложной, 278.53kb.
- Кодекс республики казахстан, 10356.23kb.
- Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года n 212 "Казахстанская правда", 3141.01kb.
- Кодекс республики казахстан об административных правонарушениях, 9597.27kb.
- Лесной кодекс республики казахстан, 1136.56kb.
- Зарегистрированы в Минюсте РФ 06. 03. 2007, регистрационный № 9059, 1654.87kb.
- Программа VI международного форума «мясная индустрия 2007», 176.44kb.
- Решение от 29 января 2007, 395.66kb.
- Информационно-аналитические передачи тв мониторинг сми 20 22 января 2007, 3466.45kb.
- Соломії Крушельницької у Львові Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник, 4013.52kb.
│ │Белгород за пределы городской│ │ │ │
│ │черты в рамках реализации│ │ │ │
│ │генеральной схемы│ │ │ │
│ │газоснабжения Белгородской│ │ │ │
│ │области │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │3. Реализация программы│МУ "Управление│Бюджет городского │ │
│ │модернизации и реконструкции│Белгорблагоустройство" │округа - 559,8 млн. руб.│ │
│ │наружного освещения на 2008 -│ │ │ │
│ │2011 г.г.: │ │ │ │
│ │- модернизация систем│ │ │ │
│ │управления сетями; │ │ │ │
│ │- реконструкция 170 км сетей│ │ │ │
│ │наружного освещения; │ │ │ │
│ │- реконструкция дворового│ │ │ │
│ │освещения │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │4. Реализация программы│Департамент городского│13,7 млн. руб., в том│ │
│ │энергосбережения в жилищной и│хозяйства │числе средства бюджета│ │
│ │социальной сфере на 2008 -│ │городского округа - │ │
│ │2011 годы │ │13,4 млн. руб. │ │
│ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │5. Реализация программы│Департамент городского│МУП "Горводоканал" -│ │
│ │повышения надежности систем│хозяйства; │2337,4 млн. руб. │ │
│ │водоснабжения и водоотведения│МУП "Горводоканал" │ │ │
│ │и улучшения качества питьевой│ │ │ │
│ │воды на 2008 - 2011 годы │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │6. Разработка и реализация│Департамент городского│Необходимые ресурсы│ │
│ │программы реконструкции│хозяйства; управляющие│будут уточнены после│ │
│ │инженерных внутридомовых сетей│компании и товарищества│разработки программы │ │
│ │с установкой приборов учета │собственников жилья │ │ │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│1.3│1. Реализация Концепции│Департамент городского│Необходимые ресурсы│- повышение средней скорости│
│ │"Комплексная схема развития│хозяйства │будут уточнены после│автотранспорта на основных магистралях│
│ │городского транспорта" │ │разработки мероприятий │города в часы пик; │
│ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤- увеличение протяженности линий│
│ │2. Реализация программы по│Департамент строительства│Бюджет городского │общественного транспорта: │
│ │реконструкции существующей│и архитектуры │округа - 612,3 млн. руб.│троллейбусных - 9 км, автобусных - 55 │
│ │улично-дорожной сети и│ │Федеральный бюджет -│км; │
│ │благоустройства окраинных │ │271,8 млн. руб. │- повышение качества и снижение │
│ │улиц на 2008 - 2011 годы │ │ │стоимости предоставляемых пассажирских│
│ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤услуг; │
│ │3. Строительство новых│Департамент строительства│Необходимые ресурсы│- снижение загрязнения атмосферы; │
│ │транспортных развязок и│и архитектуры │будут уточнены после│- повышение благоустройства города и│
│ │дублеров автомагистралей │ │разработки проектной│создание условий для формирования│
│ │ │ │документации │территориального общественного│
│ │ │ │ │самоуправления │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│1.4│1. Реализация программы│Департамент городского│Средства бюджета│- повышение качества жилищно-│
│ │благоустройства дворовых│хозяйства, департамент│городского округа -│коммунальных услуг; │
│ │территорий "Белгородский двор│строительства и│385,7 млн. руб. │- доведение % капитально│
│ │на 2008 - 2011 годы" │архитектуры; управляющие│ │отремонтированного жилищного фонда│
│ │ │компании и товарищества│ │относительно нормативов с 45% до│
│ │ │собственников жилья │ │72,5%; │
│ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤- доведение механизированной уборки и│
│ │2. Реализация программы│Департамент городского│Бюджет городского │озеленения города до 80%; │
│ │капитального ремонта│хозяйства; управляющие│округа и средства│- сокращение доли неблагоустроенного │
