Правительство москвы постановление от 28 сентября 2004 г. N 672-пп о городской целевой программе по энергосбережению на 2004-2008 годы и на перспективу до 2010 года

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │города Москвы │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│2. │Внедрение новых источников │ 0,9 │ 0,9 │ 0,3 │ 0,3 │ 0,3 │ │ │Внебюджетные │ГУП │ 0,4 │ 0,7 │ 1,1 │

│ │света, в том числе на базе │ --- │ --- │ --- │ --- │ --- │ │ │средства │"Метрополитен" │ │ │ │

│ │светодиодов │ 0,3 │ 0,3 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ │ТЕПЛОЭНЕРГИЯ │

├────┼────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│3. │Наладка систем теплоснабжения │ 3,0 │ 1,6 │ 0,4 │ 0,4 │ 0,4 │ 0,4 │ 1,4 │Внебюджетные │ГУП │ 1,0 │ 2,2 │ 3,2 │

│ │ │ --- │ --- │ --- │ --- │ --- │ --- │ --- │средства │"Метрополитен" │ │ │ │

│ │ │ 0,9 │ 0,5 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,2 │ 0,4 │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│4. │Замена старотипных водяных │ 8,0 │ 4,6 │ 1,3 │ 1,3 │ 1,0 │ 1,0 │ 3,4 │Внебюджетные │ГУП │ 2,9 │ 6,1 │ 9,0 │

│ │водонагревателей, установка │ --- │ --- │ --- │ --- │ --- │ --- │ --- │средства │"Метрополитен" │ │ │ │

│ │водосберегающей арматуры, │ 2,5 │ 1,5 │ 0,3 │ 0,4 │ 0,4 │ 0,4 │ 1,0 │ │ │ │ │ │

│ │восстановление наружных сетей с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │заменой тепловой изоляции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ │ВОДОСНАБЖЕНИЕ │

├────┼────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│5. │Замена запорной арматуры │ 2,4 │ 1,5 │ 0,6 │ 0,3 │ 0,3 │ 0,3 │ 0,9 │Внебюджетные │ГУП │ 1,0 │ 1,9 │ 2,9 │

│ │типа "Лудло" и "Москва" на │ --- │ --- │ --- │ --- │ --- │ --- │ --- │средства │"Метрополитен" │ │ │ │

│ │энергосберегающие запорные │ 0,8 │ 0,5 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,1 │ 0,2 │ 0,3 │ │ │ │ │ │

│ │шаровые конструкции КЗШ 80, КЗШ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│6. │Замена стальных труб, │ 43,7 │ 35,4 │ 0,8 │ 0,8 │ 14,5 │ 19,3 │ 8,3 │Внебюджетные │ГУП │ 16,7 │ 35,1 │ 51,8 │

│ │тоннельного водопровода на │ ---- │ ---- │ --- │ --- │ ---- │ ---- │ --- │средства │"Метрополитен" │ │ │ │

│ │трубы из композитных материалов │ 14,4 │ 11,3 │ 0,3 │ 1,3 │ 3,3 │ 6,4 │ 3,1 │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│ │ГУП "Мосгортранс" │ 51,0 │ 38,0 │ 7,0 │ 7,0 │ 10,0 │ 14,0 │ 13,0 │ │ │ 17,0 │ 36,0 │ 53,0 │

│ │ │ ---- │ ---- │ --- │ --- │ ---- │ ---- │ ---- │ │ │ │ │ │

│ │ │ 15,0 │ 11,0 │ 2,0 │ 2,0 │ 3,0 │ 4,0 │ 4,0 │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│1. │Устройство блокировки │ 0,142 │ 0,092 │ 0,021 │0,022 │0,022 │0,027 │0,050 │Внебюджетные │ГУП │ 0,041│ 0,138│ 0,180│

│ │вентиляторов воздушно-тепловых │ ----- │ ----- │ ----- │----- │----- │----- │----- │средства │"Мосгортранс" │ │ │ │

│ │завес с механизмом открывания │ 0,042 │ 0,027 │ 0,006 │0,006 │0,007 │0,008 │0,015 │ │ │ │ │ │

