Заслушав представлений Администрацией города отчёт о выполнении Программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в г. Дзержинском Московской области на 2003-2008 гг.», Совет депутатов решил
Вид материала | Программа |
СодержаниеТаблица №7 2. Организация оказания медицинской помощи лицам с повышенным АГ Мофомс /5,0 Мофомс694,0/1172,2 168,9 Мофомс- 0/0 Мофомс- 0/0 |
- Решение, 221.39kb.
- Совет депутатов, 266.27kb.
- «Сельская библиотека «Кругозор», 69.92kb.
- Решение от 30 января 2007 г. N 413, 822.33kb.
- Комплексной программы социально-экономического развития г. Дзержинский за 2010год, 479.04kb.
- Проект красноярский городской совет депутатов решение, 98.21kb.
- Совет депутатов городского поселения краснозаводск сергиево-посадского муниципального, 9.95kb.
- Совет депутатов г. Протвино решение от 29. 08. 2011 №248/39, 265.99kb.
- Четвертого созыва, 21.44kb.
- Совет депутатов муниципального образования, 234.4kb.
1 2
Таблица №7
Сведения о финансировании основных мероприятий Программы за период 2003-2008гг.
№ п/п | Наименование мероприятий | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Всего по Программе в целом | Источник финанси-рования | ||||||||||||||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт. | План/Факт (тыс.руб.) | |||||||||||
1.Формирование у населения приоритетного отношения к проблеме здоровья. | |||||||||||||||||||||||
1.1. | Обучение населения с помощью информационно – пропагандистских программ ведению здорового образа жизни и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
1.1.1. | Открытие «Школы артериальной гипертонии» в ЛПУ города(развитие, работа, содержание) | 113 | 113 100% | 113 | 54,4 48,1% | 113 | 54,0 47,8% | 123 | 207,3 168,5% | 123 | 86,9 71% | 130 | 75,1 57,8% | 715/590,7 82,6% | Городской бюджет | ||||||||
1.1.2. | Ежемесячные телевизионные и радиопередачи, публикации в газете «Угрешские вести» по программе профилактики и лечения артериальной гипертонии (в т.ч. «социальной рекламы» по проблеме гипертонии) | 10 | 10 100% | 10 | 0 0% | 10 | 0 0% | 10 | 0 0% | 10 | 0 0% | 10 | 0 0% | 60/10 16,7% | Городской бюджет | ||||||||
1.1.3. | Открытие «групп здоровья» на базе ЛПУ, спортивных объектов, учреждений образования. | - | - | - | - | 5 | 0 0% | 5 | 0 0% | 5 | 0 0% | 5 | 0 0% | 20/0 0% | Городской бюджет | ||||||||
1.1.4. | Проведение «Дней борьбы с гипертонией» | - | - | 12 | 0 0% | 12 | 0 0% | 12 | 0 0% | 12 | 25,9 215,8 | 12 | 16,9 140,8% | 60/42,8 71,3% | Городской бюджет | ||||||||
1.1.5. | Обеспечение населения доступными средствами самоконтроля за уровнем АД, обучение методике его измерения и оказанию первой помощи при гипертоническом кризе. | | | | | | | | | | | | | | Средства населения | ||||||||
1.1.6. | Привлечение общественных организаций города к решению проблемы гипертонии, введение в школьный курс ОБЖ занятий по проблеме артериальной гипертонии, обучение школьников, студентов методике первой помощи при гипертоническом кризе. Привлечение специалистов ЛПУ к этим занятиям. | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
1.2. | Реализация в торговой сети города продуктов с пониженным содержанием животных жиров и хлорида натрия. | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
1.3. | Привлечение руководителей предприятий и организаций к поощрению работников, ведущих здоровый образ жизни. | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
