«Грачевский район Оренбургской области»

Вид материалаДоклад

Содержание


Муниципальные целевые программы
Подобный материал:
1   2   3   4

В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» 4 семьи получили поддержку при строительстве индивидуальных домов (субсидию) в сумме 4.238 тыс.руб., построили и ввели в эксплуатацию 410 кв.м.

Основными направлениями деятельности жилищно-коммунального хозяйства Грачевского района за 2010 год и перспектива развития являлись:


Подпрограммы деятельности и перспективного развития жилищно-коммунального комплекса.

В рамках Программы по № 185-ФЗ « О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» на территории Грачёвского района, сформированы заявки на получение финансовой поддержки за счёт федеральных средств , областного бюджета на выполнение мероприятий по региональной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов . В Программу включён «Грачевский сельсовет».

За 2008-2010 года отремонтирован 31 многоквартирный жилой дом, в т.ч. в 2010 году с участием средств «Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» отремонтировано 7 многоквартирных домов , на сумму 4980,2  тыс.рублей , на 2011 год планируется отремонтировать не менее 7 многоквартирных домов ; - установлено коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления тепловой энергии, холодного водоснабжения и электроснабжения в общем количестве 16 единиц , на 2011 год планируется установить 46 приборов учёта.

В 2009 году начаты работы по формированию и постановке на гос.учёт земельных участков под многоквартирными жилыми домами и закончены в 2010 году . На государственный кадастровый учёт поставлены 104 многоквартирных дома в Грачёвском сельсовете, в том числе 72 многоквартирных дома за 2010 год.

В 2010 году построено 2.8 км., водопроводных сетей в с.Старояшкино сметной стоимостью 3.6 млн.руб. Запланировано развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах, в 2011-2013 гг в с.Таллы строительство водозабора для хозпитьевого водоснабжения протяженностью 7,8 км., в 2011году в с.Новоникольское реконструкция водопровода протяженностью 3,3 км., в с.Покровка реконструкция водопровода протяженностью 1км.

В стадии разработки проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей ЗСО с.Верхнеигнашкино, с.Грачевка, с.Русскоигнашкино и др.

В 2011 году разработана проектно-сметная документация на строительство трех двенадцати квартирных жилых домов, которая в начале апреля сдана на экспертизу. Строительство вышеуказанных домов планируется начать в 2012 году по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда». Планируется переселение жителей с многоквартирных домов (бараков) по улице Комсомольская 1, 1а, 3 с.Грачевка.

Энергосбережение:

Во исполнение распоряжения Губернатора Оренбургской области от 31.07.2009 года №250-р Постановлением администрации Грачевского района №424В муниципальном образовании Грачевский район утверждена районная целевая программа «Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения В Грачевском районе на 2010-2015 годы». В 2010 году проведена ее корректировка.

Программа предусматривает повышение энергетической эффективности и стимулирование энергосбережения в районе, обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики района за счет эффективного использования энергетических ресурсов, создание условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития и снижение негативных последствий роста цен на основные виды топливно-энергетических ресурсов, снижение энергоемкости валового муниципального продукта .

В рамках Программы в 2010 году проводилась работа по установке приборов учета в учреждениях , жилых домах, в том числе общедомовых приборов в многоквартирных домах.

Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на оного проживающего в 2010 году по сравнению с предыдущим годом снизилась на 21 кВт.ч. Удельная величина потребления тепловой энергии на 1 квадратный метр общей площади в многоквартирных домах снизилась на 0,22 Гкал. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения снизилась на 9 кВт.ч.

Планируется проведение энергетического обследования объектов бюджетной сферы с составлением энергетических паспорта с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и проведение соответствующих мероприятий.


В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг населению муниципальным образованием, в соответствии с Федеральным Законом № 210-ФЗ от 27 июля 2010 г. « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» администрацией района в соответствии с действующим законодательством разработаны и приняты все необходимые нормативно- правовые акты .

С апреля месяца 2010 г. ведется работа по разработке реестра муниципальных услуг в МО Грачевский район, по внесению информации в специализированные информационные системы «Портал государственных услуг в Оренбургской области» о представлении муниципальных услуг в электронной форме.

