Комитет культуры, туризма и архивного дела новгородской области докла д о результатах и основных направлениях деятельности комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области на 2009-2011 гг. Великий Новгород, 2008
Вид материала | Реферат |
СодержаниеПрограмма 1.2.2: Предоставление услуг учреждений культурно-досугового типа. Единицы измерения Цель программы ЗАТРАТЫ на реализацию программы |
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 2376.33kb.
- Ведомственная целевая программа Министерства культуры и архива Пензенской области «Развитие, 239.83kb.
- Отчет о реализации «Основных направлений развития архивного дела в Московской области», 466.87kb.
- Документов Архивного фонда области систематического перечня уникальных документов Архивного, 462.45kb.
- Программа модернизации здравоохранения Новгородской области на 2011-2012 годы Великий, 5895.6kb.
- Приказ 03. 03. 2010 г. Томск №21 Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях, 685.13kb.
- Работы архивов организаций, 2112.32kb.
- Работы архивов организаций, 2073.34kb.
- Основные правила, 2075.19kb.
- Республиканская архивная служба республики мордовия государственное учреждение «центральный, 399.36kb.
Программа 1.2.2: Предоставление услуг учреждений культурно-досугового типа.
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Цели и задачи Комитета культуры, туризма и архивного дела Новгородской области, решение которых будет обеспечено реализацией программы:
Цель 1. Содействие расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни, а также доступ к культурным ценностям и информации.
Задача 1.2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
Срок реализации программы: 2009 – 2011 гг.
Цель программы: повышение качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа для населения.
Основные мероприятия реализации программы (краткое описание):
1. Создание и организация работы клубных формирований (хоровые, хореографические, фольклорные коллективы, ВИА, кружки, студии и др.).
2. Проведение различных культурно-массовых, культурно-зрелищных и выставочных мероприятий (праздники, представления, смотры, фестивали, концерты и др.).
3. Организация просветительской деятельности по различным отраслям знаний (лекториев, школ, курсов, и т. п.; оказание консультативной и методической помощи).
4. Организация кино- и видеообслуживания населения.
5. Подготовка и повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников культурно-досуговых учреждений.
6. Совершенствование системы оплаты и стимулирования труда работников учреждений культурно-досугового типа.
7. Обеспечение проведения (текущих и капитальных) ремонтных работ в учреждениях культурно-досугового типа (в том числе оборудования, технических средств и т. п.).
8. Обеспечение безопасности учреждений культурно-досугового типа.
9. Модернизация материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа (оборудование, технические средства и др.).
10. Осуществление информационной и рекламно-маркетинговой деятельности.
11. Совершенствование системы управления финансовыми средствами учреждений культурно-досугового типа (в т. ч. привлечение внебюджетных средств).
Показатели реализации программы:
-
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единицы измерения
Отчетный период
Плановый период
ЦЗ
2007
2008
2009
2010
2011
Цель программы
Повышение качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа
1.
Среднее количество клубных формирований на 1000 жителей, единиц
единиц
5,5
5,7
5,8
5,9
6,0
6
2.
Количество культурно-досуговых учреждений на 100 тыс.жителей
единиц
61,35
60,8
60,3
60,4
60,0
60
3.
Среднее число посещений кинотеатров и киноустановок на 1000 жителей, единиц
единиц
715
718
723
725
800
3
ЗАТРАТЫ на реализацию программы
тыс. рублей
5 991,3
12 658,9
30971,0
28203,0
28971,0
в том числе из ОЦП «Культура»
тыс. рублей
320,0
300,0
500,00
500,00