Р І шенн я про затвердження Програми соціально-економічного розвитку міста Білгорода-Дністровського на 2007 рік Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закон
Вид материала | Закон |
- Про звіт про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку району, 13.46kb.
- Р І шенн явід " 30 " грудня 2010 року №8 місто Прилуки Про затвердження Програми соціально-економічного, 967kb.
- Р І шенн явід 30. 12. 2010 м. Ромни Про затвердження Програми економічного та соціального, 1775.44kb.
- Р І шенн я про Програму розвитку туризму у Володарському районі на 2008-2010 роки Відповідно, 259.78kb.
- І 25, пункту 1 частини а статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,, 197.45kb.
- Р І шенн я (проект) від 2011 р. № Про звіт про виконання бюджету міста Рівного за 2010, 13.1kb.
- Р І шенн я про Програму залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату, 213.73kb.
- Про виконання Програми соціально- економічного та культурного розвитку Старокостянтинівського, 269.94kb.
- Про затвердження програми Про основні напрямки соціально- економічного розвитку міста, 80.16kb.
- Р І шенн я восьма сесія Шостого скликання від 30 грудня 2011 року Про затвердження, 1440.73kb.
Розділ 5. Соціальна сфера
У соціальній сфері головним пріоритетом діяльності міської виконавчої влади є забезпечення основних умов життєдіяльності та гармонійного розвитку особистості на протязі життя кожного громадянина.
Основними завданнями сфери охорони здоров’я є укріплення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів міста та оснащення необхідним обладнанням. З метою поліпшення якості та скорочення термінів бактеріологічного обстеження населення планується відкриття бактеріологічної лабораторії для всіх закладів охорони здоров’я міста. Також необхідні заходи для створення умов надання населенню швидкої допомоги, ранньої діагностики, придбання обладнання для пологового будинку (впровадження інноваційних технологій щодо виживання новонароджених вагою 500 і більше грам у відповідності з діючими нормативними документами).
Діяльність органів управління, установ і закладів освіти міста у 2007 році буде спрямована на реалізацію освіти, визначеної Національною доктриною розвитку освіти України у XXI столітті, державними та міськими цільовими програмами.
Програмою передбачається:
- реконструкція та введення в дію дитячого оздоровчого табору (смт Затока), у якому можливо оздоровити 250 дітей за одну зміну. Для функціонування табору в 2007 році необхідний ремонт медпункту, їдальні та харчоблоку з установкою технологічного обладнання;
- початок капітального ремонту міського стадіону (трибун та кровлі легкоатлетичного манежу ДЮСШ);
- проектування добудови до ЗОШ №7 (в перспективі створення школи саду);
- заходи по енергозбереженню.
Основними завданнями розвитку культури у 2007 року буде покращення стану культурного обслуговування населення міста та забезпечення повноцінного функціонування закладів і установ культури. З цією метою планується:
- початок капітального ремонту Центру культури та дозвілля, будівля якого знаходиться у аварійному стані. На 01.09.2006 року вартість ремонту складала 3324 тис.грн.;
- ремонт даху дитячої музичної школи;
- реставрації будівлі краєзнавчого музею (пам’ятник архітектури-особняк Фіміліді, збудований до 100 року);
- подальша комп’ютеризація бібліотек міста (необхідно придбати 6 комп’ютерів). За рахунок спецкоштів заплановано придбання 2-х комп’ютерів.
Потребує капітального ремонту бібліотека ім.. М.Горького (вартість ремонту – 800 тис грн.) та Меморіал Слави (орієнтовно – 70 тис.грн.).
Різноманітність об’єктів культурної спадщини міста створює передумови для розвитку історично-культурного туризму. Ефективне використання туристичного потенціалу пам’яток культурної спадщини неможливе без забезпечення їх збереження.
Основні завдання щодо охорони пам’яток культурної спадщини міста у 2007 році будуть спрямовані на:
- виготовлення документації для реставрації будівель-пам’яток;
- реставрація будівель-пам’яток;
- паспортизація та інвентаризація об’єктів культурної спадщини;
- реалізація комплексної програми реставрації та використання Аккерманської фортеці.
Зусилля органів міської влади у сфері соціального захисту будуть направлені на забезпечення встановлених чинним законодавством соціальних, економічних, правових і конституційних гарантій ветеранам війни та праці, іншим громадянам похилого віку, інвалідам, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми.
Пріоритетними напрямками розвитку системи соціальної допомоги залишаються удосконалення та поглиблення системи надання адресної соціальної допомоги, розширення соціально-побутових послуг малозабезпеченим верствам населення та інвалідам.
Розвиток фізичної культури і спорту буде здійснюватись шляхом проведення спортивно-оздоровчих заходів, участі спортсменів міста в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, розвитку спортивної бази міста.
Програмою передбачається придбання основних засобів та розвиток спортивної бази міста.
Молодіжна та сімейна політика в місті спрямовуватиметься на покращення соціально-економічного становища дітей та молоді, відродження національних родинних традицій, посилення інституту сім’ї, підтримку молодих, соціально незахищених та багатодітних сімей, підвищення статусу жінок та тендерних ініціатив.
Для реалізації державної політики стосовно дітей, юнацтва і молоді передбачається проведення заходів щодо організації змістовного дозвілля, відпочинку та якісного літнього оздоровлення дітей, пропагування навичок здорового образу життя.
Значна увага приділятиметься подальшому посиленню і вдосконаленню соціальної політики по захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних та бездоглядних дітей.
У 2007 році продовжуватиметься реалізація активної політики зайнятості населення, основними напрямками якої є подолання безробіття, стимулювання малого та середнього підприємництва, створення нових робочих місць. Запланований обсяг створення нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності складає по місту особи. Особлива увага приділятиметься працевлаштуванню жінок та молоді до 28 років.
Заходи щодо розвитку соціальної сфери
№ з/п | Завдання | Відповідальні виконавці | Термін виконан-ня | Джерело фінансу-вання | Вар-тість (тис. грн.) |
5.1. Охорона здоров’я | |||||
Капітальні ремонти. | |||||
Міська лікарня. | |||||
5.1.1. | Капітальний ремонт харчоблоку | Управління охорони здоров’я виконкому, (УОЗ) | Протягом 2007року | Спец фонд міськбюдж. (фонд соц.- економічн. озвитку), ФСЕР | 30,0 |
5.1.2. | Реконструкція і оснащення клінічної лабораторії на розробку проектної документації | УОЗ виконкому | Протягом 2007року | ФСЕР | 100,0 |
5.1.3. | Завершення капітального ремонту здравпункту в м/р „Переможное” | УОЗ виконкому | Протягом 2007року | ФСЕР | 15,0 |
Разом: 145,0 | |||||
Пологовий будинок. | |||||
5.1.4. | Реконструкція обсерваційного відділення | УОЗ виконкому | Протягом 2007 року | ФСЕР | 30,0 |
| 30,0 | ||||
Усього | 175,0 | ||||
Обладнання. | |||||
Міська лікарня. | |||||
5.1.5. | Стеріалізатор паровий ГОК-100-3М | УОЗ виконкому | Протягом 2007року | ФСЕР | 25,0 |
5.1.6. | Автомобіль ШМП типу «Соболь» 1 од. | УОЗ виконкому | Протягом 2007року | ФСЕР | 100,0 |
5.1.7. | Аналізатор ІФА планшетний START Fakc-3200 | УОЗ виконкому | Протягом 2007року | ФСЕР | 40,0 |
5.1.8. | Стіл операційний СОУС-1/ц-1878 | УОЗ виконкому | Протягом 2007року | ФСЕР | 30,0 |
Усього: | 195,0 | ||||
Пологовий будинок. | |||||
5.1.9. | Стіл неонотальний СНО | УОЗ виконкому | Протягом 2007 року | ФСЕР | 28,0 |
5.1.10. | Інкубатор «Д»Н-02 | УОЗ виконкому | Протягом року | ФСЕР | 30,0 |
5.1.11. | Фетальний монітор | УОЗ виконкому | Протягом року | ФСЕР | 30,0 |
5.1.12. | Машинка пральна МСП-25П | УОЗ виконкому | Протягом року | ФСЕР | 22,0 |
Усього: | 110,0 | ||||
Дитяча лікарня. | |||||
5.1.13.. | Електрокардіограф 70 корд.100 3 од. | УОЗ виконкому | Протягом року | ФСЕР | 24,0 |
Усього | 329,0 | ||||
Усього по розділу 4.1. (ФСЕР) | 504,0 | ||||
З них: | | ||||
Міська лікарня: | 340,0 | ||||
Пологовий будинок: | 140,0 | ||||
Дитяча лікарня: | 24,0 | ||||
5.2. Освіта | |||||
5.2.1. | Реконструкція позаміського оздоровчого закладу «Алые паруса» (смт Затока). | Відділ освіти | Січень-травень 2007р. | Спец фонд міськбюдж. (фонд соц.- економічн. розвитку), ФСЕР | 350,0 |
5.2.2. | Проектування будівництва добудови до ЗОШ №7. | Відділ освіти | Протягом року | ФСЕР | 80,0 |
5.2.3. | Капітальний ремонт трибуни міського стадіону та покрівлі (ДЮСШ) легкоатлетичного манежу. | Відділ освіти | Протягом року | ФСЕР | 200,0 |