В соответствии с Распоряжением Правительства от 17.12.2009 г. № 1993 «О первоочередных государственных и муниципальных услуг (в ред. Распоряжения Правительства от 07.09.2010 г. № 1506-р., утвержденным перечнем и поэтапном переходе предоставления муниципальных услуг в электронном виде, разработан и утвержден главой района 19 апреля 2010 г. календарный план по переходу на оказание муниципальных услуг(функций) в электронном виде органом местного самоуправления Грачевского района Оренбургской области, учреждениями Грачевского района Оренбургской области и муниципальными учреждениями».- 16 наименований первоочередных муниципальных услуг:

Отделы администрация района - 5 услуг

МУЗ ЦРБ – 2 услуги

Отдел культуры администрации- 5 услуг

Районный отдел образования -4 услуги.

В настоящее время реестр муниципальных услуг (функций) утвержден постановлением № 387-п от 21.04.2011 г. и опубликован в районной газете «Призыв» 26 апреля 2011 г., в который включены 32 наименования муниципальных услуг.

Информация по всем услугам внесена в специализированную информационную систему «Портал государственных услуг в Оренбургской области» и опубликована на едином Портале государственных и муниципальных услуг в сети Интернет.

Разработаны 32 административных регламента, которые проходят стадию согласования и утверждения.

При проведении мероприятий по реализации действующего законодательства у специалистов муниципального образования возникли трудности из-за противоречий в наименовании муниципальных услуг определенных Федеральным Законом от 06.0102003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и наименовании первоочередных услуг утвержденных распоряжением Правительства от 17.12.2009 г. № 1993 «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде (в ред. Распоряжения Правительства от 07.09.2010 г. № 1506-р) в электронном виде.

Администрацией района в 2011 году запланированы мероприятия по продолжению данной работы в сельских муниципальных образованиях, муниципальных учреждениях района (школы,клубы,детские сады, ФАПы).

Проводится работа по сбору информации о предполагаемых точках подключения к системе межведомственного взаимодействия (к цифровым электронным линиям), органов местного самоуправления, муниципальных учреждениях, участвующих в оказании муниципальных услуг(функций) в электронной форме на территории Грачевского района.

Муниципальное образование Грачевский район участвует в реализации административной реформы.

В соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях повышения эффективности органов местного самоуправления в муниципальном образовании Грачевский район принимаются нормативные правовые акты, обеспечивающие развитие муниципальной службы.

Администрация района постоянно занимается вопросами укрепления кадрового потенциала местного самоуправления, в частности действует система подготовки кадров и повышения квалификации.

С целью пополнения кадров квалифицированными сотрудниками муниципальной службы, своевременного замещения вакантных должностей, повышения уровня подбора и расстановки кадров, способных решать задачи, возложенные на муниципальных служащих, в администрации района создан резерв кадров, в 2008 году на замещение вакантной должности был принят кандидат, стоящий в кадровом резерве.

Приоритетным направлением формирования кадрового состава муниципальной службы является: назначение на должности муниципальной службы высококвалифицированных специалистов с учетом их профессиональных качеств и компетентности, содействие продвижению по службе муниципальных служащих, создание кадрового резерва, оценка результатов работы муниципальных служащих посредством проведения аттестации.

Финансы.

Муниципальное образование «Грачевский район» относится к числу дотационных районов.

Доля собственных доходов бюджета муниципального образования «Грачевский район» (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования составила, по годам:



Годы

2009

2010

2011

2012

2013

Доля

41,9

16,1

12,2

12,4

12,9


Сокращение доходной части по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Грачевского района за период с 2009 года по 2010 год составил 25,8% ввиду исключения из числа поступающих платежей налога на прибыль. Поступление собственных доходов консолидированного бюджета района (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) за 2010г. составило 55747 тыс. рублей, в сравнении с 2009 годом собственные доходы уменьшились на 45460 тыс. рублей.

С целью увеличения поступлений собственных доходов в консолидированный бюджет района в 2010 году, Советом депутатов МО «Грачевский район» принято решение об увеличении ставок арендной платы, что позволило увеличить поступления платежей от использования муниципального имущества на 880 тыс. рублей.

В 2010 году в районный бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов 59475,2 тыс. руб., что на 48351,6 тыс. руб. меньше, чем поступило в 2009 году. В бюджеты поселений зачислено налоговых и неналоговых доходов в сумме 22741,6 тыс. руб. (27,7 процента от общей суммы налоговых и неналоговых доходов). В сравнении с 2009 годом поступления в бюджеты поселений возросли на 7,4 процента.

