Программа социально-экономического развития городского округа «Город Чита»

Вид материалаПрограмма
Ед. измерения
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства, всего
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Инвестиционные проекты в сфере промышленности
Мероприятия по комплексной застройке территории городского округа
4.6.5 Жилищно-коммунальное хозяйство
Инвестиционные проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства
4.6.6 Потребительский рынок
4.6.7 Малый бизнес
4.6.8 Инвестиционная деятельность
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования – всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет
Малые предприятия – всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет
4.6.9 Внешнеэкономическая деятельность
Подобный материал:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   39

4.6 Экономика

4.6.1. Промышленность








Ед. измерения

Годы


2008 г.


2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 – 2017 г.г.




А

Б

1

2

3

4

5

6

Промышленность, всего

Млн. руб.

9763,9

11725,4

14012,5

16817,6

19846,7

-

Темп роста в сопоставимых ценах

% к пр. году

103,7

104,6

104,5

105,2

104,0

104,6

В том числе






















Добыча полезных ископаемых

Млн. руб.

3,2

3,4

3,5

3,7

4,0

-

Темп роста в сопоставимых ценах

% к пр. году

160,4

101,0

101,0

102,0

103,0

103,0

Обрабатывающие производства, всего

Млн. руб.

4504,0

5165,8

5880,5

6734,0

7660,0

-

Темп роста в сопоставимых ценах

% к пр. году

103,0

104,7

104,9

106,0

105,2

105,9

В том числе






















Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак

Млн. руб.

2240,7

2459,3

2698,8

2983,8

3298,8

-

Темп роста в сопоставимых ценах

% к пр. году

100,9

103,0

103,7

104,3

104,3

105,0

Текстильное и швейное производство

Млн. руб.

43,3

46,3

49,7

53,3

57,3

-

Темп роста в сопоставимых ценах

% к пр. году

100,0

101,3

102,2

102,8

102,8

103,0

Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели

Млн. руб.

85,6

109,1

141,4

205,0

220,1

-

Темп роста в сопоставимых ценах

% к пр. году

104,0

117,4

119,2

135,0

100,0

101,0

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность

Млн. руб.

121,2

132,3

145,0

158,8

174,0

-

Темп роста в сопоставимых ценах

% к пр. году

107,0

102,8

104,0

104,3

104,3

105,0

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

Млн. руб.

860,8

1142,4

1450,1

1794,1

2218,7

-

Темп роста в сопоставимых ценах

% к пр. году

110,7

109,2

108,0

108,1

108,1

109,0

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

Млн. руб.

59,9

64,5

69,2

74,1

79,4

-

Темп роста в сопоставимых ценах

% к пр. году

103,2

103,0

103,1

104,1

104,0

104,0

Химическое производство

Млн. руб.

18,3

20,0

22,0

24,0

25,7

-

Темп роста в сопоставимых ценах

% к пр. году

105,0

106,8

107,1

107,1

105,0

105,0

Производство машин и оборудования

Млн. руб.

408,4

454,7

500,8

556,0

618,3

-

Темп роста в сопоставимых ценах

% к пр. году

98,5

104,4

103,4

104,4

104,5

104,5

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

Млн. руб.

56,0

60,3

64,9

70,4

76,4

-

Темп роста в сопоставимых ценах

% к пр. году

102,0

101,0

101,0

102,0

102,0

102,0

Производство транспортных средств и оборудования

Млн. руб.

183,9

203,8

217,1

233,3

250,7

-

Темп роста в сопоставимых ценах

% к пр. году

102,9

104,0

100,0

101,0

101,0

101,0

Прочие производства

Млн. руб.

425,8

473,1

521,8

581,2

640,8

-

Темп роста в сопоставимых ценах

% к пр. году

104,7

104,6

104,6

106,1

105,0

105,0

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Млн. руб.

5256,7

6556,2

8128,5

10079,9

12182,6

-

Темп роста в сопоставимых ценах

% к пр. году

104,4

104,2

104,0

104,6

103,3

103,8



Инвестиционные проекты в сфере промышленности

ООО «Новолес-Кадала» планирует реализацию инвестиционного проекта «Строительство деревообрабатывающего комплекса глубокой переработки древесины».

Реализация проекта предполагает приобретение нового оборудования и организацию на территории Читы комплекса, включающего:
  • лесопильный завод для переработки сырья в объеме 500 тыс. м.3 в год;
  • лесопромышленный склад;
  • котельно-сушильный комплекс с годовой сушкой 350 тыс. м.3 в год;
  • завод клееных конструкций;
  • завод по производству березового ламинированного паркета;
  • завод по производству погонажных изделий;
  • завод по переработке отходов лесопиления и деревообработки на биотопливо.

