Актуальность Стратегии Развития Страны

Вид материалаДокументы

Содержание


5.4.1. Обеспечение экологической безопасности
5.4.2. Обеспечение комплексной безопасности населения и территории от стихийных бедствий и катастроф
Итого по преоритетам срс
ИТОГО ПО ПРОЧИМ НАПРАВЛЕНИЯМ (не включенным в СРС)
План мероприятий Стратегии Развития Страны на 2007-2010гг.
Период реализации
V. Направления и приоритеты
Тарифная политика
Инвестиционная политика
План мероприятий Стратегии Развития Страны на 2007-2010гг.
Период реализации
Подобный материал:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   37




15

5.3.5. Расширение участия населения в культурной жизни




Итого по сектору 2007-2010гг.

840 000,00

20 000,00

641 340,00

15 270,00

198 660,00

4 730,00

в том числе за счет СПБ

641 340,00

15 270,00

641 340,00

15 270,00





в том числе, за счет частных инвестиций, средств доноров и дополнительного бюджетного финансирования

198 660,00

4 730,00





198 660,00

4 730,00

16

5.4.1. Обеспечение экологической безопасности




Итого по сектору 2007-2010гг.

2 520 000,00

60 000,00

444 551,52

10 584,56

2 075 448,48

49 415,44

в том числе за счет СПБ

444 551,52

10 584,56

444 551,52

10 584,56





в том числе, за счет частных инвестиций, средств доноров и дополнительного бюджетного финансирования

2 075 448,48

49 415,44





2 075 448,48

49 415,44

17

5.4.2. Обеспечение комплексной безопасности населения и территории от стихийных бедствий и катастроф




Итого по сектору 2007-2010гг.

16 800 000,00

400 000,00

2 950 071,60

70 239,80

13 849 928,40

329 760,20

в том числе за счет СПБ

2 950 071,60

70 239,80

2 950 071,60

70 239,80





в том числе, за счет частных инвестиций, средств доноров и дополнительного бюджетного финансирования

13 849 928,40

329 760,20





13 849 928,40

329 760,20




ИТОГО ПО ПРЕОРИТЕТАМ СРС




Итого по 2007-2010гг.

367 290 000,00

8 745 000,00

106 120 323,12

2 526 674,36

261 169 676,88

6 218 325,64

в том числе за счет госбюджета

106 120 323,12

2 526 674,36

106 120 323,12

2 526 674,36

0,00



в том числе, за счет частных инвестиций, средств доноров и дополнительного бюджетного финансирования

261 169 676,88

6 218 325,64

0,00



261 169 676,88

6 218 325,64

в том числе за счет средств донорской помощи

17 337 600,00

412 800,00

17 337 600,00

412 800,00

0,00



в том числе за счет частных инвестиций и дополнительного бюджетного финансирования

243 832 076,88

5 805 525,64

0,00



243 832 076,88

5 805 525,64




ИТОГО ПО ПРОЧИМ НАПРАВЛЕНИЯМ (не включенным в СРС)




Итого по 2007-2010гг.

33 871 976,88

806 475,64

33 871 976,88

806 475,64

-

-

в том числе за счет госбюджета

33 871 976,88

806 475,64

33 871 976,88

806 475,64

-

-

в том числе, за счет частных инвестиций и средств доноров* и дополнительного бюджетного финансирования

-

-

-

-

-

-

в том числе за счет средств донорской помощи

-

-

-

-

-

-

в том числе, за счет частных инвестиций, средств доноров и дополнительного бюджетного финансирования

-

-

-

-

-

-




План мероприятий Стратегии Развития Страны
на 2007-2010гг.


 

Мероприятия / Разделы

Ответственные исполнители

Период реализации

Ожидаемый результат






1

2

3

4




V. Направления и приоритеты

5.1. Повышение экономического потенциала

5.1.1. Энергетика

Институциональные и структурные реформы сектора

1

Разработать и внедрить правила доступа к сетям и продажи электроэнергии от альтернативных источников энергии и механизмы их субсидирования.

Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов,

Государственное агентство по антимонопольной политике и развитию конкуренции,

Правительство Кыргызской Республики.

2007г.

Преобразование существующего оптового рынка электрической энергии в полноценный розничный рынок.

Создание недискриманицонных условий доступа к сетям и продажи электроэнергии новыми субъектами рынка.

2

Завершение приватизации АО «Кыргызгаз».

Государственный комитет по управлению госимуществом,

Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов,

Правительство Кыргызской Республики,

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

2008г.

Обеспечение надежного газоснабжения страны.

3

Передача в концессию или приватизация распределительных компаний.

Государственный комитет по управлению госимуществом,

Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов,

Правительство Кыргызской Республики,

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

2007-2008гг.

Поступление средств от концессии или приватизации в бюджет.