В структуре доходов консолидированного бюджета 50,4 процента занимает налог на доходы, 20,2 процента доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, 11,4 процента – налоги на имущество (из которых 5,5 процента – земельный налог, 5,4 процента – транспортный налог, 0,5 процента - налог на имущество физ. лиц). Удельный вес налогов на совокупный доход в структуре доходов консолидированного бюджета составляет 2,8 процента (из которых единый налог на вмененный доход – 1,7 процента, единый сельхозналог – 1,1 процента), платежи при пользовании природными ресурсами составляют 7,0 процента от общего объема доходов консолидированного бюджета.

Бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам в целом по району исполнены на 103,3 процента, в том числе по районному бюджету на 102,9 процента, по бюджету поселений на 109,3 процента.

Но в сравнении с 2009 годом наблюдается отрицательная динамика поступления собственных доходов и доходов от предпринимательской деятельности. В частности, сумма собственных доходов за 2010 год сократилась в сравнении с прошлогодними поступлениями на 46794,5 тыс. руб. в результате отсутствия в доходной части бюджета налога на прибыль предприятий. Поступления по доходам от предпринимательской деятельности уменьшились по сравнению с прошлым годом на 0,37 тыс. руб. в результате сокращения суммы премии лучшим ученикам. По безвозмездным поступлениям поступившая сумма увеличилась по сравнению с прошлогодней на 75272 тыс. руб. в результате увеличения дотации на 31643 тыс. руб., субсидий на 25504 тыс. руб. и субвенций на 13250,9 тыс. руб.

Бюджетообразующим налогом является налог на доходы, процент исполнения по данному налогу составил 102,4 % к годовым назначениям. В суммарном выражении поступления по налогу на доходы в 2010 году превысили прошлогодние поступления на 1016,9 тыс. руб.

Поступление налогов на совокупный доход увеличилось по сравнению с прошлым годом на 2114,2 тыс. руб. в результате введения нового доходного источника – налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, а также увеличение поступлений по единому налогу на вмененный доход на 177 тыс. руб.

Налогов на имущество поступило в консолидированный бюджет района на сумму 9390,9 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом сумма поступлений увеличилась на 1473 тыс. руб. в результате увеличения поступлений налога на имущество физических лиц на 229 тыс. руб., транспортного налога на 1677 тыс. руб., земельного налога на 356 тыс. руб. Однако, в результате недостаточности работы, проведенной поселениями по сокращению недоимки, выполнение плана по земельному налогу составило 94,4 процента и поступления сократились по сравнению с прошлогодними на 433,1 тыс. руб.

Поступления по доходам от использования имущества возросли по сравнению с прошлым годом на 880,9 тыс. руб. в результате уменьшения суммы недоимки по заключенным договорам аренды земельных участков.

В сравнении с прошлым годом значительно увеличилось поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду - на 4457,2 тыс. руб. и составило 5734,4 тыс. руб.

Штрафных санкций поступило в доход районного бюджета в 2010 году 1133 тыс. руб., в сравнении с прошлым годом поступления сократились на 94,8 тыс. руб. в результате отсутствия штрафных санкций за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники и значительного сокращения штрафных санкций за нарушение законодательства о недрах -на 154,5 тыс. руб.

По состоянию на 1.01.2011г. сумма недоимки по платежам в бюджет района и бюджеты поселений составила 1338,1 тыс. руб. Наибольшие суммы недоимки приходятся на арендную плату – 821,7 тыс. руб., транспортный налог – 208,1 тыс. руб., земельный налог – 198,6 тыс. руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, наблюдается положительная динамика снижения сумм недоимки.

Администрацией района и финансовым отделом проведен ряд мероприятий по увеличению поступления доходов в консолидированный бюджет района и снижению сумм недоимки по платежам в бюджет. В течение года регулярно проводились заседания при главе Грачевского района, на которые приглашались основные плательщики местных налогов и основные недоимщики по налогам. В результате, общая сумма недоимки снизилась по сравнению с прошлогодней на 2686 тыс. руб., в том числе по налогам с юридических лиц на 2644,5 тыс. руб., по налогам с физических лиц на 41,6 тыс. руб.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования Грачевский район в 2010 г. составил 339437 тыс. рублей.
Увеличение объема дотации и суммы безвозмездных поступлений из областного бюджета позволило увеличить расходы бюджета в 2010г. в сравнении с 2009 г. на 36302 тыс. рублей.

