Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 001,006

Вид материалаОтчет

Содержание


Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения
Целевые индикаторы
Задача 1. Создание благоприятных условий для хозяйственной деятельности регионов и повышения качества жизни населения на основе
Показатели прямых результатов
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
Задача 2. Взаимодействие с регионами по улучшению показателей социально-экономического развития
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения
Целевые индикаторы
Задачи 1. Обеспечение поэтапной реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
Задача 2. Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на результат
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 001,006
Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения
Целевые индикаторы
Задача 1. Упорядочение государственных услуг
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
Задача 2. Совершенствование системы местного государственного управления и самоуправления
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6



Цель 1.4. Обеспечение условий для устойчивого развития районов и города областного значения

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 001,004,006,007,099


Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения

Источник информации

Ед.

изм.

Отчетный период

Причины не достижения

План

Факт

1

2

3

4

5

6

Целевые индикаторы
















Снижение доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума в пределах 0,5-0,7% ежегодно

Статданные

%

0,5-0,7

3,1

(с 6,3% в 2009г. до 3,2% в 4 кв. 2010г. оценка)




Снижение уровня общей безработицы ежегодно на 0,3-0,5%

Статданные

%

0,3-0,5

1,0

(с 6,0% в 2009г. до 5,0% в 4 кв.2010г.)




Задача 1. Создание благоприятных условий для хозяйственной деятельности регионов и повышения качества жизни населения на основе развития региональной экономики

Показатели прямых результатов
















1.Мониторинг за ходом реализации Стратегии территориального развития РК до 2015 года

Аналитическая информация в МЭБП



Отчет

2

2




2.Мониторинг за ходом реализации Конкурентной стратегии развития Актюбинской области до 2015 года

Отчет руководству области

Отчет

2

1

В связи с оптимизацией данная Стратегия была упразднена решением сессии облстного маслихата № 332 от 13 декабря 2010 года

3.Мониторинг за ходом реализации стратегии развития опорных городов

Отчет руководству области

Отчет

2

2




Мероприятия для достижения показателей прямых результатов




Мониторинг за ходом реализации Конкурентной стратегии развития Актюбинской области до 2015 года




Мониторинг за ходом реализации стратегии территориального развития РК до 2015 года




Мониторинг за ходом реализации стратегии развития опорных городов




Задача 2. Взаимодействие с регионами по улучшению показателей социально-экономического развития

Показатели прямых результатов
















1. Анализ основных индикаторов социально-экономического развития районов (города областного значения)

Аналитическая справка

Справка

4

4




2. Проведение рейтинговой оценки местных исполнительных органов (акиматов) районов (города областного значения)

Отчет руководству области

Справка

4

4




Мероприятия для достижения показателей прямых результатов




Ежемесячный анализ социально-экономических индикаторов районов и г.Актобе




Ежеквартальный анализ социально-экономического развития районов и г.Актобе






Стратегическое направление 2.Внедрение новой системы государственного планирования  

Цель 1.1. Внедрение новой системы государственного планирования, ориентированного на результат

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 001,006


Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения

Источник информации

Ед.

изм.

Отчетный период

Причины не достижения

План

Факт

1

2

3

4

5

6

Целевые индикаторы
















Внедрение системы государственного планирования в Актюбинской области в 2010 году

Распоряжение Акима области от 29.07.10 № 282-р «Об утверждении Организационного плана по разработке, реализации, мониторингу и оценке документов Системы государственного планирования

Распоряжение

1

1




Задачи 1. Обеспечение поэтапной реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года

Показатели прямых результатов
















1.Приведение действующих программных документов в соответствии с новой системой государственного планирования и Стратегическим планом развития РК до 2020 года.

Письмо в МЭРТ от 24 января 2011г. № 01-09/89

%

100

100




Мероприятия для достижения показателей прямых результатов




Организация консультационной работы по разъяснению внедрения новой системы государственного планирования




Внести изменения и дополнения в Положение Управления экономики и бюджетного планирования в соответствии с новой системой государственного планирования




Мониторинг реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан




Задача 2. Внедрение трехлетнего бюджетного планирования, ориентированного на результат

Показатели прямых результатов
















Организация проведения консультаций для местных исполнительных органов

План - график бюджетной комиссии области на 2010 год

Число заседаний

10

10




Разработка областного бюджета на трехлетний период

Проект решения областного маслихата

Проект

1

1




Разработка проекта решения областного маслихата «Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов (города областного значения) на трехлетний период

Проект решения областного маслихата

Проект

1


1




Мероприятия для достижения показателей прямых результатов




Осуществить консультационную работу по вопросам внедрения системы государственного планирования и бюджетирования, ориентированных на результаты, усовершенствованному процессу планирования и формирования бюджета




Разработка проекта решения областного маслихата "Об областном бюджете на 2011-2013 годы"




Разработка проекта решения областного маслихата «Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами районов (города областного значения) на 2011-2013 годы




Подготовка предложений по увеличению или сокращению бюджетных расходов на основании оценки результатов реализации бюджетных программ за 2009 год






Цель 2.2. Повышение эффективности системы местного государственного управления и самоуправления

Коды бюджетной программы, направленных на достижение данной цели 001,006


Наименование целевого индикатора, задачи и показателей прямых результатов с указанием окончательного срока (периода) достижения

Источник информации

Ед.

изм.

Отчетный период

Причины не достижения

План

Факт

1

2

3

4

5

6

Целевые индикаторы
















1. Включение в реестр государственных услуг:

в 2010 году - 100% государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам в сферах социальной защиты, труда и занятости, культуры, учета недвижимости и земельных отношений, жилищного обеспечения

Проект постановления


%

100

-

Согласно ст.34 Бюджетного кодекса реестр государственных услуг утверждается Правительством РК,и соответственно в компетенцию акиматов не входит.

