Анализ динамики формирования доходов и расходов Пенсионного Фонда с 2001 по 2004гг

Вид материалаРеферат

Содержание


Список использованной литературы
Всего доходов
Всего расходов
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6

Список использованной литературы

  1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. - М.: ТК Велби. Издательство Проспект, 2005г. 208с., Гл. 3ст.13, гл.17.ст.148-150.
  2. Федеральный закон от 09.07.1999 N 159-ФЗ «О введении в действие бюджетного кодекса Российской Федерации».
  3. Свод доходов и расходов проекта бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2001-2004 гг.
  4. Пенсионная реформа: точка зрения Всемирного Банка
    Роберт Холцманн, Всемирный Банк. Доклад подготовлен для
    "Совместного семинара МОТ-ОЭСР по вопросам развития и реформирования систем пенсионного обеспечения" Париж, Франция, 1998 год.
  5. Конищева. Т. "Российская газета", 26 февраля 2005 года
  6. Семагина Е.В. Доклад: Объективная необходимость и проблемы реализации пенсионной реформы в Российской Федерации. Академия управления «ТИСБИ».
  7. Харламова О. Пенсионная реформа может провалится. Источник: u/online/longliver/19/02_06
  8. www.rbc.ru

Приложения




Приложение 1.

Таблица 1.

(млн.руб.)

Динамика финансирования доходов пенсионного фонда с 2001 по 2004г.

Доходы

2001

2002

Абс.измен

Отн. Изм

2003

Абс.измен

Отн. Изм

2004

Абс.измен

Отн. Изм

1

2

3

4




5







6

7




1.Средства единого социального налога, поступающие из федерального бюджета

399620

281230

-118390

-42,10%

365640

84410

30,01%

438210

72570

19,85%

2. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, направляемые на выплату страховой части трудовой пенсии

33249

265330

232081

87,47%

327240

61910

23,33%

380373,6

53133,6

16,24%

в виде фиксированния платежа

20045

19200

-845

-4,40%

7000

-12200

-63,54%

933,6

-6066,4

-86,66%

3. Суммы недоимки, пеней и иных финансовых санкций по взносам в Фонд, образовавшихся по состоянию на 1 января 2001 года

1943,79

35450

33506,21

94,52%

12450

-23000

-64,88%

9162,2

-3287,8

-26,41%

4. Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду в соответствии с законодательством Российской Федерации – всего

34039

49491,7

15452,7

31,22%

50321,9

830,2

1,68%

59499,2

9177,3

18,24%

5. Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду Минтрудом России на выплату пенсий, и т.д.

241,54

567,9

326,36

57,47%

697,3

129,4

22,79%

749,3

52

7,46%

6. Средства, передаваемые Фонду из целевого бюджетного Фонда Министерства по атомной энергии

296,14

474

177,86

37,52%

508

34

7,17%

782

274

53,94%

7. Страховые взносы организаций, использующих труд воздушных судов гражданской авиации

182,82

229,4

46,58

20,31%

278,7

49,3

21,49%

686,1

407,4

146,18%

8. Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджет Фонда







0







0




145,7

145,7




9. Доход от размещения временно свободных средств, продажа активов

7891

8192

301

3,67%

9185,5

993,5

12,13%

27041,6

17856,1

194,39%

10. Страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии

28912

35100

6188

17,63%

49470

14370

40,94%

76886,8

27416,8

55,42%

11. Доходы, полученные от временного размещения средств пенсионных накоплений

490

1212

722

59,57%

7050

5838

481,68%

6780,1

-269,9

-3,83%

ВСЕГО ДОХОДОВ

461777,9

783477,7

321699,8

41,06%

822841,4

39363,7

5,02%

1000317

177475,2

21,57%

Приложение 2.

Таблица 2.

Динамика финансирования расходов пенсионного фонда с 2001 по 2004г.