Стоимость проекта 345,8 млн. руб.

ЗАО «Забайкальская инвестиционная компания» планируется реализация инвестиционного проекта «Создание лесоперерабатывающего комбината в городе Чите» производственного комплекса по заготовке; глубокой переработке и реализации пиломатериалов; клееных конструкций и технологической щепы. Проектная мощность 150 тыс. куб. пиловочника. Стоимость проекта 599 015,8 тыс. руб.

4.6.2 Строительство





Показатель

Единица измерения

Годы

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013-2017 г.г.

1.

Объем подрядных работ

млн. руб.

2969,6

3531,1

4218,3

4878,1

5642,4

38086,2

2.

Ввод в действие жилья

т.кв.м. общей площади

165,0

180,0

200,0

215,0

232,0

1000


Мероприятия по комплексной застройке территории городского округа

«Город Чита» на период 2008-2017 годы

1. Комплексная застройка территорий

1.1 Застройка территории в границах улиц Гаюсана, красной Звезды, Народной и р. Чита (площадь 56,3 га; жилой фонд – 360 тыс. м2; 4 детских сада по 250 мест; 2 школы по 1200 мест; детский клуб на 120 мест).

1.2 Застройка территории в границах улиц Бабушкина, Кирова, Верхоленской и обводной дороги (площадь 18,1 га; жилой фонд – 147,5 тыс. м2; 2 детских сада по 280 мест и 1 детский сад на 120 мест; школа на 520 учащихся; детский клуб на 50 мест).

1.3 Застройка территории в границах улиц Новобульварной, Шилова, Коханского и Богомягкова (площадь 36,0 га; жилой фонд – 264,5 тыс. м2; 2 детских сада по 300 мест и 1 детский сад на 200 мест; школа на 1200 учащихся и школа на 550 учащихся; детский клуб на 250 мест).

1.4 Строительство жилого комплекса в мкр. «Девичья Сопка».

1.5 Строительство жилого комплекса в пос. Каштак.

1.6 Разработка и реализация проекта планировки мкр. № 9 п. Текстильщиков.

1.7 Разработка и реализация проекта планировки мкр. № 7 п. Текстильщиков.

1.8 Разработка и реализация проекта планировки мкр. школы № 17.

1.9 Разработка и реализация проекта планировки мкр. 10-Д по ул. Магистральной.

2. Развитие малоэтажного жилищного строительства.

3. Подготовка земельных участков под жилищное строительство (актуализация генерального плана городского округа, разработка и утверждение порядка предоставления земельных участков на застроенных территориях и схемы развития инженерных коммуникаций городского округа).

Кроме того, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О мерах по социально-экономическому развитию Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа» на территории городского округа «Город Чита» планируется строительство объектов транспортной и социальной инфраструктуры за счет средств, выделяемых из федерального бюджета.

4.6.3 Транспорт


Показатель

Единица

измере

ния

Годы

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.


2017 г.

А

Б

1

2

3

4

5


6

Перевезено пассажиров троллейбусами, автобусами и маршрутными такси

Млн. чел.

72,1

72,1

72,2

72,3

72,3

72,6

Среднее количество поездок на 1 жителя

Поездок в год

236

236

237

238

238


240

Протяженность одиночных троллейбусных линий

Км.

38,4

38,4

41,4

44,4

44,4


44,4

Среднесписочное число троллейбусов

Единиц

93

94

94

95

95


95

Коэффициент использования троллейбусного парка




0,72

0,72

0,72

0,73

0,75

0,75

Объем пассажироперевозок троллейбусами

Млн. чел.

25,2

25,0

24,8

24,0

24,0


24,0

Приобретено троллейбусов за год

Единиц

2

10

10

10

10


10

Протяженность одиночных автобусных маршрутов

Км.

22,0

22,0

23,9

23,9

25,4


27,9

Число городских маршрутов

Единиц

66

68

69

71

71

73

Среднесписочное число автобусов и маршрутных такси для перевозки пассажиров

Единиц

1121

920

920

870

870


870

Объем пассажироперевозок муниципальными автобусами и маршрутными такси

Млн. чел.

46,9

47,1

47,4

48,3

48,3


48,6

Приобретено автобусов за год

Единиц

-

2

2

3

3

8

4.6.4 Связь





Показатель

Единица измерения

Годы

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013-2017 г.г.