2. Организация оказания медицинской помощи лицам с повышенным АГ | |||||||||||||||||||||||
2.1. | Открытие «горячей линии» по проблемам артериальной гипертонии на базе отделения скорой медицинской помощи (СМП). | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
2.2. | Подготовка специалистов в области профилактики, диагностики и лечения АГ. | | | | | | | | /15,0 | | /5,0 | | | -/20,0 | Средства спонсоров. | ||||||||
2.3. | Обеспечение населения города и ЛПУ современными гипотензивными средствами, отдавая приоритет доступным и качественным препаратам (преимущественно отечественным) | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
2.4. | Организация строгого диспансерного учета всех лиц, имеющих повышенные цифры АД, распределение населения по степени риска сердечно – сосудистых осложнений. | | | | | | | | | | | | | | МОФОМС | ||||||||
2.4.1 | Приоритетное амбулаторное лечение лиц с неосложненной АГ | | | | | | | | | | | | | | МОФОМС | ||||||||
2.5. | Обеспечение населения популярной медицинской литературой по проблеме АГ | 5 | 5 100% | 5 | 0 0% | 5 | 0 0% | 5 | 5 100% | 5 | 0 0% | 5 | 0 0% | 30/10 33,3% В т.ч. МОФОМС /5,0 спонс./5,0 | МОФОМС (средства спонсор. – фармацевтические фирмы) | ||||||||
2.6. | Обеспечение ЛПУ наглядными пособиями по проблеме АГ. | 5 | 0 0% | 5 | 0 0% | 5 | 0 0% | 5 | 10 200% | 5 | 0 0% | 5 | 0 0% | 30/10 33,3% | МОФОМС Средства спонс. | ||||||||
3.1. | Обеспечение ЛПУ мед. оборудованием (электрокардиограф, эхокардиографическое оборудование с доплером, велоэргометр). | - | - | 31 В т.ч. Бюдж-11,0 МОФОМС-20,0 | 144,2 0 0% 144,2 2221% | 1114 В т.ч. Бюдж-440,0 МОФОМС-674,0 | 1348,5, В т.ч. 320,5 72,8% 1028,0 231,4% | - | | - | -/37,2 В т.ч. Бюд жет37,2 | - | 165,0 В т.ч. Бюд жет 165,0 | 1145,0/ 1694,9 148,0% В т.ч. Бюдж.451/522,7 115,9% МОФОМС694,0/1172,2 168,9% | Городской бюджет МОФОМС | ||||||||
3.2. | Обеспечение ЛПУ достаточным количеством реактивов для лабораторного исследования липидного состава плазмы крови. | 100 В т.ч. Бюджет 50,0 МОФОМС- 50 | 100 100% В т.ч. Бюд жет 100-200% МОФОМС-0/0% | 100 В т.ч. Бюджет 50,0 МОФОМС- 50 | 38,1 38,1% В т.ч. Бюд жет 38,1-76,2% МОФОМС- 0/0% | 100 В т.ч. Бюд жет 50,0 МО ФО МС- 50 | 76,3 76,3% В т.ч. Бюд жет 0/0%МОФОМС-76,3-152,6% | 150 В т.ч. Бюд жет 75,0 МОФОМС- 75 | 74,0 49,3% В т.ч. Бюд жет 74,0-98,7% МОФОМС- 0/0% | 150 В т.ч. Бюд жет 75,0 МОФОМС- 75 | 150 100% В т.ч. Бюд жет 75,0 100% МОФОМС- 75 100% | 200 В т.ч. Бюд жет 100,0 МОФОМС 100 | 200/ 142 71% В т.ч. Бюд жет 0 0% МОФОМС- 142 71,0% | 800,0 /580,4 72,6% Вт.ч. Бюд жет 400/363,4 90,9% МОФОМС-400/217 54,3% | Городской бюджет МОФОМС | ||||||||
| ИТОГО: | 233 В т.ч. Бюд жет 173 МОФОМС-60 | 228 97,9% В т.ч. Бюд жет 223 128,9% МОФОМС- 5 8,3% | 276 В т.ч. Бюджет 196 МОФОМС- 80 | 236,7 85,8% В т.ч. Бюд жет 92,5 47,1% МОФОМС- 144,2 180,3% | 1364 В т.ч. Бюд жет 630 МОФОМС- 734 | 1478,8 108,4% В т.ч. Бюд жет 374,5 59,4% МОФОМС- 1104,3 150,4% | 310,0 В т.ч. Бюд жет 225 МОФОМС- 85 | 311,3 100,4% В т.ч. Бюд жет 281,3 125,0% МОФОМС- 0 0% спон.-30,0 | 310,0 В т.ч. Бюд жет 225 МОФОМС- 85 | 305,0 100,4% В т.ч. Бюд жет 225 100,0% МОФОМС- 75 88,2% спон.- 5,0 | 367,0 В т.ч. Бюд жет 257 МОФОМС- 110 | 399,0 100,4% В т.ч. Бюд жет 257,0 100,0% МОФОМС- 142,0 129,1% | 2860/2958,8 - 103,5% В т.ч. Бюджет 1706/1453,3 85,2% МОФОМС-1154 /1470,5 127,4% спон.- 35,0 | Городской бюджет МОФОМС средства населения и спонсоров |