Все расходные обязательства бюджета муниципального образования в 2010 году были полностью обеспечены финансовыми ресурсами.

Постоянный мониторинг состояния местных бюджетов способствует принятию оперативных решений по непрерывному финансированию первоочередных социальных расходов на территории района.

В 2010 г. сохранялось приоритетное направление полученных доходов на выплату заработной платы, а также на:
  • оплату коммунальных услуг;
  • проведение капитального и текущего ремонта учреждений образования, здравоохранения и культуры;
  • проведение противопожарных мероприятий в учреждениях.

Из всех расходов, около 70 % бюджетных расходов относятся к социально ориентированным. Это образование, культура, здравоохранение и спорт, расходы в сфере социальной политики.

В бюджете Грачевского района наибольшую часть составляют расходы:
  • на образование - 40 %;
  • на социальную политику - 16 %;
  • на здравоохранение и спорт - 13 %;
  • доля межбюджетных трансфертов составила 16 %.

В 2010 г. расходы на образование (общее и дошкольное) увеличились на 4858 тыс. рублей в связи проведением текущего и капитального ремонта учреждений.

Расходы на здравоохранение в 2010 году составили 44450 тыс. рублей. расходы на культуру - 23075 тыс. рублей, расходы на физическую культуру и спорт - 1091 тыс. рублей.

Расходы на транспорт в 2010 г. составили 2142 тыс. руб., из которых направлено:
  • на компенсацию выпадающих доходов ООО «Бузулукское автотранспортное предприятие - 1142 тыс. рублей;
  • приобретение подвижного состава (автобусы) на условиях софинансирования - 1000 тыс. рублей.

В 2011 году расходы на транспорт запланированы в части компенсации выпадающих доходов – 1085 тыс. рублей.


Расходы на содержание работников органов местного самоуправления составили по годам, тыс. рублей:



Годы

2009

2010

2011

2012

2013

Тыс. руб.

20869

20481

23294

23682

23686


Уменьшение расходов в 2010 г. и плановом периоде по сравнению с 2008 годом объясняется проведением мероприятий по оптимизации расходов и изменением расчета норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.


Муниципальные целевые программы

(реализация которых предусмотрена в плановом периоде)

В плановом периоде предусмотрена реализация следующих районных программ: (тыс. руб.)


1. «Повышение безопасности дорожного движения в Грачевском районе на 2009-2012годы»;

2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Грачевском районе на 2010-2012гг»;

3. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Грачевского района в 2008-2011годах»;

4. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Грачевского района на 2008-2012 годы»;

5. «Вакцино-профилактика» на 2008-2011 годы;

5. «Безопасность образовательных учреждений на 2009-2011г.г.»

6. «Обеспечение управления и регулирования земельно-имущественных отношений на территории Грачевского района (2007-2011гг);


7. Развитие системы дошкольного образоварния в Грачевском районе на 2009-2012 гг.;

8. Оздоровление экологической обстановки в Грачевском районе на 2011-2015 гг.;

9. «Обеспечение населения Грачевского района питьевой водой на 201102016 гг»;

10. «Обеспечение провопорядка на территории Грачевского района на 2010-2014 гг.»;

11. «Развитие муниципальной службы в Грачевском района на 201002012 гг.»;

12. «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Грачевского района в 2012-2016 гг.»;

13. «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области 13 марта 2011 г.»;

14. О дополнительных мерах по обеспечению безопасности населения в зимний период 2011 года»;

15. «О введении дополнительных мер по предупреждению заболеваемости гриппом и острыми распираторными заболеваниями среди населения Оренбургской области»;

16. «О дополнительных мерах по рассмотрению обращений граждан»;

17. «О мерах по пропуску весеннего паводка 2011 года на территории МО Грачевский район»;

18. «О проведении месячника по профилактике алкоголизма, таксикомании, наркомании и табакокурения среди подростков и молодежи»;

19. «Об утверждении плана мероприятий МО Грачевский района по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ в 2010 году»;

20. «Об утверждении комплексного плана мероприятий МО Грачевский район по выполнению послания Губернатора Оренбургской области «Стратегия прорыва. Программа действий до 2015 года».

