Открытое Акционерное Общество «Азовмежрайгаз» годовой отчет

Вид материалаОтчет

Содержание


Протяженность обслуживаемых газопроводов, всего км 1944,16
108 Наличие учебно-методических центров 1
2. Приоритетные направления деятельности общества
3. Отчёт совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Основные технико-экономические показатели
Природный газ
Сжиженный газ
Прочая деятельность
Итого по всем видам деятельности
Прочие показатели
Деятельность по транспортировке газа потребителям
Основные данные по объемам реализации услуг по транспортировке газа за 2008 г.
Услуги по транспортировке всего
Дебиторская и кредиторская задолженность
Динамика дебиторской и кредиторской задолженности по балансу
Изменение дебиторской задолженности за услуги по транспортировке, выполненные работы и оказанные услуги в 2008 году
Динамика изменения кредиторской задолженности.
Финансово-кредитная политика
Подобный материал:
1   2   3   4   5

Протяженность обслуживаемых газопроводов, всего км 1944,16

  • из них на балансе предприятия, всего км 594,48

в том числе:
  • высокого давления км 228,44
  • среднего давления км 243,16
  • низкого давления км 1472,56

Протяженность внутренних газопроводов, всего км 627,69
  • из них на балансе предприятия км 110,49

Количество ГРП и ШГРП, всего 581
  • из них на балансе предприятия 92

Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего 00
  • из них на балансе предприятия 00

Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего 704
  • из них обслуживаются по договорам 704

Газифицированные котельные, всего 60
  • из них обслуживаются по договорам 21

Газифицированные промпредприятия, всего 48
  • из них обслуживаются по договорам 42

Газифицированные квартиры, всего 51306
  • из них на обслуживании 51306

Количество установок электрохимической защиты, всего 173
  • в том числе на балансе предприятия 108

Наличие учебно-методических центров 1


В состав предприятия входят следующие структурные подразделения:

- администрация 13,5 чел;

- производственно – технический отдел 7 чел;

- планово – экономический отдел 4 чел;

- бухгалтерия 14 чел;

- административно – хозяйственный отдел 23 чел;

- служба подземных газопроводов 50 чел;

- электротехнический участок 15 чел;

- аварийно – диспетчерская служба 18 чел;

- служба промпредприятий 18 чел;

- автотранспортная служба 30,5 чел;

- самарский участок 63 чел;

- кулешовский участок 26 чел;

- ремонтно – строительный участок 29 чел;

- отдел по учету газа и экономического анализа 2 чел;

- договорной отдел 5 чел;

- медицинский пункт 0,5 чел;

- круглянский участок 13 чел;

- обуховский участок 11 чел;

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в 2008 году проведено техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений на них, внутренних газопроводов, газового оборудования, котельных, коммунально-бытовых объектов и жилых домов в соответствии с требованиями закона “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”, Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 и утвержденными сроками и видами обслуживания. Проведена реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления, проведена замена морально устаревшего оборудования 2 ГРП на новое, реконструкция и капитальный ремонт средств электрохимической защиты, подготовка персонала к работе на новых видах оборудования, систематически через средства массовой информации проводилась пропаганда среди населения безопасного использования газа в быту.

В Обществе проводится работа по предупреждению аварийности и травматизма на системах газораспределения. Анализ происшествий за 2008 г. показывает, что в Обществе аварий и несчастных случаев с использованием газа в быту не зарегистрировано.

В Обществе проводится работа по выполнению требований охраны труда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.

В Обществе выполняются требования производственного контроля в соответствии с Положением о производственном контроле над безопасной эксплуатацией опасных производственных объектов.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА


Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

Советом директоров Общества от 23.11.2007 г. (протокол СД № 4) были определены следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2008 год:

1. Обеспечение прибыльной работы Общества по всем видам деятельности в соответствии с бюджетом доходов и расходов.

2. Безаварийное и бесперебойное снабжение (транспортировка) потребителей (в первую очередь населения) города Азова и Азовского района природным газом в соответствии с законодательством РФ, действующей нормативно-технической документацией и заключёнными договорами.

3. Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение ГРП, ГРПШ, распределительных газопроводов, средств защиты газопроводов от коррозии в рамках соответствующих утверждённых планов. В частности, одним из приоритетных направлений является повышение уровня оснащённости современным оборудованием, приборной техникой, применение новых прогрессивных технологий, высококачественных материалов. Внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом защиты стальных подземных газопроводов от электрохимической коррозии

4. Осуществление качественного и своевременного технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования и внутридомовых газовых сетей на территории города Азова и Азовского района, а также осуществление технического и сервисного обслуживания иных объектов газового хозяйства по договорам.

5. Развитие прочей деятельности общества в части увеличения объёмов строительно-монтажных работ и первичных пусков природного газа в газопроводы и газовое оборудование, проводимых Обществом в рамках газификации населённых пунктов Чумбур Коса, Маргаритово, Порт Катон, Высочино, Зелёный, Новополтавский.

6. Выполнение плана бюджета доходов и расходов, плана капитальных вложений, плана реконструкции и технического перевооружения на 2008 год, плана подготовки работы общества в осенне-зимний период 2008-2009 гг.

7. Совершенствование и развитие работ по техническому диагностированию и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов.

8. Учёт интересов акционеров Общества, соблюдение требований действующего законодательства.

9. Проведение кадровой политики, направленной на подготовку профильных специалистов и рабочих в области эксплуатации систем газораспределения и газопотребления.

10. Участие в выполнении программы газификации Ростовской области по объектам города Азова и Азовского района за счёт средств ОАО «Газпром», за счёт средств, получаемых от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по ОАО «Ростовоблгаз», за счёт бюджетных средств.

3. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в определении приоритетных направлений деятельности общества, обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным (основным) направлениям его деятельности в 2008 году в целом, как успешные.

1. При запланированной бюджетом доходов и расходов на 2008 год прибыли в размере 12835,7 т.руб. фактическая прибыль составила 24372,1 тыс.руб.

2. В течение 2009 года при эксплуатации ГРС аварий, повлекших за собой нарушение снабжения (транспортировки) потребителей (в первую очередь населения) города Азова и Азовского района природным газом в соответствии с законодательством РФ, действующей нормативно-технической документацией и заключёнными договорами, не произошло.

3. План капитальных вложений, включающий в себя реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение ГРП, ГРПШ, распределительных газопроводов, средств защиты газопроводов от коррозии Обществом выполнен на 87%. Основной причиной невыполнения плана капитальных вложений явилось отвлечение денежных средств на погашение кредиторской задолженности ООО «Межрегионгаз».

4. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования и внутридомовых газовых сетей на территории города Азова и Азовского района, а также осуществление технического и сервисного обслуживания иных объектов газового хозяйства производились Обществом качественно и в срок, в соответствии с заключёнными договорами. Жалоб со стороны потребителей услуг Общества, а также аварий и аварийных ситуаций по причине некачественного технического обслуживания внутридомового газового оборудования и внутридомовых газовых сетей, в течение 2008 года не зафиксировано.

5. Ввиду последствий мирового финансового кризиса, сказавшегося на платёжеспособности населения, до конца не было реализовано направление развития строительно-монтажных работ и первичных пусков. Дополнительным препятствием явилось отсутствие подводящего газопровода к п. Новополтавский. В целом же план доходов по прочей деятельности за 2008 год в части строительно-монтажных работ и первичных пусков выполнен на 100,1%.

6. В 2008 году с учётом операционной и внереализационной деятельности получено доходов 114433,4 тыс.руб. при запланированных 106019,1 тыс.руб., план перевыполнен на 8414,3 тыс.руб. (или на 7,9%). При этом расходы при запланированных 98083,2 тыс.руб. составили 107857,5 тыс.руб., перерасход равен 9774,3 тыс.руб. (или на 9,96%). Прибыль до налогообложения равна 6575,9 тыс.руб., запланированный показатель 7935,9 тыс.руб. недовыполнен на 1360 тыс.руб. После уплаты налога на прибыль и других обязательных платежей, а так же с учётом отложенных налоговых активов и обязательств, в распоряжении Общества осталось чистой прибыли 2949,9 тыс.руб. при запланированной в размере 4492,3 тыс.руб. Невыполнение плана по чистой прибыли в основном связано с созданием резерва по сомнительным долгам (12277,8 тыс. руб.), списанием дебиторской задолженности, нереальной к взысканию в размере 141,3 тыс. руб. (решение Совета директоров от 04.10.2008 г.).

