Рабочая учебная программа дисциплины «анализ финансовой отчетности»

Вид материалаРабочая учебная программа

Содержание


Задание к практической части контрольной работы
Бухгалтерский баланс
Московская обл., г. Дубна, ул. Университетская, д. 25
I. внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11



Задание к практической части контрольной работы

По данным бухгалтерского баланса (ф. №1) провести:
  1. вертикальный и горизонтальный анализ баланса;
  2. анализ ликвидности и платежеспособности;
  3. анализ финансовой устойчивости и независимости предприятия.

Определить возможность восстановления (утраты) платежеспособности.

Вариант 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

┌─────────┐

на 1 января 2009г. │ КОДЫ │

├─────────┤

Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │

├──┬───┬──┤

Дата (год, месяц, число) │ │ │ │

├──┴───┴──┤

Организация ОАО «Омега» _ по ОКПО │ │

├─────────┤

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │ │

├─────────┤

Вид деятельности промышленность по ОКВЭД │ │

├────┬────┤

Организационно-правовая форма/форма собственности _________________________________│ │ │

___________________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ │ │

├────┴────┤

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │

(ненужное зачеркнуть) └─────────┘


Местонахождение (адрес) Московская обл., г. Дубна, ул. Университетская, д. 25


┌───────────┐

Дата утверждения │ │

├───────────┤

Дата отправки (принятия) │ │

└───────────┘

АКТИВ

Код
пока-
зателя

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы


110


1250


1500

Основные средства

120

8750

12500

Незавершенное строительство

130

2000

1250

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

3000

3750

Отложенные налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

15000

19000

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы


210


3700


7200

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности


211


2000


3250

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

600

750

готовая продукция и товары для перепродажи

214

1100

3200

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

-

-

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

400

600

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)


230


-


-

в том числе покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)


240


1250


2700

в том числе покупатели и заказчики

241

1100

1800

Краткосрочные финансовые вложения

250

1500

1800

Денежные средства

260

650

1200

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

7500

13500

БАЛАНС

300

22500

32500




ПАССИВ

Код
пока-
зателя

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал


410


5000


5000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

( - )

( - )

Добавочный капитал

420

7850

11250

Резервный капитал

430

750

913

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством


431


-


-

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами


432


750


913

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)


470


2150


3612

ИТОГО по разделу III

490

15750

20775

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты


510


2500


3000

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

2500

3000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты


610


1500


4200

Кредиторская задолженность

620

2750

4525

в том числе:
поставщики и подрядчики


621


900


1200

задолженность перед персоналом организации

622

375

600

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами


623


200


325

задолженность по налогам и сборам

624

750

1100

прочие кредиторы

625

525

1300

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

4250

8725

БАЛАНС

700

22500

32500




СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства










в том числе по лизингу










Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное хранение










Товары, принятые на комиссию










Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов










Обеспечения обязательств и платежей полученные










Обеспечения обязательств и платежей выданные










Износ жилищного фонда










Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов










Нематериальные активы, полученные в пользование