Заходи щодо забезпечення виконання завдань по розділах Програми

Вид материалаДокументы
Всього по розділу
Iii. реорганізація мережі лікувальних закладів
Всього по розділу
Iv. охорона материнства і дитинства
Всього по розділу
V. удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я та економія ресурсів
Центральна міська лікарня
Міська лікарня №2 м.Зугрес
Центральна міська лікарня
Всього по розділу
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

308,5









308,5









Покращення якості надання медичної допомоги пільговій категорії населення. Загальна кількість хворих пільгової категорії 22927

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




























чол. Забезпечення слуховими апаратами - 9 чол. Потребують зубним протезуванням – 50 чол.

11. Забезпечення надання якісної стаціонарної допомоги ветеранам війни:

- медикаменти,

- харчування

Протягом року

ЦМЛ,

МЛ №2

81,2


46,4

34,8







81,2


46,4

34,8







Покращення якості надання медичної допомоги ветеранам війни. В лікарнях працює 52 ліжка для ветеранів війни. Кількість ліжко-днів – 5800. В ЛПУ м.Харцизька знаходяться на обліку 150 ветеранів війни. Загальна кількість ветеранів – 3048 чол.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12. Забезпечення служби швидкої медичної допомоги медикаментами


Протягом року

СШМД


80,0








80,0







Запобігання та зниження смертності при невідкладних станах. Забезпечення 30000 виїздів машин швидкої допомоги.

13. Створення запасу медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги в м.Харцизьку

Протягом року

ЦМЛ,

МЛ №2


18,0








15,0





3,0




14. Створення в лікувально-профілактичних закладах міста умов для безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском:

Протягом року

ЛПУ

міста

46,5







46,5







Підвищення рівня захисту безпеки при наданні медичної допомоги в закладах охорони здоров'я міста

- забезпечити своєчасне навчання відповідальних осіб







3,5







3,5










- забезпечити отримання дозволу на роботу з посудинами, що працюють під тиском







7,0







7,0










1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- забезпечити створення та оснащення окремих спеціалізованих кисневих пунктів при лікувально-профілактичних закладах.







36,0







36,0










15. Залучення позабюджетних коштів

Протягом року

ЛПУ

міста



















Поліпшення фінансового забезпечення закладів охорони здоров'я міста. Збільшення бюджету лікарні – 3900,0 тис.грн.

Всього по розділу:







1063,5







1009,5

15,0

39,0




III. РЕОРГАНІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
















16. Забезпечення розвитку первинної медико-санітарної допомоги:

– відкриття 1 відділення на 5 дільниць загальної практики–сімейної медицини;

Протягом року

Поліклініка ВАТ „ ХТЗ”


12,8








12,8







Покращення організації та якості медичної допомоги. Проведення оптимізації ЛПУ міста та скорочення 40 шт.од. Економічний ефект 570,6


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




























тис.грн.

Всього по розділу:







12,8







12,8











IV. ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА І ДИТИНСТВА






















18. Забезпечення 100%-го охоплення вагітних групи ризику сучасними методами перенатальної діагностики вродженої та спадкової патології з використанням біохімічних методів обстеження



Протягом року

ЦМЛ,

МЛ №2



20,0









20,0







Зниження кількості новонароджених з вродженими вадами. Виконання на 100% 2 – разового ультразвукового обстеження вагітних.

19. Забезпечення дітей, хворих на

Протягом року

ЦМЛ

18,0







18,0







Покращення медичної

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

фенілкетонурію, продуктами лікувального харчування

























допомоги хворим дітям. В 2011 році стане на облік 1 дитина.

20. Забезпечення пільговим харчуванням дітей з малозабезпечених сімей перших двох років життя


Протягом року

ЦМЛ,

МЛ №2


150,0








90,0





60,0

Поліпшення здоров’я дітей з малозабезпечених сімей. ( 179 дітей ).

21. Забезпечення засобами контрацепції:

- жінок з тяжкими екстрагенітальними захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю;

- молоді у віці 18-20 років;

- жінок з малозабезпечених сімей


Протягом року

ЦМЛ,

МЛ №2



5,0















5,0

Профілактика непланованої вагітності

22. Забезпечення препаратами для лікування анемій вагітних та акушерських кровотеч

Протягом року

ЦМЛ

1,0







1,0







Профілактика малюкової та материнської смертності

Всього по розділу:







194,0







129,0




65,0




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

V. УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОНОМІЯ РЕСУРСІВ







23. Проведення капітальних та поточних ремонтів закладів охорони здоров’я міста.

