Доклад костогриза Ивана Ивановича

Вид материалаДоклад
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6


17.

Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения

Процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0




18.

Доля муниципальных медицинских учреждений:

























применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи

Процентов

83,00

83,00

83,00

83,00

83,0

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с протоколами (стандартами) лечебно-диагностических мероприятий




переведённых на оплату медицинской помощи по результатам деятельности

Процентов

-

-

100,00

100,00

100,0

Внедрение в практику расчета финансирования подушевых нормативов финансовых затрат позволит повысить эффективность функционирования отрасли и привести финансирование в соответствие с объемами оказанной медицинской помощи




переведённых на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат

Процентов

-

-

17,00

100,00

100,0

2010 год - перевод одного из ЛПУ в плане эксперимента на новую систему оплаты труда




переведённых преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования

Процентов

-

-

17,00

100,00

100,0

2010 год - перевод одного из ЛПУ в плане эксперимента на одноканальное финансирование

19.

Число случаев смерти лиц в возрасте

до 65 лет:

























на дому – всего

Единиц

182

158

155

152

149







в том числе

от инфаркта миокарда


Единиц

10

8

8

8

8







от инсульта

Единиц

0

1

1

1

1








в первые сутки в стационаре – всего

Единиц

26

41

32

32

32

Количество случаев смерти в первые сутки в стационаре выросло на 57 % (основной процент – 41 % - от травм и последствий внешних воздействий)




в том числе

от инфаркта миокарда


Единиц

7

4

4

4

4

За отчетный период снизилась численность умерших от инфаркта миокарда на 42 %




от инсульта

Единиц

0

2

1

1


1

В отчетном периоде повысилась смертность от инсульта

20.

Число случаев смерти детей до 18 лет:

























на дому

Единиц

2

3

1

1

1

Число случаев смерти остается стабильным на протяжении последних двух лет (причинами смерти в 2009 году явились: получение травм, несовместимых с жизнью, реализация внутриутробной инфекции, тяжелое гипокси-ишемическое поражение ЦНС)




в первые сутки в стационаре

Единиц

8

2

3

3

3

Резко снизилась младенческая смертность ввиду предпринятых в МУЗ «ЦГБ» мероприятий:

- закуплено 2 аппарата ИВЛ «БИР-2» с тригерной системой вентиляции (позволяет подбирать более системно щадящие режимы искусственной вентиляции соответственно индивидуальным потребностям новорожденного);

- внедрение метода инвазивной ИВЛ на аппарате Infant flov;

- применение искусственного сурфактанта

21.

Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчёте на 10000 человек населения (на конец года) – всего

Человек

172

170

173

175

178

Численность работников муниципальных учреждений здравоохранения остается стабильной. Значение показателя несколько снизилось по причине роста численности населения. В прогнозируемом периоде планируется увеличить абсолютную численность работников муниципальных учреждений




в том числе:

























число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчёте на 10000 человек населения

(на конец года)

Человек

31

33

35

36

37

Вырос показатель обеспеченности врачами в связи с укомплектованием штата врачей по муниципальному образованию город Новый Уренгой 10 специалистами




из них

участковых врачей и врачей общей практики

Человек

6

6

7

7

7

Соответствует нормативам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 4 августа 2006 года № 584 "О порядке организации медицинского обслуживания населения по участковому принципу"




число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчёте на 10000 человек населения

(на конец года)

Человек

80

77

81

81

81

Снижение показателя обеспеченности средним медперсоналом связано с ростом населения




из них

участковых медицинских сестёр и медицинских сестёр врачей общей практики

Человек

6

6

7

7

7

Соответствует нормативам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 4 августа 2006 года № 584 "О порядке организации медицинского обслуживания населения по участковому принципу"

22.

Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения


Человек
на 100 человек населения

18,6

19,0

20,6

21,0

21,0

Данный показатель характеризуется стабильностью, что свидетельствует об эффективной работе амбулаторно-поликлинического звена муниципального здравоохранения. Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» позволила повысить приоритет первичного звена медицинской помощи, сместить акцент в её оказании на догоспитальный этап

23.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения

Дней

10,9

10,9

11,50

11,50

11,50

По итогам 2009 года средняя продолжительность пребывания пациента на койке равна 10,9 дням, что ниже нормативного значения, установленного методическими рекомендациями к Территориальной программе госгарантий оказания гражданам, проживающим на территории ЯНАО, бесплатной медицинской помощи

24.

Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения

Дней

259

283



290

300

300




25.

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения

Штук

87

82

79

78

77

Снижение обеспеченности койками на 6 % обусловлено оптимизацией коечного фонда и увеличением численности постоянного населения

26.

Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки

Рублей

2 061,80

1361,9

1507,6

1638,8

1761,7

Возмещение затрат со стороны бюджета снизилось за счет увеличения стоимости койко-дня по ОМС

27.

Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях

Рублей

798,65

1360,4

1506,0

1637,0

1759,8

Повышение на 30 % с 01.11.2009 тарифа по ОМС отразилось на увеличении стоимости койко-дня и росту возмещения затрат по оказанной медицинской помощи со стороны ФОМС

28.

Объём медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчёте на одного жителя:

























стационарная медицинская помощь

Койко-день

2,20

2,32

2,32

2,32

2,32

Норматив объемов стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя в год заложен в Программу госгарантий оказания гражданам, проживающим на территории РФ, бесплатной медицинской помощи и составляет 2,812. По итогам 2009 года объем стационарной помощи, оказанной одному жителю муниципального образования город Новый Уренгой, равен 2,32 койко-дням




амбулаторная помощь

Посеще-ние

6,86

7,0

7,2

7,4

7,4

Норматив посещений по Программе госгарантий равен 9,198 на одного жителя в год. По итогам 2009 года количество посещений в муниципальном образовании город Новый Уренгой равно 7,0 на одного жителя. Плановые значения показателя на период 2010-2012 годов сохранят тенденцию к незначительному росту




дневные стационары всех типов

Койко-день

0,10

0,24

0,27

0,28

0,28

В соответствии с муниципальным заказом на оказание бесплатной медицинской помощи жителям ЯНАО в рамках Территориальной программы госгарантий на 2009 год оптимизирован стационарный коечный фонд путем перевода части стационарных коек в койки дневного стационара, в связи с чем данный показатель вырос в 2,4 раза




скорая медицинская помощь

Вызов


0,31

0,32

0,32

0,32

0,32

Нормативное количество вызовов скорой медицинской помощи по Программе госгарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи равняется 0,318 на одного человека в год, что соответствует показателю за 2009 год по муниципальному образованию город Новый Уренгой. По итогам 2008 года количество вызовов равно 0,306 и планируется этот показатель сохранить на данном уровне

29.

Стоимость единицы объёма оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения:

























стационарная медицинская помощь

Рублей

2989,13

2825,39

3127,7

3399,8

3654,8

Снижение стоимости единицы объема по всем видам оказанной медицинской помощи в 2009 году обусловлено снижением объема бюджетных средств




амбулаторная помощь

Рублей

479,77

503,95

557,9

606,4

651,9







дневные стационары всех типов

Рублей

467,25

353,52

391,4

425,4

457,3







скорая медицинская помощь

Рублей

3 439,12

3285,36

3636,9

3953,3

4249,8




IV. Дошкольное и дополнительное образование детей

30.

Удовлетворённость населения качеством дошкольного образования детей

Процентов числа опрошен-

ных

83,9

72,0

72,5

73,5

74,0

Процент удовлетворенности населения качеством дошкольного образования снизился на 12,3% по причине изменения методики обследования с интервью на анкетирование. Анкетирование проводилось у тех людей, чьи дети посещают детские сады

31.

Удовлетворённость населения качеством дополнительного образования детей

Процентов числа опрошен-ных

62,5

74,0

74,0

74,0

74,0




32.

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет

Процентов

82,0

88,6

89,0

90,0

90,0

За отчетный период увеличение произошло за счёт полного укомплектования вновь переданных дошкольных образовательных учреждений из ведомственного подчинения Управления дошкольных подразделений ООО «Газпром добыча Уренгой».

В плановом периоде планируется:

- создание системы образовательных услуг, обеспечивающих поддержку семейного воспитания, в первую очередь, для семей с детьми до 3 лет (создание на базе детских садов и других учреждений центров поддержки семейного воспитания);

- создание на базе МДОУ ДС КВ «Руслан», МДОУ ЦРР ДС «Белоснежка», МДОУ ДС КВ «Журавушка», МДОУ ДС КВ «Золотой петушок» центров поддержки семейного воспитания детей до 3 лет (Центр игровой поддержки развития ребенка (ЦИПРР)).

- создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в неспециализированных образовательных учреждениях;

- открытие для детей-инвалидов групп «особый ребенок» и групп кратковременного пребывания детей на базе МДОУ ДС КВ «Ручеек», МДОУ ДС КВ «Калинка», МДОУ ОВ «Звездочка», МДОУ ДС КВ «Березка», МДОУ ДС КВ «Цветок Уренгоя»

33.

Удельный вес детей в возрасте
5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности

Процентов

82,0

82,0

93,5

93,5

94,0

Увеличение охвата за счёт открытия структурных подразделений учреждений дополнительного образования детей в новых микрорайонах города.

Конкурсная поддержка развития системы дополнительного образования детей

34.

Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг

Процентов

100,0

100,0

96,0

96,0

70,0

Снижение числа МДОУ в плановом периоде связано с изменением организационно-правовой формы


35.

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги

Процентов

80,0

88,0


89,0

89,0

89,0

Повышение возможно при вводе в эксплуатацию нового дошкольного учреждения и внутренней оптимизации групп


V. Образование (общее)

36.

Удовлетворённость населения качеством общего образования

Процентов числа опрошен-ных

64,8

74,9

76,5

77,5

78,5




37.

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене

Процентов

100,0

99,5

99,5

99,5

99,5

За отчетный период 5 выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений не преодолели установленный порог по русскому языку и математике, получили справку установленного образца.

В плановом периоде показатель останется неизменным ввиду постоянного среднестатистического показателя детей с ограниченными возможностями здоровья

38.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведённых:

























на нормативное подушевое финансирование

Процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Внедрение механизма финансирования образовательных учреждений через формирование реестра муниципальных услуг и муниципальное задание с финансовым обеспечением (расчет стоимости 1 ученика с применением коэффициента по уровню и объему муниципальной услуги)




на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат

Процентов

20,0

100,0

100,0

100,0

100,0

С 01.01.2009 все общеобразовательные учреждения муниципального образования города Новый Уренгой переведены на новую отраслевую систему оплаты труда, ориентированную на конечный результат

39.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 – 11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений

Процентов

77,0

82,6

82,0

82,0

82,0

В отчетном периоде увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек связано с уменьшением количества обучающихся в 9 классах (2008- 2009 г.г.), при сохранении процентного соотношения поступающих в 10-й класс (от 70 до 78 %).

В плановом периоде увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек связано с возможностью получения образования на базе НПО (СПО)

40.

Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях – всего

Человек

7

7

8

9

9

В 2009 году показатель остался на уровне 2008 года в связи с введением с 01.01.2009 в штатные расписания школ ставок работников школьных столовых. Дальнейшее увеличение показателя связано с сокращением численности педагогических работников в общеобразовательных учреждениях в связи с уменьшением классов-комплектов




в том числе:

























на одного учителя

Человек

12

16



16,5

16,5

16,5

Показатель увеличится за счёт планируемой Управлением образования оптимизации классов – комплектов




на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс)

Человек

16

16

16,5

16,5

16,5

Показатель увеличится за счёт планируемой Управлением образования оптимизации классов – комплектов

41.

Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях:

























в городских поселениях

Человек

21

23



23,5

23,5

23,5

Комплектование классов в общеобразовательных учреждениях с предельной наполняемостью (25 обучающихся)




в сельской местности

Человек

-

-

-

-

-




VI. Физическая культура и спорт

42.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Процентов

39,3

40,55

42

43

45

Окончание строительства и ввод двух объектов - Дворец спорта "Звёздный" и СОК ООО "Газпром добыча Ямбург", строительство быстровозводимых спортивных сооружений обеспечит в плановом периоде увеличение количества спортивных объектов и их пропускной способности, что позволит улучшить условия и привлечь к занятиям массовой физической культурой и спортом от 42 до 45% жителей города

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

43.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:



















Увеличение показателя связано с тем, что в отчетном году проведена работа по активизации населения и созданию условий к привлечению собственников помещений для участия в управлении общим имуществом жилых домов, а также в целях выполнения условий ФЗ № 185 от 21.07.2007




непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме

Процентов

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8




управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом

Процентов

15,7

31,3



31,3

35,0

40




управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием

Процентов

0,8

0

0

0

0




управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы

Процентов

21,1

0,5


0,5

0,5

0,7




управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале Ямало-Ненецкого автономного округа

и (или) городского округа (муниципального района)  не более 25 процентов

Процентов

2,0

28,8

28,8

29,0

30,0




44.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие Ямало-Ненецкого автономного округа и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)

Процентов

58,33

58,3

58,3

80

80

В целях участия в реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185 планируется обеспечить исполнение условий данного закона

45.

Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие Ямало-Ненецкого автономного округа и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов

Процентов

71,4

71,4

80

80

80

В целях участия в реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185 планируется обеспечить исполнение условий данного закона

46.

Доля объёма отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учёта


Процентов

70,9



87


88

89

90

Увеличение показателя связано с тем, что был выполнен снос ряда домов (ветхих и аварийных), на которых не были установлены приборы учета, а также в связи с вводом новых объектов, оборудованных приборами учета, и установкой приборов учета энергоресурсов на действующих объектах

47.

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

Процентов

96,0

97,5

98,0

98,0

98,0




48.

Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчётного года)

Процентов

100

100

100

100

100




49.

Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения:

Процентов






















по водоснабжению

Процентов

100

100

100

100

100







по водоотведению

Процентов

100

100

100

100

100




66.

Площадь оборудованных (действующих и закрытых) полигонов в расчёте на 1000 жителей

Кв. метров

6564


6762

6762

6762

6762




67.

Площадь несанкционированных мест размещения отходов в расчёте на 1000 жителей

Кв. метров

0

0

0

0

0




68.

Доля объёма отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок от общего объёма отходов в год

Процентов

0

0

1,82

1,86

2,0




69.

Доля земель, занимаемых зелёными насаждениями, от общей площади земель социально-культурного назначения

Процентов

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8




VIII. Доступность и качество жилья

50.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего

Кв. метров

15,8

16,3

16,5

16,7

16,8







в том числе

























введённая в действие за год

Кв. метров

0,42

0,22

0,25

0,25

0,25

Повышение показателя возможно при интенсивности капитальных и инвестиционных вложений

51.

Число жилых квартир в расчёте на 1000 человек населения – всего

Единиц

273,8

281,7

288,8

294,0

293,8







в том числе

























введённых в действие за год

Единиц

6,7

3,5

3,5

3,5

3,5

Повышение показателя возможно при интенсивности капитальных и инвестиционных вложений

52.

Объём жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий:

























общая площадь жилых помещений

Кв. метров

102 726

20 688

21 000

21420

21640







число жилых квартир

Единиц

1323

377

390

397

400




53.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учёт

Процентов

72,5

94,0

95,0

96,0

97,0

Из числа не поставленных в Единый государственный кадастровый земельный учет, основную часть составляют дома, признанные аварийными, непригодными для проживания и подлежащими сносу, в том числе в связи с развитием застроенных территорий

54.

Год утверждения или внесения последних изменений:

























в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района)

Год




с учетом доработки 24.09.2009
















в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района)

Год







Внесение измене-

ний в ПЗиЗ













в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры

Год



















IX. Организация муниципального управления

55.

Удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью

Процентов числа опрошен-ных

63,6, в т.ч. открытостью

53,6

60,4, в т.ч. открытостью

53,6

60,4,

в т.ч. открытостью

53,6

60,4,

в т.ч. открытостью

53,6

60,4,

в т.ч. открытостью

53,6




56.

Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе)

Процентов

1,12

5,68

9,6

12,6

20,8




57.

Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объёме доходов бюджета муниципального образования

Процентов

41,5

42,6

56,1

61,5

61,5




58.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Процентов

410,1

406

402

401

400

Причиной уменьшения показателя в 2009 году стало проведение ремонтных работ в учреждениях культуры, а также сокращение количества посетителей культурно-массовых мероприятий, в т.ч. киносеансов, в связи с сезонным распространением респираторных заболеваний в IV квартале 2009 года (постановление главного врача по ЯНАО от 13.11.2009 №6).

В плановом периоде уменьшение показателя связано с запланированными ремонтными работами в учреждениях культуры клубного типа

59.

Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)

Процентов

71,2

74,0

74,0

74,0

74,0




60.

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года)

Процентов

0,8

0,01

0,01

0,02

0,02




61.

Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений

Процентов

0

0

0

0

0




62.

Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства

Процентов

17,0

50,0

0

0

0







в том числе

























доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности

Процентов

16,7

0

0

0

0




63.

Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешёл на 3-летний бюджет)

Да (нет)

да

да

да

да

да




64.

Среднегодовая численность постоянного населения

Тыс. 

человек

118,6

118,84 оценка

119,14

119,32

119,41




65.

Общий объём расходов бюджета муниципального образования – всего


Тыс. 

рублей

11019931

10090908

9760635

6466156

6530272







в том числе:

























на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

Тыс. рублей

2 838 763

2 189 208

331 647

270 443

270 443







на образование (общее, дошкольное)

Тыс. рублей

2 204 563

2 259 034

2 127 846

2100408

2100408







из них:

























бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

Тыс. рублей

370 867

23 114

23 744

18 888

18 888







расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

Тыс. рублей

1241196

1681755

1431466

1476604

1476604







на здравоохранение

Тыс. рублей

1275638

1117153

1172625

1176578

1176578







из них:

























бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

Тыс. рублей

58 341

10 730

3 625

3 625

3 625







расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

Тыс. 

рублей

668 618

607 902

650 604

664 758

664 758







на культуру

Тыс. рублей

235 229

196 032

215 374

215 025

215 025







из них:

























бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

Тыс. рублей

54 223

22 074

17 668

17 713

17 713







расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

Тыс. рублей

123 764

119 225

136 762

136 762

136 762







на физическую культуру и спорт

Тыс. рублей

317 591

39 200

42 541

38 665

38 665







из них:

























бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

Тыс. рублей

227 110

2 939

80

80

80







расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

Тыс. рублей

19 025

16 284

19 686

5 718

5 718







на жилищно-коммунальное хозяйство

Тыс. рублей

3 148 657

2 840 446

3 565 128

770 024

770 024

Показатель включает расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в границах муниципального образования город Новый Уренгой в рамках благоустройства в сумме: за 2009 год – 662 272 тыс.рублей, (из них бюджетные инвестиции 400 359 тыс.рублей), 2010 год – 2 698 613 тыс.рублей (из них бюджетные инвестиции 155 146 тыс.рублей)




из них:

























бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

Тыс. рублей

1480878

1 496 787

264 259

214 259

214 259







расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения

Тыс. Рублей

525 722

471 704

445 582

220 626

220 626







расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги

Тыс. рублей

-

-

-

-

-







на содержание работников органов местного самоуправления

Тыс. рублей

531 979

483 218

545 480

545 867

545 867







из них:

























в расчёте на одного жителя муниципального образования

Тыс.

 рублей

4,48

4,07

4,58

4,57

4,57







на развитие и поддержку малого предпринимательства

Тыс. рублей

67 599

13 249

2 000

2 000

2 000







из них:

























в расчёте на одно малое предприятие муниципального образования

Тыс. рублей

45,7

13,38

1,98

1,95

1,92







в расчёте на одного жителя муниципального образования

Тыс. рублей

0,57

0,11

0,02

0,02

0,02








на транспорт

Тыс. рублей

196 715

186 348

161 828

155 828

155 828







из них:


























бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

Тыс. рублей

37 860

26 920

6 000

0

0








на дорожное хозяйство

Тыс.

рублей

-

0

0

0

0







из них:

























бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств

Тыс. рублей

-

0

0

0

0