В соответствии с этим, Правительством РК принято постановление «Об утверждении реестра государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам», утвержденное № 745 от 20 июля 2010 года.

Задача 1. Упорядочение государственных услуг

Показатели прямых результатов
















Расширение реестра государственных услуг

Проект постановления акимата области

Проект

1

-

Согласно ст.34 Бюджетного кодекса реестр государственных услуг утверждается Правительством РК,и соответственно в компетенцию акиматов не входит.

В соответствии с этим, Правительством РК принято постановление «Об утверждении реестра государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам», утвержденное № 745 от 20 июля 2010 года.

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов




Внесение изменений и дополнений в реестр государственных услуг оказываемых юридическими и физическими лицами




Разработка Типового стандарта оказания государственных услуг




Задача 2. Совершенствование системы местного государственного управления и самоуправления

Показатели прямых результатов
















Внедрение системы рейтинговой оценки деятельности местных исполнительных органов (акиматов) районов (города областного значения), направленной на обеспечение динамичности их социально-экономического развития

Проект постановления акимата области

Система

1




Приказом руководителя Администрации Президента Мусина А.Е. от 27 декабря 2010г. № 01-39.26 утверждена единая методика определения рейтинга областей, городов и районов по уровню и динамике социально-экономического и индустриально-инновационного развития

С учетом особенностей социально-экономического развития области выработка предложений по слиянию, присоединению структурных подразделений, предусмотренных типовой структурой местного государственного управления Республики Казахстан

Предложения в МЭРТ

Постановление

1

1




Выработка предложений по совершенствованию структуры местного государственного управления и самоуправления

Письмо УЭБП от 24.11.2010 года № 01-07/1688

Предложения в МЭРТ

1

1




Мероприятия для достижения показателей прямых результатов




С учетом особенностей социально-экономического развития области внесение предложений по слиянию, присоединению структурных подразделений, предусмотренных типовой структурой местного государственного управления Республики Казахстан




Разработка проекта постановления акимата области "Об утверждении структуры местного государственного управления, лимитов штатной численности и количества служебных легковых автомобилей местных исполнительных органов на 2011 год"




Проведение функционального анализа местных исполнительных органов области и подготовка предложений по совершенствованию структуры местного государственного управления и самоуправления






Анализ развития функциональных возможностей


Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности экономики Актюбинской области

Наименование стратегического направления, цели и задачи государственного органа

Запланированные мероприятия по реализации стратегического направления и цели государственного органа за отчетный год

Фактическое исполнение

(мероприятий, направленных на улучшение результатов деятельности госорганов, за отчетный период)

Причины неисполнения

1

2

3

4

Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности экономики Актюбинской области

Цель 1 Повышение качества прогнозирования

Целевые индикаторы










1.Обеспечение отклонения фактических значений основных макроэкономических показателей от их прогнозных параметров в 2010 – 2014 годах в пределах 8-10% (в 2008-2009 годах – 10-12%)

Принятие мер, направленных на упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, 100% охват сотрудников доступом в Интернет, базы данных информационно-правовой системы, а также на развитие навыков эффективной работы с информационными ресурсами и их применением в каждодневной работе сотрудниками Управления.

Принятые меры позволили улучшить качество составления информации и прогнозирования данных




2.Сокращение количества уточнений областного бюджета по инициативе областных исполнительных органов не чаще 1 раза в квартал

Принятие мер по улучшению качества предоставляемой информации в процессе формирования областного бюджета

Уточнения областного бюджета проводились не чаще 1 раза в квартал




Цель 2 Обеспечение стабильного и качественного роста экономики области

Целевые индикаторы










1. Ежегодный прирост в 2010-2014г.:

- реального ВРП – на 2-4%;

- реальных денежных доходов населения – на 4-5%%;

- производительности труда – на 3-7%;

2. Уровень инфляции на конец 2010 года – 7,5%; 2011 года – 7,5%; 2012 года – 7,0%; 2013 года-7,0%; 2014 года- 7,0%

Были приняты меры, направленные на упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, 100% охват сотрудников Управления доступом в Интернет, базы данных информационно-правовой системы, а также на развитие навыков эффективной работы с информационными ресурсами и их применением в каждодневной работе сотрудниками Управления.

Принятые меры позволили улучшить качество составления информации и прогнозирования данных




Цель 3. Улучшение инвестиционного  климата и содействие деловой активности в области 

Целевые индикаторы










1.Среднегодовой рост инвестиций в основной капитал в 2010 -2014 годы на уровне 4-5%;

2.Доля объема производимой продукции субъектов малого и среднего бизнеса в общем объеме ВРП - 25% к 2014 году

Были приняты меры, направленные на упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, 100% охват сотрудников Управления доступом в Интернет, базы данных информационно-правовой системы, а также на развитие навыков эффективной работы с информационными ресурсами и их применением в каждодневной работе сотрудниками Управления

Принятые меры позволили улучшить качество составления информации и прогнозирования данных




Цель 4. Обеспечение условий для устойчивого развития районов и города областного значения

Целевые индикаторы










1.Снижение доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума на селе в пределах 0,5-07% ежегодно

2.Снижение уровня общей безработицы ежегодно на 0,3-0,5%

Были приняты меры, направленные на упорядочение и сокращение трудоемкости системы сбора и использования информации, 100% охват сотрудников Управления доступом в Интернет, базы данных информационно-правовой системы, а также на развитие навыков эффективной работы с информационными ресурсами и их применением в каждодневной работе сотрудниками Управления

Принятые меры позволили улучшить качество составления информации и прогнозирования данных