│ │ворот │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│2. │Замена устаревших электрических │ 0,980 │ 0,560 │ 0,140 │0,140 │0,140 │0,140 │0,420 │Внебюджетные │ГУП │ 0,250│ 1,163│ 1,413│

│ │сетей, электрооборудования │ ----- │ ----- │ ----- │----- │----- │----- │----- │средства │"Мосгортранс" │ │ │ │

│ │систем освещения, внедрение │ 0,291 │ 0,162 │ 0,040 │0,040 │0,042 │0,040 │0,129 │ │ │ │ │ │

│ │экономичных источников света │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│3. │Внедрение и установка │ 33,0 │ 33,0 │ 16,0 │ 17,0 │ │ │ │Бюджетные │Пользователь - │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │

│ │автоматизированных систем │ ---- │ ---- │ ---- │ ---- │ │ │ │средства <*> │ГУП │ │ │ │

│ │коммерческого учета │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ 0,00 │ │ │ │(капвложения) │"Мосгортранс". │ │ │ │

│ │электроэнергии (АСКУЭ) в │ │ │ │ │ │ │ │ │Распорядитель │ │ │ │

│ │соответствии с распоряжением │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетных │ │ │ │

│ │Правительства Москвы N 622-РП │ │ │ │ │ │ │ │ │средств - │ │ │ │

│ │от 08.04.2004 <*> │ │ │ │ │ │ │ │ │Департамент │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │градостроитель- │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ной политики, │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развития │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │и реконструкции │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │города Москвы │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│4. │Внедрение изоляторов │ 17,22 │ 16,51 │ 1,90 │ 1,68 │ 4,54 │ 8,39 │ 0,71 │Внебюджетные │ГУП │ 7,390│ 1,977│ 9,367│

│ │новой конструкции │ ----- │ ----- │ ---- │ ---- │ ---- │ ---- │ ---- │средства <**> │"Мосгортранс" │ │ │ │

│ │ │ 5,00 │ 4,78 │ 0,54 │ 0,48 │ 1,36 │ 2,40 │ 0,22 │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│5. │Автоматизация уличного │ 0,600 │ 0,352 │ 0,085 │0,087 │0,090 │0,090 │0,248 │Внебюджетные │ГУП │ 0,157│ 0,687│ 0,844│

│ │освещения, установка отключающих│ ----- │ ----- │ ----- │----- │----- │----- │----- │средства │"Мосгортранс" │ │ │ │

│ │устройств (на основе фотореле, │ 0,178 │ 0,102 │ 0,02 │ 0,02 │ 0,03 │ 0,03 │ 0,08 │ │ │ │ │ │

│ │реле времени) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│6. │Внедрение компенсирующих │ 0,105 │ 0,060 │ 0,015 │0,015 │0,015 │0,015 │0,045 │Внебюджетные │ГУП │ 0,027│ 0,125│ 0,151│

│ │устройств. Установка │ ----- │ ----- │ ----- │----- │----- │----- │----- │средства │"Мосгортранс" │ │ │ │

│ │автоматических компенсаторов │ 0,031 │ 0,017 │ 0,004 │0,004 │0,005 │0,004 │0,014 │ │ │ │ │ │

│ │реактивной мощности в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │электросетях и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │фильтрокомпенсирующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │устройствах. Компенсация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │реактивной мощности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ │ТЕПЛОЭНЕРГИЯ │

├────┼────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│7. │Замена и реконструкция │ 3,200 │ 1,877 │ 0,457 │0,460 │0,470 │0,490 │1,323 │Внебюджетные │ГУП │ 0,839│ 3,664│ 4,503│

│ │устаревшего теплооборудования, │ ----- │ ----- │ ----- │----- │----- │----- │----- │средства │"Мосгортранс" │ │ │ │

│ │котлов, теплообменников, │ 0,950 │ 0,543 │ 0,131 │0,131 │0,141 │0,140 │0,407 │ │ │ │ │ │

│ │теплокоммуникаций, запорной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │арматуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│8. │Модернизация и внедрение │ 1,600 │ 0,940 │ 0,230 │0,232 │0,235 │0,243 │0,660 │Внебюджетные │ГУП │ 0,420│ 1,828│ 2,248│

│ │оптимальных режимов работы │ ----- │ ----- │ ----- │----- │----- │----- │----- │средства <**> │"Мосгортранс" │ │ │ │