21. «По улучшению условий и охраны труда в Грачевском районе на 2009-2012 годы»

Цель программы: Обеспечение права каждого работника на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.

Задачи: реализация основных направлений государственной политики в области охраны труда, обеспечение здоровых и безопасных условий труда в организациях, предупреждение и профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) - 2915,1; средства работодателей, средств районного бюджета.

Ожидаемые результаты: Улучшение условий и охраны труда в организациях района, снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Перечень мероприятий:

Разделы:

-нормативно -правовое обеспечение в области охраны труда;

-организационное обеспечение охраны труда;

-обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты;

-совершенствование системы непрерывного образования по охране труда;

-совершенствование социального партнерства в области охраны труда;

-техническое обеспечение улучшений условий и охраны труда в организациях муниципального образования;

-информационное обеспечение в области охраны труда;

Оценка их эффективности: Мероприятия направлены на привлечение общественного внимания к вопросам охраны труда, повышение уровня знаний по охране труда у всех участников производственного процесса, правовой защищенности работников, формирование культуры охраны труда в организациях района и предусматривают разработку и распределение методических материалов по вопросам охраны труда среди работодателей публикацию информационных материалов по охране труда в СМИ.


22. Программа Повышение безопасности дорожного движения в Грачевском районе» 2009-2012гг.

Цели и задачи:

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах при условии решения следующих задач :

-совершенствование государственной системы управления обеспечением
безопасности дорожного движения ;

-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения ;

-повышение требований к техническому состоянию транспортных средств ;

-совершенствование правового информационного, организационного и технического обеспечения контрольно - надзорной деятельности ;

-повышение эффективности аварийно - спасательных работ и оказания экстренной медицинской помощи, пострадавшим в дорожно - транспортных происшествиях.

Объемы и источники финансирования: районный бюджет, общая сумма затрат- 227 тыс. руб.

Выполнение мероприятий по приоритетным направлениям, обеспечивающим повышение безопасности дорожного движения.

1.Формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения, культуры безопасного поведения на дорогах и улице.

2.Работа по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма.

3.Проведение районных массовых мероприятий с детьми по ПДД.

4.Выявление и устранение участков ДТП, совершенствование контроля за скоростными режимами и поведение водителей в местах повышенной опасности.

5.Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.

Результаты реализации программы:

Повышение безопасности дорожного движения на территории района и сохранение жизни участников движения и пешеходов.


23. Программа «Вакцинопрофилактика» 2008-2011гг:

Основная цель программы: Снижение заболеваемости населения инфекционными болезнями, управ­ляемыми разработанными специ­фическими средствами профилактики, снижение смертности, предупреждение инвалидности.

Основные задачи: Осуществление организационных и практических мероприятий, нап­равленных на сохранение высокого уровня охвата населения профи­лактическими прививками и обес­печение бесперебойного и эффективного функционирования системы транспо­ртировки и хранения вакцин, совер­шенствование эпидемиологического на­дзора за управляемыми инфекциями, развитие системы информирования населения и подготовки кадров по вопросам иммунизации населения, в том числе в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения.

Источник финансирования: Общий объём финансирования в ценах
2007 года - 0,5854 млн. рублей,

в том числе:

Бюджет муниципального образования — 0,5854 млн. рублей, в пределах средств, выделяемых исполнителю Программы на очередной финансовый год.

Мероприятия программы:

1.Достижение и поддержка высокого уровня охвата (95% и выше) населения профилактическими прививками.

2.Обеспечение бесперебойного функционирования системы транспортировки и хранения вакцин.

3.Совершенсмтвование эпидемиологического надзора за управляемыми инфекциями.

4.Подготовка кадров по вопросам иммунопрофилактики.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить профилактику инфекционных заболеваний, усилить профилактическую направленность системы здравоохранения, улучшить состояние здоровья населения, снизить смертность и предупредить возникновение инвалидности от инфекционных заболеваний, минимизировать социально-экономические последствия заболеваний.


24.Программа «Природоохранные мероприятия» 2007-2011 гг.