│ │муниципального жилищного фонда│компании и товарищества│собственников жилья -│жилья с 7,38% до 4,5%;│
│ │города Белгорода на 2007 -│собственников жилья │331,28 млн. руб. │- совершенствование архитектурного│
│ │2011 годы │ │ │облика города │
│ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │3. Реализация программы│Департамент строительства│Средства бюджета│ │
│ │реконструкции и развития│и архитектуры │городского округа - │ │
│ │ливневой канализации на│ │87,5 млн. руб. │ │
│ │2008 - 2011 годы │ │ │ │
└───┴──────────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
Цель 2. Повышение экологической устойчивости города
Задача 2.1. Снижение загрязнения окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Задача 2.2. Охрана городских лесов, расширение лесопарковой зоны, обновление зеленого фонда
Задача 2.3. Совершенствование системы управления отходами жизнедеятельности города
N за- да- чи | Содержание мероприятий | Исполнители | Ресурсы | Ожидаемый результат |
2.1 2.2 2.3 | Реализация экологической программы города Белгорода | Департамент городского хозяйства; субъекты природопользования | Средства субъектов природопользования - 525 млн. руб. Бюджет городского округа - 98 млн. руб. | - сокращение индекса загрязнения атмосферы с 5,6 до 5,1; - увеличение площади зеленых насаждений, приходящихся на одного жителя, с 40,6 кв. м до 49,7 кв. м; - снижение индекса загрязнения рек с 3,17 до 2,8; - увеличение % утилизируемых отходов с 36 до 51 |
Цель 3. Увеличение экономического потенциала города
Задача 3.1. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата
Задача 3.2. Развитие малого бизнеса
Задача 3.3. Создание условий развития и реализации трудового потенциала
┌───┬──────────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ N │ Содержание мероприятий │ Исполнители │ Ресурсы │ Ожидаемый результат │
│за-│ │ │ │ │
│да-│ │ │ │ │
│чи │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│3.1│Реализация Концепции│Департамент экономики и │Финансирования │- увеличение объемов инвестиций с │
│ │инвестиционной политики города│финансов │не требуется │16341,9 млн. руб. до 30250,0 млн. │
│ │ │ │ │руб.; │
│ │ │ │ │- увеличение оборота организаций по │
│ │ │ │ │видам экономической деятельности с │
│ │ │ │ │121034,3 млн. руб. до 231906,0 млн. │
│ │ │ │ │руб. │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│3.2│1. Реализация целевой│Департамент экономики и │Бюджет городского округа│- увеличение доли занятых в малом│
│ │Программы поддержки и развития│финансов │- 18,1 млн. руб. │бизнесе в общем количестве занятых с │
│ │предпринимательства в г.│ │ │30,5% до 35,0%; │
│ │Белгороде на 2009 - 2011 г.г. │ │ │- обеспечение устойчивого развития │
│ │ │ │ │предпринимательства в городе; │
│ │ │ │ │- рост налоговых поступлений; │
│ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │
│ │2. Предоставление│Департамент экономики и│Финансирования не│- создание новых социально значимых │
│ │муниципальных нежилых│финансов администрации│требуется │видов деятельности │
│ │помещений в аренду для│города │ │ │
│ │организации ведения│ │ │ │
│ │предпринимательской │ │ │ │
│ │деятельности │ │ │ │
├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│3.3│Создание консультативного│Департамент │Финансирования не│- развитие договорного заказа│
│ │совета с участием│здравоохранения, │требуется │работодателей на потребность в кадрах│
│ │представителей работодателей,│социальной защиты, труда│ │через формулу "работодатель -│
│ │профсоюзов, профессионального │и занятости; │ │учреждение образования - будущий │
│ │образования, представителей│ГУ "Центр занятости│ │специалист (работник)"; │
│ │молодежных некоммерческих │населения" │ │- выполнение трехстороннего соглашения│
│ │организаций, органов службы│ │ │и увеличение количества принятых│
│ │занятости и администрации│ │ │коллективных договоров, имеющих │
│ │города по рассмотрению│ │ │пункты о повышении заработной платы в│
│ │вопросов регулирования│ │ │соответствии с ростом│
│ │трудовых ресурсов │ │ │производительности труда с 86% до 100%│
└───┴──────────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
Цель 4. Повышение доходов населения
Задача 4.1. Повышение заработной платы
Задача 4.2. Обеспечение занятости населения
N за- да- чи | Содержание мероприятий | Исполнители | Ресурсы | Ожидаемый результат |