│ │систем отопления, вентиляции │ 0,475 │ 0,272 │ 0,066 │0,066 │0,071 │0,069 │0,203 │ │ │ │ │ │

│ │на основе использования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │автоматизированных тепловых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │пунктов (блочного исполнения) и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │термостатических регуляторов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┼─────────┼───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│9. │Установка теплосчетчиков нового │ 2,300 │ 1,360 │ 0,320 │0,330 │0,350 │0,360 │0,940 │Внебюджетные │ГУП │ 0,608│ 2,603│ 3,211│

│ │поколения и внедрение │ ----- │ ----- │ ----- │----- │----- │----- │----- │средства <**> │"Мосгортранс" │ │ │ │

│ │автоматизированного учета │ 0,683 │ 0,394 │ 0,091 │0,094 │0,105 │0,103 │0,289 │ │ │ │ │ │

│ │тепловой энергии │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ │КОТЕЛЬНО-ПЕЧНОЕ ТОПЛИВО │

├────┼────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│10. │Реконструкция и капитальный │ 3,750 │ 2,150 │ 0,530 │0,535 │0,540 │0,545 │1,600 │Внебюджетные │ГУП │ 0,961│ 4,431│ 5,392│

│ │ремонт автоматики на котельных │ ----- │ ----- │ ----- │----- │----- │----- │----- │средства │"Мосгортранс" │ │ │ │

│ │установках (автоматика │ 1,114 │ 0,622 │ 0,151 │0,153 │0,162 │0,156 │0,492 │ │ │ │ │ │

│ │безопасности, автоматика │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │регулирования) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ │ВОДОСНАБЖЕНИЕ │

├────┼────────────────────────────────┬─────────┬───────┬────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│11. │Реконструкция и монтаж системы │ 21,10 │ 14,10 │ 3,30 │ 3,50 │ 3,60 │ 3,70 │ 7,00 │Внебюджетные │ГУП │ 6,305│ 19,385│ 25,690│

│ │оборотного водоснабжения, │ ----- │ ----- │ ----- │----- │----- │----- │----- │средства <***>│ "Мосгортранс" │ │ │ │

│ │капитальный ремонт очистных │ 6,23 │ 4,08 │ 0,943 │1,000 │1,080 │1,057 │2,154 │ │ │ │ │ │

│ │сооружений, систем │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │производственных и ливневых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сточных вод │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

└────┴────────────────────────────────┴─────────┴───────┴────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘


-----------------------------------

<*> Финансирование предусмотрено распоряжением Правительства Москвы N 622-РП от 08.04.2004.

<**> Источник финансирования уточняется по результатам привлечения внебюджетных средств.

<***> Финансирование предусмотрено постановлением Правительства Москвы N 64-ПП от 10.02.2004. Капвложения ежегодно уточняются при формировании адресной инвестиционной программы.


5.2.7. Подпрограмма "Основные направления повышения

энергоэффективности в административных округах

города Москвы"


5.2.7.1. Характеристика энергопотребления.

Цели и основные задачи


В сложившейся структуре административного деления и территориального управления г. Москвы префектуры административных округов осуществляют координацию всей хозяйственно-экономической деятельности на территориях Москвы, включая эксплуатацию муниципального жилищного фонда. Через бюджеты округов осуществляется финансовое обеспечение учреждений социальной сферы окружного подчинения, включая затраты на потребление энергоресурсов. Жилищный фонд города вместе с социальной сферой окружного подчинения охватывает самую большую группу потребителей как по количеству, так и по объему потребления энергоресурсов.

В целом жилищный фонд Москвы и организации Комплекса социальной сферы окружного подчинения потребили за 2003 год 9052 тыс. т у.т., или почти 30% от общего энергопотребления Москвы. При этом потенциал энергопотребления для этой группы потребителей оценивается в 3620 тыс. т у.т. в год.

Окружные программы энергосбережения должны охватить около 30 тыс. домов муниципального жилья и более 5 тыс. учреждений социальной сферы окружного подчинения.

Жилищный фонд Москвы в 2003 году потребил 555 млн. куб. м газа, 9493 млн. кВтч электроэнергии, 44429 тыс. Гкал тепловой энергии.

