Контроль за виконанням Програми покласти на постійні комісії районної ради. Голова ради П.І. Журавльов
Вид материала | Документы |
- Фінансування програми здійснювати в ході виконання бюджету при наявності фінансового, 213.15kb.
- М. Ф. Лесів Про усунення порушень у сфері земельного закон, 7633.9kb.
- Контроль за виконанням даної програми покласти на комісію агропромислового комплексу, 884.85kb.
- Р І шення від 2011 року № Проект смт. Міжгір’я Про затвердження розпоряджень голів, 19.44kb.
- 2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки, 42.96kb.
- Ктора Буського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді покласти, 6.89kb.
- Соснівська районна рада м. Черкаси виконавчий комітет, 76.75kb.
- Соснівська районна рада м. Черкаси виконавчий комітет, 146.63kb.
- Постановою Верховної Ради України від 04. 06. 2010 року №2318-У1 "Про Основні напрями, 6317.14kb.
- Р І шенн явід 05. 11. 2008 №17-9/V смт Катеринопіль Про районну програму "Репродуктивне, 145.68kb.
10.3. Посилення адресності соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення
Основні завдання та заходи:
- внесення до ЄДАРП даних про різновиди пільгових послуг і тарифів на кожного пільговика для запобігання нецільового використання бюджетних асигнувань;
- продовження реалізації Програми житлових субсидій, зокрема, готівкових виплат для відшкодування вартості вугілля та скрапленого газу;
- забезпечення безумовного виконання вимог законодавства щодо термінів призначення і виплати всіх видів адресної допомоги та активізації діяльності державних соціальних інспекторів з метою посилення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів;
- реалізація заходів районних програм;
- розвиток партнерських стосунків із громадськими організаціями ветеранів, інвалідів та іншими організаціями (об’єднаннями) громадян; сприяння розвитку волонтерського руху;
- зміцнення матеріально-технічної бази стаціонарних установ, територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, впровадження нових видів обслуговування;
10.4.Проведення пенсійної реформи, забезпечення своєчасної виплати пенсій
Основні завдання та заходи:
- удосконалення роботи щодо погашення заборгованості по сплаті платежів до Пенсійного фонду, насамперед до економічно активних підприємствах державної та комунальної форм власності;
- підвищення якості обслуговування громадян, відкритості у роботі управління Пенсійного фонду в районі, впровадження сучасних інформаційних технологій;
- впровадження єдиної уніфікованої щомісячної звітності страхувальників перед Пенсійним фондом.
Очікувані результати:
- підвищення рівня середньої заробітної плати на 15,0%, зменшення рівня тонізації доходів;
- розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць для 530 осіб;
- посилення соціального захисту найбільш вразливих верств населення;
- забезпечення своєчасної виплати пенсій з урахуванням підвищення їх розміру.
11.Розвиток і реформування гуманітарної сфери
11.1.Підвищення якості та доступності медичної допомоги населенню, насамперед у сільській місцевості. Охорона материнства та дитинства
Основні завдання та заходи:
- зміцнення матеріально-технічної бази лікувальних закладів;
- зміцнення кадрового потенціалу лікувальних закладів, в першу чергу сільських (забезпечення своєчасного підвищення кваліфікаційного рівня медичних працівників, надання законодавчо встановлених соціальних пільг медичним працівникам у сільській місцевості, забезпечення медичних працівників житлом, службовими автомобілями);
- продовження системної роботи щодо вирішення проблем захворюваності на злоякісні новоутворення, соціально-небезпечні хвороби: ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз;
- зменшення рівня дитячої смертності, у т.ч. дітей першого року життя;
- виконання заходів передбачених районними Програмами.
Очікувані результати:
- підвищення якості та доступності медичної допомоги населенню;
- стабілізація рівня захворюваності на соціально-небезпечні хвороби;
- підвищення рівня народжуваності та скорочення рівня смертності;
- стабілізація показника рівня смертності дітей віком до 1 року, зниження рівня материнської смертності.
11.2.Розвиток та оптимізація мережі установ освіти. Модернізація учбово-методичного процесу
Основні завдання та заходи:
- забезпечення фінансування з районного бюджету районних програм розвитку освіти;
- розвиток та оптимізація мережі навчальних закладів відповідно до потреб населення, соціально-економічної та демографічної ситуації, у т.ч. шляхом відновлення мережі та розвитку варіативності дошкільних навчальних закладів, раціоналізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів;
- продовження модернізації навчально-методичного процесу, у т.ч. забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів електронними програмними засобами з предметів інваріативної складової навчальних планів;
- подальше оновлення навчальних комп’ютерних комплексів, завершення комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню;
- забезпечення системного навчання педагогічних працівників основам інформаційно-комунікаційних технологій за програмами «Інтел @ Навчання для майбутнього» і «Партнерство у навчанні»;
- впровадження з урахуванням нових вимог зовнішнього незалежного оцінювання якості знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів – абітурієнтів вищих навчальних закладів.
Очікувані результати:
- оптимізація мережі навчальних закладів, поліпшення якості освіти;
- збільшення рівня охоплення дітей дошкільним вихованням до 60%;
- завершення інформатизації закладів освіти, підключення загальноосвітніх навчальних закладів до швидкісної мережі Інтернету.
11.3.Підтримка розвитку багатонаціональної культури. Формування конкурентоздатної курортно-рекреаційної і туристичної інфраструктури, туристичного іміджу району
Основні завдання та заходи:
- підтримка творчих проектів, спрямованих на популяризацію національного , музичного, образотворчого мистецтва;
- збереження та охорона об’єктів історико-культурної спадщини з метою відродження історичної пам’яті, ствердження духовності, повернення до багатовікових національних традицій краю;
- забезпечення доступності позашкільної мистецької освіти, збереження та розвиток мережі навчальних закладів;
- сприяння розвитку туристичної інфраструктури.
Очікувані результати:
- збереження пам’яток історії та культури, їх популяризація та пропаганда;
- створення конкурентоспроможного туристичного продукту, ефективного використання рекреаційних ресурсів, нарощування обсягів надання туристичних послуг.
11.4.Підтримка сімей, дітей та молоді
Основні завдання та заходи:
- залучення коштів районного бюджету на виконання заходів;
- поширення сімейних форм виховання шляхом створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, влаштування дітей під опіку та піклування громадян, усиновлення громадянами України;
- захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- удосконалення системи роботи з творчою й обдарованою молоддю;
- забезпечення якісного оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих оздоровчих закладах;
- розвиток центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Очікувані результати:
- охоплення оздоровленням 50% дітей шкільного віку (6-17 років);
- зменшення кількості безпритульних, бездоглядних дітей та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- збільшення частки усиновлених дітей, кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.
12.Збільшення ресурсної бази наповнення доходної частини бюджетів усіх рівнів
Основні завдання та заходи:
- проведення системної роботи щодо подолання причин збитковості підприємств і організацій, у т.ч. шляхом координації зусиль місцевих органів виконавчої влади та податкових органів, підготовки пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства;
- забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів;
- застосування всього комплексу заходів, передбачених законодавством, для стягнення податкового боргу;
- збільшення надходжень плати за землю шляхом ефективного управління земельними ресурсами, їх переоцінки, перегляду ставок орендної плати за землю;
- розширення ресурсної бази надходжень податку на доходи з фізичних осіб шляхом легалізації доходів населення і погашення заборгованості з виплати заробітної плати.
Очікуваний результат: виконання плану надходжень до бюджетів усіх рівнів, скорочення податкового боргу.
13.Зниження рівня злочинності, забезпечення законності та правопорядку
Основні завдання та заходи:
- зниження рівня злочинності в районі, у т.ч. шляхом реалізації заходів, передбачених районними програмами.
Очікувані результати:
- поліпшення криміногенної ситуації в регіоні, підвищення рівня громадської безпеки на вулицях населених пунктів, зменшення дорожньо-транспортного травматизму, поліпшення матеріально-технічної оснащеності правоохоронних органів, підвищення ефективності та оперативності їх роботи, захисту прав та свобод громадян.
14.Внутрішня політика
Основні завдання та заходи:
- забезпечення максимальної публічності та інформативності у діяльності райдержадміністрації щодо забезпечення соціально-економічного розвитку району;
- проведення моніторингу та аналізу громадської думки, забезпечення своєчасного публічного реагування на пропозиції та зауваження громадськості;
- запровадження ефективних форм роботи місцевих органів виконавчої влади з громадськістю, районними осередками політичних партій з питань реалізації державної соціально-економічної політики.
Очікувані результати: збереження стабільної суспільно-політичної ситуації в районі.
IV.Основні показники економічного та соціального розвитку Пологівського району на 2012 рік.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ПО ПОЛОГІВСЬКОМУ РАЙОНУ НА 2011 РІК
Показники | Одиниця виміру | 2010 рік звіт | 2011 рік | 2012 рік | |||||||||||
програма | 9 місяців факт | очікуване виконання | % | програма | % до очікуваного 2011 року | ||||||||||
до програми | до 2010 року | ||||||||||||||
РОЗВИТОК СФЕРИ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||
Обсяг продукції промисловості в порівняних цінах у % до попереднього року - всього | % | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||||
у тому числі по галузях: | | | | | | | | | | | |||||
Добувна промисловість | % | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||||
Переробна промисловість | % | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||||
з неї: | | | | | | | | | | | |||||
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | % | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||||
легка промисловість | % | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||||
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | % | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||||
хімічна та нафтохімічна промисловість | % | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||||
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | % | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||||
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | % | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||||
машинобудування | % | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||||
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | % | - | - | - | - | - | - | х | - | | |||||
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств - всього | млн. грн. | 901,3 | 959,3 | 8м | 1004,1 | 100,5 | 106,9 | 1095,5 | 109,1 | | |||||
642,6 | | ||||||||||||||
у тому числі по галузях: | | | | | | | | | | | |||||
Добувна промисловість (ТОВ «Мінерал») | млн. грн. | 56,9 | 63,5 | 36,8 | 63,5 | 100,0 | 111,6 | 66,7 | 105,0 | | |||||
Переробна промисловість | млн. грн. | 844,4 | 895,8 | 605,8 | 940,6 | 105,0 | 111,4 | 1028,8 | 109,4 | | |||||
з неї: | | | | | | | | | | | |||||
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (ПАТ «ОЕЗ») | млн. грн. | 706,3 | 778,8 | 482,7 | 785,5 | 100,85 | 102,55 | 866,0 | 110,2 | | |||||
легка промисловість | млн. грн. | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||||
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | млн. грн. | - | - | - | - | - | - | - | - | | |||||
хімічна та нафтохімічна промисловість (ТДВ «Коагулянт») | млн. грн. | 107,8 | 84,0 | 93,9 | 113,7 | 135,4 | 105,5 | 117,8 | 103,6 | | |||||
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції (ТОВ «Дніпрокераміка») | млн. грн. | 30,3 | 33,0 | 29,2 | 41,4 | 125,5 | 136,6 | 45,0 | 108,7 | | |||||
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | млн. грн. | - | - | - | - | - | - | - | - | |