Ведомственная целевая программа защита населения и территорий красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

Вид материалаПрограмма
Распределение планируемых объемов финансирования
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10



Приложение N 7.1


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО КЛАССИФИКАЦИИ

ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

(по задаче 1 ведомственной целевой программы)


тыс. рублей

Коды классификации операций
сектора государственного
управления

Всего

В том числе по годам
(текущий год и плановый
период)

2009

2010

2011

Задача 1. Предупреждение
возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций, спасение
людей, снижение ущерба и потерь от
чрезвычайных ситуаций в
Красноярском крае













в том числе:













200 Расходы

562808,7

206119,9

209517,7

147171,1

210 Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

328968,0

99512,5

110956,9

118498,6

211 Заработная плата

259302,7

78418,7

87468,1

93415,9

212 Прочие выплаты

1727,8

548,1

572,1

607,6

213 Начисления на выплаты по
оплате труда

67937,5

20545,7

22916,7

24475,1

220 Оплата работ, услуг

230225,7

105438,2

97263,3

27524,2

221 Услуги связи

56682,0

14912,2

32469,0

9300,8

222 Транспортные услуги

214,9

67,5

70,9

76,5

223 Коммунальные услуги

4689,6

1289,3

1556,2

1844,1

224 Арендная плата за пользование
имуществом

26,2

8,2

8,7

9,3

225 Работы, услуги по содержанию
имущества

54976,2

11448,1

42332,3

1195,8

в том числе: капитальный ремонт

1177,2

545,0

632,2




226 Прочие работы, услуги

113636,8

77712,9

20826,2

15097,7

240 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям













241 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям













242 Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций













251 Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

403,6

187,4

216,2




в том числе расходы капитального
характера

403,6

187,4

216,2




260 Социальное обеспечение













261 Пенсии, пособия и выплаты по
пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию населения













262 Пособия по социальной помощи
населению













263 Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления













290 Прочие расходы

3211,4

981,8

1081,3

1148,3

300 Поступление нефинансовых
активов

1070398,7

547218,3

492559,5

30620,9

310 Увеличение стоимости основных
средств

1029978,6

540107,0

469504,3

20367,3

в том числе: капитальное
строительство













оборудование

1029978,6

540107,0

469504,3

20367,3

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов













340 Увеличение стоимости
материальных запасов

40420,1

7111,3

23055,2

10253,6

500 Поступление финансовых активов













540 Увеличение задолженности по
бюджетным кредитам













600 Выбытие финансовых активов













620 Уменьшение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале













640 Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам













Итого по задаче 1

1633207,4

753338,2

702077,2

177792,0