Центральна міська лікарня:

поточний ремонт поліклініки ( корпус №1, №2);

поточний ремонт лікарняної аптеки, пральні, патологоанатомічного відділення.

Міська лікарня №2 м.Зугрес:

поточний ремонт терапевтичного відділення.

Стоматологічна поліклініка:

Провести проектування та переобладнання системи опалювання з встановленням приладу обліку на теплопостачання поліклініки.


Протягом року

ЛПУ

міста

527,0


180,0


132,0


60,0


5,0


150,0







502,0


180,0


122,0


45,0


5,0


150,0




25,0


10,0


15,0

Покращення перебування хворих та робочих місць працівників охорони здоров’я

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24. Закупівля медичного обладнання:

Центральна міська лікарня:

- медичне обладнання ( автоклав – 2 шт.; дефібрилятор – 3 шт.; фетальний монітор; інкубатор.)

- оргтехніка.

Стоматологічна поліклініка:
  • медичне обладнання.

КУ”Міська лікарня №2 м.Зугрес”:

медичне обладнання

Станція швидкої медичної допомоги:
  • медичне обладнання.
  • набори пневматичних шин ( 2 комплекти ).

Протягом року

ЛПУ

міста

982,8


264,8


42,8


128,4


500,0


41,8


5,0








450,8


252,8


22,8


128,4


41,8


5,0





532,0


12,0


20,0


500,0

Покращення надання медичної допомоги населенню

25. Поновлення парку санітарного автотранспорту:

- придбання санітарного транспорту – 2 од.


Протягом року

СШМД


300,0










300,0









Покращення надання медичної допомоги населенню та зменшення витрат на.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




























ремонт автомашин

26. Забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів:

- встановлення енергозберігаючих пластикових дверей ( 5 шт.) та вікон ( 40 шт.)

- встановлення енергозберігаючих ламп ( 96 шт.)

- реконструкція та очищення теплових та водопровідних мереж ( 754м)

- заміна лічильників – 3 шт.

- встановлення лічильника природного газу

Протягом року

ЛПУ

міста

156,1


98,0


2,9


48,0


1,2


6,0








126,1


68,0


2,9


48,0


1,2


6,0




30,0


30,0

Раціональне використання бюджетних коштів

Всього по розділу:







1785,9







1198,9




587,0




ВСЬОГО







3375,6







2669,6

15,0

691,0

+4813,4































4.6.2.Освіта

1. Придбання шкільної форми для дітей сиріт

Август

2010

Міський відділ освіти

35,0







35,0







Соціальний захист дітей сиріт

2. Матеріальна допомога

випускникам-сиротам


Червень

2010

Міський відділ освіти

12,0







12,0







Соціальний захист дітей сиріт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Одноразова допомога дітям-сиротам та дітям,

липень

Міський відділ освіти

101,1







101,1







Соціальний захист дітей сиріт

позбавленим батьківського піклування, яким у 2008 році виповниться 18 років




























4. На реалізацію програми “Вчитель”

Протягом року

Міський відділ освіти


6,2







6,2







Стимулювання роботи педагогічних працівників

5. Впровадження програми “Обдаровані діти” (конкурси, олімпіади, фестивалі)

Протягом року

Міський відділ освіти

11,4







11,4







Стимулювання розвитку обдарованих дітей

6. Стипендії обдарованим дітям


Протягом року

Міський відділ освіти

16,8







16,8







Заохочення обдарованих дітей

7.Участь міськво в виставкових заходах (8 заходів)

Протягом року

Міський відділ освіти

1,6







1,6







Стимулювання розвитку обдарованих дітей, стимулювання роботи педагогів

8. Підвезення дітей з віддалених місць проживання до навчальних закладів (138 учнів по 8 напрямках)

Протягом року

Міський відділ освіти

350,0







350,0







Забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9.Оздоровлення дітей в пришкільних таборах

2010 червень

Міський відділ

240,0







240,0







Оздоровлення дітей

пільгових категорій, обдаровані діти)

липень

освіти






















10. Комп’ютеризація, оновлення техніки та придбання мультимедійних проекторів, інтерактивних дощок

Протягом року



Міський відділ освіти


150,0










80,0







70,0

Створення умов для здобуття якісної освіти

11. Придбання шкільних меблів (стільці)

Протягом року

Міський відділ освіти

84,0







84,0







Створення умов для здобуття якісної освіти

12. Придбання холодильного обладнання у ЗОШ №№ 3, 5, 7, 10, 11, 19, ХРЛ № 3 (7 закладів).

