Состав программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Немецкий национальный район»
Вид материала | Документы |
- Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального, 2184.5kb.
- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, 688.67kb.
- Долгосрочная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 2171.44kb.
- Решение проект, 3158.07kb.
- Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 1295.42kb.
- Наименование Программы Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие, 1595.93kb.
- Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Тополевского, 1350.54kb.
- Собрание представителей города кузнецка решение опрограмме «Комплексного развития систем, 251.6kb.
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 4199.45kb.
- Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Трубичинского сельского, 117.92kb.
Наибольший удельный вес в общем объеме производства занимают обрабатывающие производства (78,7%), в том числе производство пищевых продуктов, включая напитки (73,3%), производство и распределение энергоресурсов (21,3%).
Индекс физического объема промышленного производства по итогам года составил 95,9% против 102,2% за аналогичный период прошлого года. Небольшой спад объемов производства вызван сокращением производства сыров, пива, изделий и из натурального меха (СХА ПЗ «Карла Маркса»). Но, несмотря на это, по некоторым видам промышленной продукции наблюдается рост производства, это: колбасные изделия, мясо, мука.
В 2010 году среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий в обрабатывающем секторе составила 438, что составляет 7,1 % от экономически активного населения района.
Среднемесячная заработная плата одного работника за 2009-2010 годы увеличилась в обрабатывающих производствах на 21,6% и составила 10366,2 рубля.
По итогам 2010 года предприятия промышленности получили прибыль 7453 тыс.руб., соответствующий период прошлого года прибыль – 18 млн. 414 тыс. руб. Из 11-ти промышленных предприятий убыточными предприятиями являются все предприятия ЖКХ. Сумма полученного им убытка составляет 3 млн. 567 тыс. руб. Максимальный финансовый результат среди всех предприятий промышленности получило ООО «Брюкке»- 7 млн. 453 тыс. руб. Ни одно из предприятий не достигло положительной динамики развития.
Выводы:
1. Район располагает не достаточно развитым промышленным потенциалом.
2. Основным бюджетообразующим предприятием района является ООО «Брюкке». На данном предприятии наблюдается положительная динамика развития: улучшаются финансово-экономические и производственные показатели.
3. Наличие полезных ископаемых (глина, песок), запасов артезианской воды с повышенным содержанием минералов, сельскохозяйственного сырья обеспечивает потенциал развития таких видов деятельности как производство кирпича, производство минеральной воды, безалкогольных напитков и пива, переработка сельскохозяйственной продукции.
3.2 Прогноз спроса на коммунальные услуги.
Электроснабжение.
Существующие мощности объектов энергетики имеют достаточный запас мощности для удовлетворения потребности всех потребителей электроэнергии в ННР. Строительство новых электросетей ВЛ-0,4 кВ предполагается в с.Гальбштадт для подключения 20 двухквартирных домов, строящихся в рамках ФЦП «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы» и в с.Кусак для подключения частных домов и пяти домов, строящихся в рамках Программы «Социальное развитие села» по ул. Мира. В с.Подсосново необходимо осуществить строительство 600м линий электропередач низкого напряжения и установить дополнительно две трансформаторные подстанции мощностью 100 кВА для улучшения качества поставляемой населению электроэнергии.
Теплоснабжение
Установленная мощность котельного оборудования на котельных достаточна для обеспечения теплом всех потребителей. Необходимо проводить реконструкцию и модернизацию существующих котельных и тепловых сетей. Увеличение нагрузки на существующие котельные не предполагается. Планируется перевод некоторых объектов социальной сферы на автономное отопление.
Водоснабжение
Существующие системы водоснабжения потребителей населённых пунктов района не обеспечивают их потребности в воде, особенно в летний период. Потребуется увеличение мощностей по подъёму подземных вод и реконструкция существующих водопроводных сетей. Для подключения к водопроводным сетям вновь строящихся объектов социальной сферы и жилищного фонда, необходимо строительство новых водопроводных сетей.
Газоснабжение
Спрос на сжиженный газ будет уменьшаться по мере подключения сёл района к природному газу в ходе реализации программы газификации Алтайского края.