План подготовки работы общества в осенне-зимний период 2008-2009 гг. выполнен, работа Общества по подготовке газораспределительных систем к осенне-зимнему периоду признана удовлетворительной (решение Совета директоров от 04.12.2008 г.).

7. В течение 2008 года было произведено диагностирование 13709,51 м газопроводов на общую сумму 610 тыс.руб. Срок эксплуатации обследованных газопроводов продлён.

8. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в течение 2008 года осуществлялась с соблюдением требований действующего законодательства и была направлена на учёт интересов акционеров.

9. В 2008 году Общество проводило кадровую политику, направленную на подготовку профильных специалистов и рабочих в области эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. В целом за 2008 финансовый год на эти цели потрачено 492,8 тыс.руб.

10. Общество принимает активное участие в выполнении программы газификации Ростовской области по объектам города Азова и Азовского района за счёт средств, получаемых от применения специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по ОАО «Ростовоблгаз».

Деятельность совета директоров была организована в соответствии с планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам совета директоров общества, необходимо отметить, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей члены совета директоров действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике.

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:

1. связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров;

2. связанные с деятельностью исполнительных органов общества;

3. определяющие финансово-экономическую политику общества (утверждение бюджетов, кредитной политики, инвестиционной программы, планов развития общества);

4. связанные с внутрихозяйственным контролем.


АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЩЕСТВА ЗА 2008 ГОД.

    1. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ


Бюджет доходов и расходов Общества на 2008 год утверждён Бюджетной комиссией ОАО «Газпромрегионгаз» (протокол согласования консолидированного Бюджета доходов и расходов ГРО Ростовской области № 64/1 от 28.07.2008 г.)

Арендные платежи за 1000 м3 транспортированного природного газа в 2008 году составили:

- 438,08 руб. – по населению;

- 298,80 руб. – по прочим потребителям.

Доходная часть бюджета составила 112560,9 тыс. руб. (план 104291 тыс.руб.), т.е. фактические доходы превысили плановые на 8269,9 тыс.руб.

Расходная часть бюджета составила 88188,8 тыс. руб. (план 91455,3 тыс.руб.), т.е. фактические расходы ниже плановых на 3266,5 тыс.руб.

Общий финансовый результат (прибыль) составил 24372,1 тыс. руб. (план 12835,7 тыс. руб.), т.е. в 2008 году Общество получило прибыль по основной деятельности в размере 16787,5 тыс.руб. при плане в размере 8601,1 тыс. руб. (выполнение плана составило 195,2%), по прочей деятельности 7584,6 тыс.руб. при плане в размере 4234,6 тыс.руб. (выполнение плана составило 179,1%)

С учётом прочих доходов и расходов, финансовый результат по Обществу составил 6575,9 тыс. руб., при плане 7935,9 тыс.руб. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия составила 2949,9 тыс.руб., при плане 4492,3 тыс. руб. (-1542,4 тыс. руб.)

По прочей деятельности как доход, так и расход превысили бюджетные показатели, а финансовый результат составил 7584,6 тыс. руб. (+3350 тыс. руб.).

По природному газу доходы составили 81696,8 тыс. руб., или на 5785,8 тыс. руб. больше, заложенного в бюджет.

Расходная часть – по эксплутационным расходам ГРО - в пределах бюджета.




    1. Основные технико-экономические показатели

Общества за 2008 год


п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

План

2008

Факт 2008

Выполнение плана, %

Природный газ

1.1

Объем полученного газа

млн.м3










1.2

Транспортировка газа потребителям

млн.м3

201,6

216,6

107,5

1.3.

Транзит газа

млн.м3










1.4

Транспортировка газа по газопроводу-отводу

млн.м3










1.5

Доходы

тыс.руб.

75911

81696,8

107,6

1.5.1

в т.ч. за счет применения спецнадбавки

тыс.руб.










1.5.2

в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу

тыс.руб.