Улучшение корпоративного и финансового управления компаний и надежности поставок энергии.

4

Усилить потенциал Государственного комитета по управлению государственным имуществом.

Государственный комитет по управлению госимуществом,

Правительство Кыргызской Республики.

2007-2010гг.

Повышение потенциала и компетентности органа.

5

Разработать и внедрить механизм поощрения руководителей энергокомпаний на основе заслуг с привязкой к финансовым показателям деятельности компаний.

Государственный комитет по управлению госимуществом,

Правительство Кыргызской Республики.

2007г.

Улучшение заинтересованности руководителей в увеличении активов и прибыли компаний.

6

Совершенствование законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих политику и деятельность в секторе, а также стимулирование энергосбережения.

Государственное агентство по антимонопольной политике и развитию конкуренции,

Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов,

Правительство Кыргызской Республики,

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

2007-2010гг.

Улучшение правовой среды для развития сектора.

 

Тарифная политика

7

Завершение реформы монетизации льгот на энергоносители.

Министерство труда и социального развития,

Министерство финансов

2007г.

Адресная и справедливая соцзащита.

8

Разработать и реализовать среднесрочную тарифную политику на тепловую и электрическую энергию и природный газ на период до 2010 года.

Государственное агентство по антимонопольной политике и развитию конкуренции,

Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов,

Правительство Кыргызской Республики,

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

2007г.

Поэтапное повышение тарифов до уровня покрытия всех затрат на производство, передачу и распределение.

Предсказуемость и открытость политики.

9

Внедрить механизм прозрачного уровня экспортного тарифа.

Государственное агентство по антимонопольной политике и развитию конкуренции,

Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов,

Правительство Кыргызской Республики.

2007г.

Увеличение доходов компаний и бюджета от экспорта энергии.

10

Закрепить функции экспорта электроэнергии за генерирующими компаниями.

Государственное агентство по антимонопольной политике и развитию конкуренции,

Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов,

Правительство Кыргызской Республики,

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

2007г.

Увеличение доходов компаний и бюджета от экспорта энергии.

11

Разработать и начать реализацию программ по энергосбережению и энергоэффективности, в том числе и, прежде всего, для госучреждений.

Государственное агентство по антимонопольной политике и развитию конкуренции,

Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов,

Правительство Кыргызской Республики,

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

2007г.

Сокращение энергоемкости производства.

Обеспечение более эффективное и бережное использование энергии.

12

Усилить финансовую дисциплину и контроль в энергетическом секторе

Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов,

Государственный комитет по управлению госимуществом,

Министерство финансов.

2007-2010гг.

Финансовое оздоровление субъектов и сектора в целом.




Инвестиционная политика

13

Ввод дополнительных генерирующих мощностей для увеличения экспортного потенциала.

ОАО «Электрические станции»
(по согласованию),

Государственный комитет по управлению госимуществом,

Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов,

Правительство Кыргызской Республики,

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

2007-2010гг.

Увеличение экспортного потенциала и усиление экспортной позиции на региональном рынке электроэнергии.

Камбаратинская ГЭС-1 (период строительства 8 лет).

Камбаратинская ГЭС-2 (период строительства 4 года).

ТЭЦ-2 (период строительства 3 года).

14

Строительство и ввод новых высоковольтных линий и подстанций для реализации новой выработки и улучшения инфраструктуры по обеспечению экспорта электроэнергии.

АО «Национальные электрические сети»
(по согласованию),

Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов.

2007-2010гг.

Увеличение передающих мощностей и укрепление энергетической и экономической безопасности.

ВЛ500 «Камбарата-Кемин».

ВЛ220 и подстанция «Датка» 220кВ.

ВЛ500 «Камбарата-Кемин».

15

Реконструкция существующих генерирующих мощностей (Учкурганская и Атбашинская ГЭС, ТЭЦ-1).

ОАО «Электрические станции»
(по согласованию),

Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов.

2007-2010гг.

Получение дополнительной выработки энергии без значительных удельных капиталовложений.

16

Осуществить техническое перевооружение и восстановление малых ГЭС.

Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов.

2007-2010гг.

Увеличение дополнительной выработки энергии местного значения.

17

Реализовать комплекс мер по сокращению потерь в энергосистеме, в первую очередь, в распределительных сетях.

Энергокомпании
(по согласованию),

Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов.

2007-2010гг.

Финансовое оздоровление субъектов и сектора в целом.

Улучшение надежности поставок энергии конечным потребителям.

18

Создать условия для развития и использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ).

Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов.

2007-2010гг.

Диверсификация источников энергии.




План мероприятий Стратегии Развития Страны
на 2007-2010гг.


 

Мероприятия / Разделы

Ответственные исполнители

Период реализации

Ожидаемый результат