Расходы

2001

2002

Абс.измен

Отн. Изм

2003

Абс.измен

Отн. Изм

2004

Абс.измен

Отн. Изм

1

2

3

4




5







6

7




I. Расходы на пенсии по обязательному пенсионному страхованию































1.1. Трудовые пенсии

435536,2

623909,7

188373,54

30,19%

717253,2

93343,5

14,96%

829341,4

112088,2

15,63%

базовая часть пенсии




254091

254091

100,00%

264733,3

10642,3

4,19%

297771,9

33038,6

12,48%

страховая часть пенсии




369818,7

369818,7

100,00%

452519,9

82701,2

22,36%

531569,5

79049,6

17,47%

1.2. Компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, получающими трудовые пенсии

241,39

344,1

102,71

29,85%

372

27,9

8,11%

380,4

8,4

2,26%

1.3. Выплаты пенсий, поступающих в Фонд на обязательное страхование, выехавшим на постоянное жительство за пределы России

101,64

269,3

167,66

62,26%

397,3

128

47,53%

400,4

3,1

0,78%

1.4. Выплаты пенсий в соответствии с Временным соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины

0,84

6,1

5,26

86,23%

6,4

0,3

4,92%

3,6

-2,8

-43,75%

базовая часть пенсии




4,1

4,1

100,00%

4,14

0,04

0,98%

1

-3,14

-75,85%

1.5. Выплаты социальных пособий на погребение и оказание услуг по погребению

1620,7

1775,1

154,4

8,70%

1651,1

-124

-6,99%

1695,5

44,4

2,69%

1.6. Расходы на доставку трудовых пенсий и пособий

5738,64

8167,3

2428,66

29,74%

9384

1216,7

14,90%

9949,6

565,6

6,03%

Итого расходы по разделу I

435536,2

634471,6

198935,44

31,35%

729064

94592,4

14,91%

841770,9

112706,9

15,46%

II. Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению и пособий, финансируемых за счет средств федерального бюджета







0

0,00%




0

0,00%




0

0,00%

Итого расходы по разделу II

30331,06

44018,8

13687,74

31,10%

49346,72

5327,92

12,10%

57242

7895,28

16,00%

на индексацию базовой пенсии




3606,8

3606,8

100,00%

3476,6

-130,2

-3,61%

2410,4

-1066,2

-30,67%

III. Выплаты пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными, и социальных пособий на погребение

404,5

567,9

163,4

28,77%

697,3

129,4

22,79%

749,3

52

7,46%

ИТОГО на пенсионное обеспечение (разделы I, II, III)

466271,7

679058,3

212786,58

31,34%

779108

100049,7

14,73%

899762,2

120654,2

15,49%

IV. Дополнительное пенсионное обеспечение







0

0,00%




0

0,00%




0

0,00%

Всего расходов на пенсионное обеспечение вкл. Доп расходы

7064,29

679761,7

672697,41

98,96%

779894,7

100133

14,73%

901230,3

121335,6

15,56%

Расходы по накопительной составляющей бюджета Фонда

2160,97




-2160,97

0,00%




0

0,00%




0

0,00%

Итого расходы по разделу V

9225,26

35100

25874,74

73,72%

52220

17120

48,77%

5919,8

-46300,2

-88,66%

VI. Финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности Фонда и его территориальных органов

7064,29

22844,9

15780,61

69,08%

22832,4

-12,5

-0,05%

26228,1

3395,7

14,87%

VII. Финансирование расходов на оказание адресной социальной помощи нуждающимся пенсионерам и инвалидам

2988,58

1450

-1538,58

-106,11%

5500

4050

279,31%

8000

2500

45,45%

VIII. Прочие расходы Фонда, не отнесенные к другим видам расходов

2160,97

0

-2160,97




149,5

149,5

0,00%

940

790,5

528,76%

ВСЕГО РАСХОДОВ

435536,2

739156,6

303620,44

41,08%

864898,3

125741,7

17,01%

946640,2

81741,9

9,45%

Превышение доходов над расходами




44321,1

44321,1

100,00%




-44321,1

-100,00%

53676,4

53676,4

0,00%

Текущий дефицит







0

0,00%

42056,9

42056,9

0,00%

19748,7

-22308,2

-53,04%