А

В

1

2

3

4

5

6

7


1

Междугородняя телефонная станция (проектная)

Точек подключения

14666

15165

15650

16198

16700

92125


1.1

Из них задействовано

Точек подключения

14666

15165

15650

16198

16700

92125


2

Городские АТС

Единиц

24

26

26

26

27

29


3

Общая емкость городских АТС:

Тыс. номеров

85,620

90,843

96,112

101,686

107,991

135,853


3.1

Из них квартирные

Тыс. номеров

69,000

72,450

76,070

79,870

83,860

107,030

4

Обеспеченность

Ном/тыс.жит.

226,0

237,5

249,6

262,4

276,0

362,1


5

Прирост емкостей АТС за год

Номеров

5100

5200

5200

5500

6100

25300


6

Телефоны-автоматы – всего

Единиц

260

250

250

240

240

250


7

Установка телефонов-автоматов за год

Единиц

10

5

5

7

5

10


8

Междугородные переговорные пункты

Единиц

15

15

17

17

17

19


9

Междугородные телефоны-автоматы

Единиц

244

244

250

250

250

260


10

Наличие почтовых отделений

Единиц

38

38

38

38

38

38

11

Количество операторов сотовой связи

единиц

2

3

3

3

3

3

12

Количество абонентов сотовой связи

Тыс. абонентов

293,5

295,7

296,1

296,9

297,6

315,4



4.6.5 Жилищно-коммунальное хозяйство





Показатель

Единица измерения

Годы

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013-2017 г.г.




А

В

1

2

3

4

5

6

7

1

Количество предприятий (организаций) ЖКХ - всего, в том числе:

Единиц

45

46

48

50

50

50

1.1

Муниципальные

Единиц

12

9

7

5

3

3

1.2

Ведомственные

Единиц

12

14

16

18

18

18

1.3

Другие формы собственности (ИЧП)

Единиц

21

23

25

27

29

29

2

Жилищный фонд






















2.1

Общая площадь жилищного фонда городского округа

Тыс.кв.м

5765,7

5863,3

5970,9

6119,9

6277,9

7175,6

3

Водопроводы






















3.1

Производственная мощность водопроводных сооружений

Тыс.куб.м/

Сутки

123,1

123,2

123,1

123,1

123,1

162,1

3.2

Протяженность водопроводных сетей

Км

296,8

306,8

316,8

326,8

336,8

386,8

4

Канализация






















4.1

Производственная мощность канализационных сооружений

Тыс.куб.м/

Сутки

101,7

101,7

101,7

101,7

101,7

150,0

4.2

Протяженность канализационных сетей

Км

318,1

328,1

338,1

348,1

358,1

408,1

5.

Уличное освещение






















5.1

Протяженность сетей уличного освещения

Км

376,2

379,7

383,2

386,7

390,2

407,7

5.2

Количество уличных светильников

Шт.

10300

10400

10600

10800

11000

12000



Инвестиционные проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства

ОАО «Водоканал-Чита» планирует реализовать следующие инвестиционные проекты:

1. «Реконструкция сетей водоснабжения, очистных и канализационных сетей в г. Чита – канализационные очистные сооружения (расширение), г. Чита, 2-ая очередь».

Городские очистные сооружения канализации г. Чита предназначены для механической и биологической очистки городских сточных вод.

В настоящее время эксплуатируются сооружения первой и второй очередей строительства, которые представляют собой две автономные технологические линии. Проектная суточная производительность первой технологической линии составляет - 80 000 м3/сут., второй технологической линии - 20 500 м3/сут. Таким образом, в настоящее время проектная производительность комплекса составляет 100 500 м3/сут.

Канализационные очистные сооружения г. Чита с трудом справляются с возрастающими объемами сточных вод. В связи с этим требуется строительство дополнительных сооружений и реконструкция существующих.

Цель реализации проекта – расширение очистных сооружений, увеличение приема стоков до 150 тыс. м3/сут., повышение надежности работы, что позволит исключить возможность аварийного сброса неочищенных сточных вод в р. Чита. Существующие сооружения остаются в полном объеме.

Проект включает следующие мероприятия: строительство первичного и вторичного отстойника; строительство аэротенка № 2 II очереди; монтаж системы денитрификации; реконструкция существующих иловых карт; строительство площадок компостирования; строительство стабилизаторов на полный объем очистки; строительство илоуплотнителей; строительство безопасной системы обеззараживания (УФО).

В процессе реализации проекта решаются следующие задачи:

- увеличение производительности городских канализационных очистных сооружений;

- повышение надежности работы КОС;

- увеличение степени очистки сточных вод;

- сокращение затрат на приобретение флокулянта.