Увеличение спроса на сжиженный газ не предполагается. В перспективе с приходом в район природного газа, потребность в сжиженном газе будет уменьшаться, по мере подключения потребителей к газопроводу в ходе реализации программы газификации Алтайского края.
Водоотведение
Так как в сёлах района отсутствует канализационные системы, а количество сточных вод будет увеличиваться, необходимо осуществить строительство очистных сооружений во всех населённых пунктах района.
Сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов
В перспективе предполагается увеличение объемов образующихся твёрдых бытовых отходов, как в абсолютных величинах, так и надушу населения и усложнение морфологического состава твердых бытовых отходов, включающих в себя всё большее количество экологически опасных компонентов. В связи с этим в районе необходимо осуществить строительство полигона ТБО.
4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры.
| ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
Целевые показатели | Единицы измерения | в том числе по годам | Значение показателей | |||||||||||
2010 факт | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | |||
I. Критерии доступности для населения коммунальных услуг | ||||||||||||||
1. | Доля получателей субсидий в общей численности населения | % | 28,8 | 29 | 30 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | | |||
2. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 98,7 | 99 | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |||
3. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе населения | % | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | | |||
II. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | ||||||||||||||
1. | Отпуск воды, всего | м3 | 796447 | 756625 | 741493 | 726663 | 712129 | 697887 | 683929 | 670250 | | |||
| населению | м3 | 632054 | 619413 | 607025 | 594884 | 582987 | 571327 | 559900 | 548702 | | |||
| бюджетным организациям | м3 | 104792 | 104790 | 102694 | 100640 | 98628 | 96655 | 94722 | 92827 | | |||
2. | Отпуск теплоэнергии, всего | Гкал | 75008 | 73508 | 72038 | 70597 | 69185 | 67801 | 66445 | 65116 | | |||
| населению | Гкал | 41700 | 40866 | 40049 | 39248 | 38463 | 37693 | 36940 | 36201 | | |||
| бюджетным организациям | Гкал | 20676 | 20262 | 19857 | 19460 | 19071 | 18689 | 18316 | 17949 | | |||
3. | Отпуск электроэнергии, всего | тыс. кВт*ч | 56715 | 55580,7 | 54469 | 53380 | 52312 | 51266 | 50241 | 49236 | | |||
| населению | тыс. кВт*ч | 12012 | 12010 | 12008 | 12000 | 11985 | 11983 | 11980 | 11975 | | |||
| бюджетным организациям | тыс. кВт*ч | 2021,5 | 1981 | 1941 | 1903 | 1865 | 1828 | 1790 | 1755 | | |||
III. Показатели степени охвата потребителей приборами учета | ||||||||||||||
1. | Доля объема потребляемой в районе электроэнергии, расчет за которую осуществляется с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |||
2. | в т.ч. в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |||
3. | Доля объема в реализуемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 39 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |||
4. | в т.ч. в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 8 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |||
5. | Доля объема реализуемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 40 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |||
6. | в т.ч. в многоквартирных домах с использованием общедомовых приборов учета | % | 32 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |||
7. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями с использованием приборов учета | % | 2 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |||
8. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с применением коллективных (общедомовых) приборов учёта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |||
9. | Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями с использованием приборов учета | % | 52 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |||
IV. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсосбережения | ||||||||||||||
1. | Потери теплоэнергии в сетях | % | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | | |||
2. | Потери воды в сетях | % | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | | |||
3. | Потребление воды на собственные нужды в процентах от общего количества поднятой воды | % | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | | |||
4. | Потребление теплоэнергии на собственные нужды в процентах от всего объема вырабатываемой теплоэнергии | % | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | | |||
V. Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов | ||||||||||||||
1. | Удельный расход тепловой энергии на одного жителя | Гкал/чел. | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2 | | |||
2. | Удельный расход тепловой энергии на один метр квадратный жилой площади | Гкал/м2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | | |||
3. | Удельный расход воды на одного жителя | м3/чел. | 35,6 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | | |||
4. | Удельный расход электроэнергии на одного жителя | кВт*ч/чел. | 677 | 590 | 580 | 550 | 500 | 490 | 480 | 460 | |