1.6

Расходы

тыс.руб.

67309,9

64909,3

96,4

1.6.1

в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу

тыс.руб.










1.7

Прибыль

тыс.руб.

8601,1

16787,5

195,2

1.7.1

в т.ч. за счет транспортировки по газопроводу-отводу

тыс.руб.










1.8

Рентабельность

%

12,8

25,9

202

Сжиженный газ

2.1

Объем полученного газа

тн

х

х

х

2.2

Объем реализации газа

тн

х

х

х

2.3

Доходы

тыс. руб.

х

х

х

2.4

Расходы

тыс. руб.

х

х

х

2.5

Прибыль

тыс. руб.

х

х

х

2.6

Рентабельность

%

х

х

х



















Прочая деятельность

3.1

Доходы

тыс. руб.

28380

30864,1

108,8

3.2

Расходы

тыс. руб.

24145,4

23279,5

96,4

3.3

Прибыль

тыс. руб.

4234,6

7584,6

179,1

3.4

Рентабельность

%

17,5

32,6

185,8

Итого по всем видам деятельности

4.1

Доходы

тыс. руб.

104291

112560,9

107,9

4.2

Расходы

тыс. руб.

91445,3

88188,8

96,4

4.3

Прибыль от всех видов деятельности

тыс. руб.

12845,7

24372,1

189,7

4.4

Рентабельность

%

14

27,6

196,7

Прочие показатели

5.1

Прочие доходы

тыс. руб.

1728,1

1872,5

108,4

5.2

Прочие расходы

тыс. руб.

6627,9

19668,7

296,8

5.3

Прибыль до налогообложения

тыс. руб.

7935,9

6575,9

82,9

5.4

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

тыс. руб.

3443,6

3626

105,3

5.5

Чистая прибыль

тыс. руб.

4492,3

2949,9

65,7

5.5.1

в т.ч. сумма спецнадбавки

к использованию

тыс. руб.

0

0

0

5.5.2

чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию

тыс. руб.

4492,3

2949,9

65,7

5.6

Рентабельность по чистой прибыли

%

4,6

2,7

58,7

5.7

Средняя численность в целом по предприятию

чел.

285

281

98,6

5.8.

Среднемесячная зарплата

руб.

12730,2

13018,5

102,3

5.10.

Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа.

чел.

160

161

100,6

5.11.

Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа.

руб.

12730,2

13018,5

102,3



    1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМ.


Транспортировка природного газа потребителям в 2008 году осуществлялась на основе 540 договоров на транспортировку газа (поставщик - ООО «Ростоврегионгаз»), в которых Общество выступало как газотранспортная организация, оказывающая услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Структура потребителей и расхода газа через сети Общество представлены в таблице:


Основные данные по объемам реализации услуг по транспортировке газа за 2008 г.










млн.куб.м.




2007 год

2008 год

Отклонение

Получено газа в сети всего

207,066

217,964

10,898













Услуги по транспортировке всего

206

216,410

10,410

в т.ч. Населению

116,305

121,809

5,504

Коммунально-бытовым потребителям

41,904

47,056

5,152

Промышленным потребителям

47,792

47,545

-0,247

Потери

0,854

1,318

0,464

Отпущено на собственные нужды

0,212

0,236

0,024

Объем транспортировки газа потребителям составил 216,41 млн.куб.м., что на 10,410 млн.куб.м. больше чем в 2007 году.

По сравнению с предыдущим периодом уменьшилось потребление газа промышленными потребителями. Отклонение по промышленным потребителям составило -0,247 млн.куб.м. и обусловлено снижением темпов промышленного производства. Увеличение потребления газа коммунально-бытовыми потребителями вызвано расширением зоны обслуживания и увеличением количества газифицированных объектов.



    1. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ


Дебиторская задолженность ОАО «Азовмежрайгаз» по состоянию на 01.01.2008 г. составляла 26 507 тыс.руб., в том числе просроченная – 12 985 тыс.руб., (49% к общей сумме задолженности).

По состоянию на 01.01.2009 г. дебиторская задолженность составила 23 269 тыс.руб., в том числе просроченная – 304 тыс.руб. (1 % к общей сумме задолженности).

