Решение от 30 января 2007 г. N 413

Вид материалаРешение
Подобный материал:
1   2   3   4   5

│ │Белгород за пределы городской│ │ │ │

│ │черты в рамках реализации│ │ │ │

│ │генеральной схемы│ │ │ │

│ │газоснабжения Белгородской│ │ │ │

│ │области │ │ │ │

│ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │

│ │3. Реализация программы│МУ "Управление│Бюджет городского │ │

│ │модернизации и реконструкции│Белгорблагоустройство" │округа - 559,8 млн. руб.│ │

│ │наружного освещения на 2008 -│ │ │ │

│ │2011 г.г.: │ │ │ │

│ │- модернизация систем│ │ │ │

│ │управления сетями; │ │ │ │

│ │- реконструкция 170 км сетей│ │ │ │

│ │наружного освещения; │ │ │ │

│ │- реконструкция дворового│ │ │ │

│ │освещения │ │ │ │

│ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │

│ │4. Реализация программы│Департамент городского│13,7 млн. руб., в том│ │

│ │энергосбережения в жилищной и│хозяйства │числе средства бюджета│ │

│ │социальной сфере на 2008 -│ │городского округа - │ │

│ │2011 годы │ │13,4 млн. руб. │ │

│ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │

│ │5. Реализация программы│Департамент городского│МУП "Горводоканал" -│ │

│ │повышения надежности систем│хозяйства; │2337,4 млн. руб. │ │

│ │водоснабжения и водоотведения│МУП "Горводоканал" │ │ │

│ │и улучшения качества питьевой│ │ │ │

│ │воды на 2008 - 2011 годы │ │ │ │

│ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │

│ │6. Разработка и реализация│Департамент городского│Необходимые ресурсы│ │

│ │программы реконструкции│хозяйства; управляющие│будут уточнены после│ │

│ │инженерных внутридомовых сетей│компании и товарищества│разработки программы │ │

│ │с установкой приборов учета │собственников жилья │ │ │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│1.3│1. Реализация Концепции│Департамент городского│Необходимые ресурсы│- повышение средней скорости│

│ │"Комплексная схема развития│хозяйства │будут уточнены после│автотранспорта на основных магистралях│

│ │городского транспорта" │ │разработки мероприятий │города в часы пик; │

│ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤- увеличение протяженности линий│

│ │2. Реализация программы по│Департамент строительства│Бюджет городского │общественного транспорта: │

│ │реконструкции существующей│и архитектуры │округа - 612,3 млн. руб.│троллейбусных - 9 км, автобусных - 55 │

│ │улично-дорожной сети и│ │Федеральный бюджет -│км; │

│ │благоустройства окраинных │ │271,8 млн. руб. │- повышение качества и снижение │

│ │улиц на 2008 - 2011 годы │ │ │стоимости предоставляемых пассажирских│

│ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤услуг; │

│ │3. Строительство новых│Департамент строительства│Необходимые ресурсы│- снижение загрязнения атмосферы; │

│ │транспортных развязок и│и архитектуры │будут уточнены после│- повышение благоустройства города и│

│ │дублеров автомагистралей │ │разработки проектной│создание условий для формирования│

│ │ │ │документации │территориального общественного│

│ │ │ │ │самоуправления │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│1.4│1. Реализация программы│Департамент городского│Средства бюджета│- повышение качества жилищно-│

│ │благоустройства дворовых│хозяйства, департамент│городского округа -│коммунальных услуг; │

│ │территорий "Белгородский двор│строительства и│385,7 млн. руб. │- доведение % капитально│

│ │на 2008 - 2011 годы" │архитектуры; управляющие│ │отремонтированного жилищного фонда│

│ │ │компании и товарищества│ │относительно нормативов с 45% до│

│ │ │собственников жилья │ │72,5%; │

│ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤- доведение механизированной уборки и│

│ │2. Реализация программы│Департамент городского│Бюджет городского │озеленения города до 80%; │

│ │капитального ремонта│хозяйства; управляющие│округа и средства│- сокращение доли неблагоустроенного │

│ │муниципального жилищного фонда│компании и товарищества│собственников жилья -│жилья с 7,38% до 4,5%;│

│ │города Белгорода на 2007 -│собственников жилья │331,28 млн. руб. │- совершенствование архитектурного│