Цель и задачи Программы:

Основной целью Программы является оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности на территории района. Для достижения основной цели в процессе реализации Программы необходимо решение природоохранных задач и выполнение мероприятий, имеющих целевой природоохранный характер на промышленных объектах района. Основными задачами Программы являются:

-охрана и рациональное использование природных ресурсов, мониторинг состояния животного и растительного мира;

-развитие экологического образования и воспитания, пропаганда экологических знаний, проведение мероприятий экологической направленности;

Программные мероприятия направлены на решение поставленных задач и включают в себя несколько разделов. 1. Природоохранные мероприятия промышленных и иных организаций.

В программу включены мероприятия по крупным организациям-загрязнителям, агропромышленного комплекса, МУП ЖКХ ( реконструкция очистных сооружений), мероприятия по объектам оказывающим влияние на территории двух и более муниципальных образований, а также строительство объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов, мероприятия по контролю за состоянием природной среды, мероприятия по экологическому образованию и воспитанию населения и по восстановлению и рациональному использованию естест­венных водных объектов.

2. Мероприятия по контролю за состоянием природной среды.

В раздел включены мероприятия по экологическому образованию и воспитанию населения.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета с привлечением средств местных бюджетов по согласованию с соответствующими органами местного самоуправления, внебюджетных источников. Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 30,8 млн. рублей, в том числе 8,7 млн. руб. из областного бюджета; 19,2 млн. руб. из местных бюджетов, внебюджетных источников 2,9 млн. руб.

4.Механизм реализации Программы.

5.Ожидаемые результаты Программы: Оздоровление экологической обстановки на территориях муниципальных образований с наиболее высоким уровнем загрязнения окружающей среды.


25. Районная программа «Обеспечение управления и регулирования земельно-имущественных отношений на территории Грачевского района (2007-2011гг)».

Основными целями районной программы являются:

- организация проведения разграничения государственной собственности на
землю на собственность Оренбургской области и собственность
муниципального образования «Грачевский район»;

- создание автоматизированной системы управления недвижимостью,
обеспечивающей эффективное управление недвижимостью на территории области и района.

Основные задачи программы:
  • разработка нормативно- методических документов и нормативных правовых актов для реализации данной политики в области земельных и имущественных отношений на территории области и района;
  • организация подготовки и переподготовки кадров, обеспечивающих
    управление земельными ресурсами и недвижимостью, на уровне области и муниципальных образований;
  • создание автоматизированных банков данных о земельных участках,
    прошедших процедуру разграничения и отнесенных к государственной
    собственности, собственности Оренбургской области и муниципальной
    собственности;
  • развертывание программно-технических комплексов, обеспечивающих
    автоматизацию процессов управления распоряжения земельными участками,
    отнесенными в установленном порядке к государственной собственности,
    собственности Оренбургской области и собственности муниципальных
    образований и иным недвижимым имуществом.


26.Программа «Повышение эффективности энергопотребления и энергосбережения В Грачевском районе на 2010-2015 годы».

Программа предусматривает повышение энергетической эффективности и стимулирование энергосбережения в районе, обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики района за счет эффективного использования энергетических ресурсов, создание условий для перевода экономики на энергосберегающий путь развития и снижение негативных последствий роста цен на основные виды топливно-энергетических ресурсов, снижение энергоемкости валового муниципального продукта .

Кроме того, муниципальное образование принимает участие в федеральных, областных и ведомственных программах:

- в федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 г» ;

- в областной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 г» ;

- в областной целевой программе « Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой на 2003-2010- гг.»

- в областной целевой программы «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья в Оренбургской области на 2007-2011 годы» .


Сегодня, я стараюсь трезво оценить возможности, которыми располагает районная власть, и итоги ее работы в условиях кризиса, осложнившего жизнь не только нам, но и всему мировому сообществу. Имея в виду то, что ситуация меняется, и то, что все-таки удалось выполнить в прошедшем году, мы говорим о своих ближайших планах.

1. Вижу залог успеха в том, чтобы район энергично интегрировался в социальную и экономическую политику регионального и федерального уровней.

2. Считаю необходимым эффективно использовать бюджетные ресурсы и оптимизировать расходную часть бюджета.

3. Следует продолжить реформирование ЖКХ на основе взвешенной муниципальной политики и участвовать в максимально возможном количестве федеральных и областных программ, существующих в этой отрасли.


Глава района С.А.Аверкиев