Существующие иловые карты имеют 100%-ный физический износ. Они применяются в период проведения ремонтных работ в корпусе механического обеззараживания осадка сточных вод. Для обеспечения надежной бесперебойной работы сооружений по обработке осадков необходимо выполнить реконструкцию иловых карт.

Строительство илоуплотнителей, предназначенных для уплотнения избыточного активного ила, для улучшения водоотдающих свойств осадков перед их обезвоживанием, улучшит процесс обезвоживания и сократит количество применяемого флокулянта, повысит производительность корпуса обезвоживания.

Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания (УФО) сточных вод предусматривает внедрение эффективного и экологически безопасного метода обеззараживания, вместо применяемого в настоящее время обеззараживания жидким хлором, что окажет существенное влияние на качество воды в реке Чита.

Применение ультрафиолетового излучения для обеззараживания очищенных сточных вод на основе использования современного УФ оборудования нового поколения позволяет решить ряд проблем, связанных с использованием традиционного хлорирования.

Ориентировочная стоимость строительства 705 млн. руб.

2. «Строительство Сибирского и Смоленского водозаборов».

В настоящее время водоснабжение города Чита осуществляется от 5 водозаборов.

На 2007 г. фактический объем водоснабжения города Чита составляет 89,23 тыс. м3/сутки. Разрешенный лицензионный отбор воды из скважин – 97,29 тыс. м3/сутки. Дополнительно для обеспечения водоснабжения перспективной застройки в городе Чита, в соответствии с разработанной областной целевой программой «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2006-2010 годы», требуется увеличение объема для планируемого ввода жилья общей площадью 1172 тыс. м2 до 150 тыс. м3/сутки. Максимальная интенсивность строительства жилого фонда намечена в Центральном и Ингодинском районах города Чита.

Для решения проблем водоснабжения населения города Чита хозяйственно-питьевой водой, удовлетворяющей требованиям нормативов, необходимо освоить утвержденные эксплутационные запасы подземных вод Сибирского и Смоленского участков Читинского месторождения подземных вод.

По Сибирскому участку утверждены эксплуатационные запасы подземных вод в количестве 68,8 тыс. м3/сутки. Запасы подготовлены к освоению.

На площадке располагаются:
  1. Наземные насосные станции над скважинами – 4 шт.
  2. Резервуары для воды (объем 1000 м3) – 2 шт.
  3. Насосная станция II подъема, производительность 17 тыс. м3.
  4. Выгреб емкостью 60 м3.
  5. Проходная будка.
  6. Внутриплощадочные технологические трубопроводы.
  7. Наблюдательные скважины для мониторинга подземных вод – 2шт.

Водовод хозяйственно питьевого водоснабжения запроектирован из труб ПЭ - 100 d 325; d 315; d 200 мм: 1 очередь строительства - две линии протяженностью 7,7 км (до Железнодорожного района) и 2 очередь - две линии протяженностью 8,8 км (до пос. ГРЭС).

Глубина заложения водоводов принята 3 м.

Производительность насосных станций I и II подъемов будет составлять 17 тыс. м3/сутки.

С интенсивным строительством жилого фонда увеличивается нагрузка на существующие водопроводные сети, насосные станции и резервуары. По отдельным участкам процент износа водопроводных сетей составляет 80 - 100%, требуется замена более 138 км водопроводных сетей. Ввод в эксплуатацию Сибирского водозабора уменьшит удельный вес нагрузки на существующие сети и сооружения, позволит обеспечить хозяйственно-питьевой водой, удовлетворяющей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по санитарно-химическим показателям (железо, марганец, жесткость) население Железнодорожного района, пос. ГРЭС, пос. КСК.

Ориентировочная стоимость проектирования и строительства Сибирского водозабора составляет 539,911 млн. рублей. Продолжительность строительства 16 месяцев.

По Смоленскому участку утверждены эксплуатационные запасы подземных вод в количестве 80,5 тыс.м3/сутки. Запасы подготовлены к освоению.

Состав сооружений:
  1. Бурение скважин (5 шт.);
  2. Наземные насосные станции (5 шт.);
  3. Железобетонные резервуары для воды, емкостью 2000 м3 (3 шт.), емкостью 1000 м3 (1 шт.);
  4. Насосная станция 2 подъема, производительностью 28,0 тыс.м3/сутки;
  5. Насосная станция 3 подъема, производительностью 28,0 тыс.м3/сутки;
  6. Станция ультрафиолетового обеззараживания;
  7. Водоводы 2d 560, L=5000 м; 2d 400560, L=3500 м; d 350, L=7500 м.