│ │2011 годы │ │ │облика города │

│ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │

│ │3. Реализация программы│Департамент строительства│Средства бюджета│ │

│ │реконструкции и развития│и архитектуры │городского округа - │ │

│ │ливневой канализации на│ │87,5 млн. руб. │ │

│ │2008 - 2011 годы │ │ │ │

└───┴──────────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


Цель 2. Повышение экологической устойчивости города

Задача 2.1. Снижение загрязнения окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

Задача 2.2. Охрана городских лесов, расширение лесопарковой зоны, обновление зеленого фонда

Задача 2.3. Совершенствование системы управления отходами жизнедеятельности города


N
за-
да-
чи

Содержание мероприятий

Исполнители

Ресурсы

Ожидаемый результат

2.1
2.2
2.3

Реализация экологической
программы города Белгорода

Департамент городского
хозяйства; субъекты
природопользования

Средства субъектов
природопользования - 525
млн. руб.
Бюджет городского округа
- 98 млн. руб.

- сокращение индекса загрязнения
атмосферы с 5,6 до 5,1;
- увеличение площади зеленых
насаждений, приходящихся на одного
жителя, с 40,6 кв. м до 49,7 кв. м;
- снижение индекса загрязнения рек с
3,17 до 2,8;
- увеличение % утилизируемых отходов с
36 до 51


Цель 3. Увеличение экономического потенциала города

Задача 3.1. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата

Задача 3.2. Развитие малого бизнеса

Задача 3.3. Создание условий развития и реализации трудового потенциала


┌───┬──────────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐

│ N │ Содержание мероприятий │ Исполнители │ Ресурсы │ Ожидаемый результат │

│за-│ │ │ │ │

│да-│ │ │ │ │

│чи │ │ │ │ │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│3.1│Реализация Концепции│Департамент экономики и │Финансирования │- увеличение объемов инвестиций с │

│ │инвестиционной политики города│финансов │не требуется │16341,9 млн. руб. до 30250,0 млн. │

│ │ │ │ │руб.; │

│ │ │ │ │- увеличение оборота организаций по │

│ │ │ │ │видам экономической деятельности с │

│ │ │ │ │121034,3 млн. руб. до 231906,0 млн. │

│ │ │ │ │руб. │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│3.2│1. Реализация целевой│Департамент экономики и │Бюджет городского округа│- увеличение доли занятых в малом│

│ │Программы поддержки и развития│финансов │- 18,1 млн. руб. │бизнесе в общем количестве занятых с │

│ │предпринимательства в г.│ │ │30,5% до 35,0%; │

│ │Белгороде на 2009 - 2011 г.г. │ │ │- обеспечение устойчивого развития │

│ │ │ │ │предпринимательства в городе; │

│ │ │ │ │- рост налоговых поступлений; │

│ ├──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │

│ │2. Предоставление│Департамент экономики и│Финансирования не│- создание новых социально значимых │

│ │муниципальных нежилых│финансов администрации│требуется │видов деятельности │

│ │помещений в аренду для│города │ │ │

│ │организации ведения│ │ │ │

│ │предпринимательской │ │ │ │

│ │деятельности │ │ │ │

├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤

│3.3│Создание консультативного│Департамент │Финансирования не│- развитие договорного заказа│

│ │совета с участием│здравоохранения, │требуется │работодателей на потребность в кадрах│

│ │представителей работодателей,│социальной защиты, труда│ │через формулу "работодатель -│

│ │профсоюзов, профессионального │и занятости; │ │учреждение образования - будущий │

│ │образования, представителей│ГУ "Центр занятости│ │специалист (работник)"; │

│ │молодежных некоммерческих │населения" │ │- выполнение трехстороннего соглашения│

│ │организаций, органов службы│ │ │и увеличение количества принятых│

│ │занятости и администрации│ │ │коллективных договоров, имеющих │

│ │города по рассмотрению│ │ │пункты о повышении заработной платы в│

│ │вопросов регулирования│ │ │соответствии с ростом│

│ │трудовых ресурсов │ │ │производительности труда с 86% до 100%│

└───┴──────────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


Цель 4. Повышение доходов населения

Задача 4.1. Повышение заработной платы

Задача 4.2. Обеспечение занятости населения


N
за-
да-
чи

Содержание мероприятий

Исполнители

Ресурсы

Ожидаемый результат

4.1

Выполнение трехстороннего
соглашения между областным
объединением организации
профсоюзов, объединениями
работодателей и администрацией
города Белгорода на 2008 -
2010 годы

Управление по труду и
социальному партнерству

Финансирования не
требуется

- снижение доли малообеспеченных
граждан с 10,7% до 10%;
- увеличение годовой среднемесячной
начисленной заработной платы с 12,7
тыс. руб. до 29,8 тыс. руб.;
- увеличение отношения заработной
платы работников муниципальных
учреждений к заработной плате
работников крупных и средних
предприятий с 68,6% до 71,7%

4.2

1. Реализация Программы
содействия занятости населения
города Белгорода на 2008 -
2010 годы

Департамент
здравоохранения,
социальной защиты, труда
и занятости; департамент
образования, культуры,
спорта и молодежной
политики; ГУ "Центр
занятости населения"

Федеральный бюджет,
средства работодателей

- увеличение отношения заработной
платы к прожиточному минимуму с 3,85
до 5,2;
- увеличение процента предприятий,
заключивших коллективные договоры,
предусматривающие стандартный
социальный пакет, с 95% до 98%

2. Временное
трудоустройство
несовершеннолетних в летний
период

3. Организация системы
начальной профессиональной
подготовки
старшеклассников, направленной
на пропаганду востребованных
рабочих профессий


Цель 5. Обеспечение доступности жилья

Задача 5.1. Создание условий для обеспечения граждан жильем

Задача 5.2. Развитие индивидуального жилищного строительства

Задача 5.3. Переселение граждан из аварийного жилья


N
за-
да-
чи

Содержание мероприятий

Исполнители

Ресурсы

Ожидаемый результат

5.1

1. Реализация программы
"Реконструкция общежитий
города на 1999 - 2009 годы"

Департамент
здравоохранения,
социальной защиты, труда
и занятости

Бюджет городского округа
- 391,6 млн. руб.

- обеспечение благоустроенным жильем
1064 семьи;
- повышение социальной защищенности
одиноких престарелых граждан;
- улучшение жилищных условий
многодетных семей;
- оказание социально ориентированных
риэлтерских услуг;
- временное обеспечение жильем молодых
семей, специалистов, работников
бюджетной сферы;
- увеличение показателя обеспеченности
жильем с 20,8 до 23 кв. м/чел;
- возведение социального жилья
площадью 50 тыс. кв. м

2. Реализация подпрограммы
"Выполнение государственных
обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан,
установленных федеральным
законодательством" федеральной
целевой программы "Жилище" на
2002 - 2010 годы"

Департамент
здравоохранения,
социальной защиты, труда
и занятости

Финансирование из
федерального бюджета

3. Привлечение инвестиций в
социально ориентированный
проект строительства жилья,
предназначенного для сдачи в
наем (социальные гостиницы
квартирного типа)

Департамент
строительства и
архитектуры, департамент
здравоохранения,
социальной защиты, труда
и занятости; департамент
экономики и финансов

Средства инвесторов
Бюджет городского округа

4. Создание условий для
сохранения достигнутых
темпов жилищного строительства
на рынке жилья

Департамент
строительства и
архитектуры

Средства застройщиков

5. Разработка и реализация
программы строительства
социального жилья

Департамент
здравоохранения,
социальной защиты, труда
и занятости, департамент
строительства и
архитектуры

Необходимые бюджетные
ресурсы будут уточнены
после разработки
программы

5.2

1. Выделение земельных
участков под ИЖС,
организация их инженерного
обустройства

Департамент экономики и
финансов, департамент
строительства и
архитектуры

Средства застройщиков,
бюджет городского округа

- ввод жилья площадью 1345,0 тыс.
кв. м;
- повышение отдачи от 390 га городской
земли;
- сокращение площади жилья с износом
более 70% с 6255 кв. м до 1843 кв. м;
- сокращение доли неблагоустроенного
жилья с 7,38% до 4,5%

2. Газификация участков
городских садоводческих
кооперативов с целью
реализации на этой
территории проекта "второй
дом" и создания условий для
ведения приусадебного
хозяйства

Департамент городского
хозяйства

Средства владельцев
садоводческих участков,
бюджет городского округа

3. Содействие в развитии
системы ипотечного
кредитования

Департамент экономики и
финансов

Бюджет городского округа

5.3

Реализация программы
"Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда
города Белгорода на 2008 -
2011 годы"

Департамент
здравоохранения,
социальной защиты, труда
и занятости

Бюджет городского округа
- 31,8 млн. руб.