Итоги социально-экономического развития города оренбурга

Вид материалаДокументы

Содержание


Муниципальные финансы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Муниципальные финансы


Доходы. В доходы бюджета города Оренбурга за 9 месяцев 2011 года поступило 7225,5 млн.руб., доходы бюджета исполнены на 71,1% к годовым назначениям.

В общей сумме доходов бюджета города налоговые доходы составили 2941,5 млн.руб., неналоговые доходы – 606,0 млн.руб., безвозмездные поступления – 3138,6 млн.руб. и доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 539,4 млн.руб.

Налоговые доходы увеличились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 252,5 млн.руб. и составили 73,6% к годовым назначениям.

Налога на доходы физических лиц получено 1379,2 млн.руб., что составляет 69,6% к годовым назначениям. Удельный вес налога в сумме налоговых доходов составляет 46,9%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления налога на доходы физических лиц увеличились на 136,6 млн.руб.

Поступления земельного налога составили 465,4 млн.руб. Фактическое исполнение к годовым назначениям составляет 70,4%, рост на 16,8 млн.руб. к аналогичному периоду прошлого года.

Налогов на совокупный доход от субъектов предпринимательства поступило 639,8 млн.руб., в т.ч.: единого налога, взимаемого в связи с применение упрощенной системы налогообложения 396,2 млн.руб., единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 242,8 млн.руб., единого сельскохозяйственного налога 0,8 млн.руб. Исполнение по этим источникам увеличилось на 80,0 млн.руб., что обусловлено положительной динамикой развития предпринимательства.

Поступления транспортного налога составили 291,1 млн.руб. или 86,6% к годовым назначениям. Поступления увеличились на 15,0 млн.руб. за счет увеличения мощности и числа транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

Поступления налога на имущество физических лиц составили 5,9 млн.руб. или 106,6% к годовым назначениям.

Поступления налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами составили 0,4 млн.руб., что составляет 125,2% к годовым назначениям. Увеличение поступлений связано с открытием охотничьего сезона.

Поступления государственной пошлины составили 159,4 млн. рублей, что составляет 81,8% к годовым назначениям.

Неналоговые доходы уменьшились на 50,6 млн.руб. и составили 606,0 млн.руб. Годовые бюджетные назначения исполнены на 85,3%.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной в государственной и муниципальной собственности получены в объеме 318,5 млн.руб. в основном за счет доходов от арендной платы за земельные участки и от сдачи в аренду имущества.

Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду составили 11,7 млн.руб., исполнение к годовым назначениям 130,0%.

Доходов от продажи материальных и нематериальных активов фактически поступило - 119,6 млн.руб.или 83,6% к годовым назначениям и снизились на 75,4 млн.руб. В большей степени это связанно со снижением количества проданного муниципального имущества.

Сохранились тенденции интенсивного роста поступлений доходов от штрафов, которые выросли по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 7,6% или 10,2 млн.руб. Исполнение составило 143,8 млн.руб. или 86,7% от запланированного годового объема.

Безвозмездные поступления увеличились на 646,9 млн.руб. и составили 3138,6 млн.руб. При этом, объем субвенций увеличен на 274,3 млн.руб.

Поступление средств от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности составило 539,4 млн.руб. Доходы увеличились на 51,9 млн.руб. или на 10,7%.

Расходы. Расходная часть бюджета города исполнена на 60,8% к годовым назначениям в сумме 6506,03 млн.руб.

Большая часть средств бюджета 5132,13 млн.руб. или 78,9% направлена на финансирование социальной сферы. Высокий процент исполнения объясняется тем, что в течение отчетного периода в полном объеме финансировались расходы на заработную плату и начислений на нее, коммунальные услуги и выплаты социального характера.

В первоочередном порядке финансировалась заработная плата работникам бюджетной сферы направлено 2460,49 млн.руб. или 37,8% от общей суммы расходов: на социальные пособия направлено 1397,45 млн.руб. или 21,5%, приобретение услуг – 1405,28 млн.руб. или 21,6% (в т.ч. коммунальные услуги – 6,2% от общей суммы расходов), продуктов питания – 309,8 млн.руб., медикаментов – 92,63 млн.руб., горюче-смазочные материалы для бюджетных учреждений – 39,25 млн.руб.

По разделу «Образование» исполнение составило 2483,09 млн.руб., что составляет 64,8% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года профинансировано на 370,07 млн.руб. больше. На реализацию мероприятий, действующих в рамках долгосрочных целевых программа «Дети Оренбурга на 2010-2014 г.г.» и «Программа развития образования г.Оренбурга на 2010-2011г.г.» направлено 9,36 млн.руб. В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Город-малышам» на 2011-2015 годы направлено 17,19 млн.руб. на проектные и ремонтные работы детских садов.

