Доклад костогриза Ивана Ивановича
Вид материала | Доклад |
- Выписка из трудовой книжки о трудовой деятельности Иванова Ивана Ивановича, 19., 43.36kb.
- С. Н. Алейнику Иванова Ивана Ивановича проживающего по адресу, 5.06kb.
- Кубани Ивана Ивановича Кияшко Войсковые певческий и музыкантский хоры Кубанского казачьего, 5408.96kb.
- Доклад первого заместителя председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным, 128.32kb.
- Светлой памяти моих дедушки Ивана Ивановича Бычкова (1915 1999) и бабушки Пелагеи Абрамовны, 1162.05kb.
- Светлой памяти моих дедушки Ивана Ивановича Бычкова (1915 1999) и бабушки Пелагеи Абрамовны, 1162.05kb.
- Рождество Христово, 1193.89kb.
- Рождество Христово, 1188.3kb.
- Иванова Ивана Ивановича на тему Организация городских пассажирских и грузовых автомобильных, 7.47kb.
- Дзержинска Ходоса Ивана Ивановича 2003 Содержание Введение 3 Основная часть Организация, 474.88kb.
17. | Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
18. | Доля муниципальных медицинских учреждений: | | | | | | | |
| применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи | Процентов | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,0 | Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с протоколами (стандартами) лечебно-диагностических мероприятий |
| переведённых на оплату медицинской помощи по результатам деятельности | Процентов | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,0 | Внедрение в практику расчета финансирования подушевых нормативов финансовых затрат позволит повысить эффективность функционирования отрасли и привести финансирование в соответствие с объемами оказанной медицинской помощи |
| переведённых на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат | Процентов | - | - | 17,00 | 100,00 | 100,0 | 2010 год - перевод одного из ЛПУ в плане эксперимента на новую систему оплаты труда |
| переведённых преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования | Процентов | - | - | 17,00 | 100,00 | 100,0 | 2010 год - перевод одного из ЛПУ в плане эксперимента на одноканальное финансирование |
19. | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: | | | | | | | |
| на дому – всего | Единиц | 182 | 158 | 155 | 152 | 149 | |
| в том числе от инфаркта миокарда | Единиц | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| от инсульта | Единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| в первые сутки в стационаре – всего | Единиц | 26 | 41 | 32 | 32 | 32 | Количество случаев смерти в первые сутки в стационаре выросло на 57 % (основной процент – 41 % - от травм и последствий внешних воздействий) |
| в том числе от инфаркта миокарда | Единиц | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | За отчетный период снизилась численность умерших от инфаркта миокарда на 42 % |
| от инсульта | Единиц | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | В отчетном периоде повысилась смертность от инсульта |
20. | Число случаев смерти детей до 18 лет: | | | | | | | |
| на дому | Единиц | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | Число случаев смерти остается стабильным на протяжении последних двух лет (причинами смерти в 2009 году явились: получение травм, несовместимых с жизнью, реализация внутриутробной инфекции, тяжелое гипокси-ишемическое поражение ЦНС) |
| в первые сутки в стационаре | Единиц | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | Резко снизилась младенческая смертность ввиду предпринятых в МУЗ «ЦГБ» мероприятий: - закуплено 2 аппарата ИВЛ «БИР-2» с тригерной системой вентиляции (позволяет подбирать более системно щадящие режимы искусственной вентиляции соответственно индивидуальным потребностям новорожденного); - внедрение метода инвазивной ИВЛ на аппарате Infant flov; - применение искусственного сурфактанта |
21. | Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчёте на 10000 человек населения (на конец года) – всего | Человек | 172 | 170 | 173 | 175 | 178 | Численность работников муниципальных учреждений здравоохранения остается стабильной. Значение показателя несколько снизилось по причине роста численности населения. В прогнозируемом периоде планируется увеличить абсолютную численность работников муниципальных учреждений |
| в том числе: | | | | | | | |
| число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчёте на 10000 человек населения (на конец года) | Человек | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | Вырос показатель обеспеченности врачами в связи с укомплектованием штата врачей по муниципальному образованию город Новый Уренгой 10 специалистами |
| из них участковых врачей и врачей общей практики | Человек | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | Соответствует нормативам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 4 августа 2006 года № 584 "О порядке организации медицинского обслуживания населения по участковому принципу" |
| число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчёте на 10000 человек населения (на конец года) | Человек | 80 | 77 | 81 | 81 | 81 | Снижение показателя обеспеченности средним медперсоналом связано с ростом населения |
| из них участковых медицинских сестёр и медицинских сестёр врачей общей практики | Человек | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | Соответствует нормативам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 4 августа 2006 года № 584 "О порядке организации медицинского обслуживания населения по участковому принципу" |
22. | Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения | Человек на 100 человек населения | 18,6 | 19,0 | 20,6 | 21,0 | 21,0 | Данный показатель характеризуется стабильностью, что свидетельствует об эффективной работе амбулаторно-поликлинического звена муниципального здравоохранения. Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» позволила повысить приоритет первичного звена медицинской помощи, сместить акцент в её оказании на догоспитальный этап |
23. | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения | Дней | 10,9 | 10,9 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | По итогам 2009 года средняя продолжительность пребывания пациента на койке равна 10,9 дням, что ниже нормативного значения, установленного методическими рекомендациями к Территориальной программе госгарантий оказания гражданам, проживающим на территории ЯНАО, бесплатной медицинской помощи |
24. | Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | Дней | 259 | 283 | 290 | 300 | 300 | |
25. | Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения | Штук | 87 | 82 | 79 | 78 | 77 | Снижение обеспеченности койками на 6 % обусловлено оптимизацией коечного фонда и увеличением численности постоянного населения |
26. | Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки | Рублей | 2 061,80 | 1361,9 | 1507,6 | 1638,8 | 1761,7 | Возмещение затрат со стороны бюджета снизилось за счет увеличения стоимости койко-дня по ОМС |
27. | Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях | Рублей | 798,65 | 1360,4 | 1506,0 | 1637,0 | 1759,8 | Повышение на 30 % с 01.11.2009 тарифа по ОМС отразилось на увеличении стоимости койко-дня и росту возмещения затрат по оказанной медицинской помощи со стороны ФОМС |
28. | Объём медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчёте на одного жителя: | | | | | | | |
| стационарная медицинская помощь | Койко-день | 2,20 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | Норматив объемов стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя в год заложен в Программу госгарантий оказания гражданам, проживающим на территории РФ, бесплатной медицинской помощи и составляет 2,812. По итогам 2009 года объем стационарной помощи, оказанной одному жителю муниципального образования город Новый Уренгой, равен 2,32 койко-дням |
| амбулаторная помощь | Посеще-ние | 6,86 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | Норматив посещений по Программе госгарантий равен 9,198 на одного жителя в год. По итогам 2009 года количество посещений в муниципальном образовании город Новый Уренгой равно 7,0 на одного жителя. Плановые значения показателя на период 2010-2012 годов сохранят тенденцию к незначительному росту |
| дневные стационары всех типов | Койко-день | 0,10 | 0,24 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | В соответствии с муниципальным заказом на оказание бесплатной медицинской помощи жителям ЯНАО в рамках Территориальной программы госгарантий на 2009 год оптимизирован стационарный коечный фонд путем перевода части стационарных коек в койки дневного стационара, в связи с чем данный показатель вырос в 2,4 раза |
| скорая медицинская помощь | Вызов | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | Нормативное количество вызовов скорой медицинской помощи по Программе госгарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи равняется 0,318 на одного человека в год, что соответствует показателю за 2009 год по муниципальному образованию город Новый Уренгой. По итогам 2008 года количество вызовов равно 0,306 и планируется этот показатель сохранить на данном уровне |
29. | Стоимость единицы объёма оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: | | | | | | | |
| стационарная медицинская помощь | Рублей | 2989,13 | 2825,39 | 3127,7 | 3399,8 | 3654,8 | Снижение стоимости единицы объема по всем видам оказанной медицинской помощи в 2009 году обусловлено снижением объема бюджетных средств |
| амбулаторная помощь | Рублей | 479,77 | 503,95 | 557,9 | 606,4 | 651,9 | |
| дневные стационары всех типов | Рублей | 467,25 | 353,52 | 391,4 | 425,4 | 457,3 | |
| скорая медицинская помощь | Рублей | 3 439,12 | 3285,36 | 3636,9 | 3953,3 | 4249,8 | |
IV. Дошкольное и дополнительное образование детей | ||||||||
30. | Удовлетворённость населения качеством дошкольного образования детей | Процентов числа опрошен- ных | 83,9 | 72,0 | 72,5 | 73,5 | 74,0 | Процент удовлетворенности населения качеством дошкольного образования снизился на 12,3% по причине изменения методики обследования с интервью на анкетирование. Анкетирование проводилось у тех людей, чьи дети посещают детские сады |
31. | Удовлетворённость населения качеством дополнительного образования детей | Процентов числа опрошен-ных | 62,5 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | |
32. | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет | Процентов | 82,0 | 88,6 | 89,0 | 90,0 | 90,0 | За отчетный период увеличение произошло за счёт полного укомплектования вновь переданных дошкольных образовательных учреждений из ведомственного подчинения Управления дошкольных подразделений ООО «Газпром добыча Уренгой». В плановом периоде планируется: - создание системы образовательных услуг, обеспечивающих поддержку семейного воспитания, в первую очередь, для семей с детьми до 3 лет (создание на базе детских садов и других учреждений центров поддержки семейного воспитания); - создание на базе МДОУ ДС КВ «Руслан», МДОУ ЦРР ДС «Белоснежка», МДОУ ДС КВ «Журавушка», МДОУ ДС КВ «Золотой петушок» центров поддержки семейного воспитания детей до 3 лет (Центр игровой поддержки развития ребенка (ЦИПРР)). - создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в неспециализированных образовательных учреждениях; - открытие для детей-инвалидов групп «особый ребенок» и групп кратковременного пребывания детей на базе МДОУ ДС КВ «Ручеек», МДОУ ДС КВ «Калинка», МДОУ ОВ «Звездочка», МДОУ ДС КВ «Березка», МДОУ ДС КВ «Цветок Уренгоя» |
33. | Удельный вес детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | Процентов | 82,0 | 82,0 | 93,5 | 93,5 | 94,0 | Увеличение охвата за счёт открытия структурных подразделений учреждений дополнительного образования детей в новых микрорайонах города. Конкурсная поддержка развития системы дополнительного образования детей |
34. | Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг | Процентов | 100,0 | 100,0 | 96,0 | 96,0 | 70,0 | Снижение числа МДОУ в плановом периоде связано с изменением организационно-правовой формы |
35. | Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги | Процентов | 80,0 | 88,0 | 89,0 | 89,0 | 89,0 | Повышение возможно при вводе в эксплуатацию нового дошкольного учреждения и внутренней оптимизации групп |
V. Образование (общее) | ||||||||
36. | Удовлетворённость населения качеством общего образования | Процентов числа опрошен-ных | 64,8 | 74,9 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | |
37. | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене | Процентов | 100,0 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | За отчетный период 5 выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений не преодолели установленный порог по русскому языку и математике, получили справку установленного образца. В плановом периоде показатель останется неизменным ввиду постоянного среднестатистического показателя детей с ограниченными возможностями здоровья |
38. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведённых: | | | | | | | |
| на нормативное подушевое финансирование | Процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Внедрение механизма финансирования образовательных учреждений через формирование реестра муниципальных услуг и муниципальное задание с финансовым обеспечением (расчет стоимости 1 ученика с применением коэффициента по уровню и объему муниципальной услуги) |
| на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат | Процентов | 20,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | С 01.01.2009 все общеобразовательные учреждения муниципального образования города Новый Уренгой переведены на новую отраслевую систему оплаты труда, ориентированную на конечный результат |
39. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 – 11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | Процентов | 77,0 | 82,6 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | В отчетном периоде увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек связано с уменьшением количества обучающихся в 9 классах (2008- 2009 г.г.), при сохранении процентного соотношения поступающих в 10-й класс (от 70 до 78 %). В плановом периоде увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек связано с возможностью получения образования на базе НПО (СПО) |
40. | Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях – всего | Человек | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | В 2009 году показатель остался на уровне 2008 года в связи с введением с 01.01.2009 в штатные расписания школ ставок работников школьных столовых. Дальнейшее увеличение показателя связано с сокращением численности педагогических работников в общеобразовательных учреждениях в связи с уменьшением классов-комплектов |
| в том числе: | | | | | | | |
| на одного учителя | Человек | 12 | 16 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | Показатель увеличится за счёт планируемой Управлением образования оптимизации классов – комплектов |
| на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | Человек | 16 | 16 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | Показатель увеличится за счёт планируемой Управлением образования оптимизации классов – комплектов |
41. | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: | | | | | | | |
| в городских поселениях | Человек | 21 | 23 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | Комплектование классов в общеобразовательных учреждениях с предельной наполняемостью (25 обучающихся) |
| в сельской местности | Человек | - | - | - | - | - | |
VI. Физическая культура и спорт | ||||||||
42. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Процентов | 39,3 | 40,55 | 42 | 43 | 45 | Окончание строительства и ввод двух объектов - Дворец спорта "Звёздный" и СОК ООО "Газпром добыча Ямбург", строительство быстровозводимых спортивных сооружений обеспечит в плановом периоде увеличение количества спортивных объектов и их пропускной способности, что позволит улучшить условия и привлечь к занятиям массовой физической культурой и спортом от 42 до 45% жителей города |
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||
43. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: | | | | | | | Увеличение показателя связано с тем, что в отчетном году проведена работа по активизации населения и созданию условий к привлечению собственников помещений для участия в управлении общим имуществом жилых домов, а также в целях выполнения условий ФЗ № 185 от 21.07.2007 |
| непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | Процентов | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | |
| управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом | Процентов | 15,7 | 31,3 | 31,3 | 35,0 | 40 | |
| управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием | Процентов | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы | Процентов | 21,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | |
| управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале Ямало-Ненецкого автономного округа и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов | Процентов | 2,0 | 28,8 | 28,8 | 29,0 | 30,0 | |
44. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие Ямало-Ненецкого автономного округа и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | Процентов | 58,33 | 58,3 | 58,3 | 80 | 80 | В целях участия в реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185 планируется обеспечить исполнение условий данного закона |
45. | Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие Ямало-Ненецкого автономного округа и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов | Процентов | 71,4 | 71,4 | 80 | 80 | 80 | В целях участия в реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185 планируется обеспечить исполнение условий данного закона |
46. | Доля объёма отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учёта | Процентов | 70,9 | 87 | 88 | 89 | 90 | Увеличение показателя связано с тем, что был выполнен снос ряда домов (ветхих и аварийных), на которых не были установлены приборы учета, а также в связи с вводом новых объектов, оборудованных приборами учета, и установкой приборов учета энергоресурсов на действующих объектах |
47. | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | Процентов | 96,0 | 97,5 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | |
48. | Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчётного года) | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
49. | Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: | Процентов | | | | | | |
| по водоснабжению | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| по водоотведению | Процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
66. | Площадь оборудованных (действующих и закрытых) полигонов в расчёте на 1000 жителей | Кв. метров | 6564 | 6762 | 6762 | 6762 | 6762 | |
67. | Площадь несанкционированных мест размещения отходов в расчёте на 1000 жителей | Кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68. | Доля объёма отходов, сбор и утилизация которых осуществляется с применением мусоросортировочных, мусороперегрузочных, мусоросжигательных установок от общего объёма отходов в год | Процентов | 0 | 0 | 1,82 | 1,86 | 2,0 | |
69. | Доля земель, занимаемых зелёными насаждениями, от общей площади земель социально-культурного назначения | Процентов | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
VIII. Доступность и качество жилья | ||||||||
50. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего | Кв. метров | 15,8 | 16,3 | 16,5 | 16,7 | 16,8 | |
| в том числе | | | | | | | |
| введённая в действие за год | Кв. метров | 0,42 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Повышение показателя возможно при интенсивности капитальных и инвестиционных вложений |
51. | Число жилых квартир в расчёте на 1000 человек населения – всего | Единиц | 273,8 | 281,7 | 288,8 | 294,0 | 293,8 | |
| в том числе | | | | | | | |
| введённых в действие за год | Единиц | 6,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Повышение показателя возможно при интенсивности капитальных и инвестиционных вложений |
52. | Объём жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: | | | | | | | |
| общая площадь жилых помещений | Кв. метров | 102 726 | 20 688 | 21 000 | 21420 | 21640 | |
| число жилых квартир | Единиц | 1323 | 377 | 390 | 397 | 400 | |
53. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учёт | Процентов | 72,5 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | Из числа не поставленных в Единый государственный кадастровый земельный учет, основную часть составляют дома, признанные аварийными, непригодными для проживания и подлежащими сносу, в том числе в связи с развитием застроенных территорий |
54. | Год утверждения или внесения последних изменений: | | | | | | | |
| в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) | Год | | с учетом доработки 24.09.2009 | | | | |
| в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района) | Год | | | Внесение измене- ний в ПЗиЗ | | | |
| в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры | Год | | | | | | |
IX. Организация муниципального управления | ||||||||
55. | Удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью | Процентов числа опрошен-ных | 63,6, в т.ч. открытостью 53,6 | 60,4, в т.ч. открытостью 53,6 | 60,4, в т.ч. открытостью 53,6 | 60,4, в т.ч. открытостью 53,6 | 60,4, в т.ч. открытостью 53,6 | |
56. | Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) | Процентов | 1,12 | 5,68 | 9,6 | 12,6 | 20,8 | |
57. | Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объёме доходов бюджета муниципального образования | Процентов | 41,5 | 42,6 | 56,1 | 61,5 | 61,5 | |
58. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | Процентов | 410,1 | 406 | 402 | 401 | 400 | Причиной уменьшения показателя в 2009 году стало проведение ремонтных работ в учреждениях культуры, а также сокращение количества посетителей культурно-массовых мероприятий, в т.ч. киносеансов, в связи с сезонным распространением респираторных заболеваний в IV квартале 2009 года (постановление главного врача по ЯНАО от 13.11.2009 №6). В плановом периоде уменьшение показателя связано с запланированными ремонтными работами в учреждениях культуры клубного типа |
59. | Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | Процентов | 71,2 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | |
60. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года) | Процентов | 0,8 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | |
61. | Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений | Процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62. | Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства | Процентов | 17,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе | | | | | | | |
| доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности | Процентов | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63. | Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешёл на 3-летний бюджет) | Да (нет) | да | да | да | да | да | |
64. | Среднегодовая численность постоянного населения | Тыс. человек | 118,6 | 118,84 оценка | 119,14 | 119,32 | 119,41 | |
65. | Общий объём расходов бюджета муниципального образования – всего | Тыс. рублей | 11019931 | 10090908 | 9760635 | 6466156 | 6530272 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | Тыс. рублей | 2 838 763 | 2 189 208 | 331 647 | 270 443 | 270 443 | |
| на образование (общее, дошкольное) | Тыс. рублей | 2 204 563 | 2 259 034 | 2 127 846 | 2100408 | 2100408 | |
| из них: | | | | | | | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | Тыс. рублей | 370 867 | 23 114 | 23 744 | 18 888 | 18 888 | |
| расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | Тыс. рублей | 1241196 | 1681755 | 1431466 | 1476604 | 1476604 | |
| на здравоохранение | Тыс. рублей | 1275638 | 1117153 | 1172625 | 1176578 | 1176578 | |
| из них: | | | | | | | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | Тыс. рублей | 58 341 | 10 730 | 3 625 | 3 625 | 3 625 | |
| расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | Тыс. рублей | 668 618 | 607 902 | 650 604 | 664 758 | 664 758 | |
| на культуру | Тыс. рублей | 235 229 | 196 032 | 215 374 | 215 025 | 215 025 | |
| из них: | | | | | | | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | Тыс. рублей | 54 223 | 22 074 | 17 668 | 17 713 | 17 713 | |
| расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | Тыс. рублей | 123 764 | 119 225 | 136 762 | 136 762 | 136 762 | |
| на физическую культуру и спорт | Тыс. рублей | 317 591 | 39 200 | 42 541 | 38 665 | 38 665 | |
| из них: | | | | | | | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | Тыс. рублей | 227 110 | 2 939 | 80 | 80 | 80 | |
| расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | Тыс. рублей | 19 025 | 16 284 | 19 686 | 5 718 | 5 718 | |
| на жилищно-коммунальное хозяйство | Тыс. рублей | 3 148 657 | 2 840 446 | 3 565 128 | 770 024 | 770 024 | Показатель включает расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в границах муниципального образования город Новый Уренгой в рамках благоустройства в сумме: за 2009 год – 662 272 тыс.рублей, (из них бюджетные инвестиции 400 359 тыс.рублей), 2010 год – 2 698 613 тыс.рублей (из них бюджетные инвестиции 155 146 тыс.рублей) |
| из них: | | | | | | | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | Тыс. рублей | 1480878 | 1 496 787 | 264 259 | 214 259 | 214 259 | |
| расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения | Тыс. Рублей | 525 722 | 471 704 | 445 582 | 220 626 | 220 626 | |
| расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги | Тыс. рублей | - | - | - | - | - | |
| на содержание работников органов местного самоуправления | Тыс. рублей | 531 979 | 483 218 | 545 480 | 545 867 | 545 867 | |
| из них: | | | | | | | |
| в расчёте на одного жителя муниципального образования | Тыс. рублей | 4,48 | 4,07 | 4,58 | 4,57 | 4,57 | |
| на развитие и поддержку малого предпринимательства | Тыс. рублей | 67 599 | 13 249 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| из них: | | | | | | | |
| в расчёте на одно малое предприятие муниципального образования | Тыс. рублей | 45,7 | 13,38 | 1,98 | 1,95 | 1,92 | |
| в расчёте на одного жителя муниципального образования | Тыс. рублей | 0,57 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| на транспорт | Тыс. рублей | 196 715 | 186 348 | 161 828 | 155 828 | 155 828 | |
| из них: | | | | | | | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | Тыс. рублей | 37 860 | 26 920 | 6 000 | 0 | 0 | |
| на дорожное хозяйство | Тыс. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| из них: | | | | | | | |
| бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | Тыс. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |