Програма економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2009 рік Рівне-2008
Вид материала | Документы |
- Програма економічного І соціального розвитку Житомирської області на 2009 рік, 1059.36kb.
- Програма соціально економічного та культурного розвитку, 1213.86kb.
- Програма економічного І соціального розвитку сумської області на 2012 рік та основні, 1097.56kb.
- Програма розроблена з урахуванням завдань І положень наступних документів: Програми, 2595.57kb.
- Програма економічного І соціального розвитку полтавської області на 2007 рік полтава, 1758.46kb.
- Про виконання Програми економічного І соціального розвитку Донецької області за 2010, 574.8kb.
- Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області, 2649kb.
- Середньостроковий план реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку Рівненської, 402.65kb.
- Програма підтримки малого підприємництва в красилівському районі на 2009-2010 роки, 855.93kb.
- ПРограма економічного та соціального розвитку міста ромни на 2009 рік, 453.41kb.
Таблиця 5
Капітальне будівництво
(млн. гривень)
Показники | 2007 рік, звіт | 2008 рік, очікуване | 2009 рік, прогноз | 2009 р. до 2008 р. | |
у відс. | +,- | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Загальний обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування (у фактичних цінах відповідних років), всього | 2924,1 | 3860 | 4480 | 116,1 | +620 |
у порівняних цінах, у % до попереднього року | 116,9 | 110 | 105 | - | - |
Обсяг бюджетних інвестицій облдержадміністрації, всього | 81,383 | 100,537 | 120,691* | 120 | +20,154 |
у тому числі: | | | | | |
субвенція на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності, в тому числі на ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень | 23,740 | - | - | - | - |
капітальні видатки на соціально-економічний розвиток | - | 24,748 | 89,536* | у 3,6 р. б. | +64,788 |
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток | 20,894 | 30,221 | | | -30,221 |
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж і котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів | 17,829 | 14,897 | | | -14,897 |
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг комунальної власності | 6,260 | - | - | - | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження історичної забудови міст, об'єктів історико-культурної спадщини, впорядкування історичних населених місць України | 3,195 | - | - | - | - |
субвенція з державного бюджет на створення рекреаційних зон, меморіальних та музейних комплексів, а також розвиток історико-культурних пам’яток та заповідників | - | 1,0 | 4,0* | у 4 р. б. | +3,0 |
субвенція на будівництво і придбання житла військовослужбовцям та особам рядового і начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів | 2,611 | 2,506 | 4,155* | 165,8 | +1,649 |
державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми | - | 1,779 | - | - | -1,779 |
кошти з державного бюджету за бюджетною програмою „Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам’яток архітектури” | - | 4,386 | - | - | -4,386 |
кошти бюджету розвитку обласного бюджету | 6,854 | 21 | 23* | 109,5 | +2,0 |
* - попередні дані
Таблиця 6
Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери області
Показники | Одиниця виміру | 2007 рік, звіт | 2008 рік, очіку- ване | 2009 рік, прог-ноз | 2009 р. до 2008 р. | |||||
% | +,- | |||||||||
Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери | ||||||||||
а) за рахунок усіх джерел фінансування | ||||||||||
Загальна площа житла | тис.кв.м | 254,2 | 210 | 220 | 104,8 | +10 | ||||
Загальноосвітні школи | учн. місць | 275 | 310 | 919 | у 3 р. б. | +609 | ||||
Амбулаторно-поліклінічні заклади | відв./зм | 63 | 170 | 300 | 176,5 | +130 | ||||
Лікарні | ліжок | 76 | 63 | 100 | 158,7 | +37 | ||||
Водопровід | км | 7,65 | 2,6 | 3 | 115,4 | +0,4 | ||||
Каналізація | км | 3,64 | 2 | 2,5 | 125 | +0,5 | ||||
Теплопостачання | км | 12,51 | 1 | 2 | у 2 р. б. | +1 | ||||
| Гкал | 0,2 | 8 | 8 | 100 | - | ||||
Газові мережі | км | 65,43 | 70 | 104 | 148,6 | +34 | ||||
Автомобільні дороги загального користування | км | 21,47 | 43,1 | 13,6 | 31,6 | -29,5 | ||||
б) у тому числі за рахунок коштів державного бюджету | ||||||||||
Загальна площа житла | тис. кв. м | 14,25 | 6,5 | 10,2 | 157 | +3,7 | ||||
Загальноосвітні школи | учн. місць | 275 | 150 | 919 | у 6,1 р. б. | +609 | ||||
Амбулаторно-поліклінічні заклади | відв./зм | - | 120 | 300 | у 2,5 р. б. | +180 | ||||
Лікарні | ліжок | 25 | 63 | 100 | 158,7 | +37 | ||||
Водопровід | км | - | 2,6 | 3 | 115,4 | + 0,4 | ||||
Каналізація | км | - | 2 | 2,5 | 125 | +0,5 | ||||
Газові мережі | км | 49,1 | 62,6 | 70 | 111,8 | +7,4 | ||||
Автомобільні дороги загального користування | км | 21,47 | 43,1 | 13,6 | 31,6 | -29,5 | ||||
з них: введення в дію об’єктів соціальної сфери за Чорнобильською будівельною програмою | ||||||||||
Загальна площа житла | тис. кв.м | 2,68 | - | 1,19 | | +1,19 | ||||
Амбулаторно-поліклінічні заклади | відв./зм | - | 80 | - | | - 80 |