Протягом року

Міський відділ освіти

42,0







42,0







Створення умов для організації харчування учнів шкіл

13. Придбання обладнання для їдалень – 15,0 тис.грн,,

меблів -10 тис.грн., посуду -15,0 тис.грн.

Протягом року

Міський відділ освіти

40,0







40,0







Створення умов для організації харчування учнів шкіл

14. Ремонт приміщень харчоблоків

Протягом року

Міський відділ освіти

27,1







27,1







Створення умов для організації харчування учнів шкіл

15. Забезпечення закладів наглядними посібниками та

Протягом року

Міський відділ освіти

56,0







35,0




21,0

Оснащення сучасними засобами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

науково-методичною літературою.

























навчання

16. Придбання спортивного обладнання







40,0







40,0







Створення умов для здобуття якісної освіти

17. Проведення вибіркових капітальних ремонтів для поліпшення матеріально-технічного стану закладів

ДНЗ № 11 – 280,0 тис.грн.;

ЦДЮТ – 220,0 тис. грн.

Протягом року

Міський відділ освіти

500,0







500,0







Поліпшення матеріально-технічного стану будівель

18. Проведення вибіркових капітальних ремонтів для поліпшення матеріально-технічного стану закладів

ЗОШ № 7 -280,0 тис.грн.

ЗОШ № 9 – 250,0 тис.грн.

НВК № 1 – 250,0 тис. грн.

Протягом року

Міський відділ освіти

780,0







780,0







Поліпшення матеріально-технічного стану будівель

19. Проведення вибіркових

Протягом року

Міський відділ

290,0








290,0







Поліпшення матеріально-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

капітальних ремонтів для поліпшення матеріально-технічного стану будівлі міськво




освіти



















технічного стану будівель

20. Встановлення пандусів в заклади (24 шт.)

(14 шт в ЗОШ, 7 шт. в ДНЗ, в позашкільні закл. - 3 шт.)

Протягом року

Міський відділ освіти

100,0













100,0

Створення умов для учасників навчально-виховного процесу з обмеженими можливостями

21. Заходи з енергозбереження

- встановлення пластикових вікон у дошкільні заклади 100 шт.

- встановлення ламп енергозбереження, 500 шт.;

- утеплення вхідних дверей

Протягом року

Міський відділ освіти



300,0


15,0


6,0









300,0


15,0


6,0







Поліпшення матеріально-технічного стану закладів та економія енергоресурсів

22. Обладнання елементами доступності (туалетні кімнати)

Протягом року

Міський відділ освіти


27,0








17,0





10,0

Поліпшення матеріально-технічного стану закладів

23. Відкриття трьох груп у ДНЗ, в т.ч. 2 групи у № 24 та одну групу в ДНЗ № 1

01.09.11

Міський відділ освіти

44,8







44,8







Створення умов для можливості виховання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10




























дітей в ДНЗ

24. Харчування учнів 1-4 класів. (1 день – 5,5 грн.)

Протягом року

Міський відділ освіти

2738,2







2738,2










25. Харчування учнів пільгових категорій (1 день – 6,0 грн.)

Протягом року

Міський відділ освіти

182,3







182,3










26. Капітальний ремонт фасаду будівлі КДНЗ «Райдуга»

Протягом року

КДНЗ «Райдуга»

291,3







291,3







Поліпшення матеріально-технічного стану закладу

27. Закінчення заміни вікон 44 од., дверей – 10 од.

Протягом року

КДНЗ «Райдуга»

217,2







217,2







Забезпечення тепло збереження, звукоізоляції

28. Придбання двох комп’ютерів

Протягом року

КДНЗ «Райдуга»

15,0







15,0







Підвищення ефективності роботи бухгалтерії, психо-методичної служби

Всього: