Ведомственная целевая программа защита населения и территорий красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

Вид материалаПрограмма
Распределение планируемых объемов финансирования
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10



Приложение N 7.2


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КЛАССИФИКАЦИИ

ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

(по задаче 2 ведомственной целевой программы)


тыс. рублей

Коды классификации операций
сектора государственного
управления

Всего

В том числе по годам
(текущий год и плановый
период)

2009

2010

2011

Задача 2. Профилактика и тушение
пожаров в Красноярском крае













в том числе













200 Расходы

1053027,0

318634,2

414383,9

320008,9

210 Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

626480,7

189474,9

211226,5

225779,3

211 Заработная плата

490856,2

148445,3

165575,8

176835,1

212 Прочие выплаты

7143,5

2174,3

2311,3

2657,9

213 Начисления на выплаты по
оплате труда

128603,8

38892,5

43380,7

46330,6

220 Оплата работ, услуг

76288,7

23151,7

24714,9

28422,1

221 Услуги связи

4422,2

1346,0

1430,8

1645,4

222 Транспортные услуги

852,7

259,5

275,9

317,3

223 Коммунальные услуги

41080,4

12503,7

13291,5

15285,2

224 Арендная плата за пользование
имуществом













225 Работы, услуги по содержанию
имущества

16234,4

4941,3

5252,6

6040,5

в том числе капитальный ремонт

3285,5

1000,0

1063,0

1222,5

226 Прочие работы, услуги

13699,0

4101,2

4464,1

5133,7

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям













241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям













242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций













251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

349912,3

105902,5

178330,8

65679,0

в том числе расходы капитального
характера

161472,5

44522,1

116950,4




260 Социальное обеспечение













261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию населения













262 Пособия по социальной помощи
населению













263 Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления













290 Прочие расходы

345,3

105,1

111,7

128,5

300 Поступление нефинансовых
активов

230340,3

96742,8

88091,2

45506,3

310 Увеличение стоимости основных
средств

151018,9

72514,3

62472,2

16032,4

в том числе: капитальное
строительство

18400,0

18400,0







оборудование

132618,9

54114,3

62472,2

16032,4

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов













340 Увеличение стоимости
материальных запасов

79198,6

24191,3

25577,7

29429,6

500 Поступление финансовых активов













540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам













600 Выбытие финансовых активов













620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале













640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам













Итого по задаче 2

1283367,3

415377,0

502475,1

365515,2