Ввод в эксплуатацию Смоленского водозабора уменьшит удельный вес нагрузки на существующие сети и сооружения, позволит обеспечить хозяйственно-питьевой водой, удовлетворяющей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по санитарно-химическим показателям (железо, марганец, жесткость) население пос. Каштак, пос. Солнечный.

Стоимость строительства 900,0 млн. руб.

При строительстве водозаборов планируется применение новых технологий:

- станции частотного управления насосным оборудованием, что существенно сократит энергозатраты;

- прокладка трубопроводов из антикоррозионных материалов, в том числе полипропилен и полиэтилен, что приведет к снижению количества аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и исключит вторичное загрязнение хозяйственно-питьевой воды;

- внедрение метода ультрафиолетового обеззараживания на насосных станциях второго подъема позволит исключить обеззараживание хлором, образование канцерогенных и мутагенных хлорорганических соединений.

4.6.6 Потребительский рынок



Показатель

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2017 г.

1. Количество объектов потребительского рынка, ед.

4511

4686

4879

5122

5365

6580

в том числе



















предприятия торговли, ед.

3387

3527

3667

3857

4047

4997

предприятия общественного питания, ед.

475

485

520

555

590

765

предприятия по оказанию услуг, ед.

649

674

692

710

728

818

2. Оборот розничной торговли, млн. руб.

45358,2

54077,5

64735,3

76314,3

81900

110565

3. Оборот общественного питания, млн. руб.

2283,0

2813,2

3368,2

4021,6

4356,2

5663,06

4. Объем платных услуг, оказываемых населению, млн. руб.

10704,4

12905,3

15358,7

18055,9

20587,0

28821,8



4.6.7 Малый бизнес





Показатели

Единица измерения

Годы

 

2008

2009

2010

2011

2012

2017

2017/

2012, %




А

В

3

4

5

6

7

8

9

Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года

единиц

1510

1520

1540 

 1550

1560 

1593

102,1

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего

человек

22966

23058

23070

23082

23105

23405

101,3

Оборот малых предприятий в ценах соответствующих лет

млн. руб.

25855,1

31569,6

38442,6

46598,8

57154,6

70101,6

122,7

4.6.8 Инвестиционная деятельность





Показатели

Годы

2008

2009

2010

2011

2012

2017/

2012 в действующих ценах, %




А

3

4

5

6

7

8

ИНВЕСТИЦИИ



















Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования – всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет

7513,9

8710,7

9426,4

10498,5

11726,4

158,7

Темп роста, % к предыдущему году в сопоставимых ценах

101,77

106,75

100,2

103,7

104,0

 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) – всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет

7073,9

8258,7

8942,4

9965,5

11173,9

159,1

Темп роста, % к предыдущему году в сопоставимых ценах

102,5

107,5

102,1

103,8

104,4

 

Малые предприятия – всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет

440,0

452,0

484,0

533,0

588,5

143,6

Темп роста, % к предыдущему году в сопоставимых ценах

91,6

94,6

101,0

102,7

103,0

 

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности, млн. руб. в ценах соответствующих лет:

7073,9

8258,7

8942,4

9965,5

11173,9

159,1

1. Собственные средства предприятий

3055,9

3567,8

3794,5

4239,5

4753,6

158,8

прибыль

960,2

970,0

1165,3

1557,8

1746,7

155,2

амортизация

2095,7

2597,8

2629,2

2681,7

3006,9

159,3

2. Привлеченные средства

4018,0

4690,9

5147,9

5726,0

6420,3

159,4

2.1. кредиты банков

786,8

1167,5

1358,7

1387,8

1556,1

161,4

2.2. заемные средства других организаций

31,7

35,3

39,3

51,5

57,7

159,4

2.3. бюджетные средства

2248,6

2423,7

2581,0

2922,5

3276,9

160,0

2.3.1. из федерального бюджета

899,5

985,0

1008,3

1145,8

1284,7

160,0

2.3.2. из бюджета субъекта федерации

854,6

908,2

998,7

1159,6

1321,5

160,0

2.3.3 из бюджетов муниципальных районов, городских округов

494,5

530,5

574,0

617,1

670,7

160,0

2.4. средства внебюджетных фондов

141,8

158,8

172,0

195,2

218,9

159,4

2.5. прочие

809,1

905,6

996,9

1169,0

1310,7

159,7



4.6.9 Внешнеэкономическая деятельность





Показатели

Годы

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013-2017 г.г.

Экспорт товаров и услуг, млн. руб.

2249,8

2324,0

2413,6

2520,0

2646,0

15351,8

Импорт товаров и услуг, млн. руб.

1506,7

1685,6

1839,6

2004,8

2206,4

14243,2