По итогам 2008 г. произошло уменьшение дебиторской задолженности на 3 238 тыс.руб. ( на 0,12%), уменьшение просроченной дебиторской задолженности на 12 681 тыс.руб. ( на 97,6%).


Динамика дебиторской и кредиторской задолженности по балансу

показана в таблице:

Наименование показателя


По состоянию на:


Увеличение/Снижение, %


Удельный вес к валюте баланса










01.01.08

01.04.08

01.07.08

01.10.08

01.01.09

год

4 кв.

01.01.08

01.04.08

01.07.08

01.10.08

01.01.09

Дебиторская задолженность

26507

30037

22895

25749

23269

-12,22

-9,6

7,4

9,2

7,3

14

12,6

Кредиторская задолженность

30548

27104

24151

26026

23766

-22,2

-8,7

12,7

10,8

9,1

13,2

13,1


Величина дебиторской задолженности снизилась за год на 12,22%, снижение дебиторской задолженности за 2008 год обусловлено погашением дебиторской задолженности потребителями перед Обществом и выполнением обязательств по договорам.

Снижение кредиторской задолженности на 22,2% связано с погашением задолженности перед поставщиками и подрядчиками и имеет текущий характер.


Изменение дебиторской задолженности за услуги по транспортировке, выполненные работы и оказанные услуги в 2008 году




Увеличение дебиторской задолженности потребителей Общества за 2008 год обусловлено тем, что: 1) в связи с увеличением тарифа на оказание услуг; 2) услуги оказываемые Обществом в декабре 2008г., фактически оплачиваются в январе, следующем за отчетным периоде месяце.


Сведения о расчетах с покупателями и заказчиками за 2008г.



Отклонение размера оплаты по сравнению с отгрузкой за 2008г. составило 9,9%. Основной суммой долга является задолженность ОАО «Ростовоблгаз» по договору аренды, которая погашается месяцем позже, что является текущей задолженностью.


Динамика изменения кредиторской задолженности.


Кредиторская задолженность за 2008 год уменьшилась на 6782 тыс.руб. и составила на 01.01.2009 г. – 23766 тыс.руб.




В целом, кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками носит текущий характер, по итогам года уменьшилась на 7729 тыс.руб., большую часть погашения задолженности составило по расчетам с ООО «Межрегионгаз», за 2008г. было оплачено 7480 тыс.руб. Увеличение задолженности перед бюджетом составило 4745 тыс.руб., которая носит текущий характер. Расчеты с ОАО «Ростоврегионгаз» по дополнительному соглашению №1/09 к договору поставки газа № 43-5-0022/05 в оплате за природный газ на собственные, технологические нужды в течении 2008 года уменьшились на 381 тыс.руб.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Задолженность перед поставщиками газа
  • ООО «Межрегионгаз» на 01.01.2009 г. 10141 тыс. руб.



    1. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА


Кредиты и займы привлеченные.

По состоянию на 01.01.2008 года привлеченные займы и кредиты составляли 3000 тыс. руб.

Всего в течение 2008 года было привлечено займов и кредитов на общую сумму 3000 тыс. руб., в т.ч.:

- на осуществление финансово-хозяйственной деятельности - 3000 тыс. руб.

Всего в течение 2008 года было погашено займов и кредитов на общую сумму 3000 тыс. руб.

Остаток заемных и кредитных средств по состоянию на 01.01.2009 года составил 3000 тыс. руб.



Дата

Контрагент

Цель привлечения

Остаток по состоянию 01.01.08, тыс. руб.

Получено в 2008 году, тыс. руб.

Погашено в 2008 году, тыс. руб.

Остаток по состоянию 01.01.09, тыс. руб.

Срок возврата (не позднее)

% годовых

09.10.08

ОАО КБ «Центр-Инвест», филиал № 6 по г. Азову

Выплата заработной платы,

пополнение оборотных средств

3000

3000

3000

3000

06.02.09

23



По всем договорам займа и кредитования Общества обязательства были исполнены, привлеченные средства возвращены своевременно.


Кредиты и займы выданные.

По состоянию на 01.01.2008 и в течение года Обществом заемные средства не выдавались.