На учреждения здравоохранения направлено 957,04 млн.руб., что составляет 57,6% от годового плана. На реализацию мероприятий по целевой программе «Развитие муниципального здравоохранения г. Оренбурга на 2010-2012 годы» направлено - 78,8 млн.руб.

В рамках национального проекта «Здоровье» на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за отчетный период направлено 27,32 млн.руб. На оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи направлено – 92,39 млн.руб.

По разделу «Культура, кинематография» исполнение составило – 74,61 млн.руб. или 61,6% от годового плана, что на 4,26 млн. руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и искусства города Оренбурга на 2010-2012 г.г.» за отчетный период направлено 3,89 млн.руб.

По разделу «Физическая культура и спорт» исполнение составило – 8,53 млн.руб.

На проведение спортивных мероприятий направлено – 3,53 млн.руб.

По разделу «Социальная политика» исполнение составило – 1608,84 млн.руб. или 69,7% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года профинансировано на 109,23 млн.руб. больше.

За счет субвенций областного Фонда компенсаций предоставлялись меры социальной поддержки льготникам регионального регистра.

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) на проезд ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий произведены в сумме 97,78 млн.руб. Льготы на проезд школьникам из многодетных семей профинансированы в сумме 5,40 млн.руб.

Ежемесячные денежные компенсации (ЕДК) на оплату жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям, ветеранам труда, жертвам политических репрессий профинансированы в сумме 277,67 тыс. руб. ЕДК на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан профинансированы в сумме 537,62 млн.руб.

Компенсации на услуги связи ветеранам труда, ж/д проезд, установку телефона, погребение, жертвам политических репрессий профинансированы в сумме 29,02 млн.руб.

Социальное пособие и возмещение расходов на погребение отдельных категорий граждан профинансированы в сумме 3,45 млн.руб.

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг выданы малоимущим гражданам на сумму 108,93 млн.руб.

Городские льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов города и Почетных граждан профинансированы в сумме 14,04 млн.руб.

Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) на проезд в муниципальном пассажирском транспорте городским пенсионерам по возрасту в размере 300 руб. и детям воинов, погибших или ставших инвалидами в результате участия в боевых действиях на территории Афганистана, Чечни и Дагестана, в размере 400 руб., профинансированы в сумме 77,72 млн.руб.

В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта федеральным и региональным льготникам средства областного бюджета освоены в сумме 17,44 млн.руб. или 93,4% от годового плана. Возмещение из областного бюджета производится только тем транспортным организациям, которые предоставляют транспортные услуги по социальной транспортной карте, кроме двух муниципальных казенных предприятий по системе «Электронный проездной» работают еще 9 частных перевозчиков.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составило 654,08 млн.руб. или 40,3% от плана, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года профинансировано меньше на 143,28 млн.руб.

На благоустройство направлено – 551,42 млн.руб., что составляет 46,4% от годового плана.

На содержание автомобильных дорог, озеленение, выполнение прочих работ по благоустройству направлено: Южный округ – 76,99 млн.руб. или 71,8% от плана; Северный округ – 58,21 млн.руб. или 69,1% от годового плана.

В городе реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области». По итогам 9 месяцев оплачены свидетельства на приобретение (строительство) жилья 13 семей по спискам 2010 года:
  • 3,48.руб. - за счет средств бюджета города Оренбурга;
  • 6,55 млн.руб. - за счет средств бюджета Оренбургской области;
  • 6,56 млн.руб. - за счет средств федерального бюджета.

В сентябре 2011 года были выданы свидетельства 120 молодым семьям, на реализацию которых в бюджет города поступило 32,17 млн.руб., из федерального бюджета и 79,09 млн.руб. из областного бюджета.

По программе капитального расходы составили 58,06 млн.руб. или 16,4% от годового плана, в том числе строительство терапевтического корпуса больницы им.Пирогова – 15,90 млн.руб. за счет областных средств.

По разделу «Национальная экономика» исполнение составило – 354,25 млн.руб., что составляет 68,6% от годового плана и на 68,55 млн.руб. больше аналогичного периода 2010 года, в т.ч. городской транспорт – 262,84 млн.руб.руб. или на 75,1% от годового плана, что на 58,69 млн.руб. больше соответствующего периода 2010 года.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение составило 45,2 млн.руб. или 62,7% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года профинансировано меньше на 1,67 млн. руб.

По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 315,86 млн.руб., что составляет 62,8% от годового плана.