4.1 | Выполнение трехстороннего соглашения между областным объединением организации профсоюзов, объединениями работодателей и администрацией города Белгорода на 2008 - 2010 годы | Управление по труду и социальному партнерству | Финансирования не требуется | - снижение доли малообеспеченных граждан с 10,7% до 10%; - увеличение годовой среднемесячной начисленной заработной платы с 12,7 тыс. руб. до 29,8 тыс. руб.; - увеличение отношения заработной платы работников муниципальных учреждений к заработной плате работников крупных и средних предприятий с 68,6% до 71,7% |
4.2 | 1. Реализация Программы содействия занятости населения города Белгорода на 2008 - 2010 годы | Департамент здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости; департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики; ГУ "Центр занятости населения" | Федеральный бюджет, средства работодателей | - увеличение отношения заработной платы к прожиточному минимуму с 3,85 до 5,2; - увеличение процента предприятий, заключивших коллективные договоры, предусматривающие стандартный социальный пакет, с 95% до 98% |
2. Временное трудоустройство несовершеннолетних в летний период | ||||
3. Организация системы начальной профессиональной подготовки старшеклассников, направленной на пропаганду востребованных рабочих профессий |
Цель 5. Обеспечение доступности жилья
Задача 5.1. Создание условий для обеспечения граждан жильем
Задача 5.2. Развитие индивидуального жилищного строительства
Задача 5.3. Переселение граждан из аварийного жилья
N за- да- чи | Содержание мероприятий | Исполнители | Ресурсы | Ожидаемый результат |
5.1 | 1. Реализация программы "Реконструкция общежитий города на 1999 - 2009 годы" | Департамент здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости | Бюджет городского округа - 391,6 млн. руб. | - обеспечение благоустроенным жильем 1064 семьи; - повышение социальной защищенности одиноких престарелых граждан; - улучшение жилищных условий многодетных семей; - оказание социально ориентированных риэлтерских услуг; - временное обеспечение жильем молодых семей, специалистов, работников бюджетной сферы; - увеличение показателя обеспеченности жильем с 20,8 до 23 кв. м/чел; - возведение социального жилья площадью 50 тыс. кв. м |
2. Реализация подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы" | Департамент здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости | Финансирование из федерального бюджета | ||
3. Привлечение инвестиций в социально ориентированный проект строительства жилья, предназначенного для сдачи в наем (социальные гостиницы квартирного типа) | Департамент строительства и архитектуры, департамент здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости; департамент экономики и финансов | Средства инвесторов Бюджет городского округа | ||
4. Создание условий для сохранения достигнутых темпов жилищного строительства на рынке жилья | Департамент строительства и архитектуры | Средства застройщиков | ||
5. Разработка и реализация программы строительства социального жилья | Департамент здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости, департамент строительства и архитектуры | Необходимые бюджетные ресурсы будут уточнены после разработки программы | ||
5.2 | 1. Выделение земельных участков под ИЖС, организация их инженерного обустройства | Департамент экономики и финансов, департамент строительства и архитектуры | Средства застройщиков, бюджет городского округа | - ввод жилья площадью 1345,0 тыс. кв. м; - повышение отдачи от 390 га городской земли; - сокращение площади жилья с износом более 70% с 6255 кв. м до 1843 кв. м; - сокращение доли неблагоустроенного жилья с 7,38% до 4,5% |
2. Газификация участков городских садоводческих кооперативов с целью реализации на этой территории проекта "второй дом" и создания условий для ведения приусадебного хозяйства | Департамент городского хозяйства | Средства владельцев садоводческих участков, бюджет городского округа | ||
3. Содействие в развитии системы ипотечного кредитования | Департамент экономики и финансов | Бюджет городского округа | ||
5.3 | Реализация программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Белгорода на 2008 - 2011 годы" | Департамент здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости | Бюджет городского округа - 31,8 млн. руб. |