5.2.4. | Капітальний ремонт м’якої покрівлі та зливневої каналізації (ЗОШ №11, ДНЗ № 7). | Відділ освіти | -*- | | 68,5 |
5.2.5 | Влаштування санвузлу (внутрішнього) ЗОШ №5 з підключенням до міської мережі каналізації. | Відділ освіти | -*- | ФСЕР | 60,0 |
5.2.6. | Сантехнічні роботи (ДНЗ № 7). | -*- | Червень-серпень | -*- | 49,5 |
5.2.7. | Роботи з реконструкції та підключення ліцею до центральної мережі опалення. | -*- | Червень-серпень | -*- | 99,5 |
5.2.8. | Заміна віконних блоків в початкових класах ЗОШ №4 (колишне приміщення дитячого садку”Петушок”) | -*- | Червень-серпень | Міський бюджет розвитку | 75,0 |
Усього по Розділу 5.2. спеціальні фонди міського бюджету - розвитку - фонд соціально-економічного розвитку | 982,5 982,5 75,0 907,5 | ||||
5.3.Культура | |||||
5.3.1. | Капітальний ремонт Центра культури та відпочинку. | Відділ культури | Протягом року | Міський бюджет, ФСЕР | 108,0 500,0 |
5.3.2. | Ремонт даху музичної школи. | Відділ культури | Протягом року | Міський бюджет, | 30,0 |
5.3.3. | Реставрація будівлі краєзнавчого музею (внутрішні роботи). | -*- | -*- | Міський бюджет, спецрах., співфінан- сування | 12,0 50,0 |
5.3.4. | Ремонт Меморіалу Слави. | -*- | -*- | ФСЕР | 70,0 |
5.3.5. | Капітальний ремонт бібліотеки ім. М.Горького. | -*- | -*- | ФСЕР | 100,0 |
5.3.6. | Комплектування книжкових фондів бібліотек міста. | Відділ культури | Протягом року | Спецрах., ФСЕР | 7,5 40,0 |
5.3.7. | Комп’ютерізація бібліотечної системи міста. | Відділ культури | Протягом року | Спецрах., ФСЕР | 5,0 10,0 |
5.3.8. | Проведення культурно-мистецьких та просвітницьких акцій | Відділ культури | Протягом року | ФСЕР | 50,0 |
5.3.9. | Проведення міжнародного Фестивалю „Фортеця” | Відділ культури | | Міський бюджет розвитку | 100,0 |
Усього по Розділу 5.3. у т.ч.: - міський бюджет - спеціальний рахунок відділу культури спеціальні фонди міського бюджету - фонд розвитку - фонд соціально-економічного розвитку міського бюджету | 1032,5 150,0 62,5 820,0 100,0 720,0 | ||||
5.4. Соціальне забезпечення населення | |||||
5.4.1. | Реалізація міської Програми подолання бідності. | Управління праці та соціального захисту населення | Протягом року | Міський бюджет | 286,0 |
5.4.2. | Створення Центру обліку громадян, що не мають постійного місця проживання. | -*- | -*- | ФСЕР | 15,0 |
5.4.3. | Надання банних послуг малозабезпеченим громадянам. | -*- | -*- | ФСЕР | 2,5 |
5.4.4. | Телефонізація 22 інвалідів загального захворювання у зв’язку з відсутністю технічних можливостей. | -*- | -*- | ФСЕР | 28,6 |
5.4.5. | Будівництво пандусів для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної сфери. | -*- | -*- | ФСЕР (19) Співфінан- сування | 54,0 |
5.4.6. | Оренда автотранспорту для осіб з обмеженими фізичними можливостями. | -*- | -*- | ФСЕР | 5,0 |
Усього по Розділу 5.4. у т.ч.: - міський бюджет - фонд соціально-економічного розвитку міського бюджету | 391,1 286,0 105,1 | ||||
5.5. Фізична культура і спорт | |||||
5.5.1. | Проведення спартакіад, змагань, участь спортсменів міста у змаганнях. | Спорткомітет | Протягом року | Міський бюджет | 184,0 |
5.5.2. | Підтримка спортивних організацій міста. | Спорткомітет | Протягом року | Міський бюджет | 60,0 |
5.5.3. | Придбання основних засобів (спортивне обладнання для заняття спортом по місцю проживання, придбання оргтехніки). | Спорткомітет | Протягом року | ФСЕР | 30,0 |
5.5.4. | Ремонт та обладнання спортивного майданчику по місцю знаходження. | Спорткомітет | Протягом року | ФСЕР | 100,0 |
Усього по Розділу 5.5. у т.ч.: - міський бюджет - фонд соціально-економічного розвитку міського бюджету | 374,0 244,0 130,0 | ||||
5.6. Молодіжна і сімейна політика | |||||
5.6.1. | Проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, соціологічних досліджень серед учнівської та студентської молоді з питань профілактики негативних явищ | Відділ у справах сім’ї та молоді, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Протягом року | Міський бюджет | 11,0 |
5.6.2. | Здійснення соціального супроводу сімей у кризових ситуаціях | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | -*- | -*- | 3,0 |
5.6.3. | Розвиток спеціалізованої соціальної служби підтримки сім’ї, підтримка та допомога дітям із соціально-незахищених сімей | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | -*- | Державний та міський бюджети | 16,0 |
5.6.4. | Спеціалізоване формування “Гаряча” лінія (надання анонімної та безкоштовної соціально-психологічної, консультативної, інформаційно-довідкової та правової допомоги) | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | -*- | - | - |
5.6.5. | Підтримка студентської соціальної служби, розвиток волонтерського руху | Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | -*- | Міський бюджет | 1,0 |
5.6.6. | Проведення заходів для молоді з обмеженими можливостями, здійснення психологічної та соціальної підтримки відповідної категорії дітей та молоді | Відділ у справах сім’ї та молоді, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | -*- | -*- | 2,0 |
5.6.7. | Розробка, виготовлення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів щодо пропагування здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок | Відділ у справах сім’ї та молоді, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | -*- | -*- | 3,0 |
5.6.8. | Оздоровлення дітей та молоді різних категорій | Усі структурні підрозділи управління | Липень-серпень, грудень-січень | -*- | 28,0 |
5.6.9. | Надання допомоги неповнолітнім при оформленні документів та супровід дітей до інтернат них закладів і притулків | Служба у справах неповнолітніх | Протягом року | -*- | 2,0 |
5.6.10. | Покращення матеріально-технічної бази управління з метою продовження роботи щодо оновлення банку даних на дітей усіх категорій та введення електронно-облікової системи відповідних категорій дітей | Відділ у справах сім’ї та молоді, служба у справах неповнолітніх | -*- | Цільовий фонд міського бюджету - ФСЕР | 7,0 |
5.6.11. | Підтримка обдарованих дітей та учнівської молоді (стипендія міського голови) | Відділ у справах сім’ї та молоді | -*- | Міський бюджет | 20,0 |
5.6.12. | Створення прийомних сімей | Відділ у справах сім’ї та молоді | -*- | Міський бюджет, співфінан- сування | 1,3 |
5.6.13. | Проведення профілактичних рейдів раннього виявлення неблагополучних сімей, в яких виховуються діти | Служба у справах неповнолітніх | -*- | Міський бюджет | 3,0 |
5.6.14. | Проведення міського фестивалю-форуму «Молодь обирає здоров’я» | Відділ у справах сім’ї та молоді | Квітень 2007 року | Міський бюджет | 1,0 |
5.6.15. | Підтримка дитячого та молодіжного КВК – руху. Проведення міського фестивалю КВК | Відділ у справах сім’ї та молоді | Квітень 2007 року | -*- | 1,0 |
5.6.16. | Підтримка молоді, яка проходить строкову та контрактну службу в армії. Здійснення заходів щодо патріотичного виховання дітей та учнівської молоді | Відділ у справах сім’ї та молоді, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Протягом року | -*- | 3,0 |
5.6.17. | Організація змістовного дозвілля дітей та молоді | Усі структурні підрозділи управління | -*- | -*- | 14,0 |
5.6.18. | Створення соціального гуртожитку для сімей та молоді, які опинилися в кризовому становищі | Усі структурні підрозділи управління | -*- | Цільовий фонд міського бюджету - ФСЕР | 20,0 |
Усього по Розділу 5.6. у т.ч.: - міський бюджет - фонд соціально-економічного розвитку міського бюджету | 136,3 109,3 27,0 | ||||
УСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 5. у т.ч.: - міський бюджет - фонд розвитку - фонд соціально-економічного розвитку міського бюджету | 3420,4 789,3 175,0 2393,6 |