За весь период реализации Программы планируется снизить годовое потребление энергоресурсов на 17,2%, или на 1702 тыс. т у.т., при этом суммарная экономия энергоресурсов к 2010 году составит 5192 тыс. т у.т.

Основным и единственным поставщиком электрической энергии для жилищного сектора и социальной сферы окружного подчинения является ОАО "Мосэнерго".

Основными поставщиками тепловой энергии являются:

- открытое акционерное общество энергетики и электрификации АО "Мосэнерго", государственное унитарное предприятие тепловых станций и сетей ГУП "Мостеплоэнерго", государственное унитарное предприятие по эксплуатации тепловых пунктов и разводящих тепловых сетей ГУП "Мосгортепло" и государственное унитарное предприятие ГУП "Теплоремонтналадка".

Реализация комплекса мероприятий по энергосбережению в жилищном секторе и социальной сфере позволит не только существенно сократить объем потребления энергоресурсов, но и получить значительную экономию бюджетных средств на оплату энергоресурсов для бюджетных организаций и бюджетных средств, выделяемых на возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию, отпускаемую для населения.

В рамках реализации программы административных округов должна быть реализована задача оснащения жилых домов и объектов социальной сферы приборами учета тепловой энергии, горячей и холодной воды. В этой связи одними из целей подпрограммы являются:

- усиление роли административных округов в развитии энергосберегающих процессов города;

- упорядочение расчетов между потребителями и поставщиками энергоресурсов на основе внедрения системы подомового учета и, как следствие, сдерживание роста коммунальных платежей населения, а также уменьшение расходов городского бюджета на энергообеспечение объектов ЖКХ и социальной сферы города;

- создание предпосылок для расширения системы поквартирного учета энергоресурсов и внедрения у потребителей энергоэффективных регулирующих устройств и арматуры;

- развитие и объединение автоматизированных систем коммерческого учета энергоснабжающих предприятий, автоматизированных систем коммерческого учета потребления энергоресурсов у потребителей в единую общегородскую систему контроля балансов в энергоснабжении и расчета за потребляемые энергоресурсы и воду.

Основные задачи направлены на:

- выполнение постановлений Правительства Москвы от 02.12.2003 N 999-ПП "О Концепции внедрения энергоэффективных технологий в городское хозяйство" и от 10.02.2004 N 77-ПП "О мерах по улучшению системы учета водопотребления и совершенствованию расчетов за холодную, горячую воду и тепловую энергию в жилых зданиях и объектах социальной сферы города Москвы", предусматривающих:

установку общедомовых приборов учета холодной, горячей воды и тепловой энергии во всех жилых зданиях города и организациях социальной сферы до 01.09.2005;

уменьшение расходов городского бюджета на энергообеспечение объектов ЖКХ и социальной сферы города на 9,2% к 2007 г. и на 17,2% к 2010 году.


5.2.7.2. Основные показатели подпрограммы "Основные

направления повышения энергоэффективности

в административных округах города Москвы"


N
п/п

Показатели

Всего на
2004-2010
годы

В том числе по периодам

Период
2004-2007
годы

В том числе по годам I периода

Период
2008-2010
годы

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

1.

Объем энергопотребления с учетом
снижения потребления ТЭР по сравнению
с базовым годом, тыс. т у.т.

База - 9052

8938

8731

8483

8217

7497

2.

Уровни годового снижения
энергопотребления, %

17,2

9,2

1,3

2,3

2,8

3,1

8,8

3.

Потенциал энергосбережения, тыс.
т у.т. в год

3620

4.

Суммарная экономия ТЭР (нарастающим
итогом), тыс. т у.т.

5735

1839

114

321

569

835

3896

5.

Реализация потенциала
энергосбережения, тыс. т у.т. в год

1702

982

212

242

259

269

720

6.

Затраты на выполнение мероприятий,
млн. рублей

5192

2995

647

738

790

820

2197

7.

Стоимость сэкономленных топливно-
энергетических ресурсов (нарастающим
итогом), млн. рублей

15485

4965

308

867

1535

2255

10520

8.

Разница между стоимостью сэкономленных
ТЭР и величиной затрат (нарастающим
итогом), млн. рублей

10293

1970

-339

129

745

1435

8323